<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>84397.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>17242.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>1680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="4"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="5"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>216.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="6"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>16</Numero_atto><Data_atto>2014-01-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - CMP BRESCIA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 16 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="7"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2014-01-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SHELL ITALIA SPA - 01841620154-Corretto - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="8"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>24</Numero_atto><Data_atto>2014-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000-Corretto - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 24 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO BENI E SERVIZI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="9"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>30</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI - UFFICIO ENTRATE - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>170.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 30 DEL 2014</Norma><Modalita>DISPOSIZIONI DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="10"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>37</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171-Corretto - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>1025</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 37 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="11"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>46</Numero_atto><Data_atto>2014-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152-Corretto - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 46 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="12"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>40</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164-Corretto - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 40 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="13"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>40</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164-Corretto - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 40 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="14"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989-Corretto - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>326.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="15"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989-Corretto - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>222.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="16"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>42</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989-Corretto - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 42 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="17"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161-Corretto - 01744610161 - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 44 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="18"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI CARLO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>671</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="19"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>43</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989-Corretto - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1010.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 43 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="20"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>53</Numero_atto><Data_atto>2014-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>134.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 53 DEL 2014</Norma><Modalita>OFFERTA DIRETTA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="21"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>48</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GONZAGARREDI SCRL - 00290660208-Corretto - 00290660208 - 00290660208</Beneficiario><Importo(euro)>273.98</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 48 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="22"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>48</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GONZAGARREDI SCRL - 00290660208-Corretto - 00290660208 - 00290660208</Beneficiario><Importo(euro)>198.25</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 48 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="23"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2014-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA S.P.A. - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>384.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="24"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>39</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - 06382641006-Corretto - 06382641006 - 06382641006</Beneficiario><Importo(euro)>203.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 39 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="25"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>34</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230-Corretto - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 34 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="26"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="27"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>36</Numero_atto><Data_atto>2014-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - 04763060961-Corretto - 04763060961 - 04763060961</Beneficiario><Importo(euro)>460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 36 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="28"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>23</Numero_atto><Data_atto>2014-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162-Corretto - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 23 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA SOVRACOMUNALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="29"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DELFINO &amp; PARTNERS SRL - 01469790990-Corretto - 01469790990 - 01469790990</Beneficiario><Importo(euro)>132</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="30"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164-Corretto - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="31"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>5</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>423.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 5 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="32"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>5</Numero_atto><Data_atto>2014-01-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>423.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 5 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="33"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>28</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - PRSLSE56D65Z133J-Dati anagrafici mancanti - PRSLSE56D65Z133J - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 28 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="34"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2014-01-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>13000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE PER GESTIONE IN CONCESSIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="35"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>9</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>216.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 9 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="36"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="37"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="38"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="39"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="40"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="41"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="42"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="43"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="44"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 02322600541-Corretto - 02322600541 - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>40000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="45"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="46"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="47"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>10800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="48"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>13500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="49"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="50"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="51"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>94000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="52"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>10500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="53"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>2600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRATTO DI NOLEGGIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="54"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELECOM ITALIA SPA - 00488410010-Corretto - 00488410010 - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="55"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163-Corretto - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRATTO DI NOLEGGIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="56"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ILLUMIA SPA - 02356770988-Corretto - 02356770988 - 02356770988</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="57"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>285.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="58"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ILLUMIA SPA - 02356770988-Corretto - 02356770988 - 02356770988</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="59"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>48.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="60"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>206.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="61"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>25</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="62"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>10.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="63"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>58</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="64"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>86.41</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="65"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="66"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>10.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="67"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>1177.54</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2014</Norma><Modalita>OBBLIGHI DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="68"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>58</Numero_atto><Data_atto>2014-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESINT SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale - 06711271004</Beneficiario><Importo(euro)>512.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 58 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="69"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2014-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168-Corretto - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>3734</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2014</Norma><Modalita>PROROGA CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="70"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2014-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EGAF EDIZIONI SRL - 02259990402-Corretto - 02259990402 - 02259990402</Beneficiario><Importo(euro)>100.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="71"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>OLIVETTI SPA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>216.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="72"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>22</Numero_atto><Data_atto>2014-01-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>OLIVETTI SPA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>216.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 22 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="73"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="74"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2014-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC - 03442800987-Corretto - 03442800987 - 03442800987</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="75"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="76"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2014</Norma><Modalita>OBBLIGO DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="77"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>33</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 33 DEL 2014</Norma><Modalita>OBBLIGO DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="78"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2014-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="79"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>533</Numero_atto><Data_atto>2013-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI BERGAMO - DELEGAZIONE DI SARNICO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>4685.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 533 DEL 2013</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="80"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>29800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="81"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="82"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>4400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="83"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>33750</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="84"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>20200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="85"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>33500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="86"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>22500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="87"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="88"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="89"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987-Corretto - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>32900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="90"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2014-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164-Corretto - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>124.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Finanziaria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="91"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - null-NULL ctlCodiceFiscale - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="92"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MYO SRL - 03222970406-Corretto - 03222970406 - 03222970406</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="93"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163-Corretto - 03055500163 - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="94"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="95"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152-Corretto - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1016.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="96"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161-Corretto - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="97"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>750</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="98"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPEB SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02749630162</Beneficiario><Importo(euro)>504</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="99"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>277</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="100"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="101"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CO.M.EDIL DI FUSINI GIUSEPPE - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="102"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BOSIO COMMERCIALE SRL - 02351820168-Corretto - 02351820168 - 02350182016</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="103"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FERLEGNO S.R.L. - 01249480169-Corretto - 01249480169 - 01249480169</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="104"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164-Corretto - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="105"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GALAS BITUMATI SRL - 03532910167-Corretto - 03532910167 - 03532910167</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="106"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDILMARK SNC - 00808650162-Corretto - 00808650162 - 00808650162</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="107"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BOSIO COMMERCIALE SRL - 02351820168-Corretto - 02351820168 - 02350182016</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="108"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FERLEGNO S.R.L. - 01249480169-Corretto - 01249480169 - 01249480169</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="109"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BOSIO COMMERCIALE SRL - 02351820168-Corretto - 02351820168 - 02350182016</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="110"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SHELL ITALIA SPA - 01841620154-Corretto - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="111"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168-Corretto - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="112"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - null-NULL ctlCodiceFiscale - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="113"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162-Corretto - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="114"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="115"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="116"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="117"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="118"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="119"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203-Corretto - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="120"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2016-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="121"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150-Corretto - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="122"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153-Corretto - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>257.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="123"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2014-02-11</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>STUDIO K SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>3416</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="124"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2014-02-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GENERAL SERVICE SRL - null-NULL ctlCodiceFiscale - 03424740169</Beneficiario><Importo(euro)>12379.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2014</Norma><Modalita>REVISIONE PERIODICA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="125"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2014-02-12</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>ASSOCIAZIONE AIDO BASSO SEBINO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="126"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2014-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EASYTECH SAS - 03805350166-Corretto - 03805350166 - 03805350166</Beneficiario><Importo(euro)>2031.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="127"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162-Corretto - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="128"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>71</Numero_atto><Data_atto>2014-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>30500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 71 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="129"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>71</Numero_atto><Data_atto>2014-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 71 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="130"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>18</Numero_atto><Data_atto>2014-01-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>4918.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 18 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="131"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>766.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="132"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>818.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="133"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>818.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="134"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>818.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="135"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>760.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="136"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2014-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>6039</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTE MEDIANTE ME.PA.</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="137"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2014-02-13</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169 - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="138"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2014-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2014</Norma><Modalita>INCARICO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="139"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2014-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="140"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="141"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2014-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORPO MUSICALE DI VILLONGO - 95020990164</Beneficiario><Importo(euro)>1900</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="142"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2014-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="143"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2014-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="144"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="145"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="146"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="147"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="148"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="149"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="150"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="151"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="152"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="153"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="154"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>430</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="155"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="156"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="157"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2014-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIAFRAMMA SRL - 02246230375 - 02246230375</Beneficiario><Importo(euro)>1823.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="158"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2014-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIAFRAMMA SRL - 02246230375 - 02246230375</Beneficiario><Importo(euro)>341</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="159"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2014-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIAFRAMMA SRL - 02246230375 - 02246230375</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="160"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2014-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIAFRAMMA SRL - 02246230375 - 02246230375</Beneficiario><Importo(euro)>468</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="161"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="162"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2014-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TORRE DEL SOLE - 03397300165 - 03397300165</Beneficiario><Importo(euro)>544.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="163"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>41558.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="164"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>MINO BARBARA - MNIBBR67A71B157R - 01742850983</Beneficiario><Importo(euro)>825</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="165"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>GUERRIERI IRENE - GRRRNI68M62H501B - 02583560160</Beneficiario><Importo(euro)>761.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="166"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>84397.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="167"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>17242.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="168"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="169"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2014</Norma><Modalita>RUP</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="170"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto xsi:nil="true" /><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>634.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="171"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>89</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 89 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="172"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>89</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 89 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="173"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>713.13</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="174"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="175"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>95</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164 - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>717.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 95 DEL 2014</Norma><Modalita>RINNOVO CONTRATTUALE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="176"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>95</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164 - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 95 DEL 2014</Norma><Modalita>RINNOVO CONTRATTUALE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="177"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA - BUFFETTI - BLLTZN56P51I437E - 02213050160</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="178"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="179"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="180"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>98</Numero_atto><Data_atto>2014-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FARMACIA DI VILLONGO SNC - 03383160169 - 03383160169</Beneficiario><Importo(euro)>90</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 98 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="181"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>104</Numero_atto><Data_atto>2014-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 104 DEL 2014</Norma><Modalita>BANDO DI GARA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="182"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>105</Numero_atto><Data_atto>2014-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI SERRAMENTI DI CORTESI PAOLO</Beneficiario><Importo(euro)>2925.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 105 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="183"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="184"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>102</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="185"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>30402.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="186"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2584.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="187"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>337.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="188"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>493.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="189"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>109</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>262500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 109 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="190"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2014-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209 - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>302</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="191"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2014-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>77.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2014</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="192"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2014-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>172.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2014</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="193"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2014-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>238.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2014</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="194"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2014-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>238.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2014</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="195"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="196"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="197"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>148</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="198"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="199"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2014-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GUMMITAL VIA SILVIO PELLICO, 13 VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>2800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2014</Norma><Modalita>D.LGS 267/2000</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="200"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="201"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="202"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="203"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2014-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="204"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2014-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>1455</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="205"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2014-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>1450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="206"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>114</Numero_atto><Data_atto>2014-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 114 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="207"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2014-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MONTE TITOLI SPA - 03638780159 - 03638780159</Beneficiario><Importo(euro)>103.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="208"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>125</Numero_atto><Data_atto>2014-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>2462.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 125 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="209"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>122</Numero_atto><Data_atto>2014-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ELLISSE SRL - 08427870012 - 08427870012</Beneficiario><Importo(euro)>2635.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 122 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="210"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>124</Numero_atto><Data_atto>2014-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO</Beneficiario><Importo(euro)>615</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 124 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="211"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>124</Numero_atto><Data_atto>2014-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO</Beneficiario><Importo(euro)>390</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 124 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="212"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2014-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="213"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2014-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>165</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="214"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>128</Numero_atto><Data_atto>2014-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>3286.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 128 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="215"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>128</Numero_atto><Data_atto>2014-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>3286.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 128 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="216"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2014-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="217"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2014-03-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="218"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2014-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VETRERIA CRISTINELLI SNC</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="219"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="220"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2014-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="221"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2014-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>41558.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="222"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2014-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CELCOMMERCIALE SRL - 01913750681</Beneficiario><Importo(euro)>280.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="223"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>103</Numero_atto><Data_atto>2014-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>16500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 103 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="224"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2014-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="225"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>143</Numero_atto><Data_atto>2014-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ESCO COMUNI - 03684550167 - 03684550167</Beneficiario><Importo(euro)>2196</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 143 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="226"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>128</Numero_atto><Data_atto>2014-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>3286.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 128 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="227"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2014-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="228"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2014-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRUFFICIO LORETO SPA - 08312370151 - 00902270966</Beneficiario><Importo(euro)>2710.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="229"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2014-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163 - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="230"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2014-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="231"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI - 80118510587</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="232"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI - 80118510587</Beneficiario><Importo(euro)>272.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="233"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>1390</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="234"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="235"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161 - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="236"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169 - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="237"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE FILIALE BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="238"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2014-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="239"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2014-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="240"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>154</Numero_atto><Data_atto>2014-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA ALCHIMIA - 01738900164</Beneficiario><Importo(euro)>273.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 154 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="241"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>155</Numero_atto><Data_atto>2014-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC. COOP. - 03409810045</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 155 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="242"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>150</Numero_atto><Data_atto>2014-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>884.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 150 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="243"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2014-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>3195</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="244"><Anno>2011</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2014-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EREDE DI EDILISAF DI B.PAISSONI - PSSBRN41R14H020Q - 00232360164</Beneficiario><Importo(euro)>-6206.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="245"><Anno>2009</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2014-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDILISAF DI BRUNO PAISSONI</Beneficiario><Importo(euro)>-13.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 161 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="246"><Anno>2009</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2014-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-13750</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 161 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="247"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2014-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>5500</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="248"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2014-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="249"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>164</Numero_atto><Data_atto>2014-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>21845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 164 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="250"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2014-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINO BARBARA - MNIBBR67A71B157R - 01742850983</Beneficiario><Importo(euro)>550</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="251"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2014-04-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>38.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="252"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>171</Numero_atto><Data_atto>2014-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>194.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 171 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="253"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>171</Numero_atto><Data_atto>2014-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELL'INTERNO -EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Beneficiario><Importo(euro)>95.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 171 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="254"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>633</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="255"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="256"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>934</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="257"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1003</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="258"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>507</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="259"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2633</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="260"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>471</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="261"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>313</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2014</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="262"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>168</Numero_atto><Data_atto>2014-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 168 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="263"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>177</Numero_atto><Data_atto>2014-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DELFINO &amp; PARTNERS SRL - 01469790990 - 01469790990</Beneficiario><Importo(euro)>132</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 177 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="264"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2014-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1127.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="265"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2014-04-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>1440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 175 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="266"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2014-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161 - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="267"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>178</Numero_atto><Data_atto>2014-04-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRUFFICIO LORETO SPA - 08312370151 - 00902270966</Beneficiario><Importo(euro)>872.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 178 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="268"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>165</Numero_atto><Data_atto>2014-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FRA.MAR SPA - 01425190160 - 01425190160</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 165 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="269"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2014-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="270"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2014-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>13664</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="271"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="272"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>204.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="273"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>287.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF.DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="274"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>2.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="275"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>80.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="276"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>32.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="277"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>84.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="278"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="279"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>15.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="280"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>23.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="281"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>79.98</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="282"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>65.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="283"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>181</Numero_atto><Data_atto>2014-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 181 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="284"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MACROSERVICES SRL - 03171420171 - 03171420171</Beneficiario><Importo(euro)>363</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="285"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>183</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>982.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 183 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="286"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GANDOSSO - 00684560162 - 00684560162</Beneficiario><Importo(euro)>1550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="287"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI TELGATE</Beneficiario><Importo(euro)>5020</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="288"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>195</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>1015.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 195 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="289"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>197</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>829.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 197 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="290"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - 80024990162 - 01523020160</Beneficiario><Importo(euro)>22132</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="291"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE - 80024690168 - 00717670160</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="292"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO PALAZZOLO - 00533470167 - 00533470167</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="293"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 99330670797 - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="294"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>191</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 99330670797 - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>298.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 191 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="295"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - 04763060961 - 04763060961</Beneficiario><Importo(euro)>12.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2014</Norma><Modalita>CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="296"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 07136430159</Beneficiario><Importo(euro)>520.75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2014</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="297"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 07136430159</Beneficiario><Importo(euro)>1249.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2014</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="298"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 07136430159</Beneficiario><Importo(euro)>1249.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2014</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="299"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>187</Numero_atto><Data_atto>2014-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IREDEEM SRL - 10574970017 - 10574970017</Beneficiario><Importo(euro)>2659.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 187 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="300"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITARISTI EUGENIO - CTRGNE65C11I437V</Beneficiario><Importo(euro)>163</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="301"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITARISTI EUGENIO - CTRGNE65C11I437V</Beneficiario><Importo(euro)>530.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="302"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>196</Numero_atto><Data_atto>2014-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GIAZZI FEDERICA - GZZFRC79B48B393V</Beneficiario><Importo(euro)>634.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 196 DEL 2014</Norma><Modalita>INCARICO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="303"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2014-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="304"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2014-05-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>2312.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="305"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>S.I.A.E</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2014</Norma><Modalita>IMPOSTA DIRITTO AUTORE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="306"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2014-06-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>335.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="307"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GANDOSSO - 24060 GANDOSSO</Beneficiario><Importo(euro)>-3032.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="308"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>180</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI TALLARINI SNC DI TALLARINI OSVALDO &amp; TALLARINI FABRIZIO - 00780890166 - 00780890166</Beneficiario><Importo(euro)>1268</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 180 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="309"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2014-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI SERRAMENTI DI CORTESI PAOLO</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="310"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2014-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>562</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="311"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>353.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="312"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="313"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="314"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="315"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="316"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>204</Numero_atto><Data_atto>2014-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA S.P.A.</Beneficiario><Importo(euro)>719.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 204 DEL 2014</Norma><Modalita>PIATTAFORMA MEPA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="317"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2014-05-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="318"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>207</Numero_atto><Data_atto>2014-05-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 207 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="319"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>208</Numero_atto><Data_atto>2014-05-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CUNDARI LUIGI - CNDLGU61A12H235S</Beneficiario><Importo(euro)>106.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 208 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="320"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>213</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>2096.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 213 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="321"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>218</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>141.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 218 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="322"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>272.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="323"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="324"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="325"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165 - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>526.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="326"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2014-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>745.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="327"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>4102</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="328"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>4102</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="329"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>2279</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="330"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>212</Numero_atto><Data_atto>2014-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FOTO SAN MARCO - BLMMRZ71C18G264N - 03472220163</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 212 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="331"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>221</Numero_atto><Data_atto>2014-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>137</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 221 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="332"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2014-06-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>D.L &amp; M. STUDIO LEGALE ASSOCIATO - 03608690164 - 03608690164</Beneficiario><Importo(euro)>6930</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="333"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>225</Numero_atto><Data_atto>2014-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EKIMAX SRL UNIPERSONALE - 02895770242 - 02895770242</Beneficiario><Importo(euro)>380.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 225 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="334"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VAVASSORI MARIO RENATO - VVSMRN51S19M045Y</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="335"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PERLETTI VALTER - PRLVTR61M23M045T</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="336"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DITTA XELA</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="337"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MOLOGNI CLAUDIA</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="338"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS FERDINANDO - EDILMARK</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="339"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COLOSIO VIRGINIO - CLSVGN71C22B393B</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="340"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BETTONI ERMINIO - BTTRMN57T08D697W</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="341"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2014-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUMELLI PEDROCCA CARLOTTA - GRMCLT52A47A794R</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="342"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>230</Numero_atto><Data_atto>2014-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>413074.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 230 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="343"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>224</Numero_atto><Data_atto>2014-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>11817</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 224 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="344"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>226</Numero_atto><Data_atto>2014-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 226 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="345"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>231</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 231 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="346"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>231</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 231 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="347"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>272.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="348"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="349"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="350"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>233</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>141.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 233 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="351"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>238</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>286.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 238 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="352"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>238</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1145.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 238 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="353"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>238</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1145.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 238 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="354"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO INFORMATICA SNC - 01193630520</Beneficiario><Importo(euro)>263.75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="355"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1409.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="356"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>236</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>2013</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 236 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="357"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>236</Numero_atto><Data_atto>2014-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>2013</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 236 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="358"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>247</Numero_atto><Data_atto>2014-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO - LCHGTN68A30I437R - 01756330161</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 247 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="359"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="360"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2014-06-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-335.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="361"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2014-06-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PAM SRL - 02595600160 - 02595600160</Beneficiario><Importo(euro)>28864.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="362"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2014-06-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PAM SRL - 02595600160 - 02595600160</Beneficiario><Importo(euro)>-6.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="363"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>241</Numero_atto><Data_atto>2014-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO LEGALE DIEGO CHITO'</Beneficiario><Importo(euro)>634.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 241 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="364"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>235</Numero_atto><Data_atto>2014-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CARROZZERIA COLOMBI DI COLOMBI GIOVANNI &amp; C.S.N.C. - 02854630163 - 02854630163</Beneficiario><Importo(euro)>884.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 235 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="365"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2014-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>408.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="366"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2014-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="367"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2014-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="368"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>246</Numero_atto><Data_atto>2014-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>14000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 246 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="369"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="370"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2014-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>-15907.57</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="371"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="372"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>259</Numero_atto><Data_atto>2014-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OLIVETTI SPA - 02298700010</Beneficiario><Importo(euro)>141.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 259 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="373"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>272.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="374"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="375"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>816.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="376"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>234</Numero_atto><Data_atto>2014-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2054.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 234 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="377"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>267</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FARHAT JEAN PIERRE - 01906770167</Beneficiario><Importo(euro)>99.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 267 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="378"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>273</Numero_atto><Data_atto>2014-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>476</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 273 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="379"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>273</Numero_atto><Data_atto>2014-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 273 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="380"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2014-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>2257</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="381"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2014-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2014</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="382"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2014-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>-43.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2014</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="383"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2014-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>-43.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2014</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="384"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>269</Numero_atto><Data_atto>2014-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBRERIA TERZO MONDO SNC - 02093860167 - 02093860167</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 269 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="385"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>270</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LA FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI - 02992100160 - 02992100160</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 270 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="386"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>271</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TORRE DEL SOLE - 03397300165 - 03397300165</Beneficiario><Importo(euro)>425</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 271 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="387"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="388"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="389"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>243</Numero_atto><Data_atto>2014-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>507.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 243 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="390"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BALLERINI MAURO - BLLMRA57C10H055K - 02444260984</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="391"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>266</Numero_atto><Data_atto>2014-06-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>45000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 266 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="392"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="393"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2015-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUVERI ACADEMY - 95171420169 - 03517210161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="394"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN-EDIL S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>21020.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="395"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN-EDIL S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>1059.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="396"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2014-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN-EDIL S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>-1.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="397"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2014-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PEZZOTTI FILIPPO - 02543240168</Beneficiario><Importo(euro)>1782.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="398"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2014-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-1382.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2014</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="399"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2014-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="400"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2014-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="401"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2014-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="402"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2014-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="403"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2014-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="404"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2014-07-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>262.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="405"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>282</Numero_atto><Data_atto>2014-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GONZAGARREDI SCRL - 00290660208 - 00290660208</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 282 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="406"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2014-07-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL - 02251730160</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="407"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2014-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>257.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="408"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2014-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>18.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="409"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2014-07-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL - 01567980162</Beneficiario><Importo(euro)>847.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="410"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2014-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO "CREMONESINI" - 88002090178 - 00727290983</Beneficiario><Importo(euro)>4266</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="411"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>290</Numero_atto><Data_atto>2014-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARTEFATTA</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 290 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="412"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2014-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>16500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="413"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>316</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELL'INTERNO -EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Beneficiario><Importo(euro)>199.13</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 316 DEL 2014</Norma><Modalita>NORMA DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="414"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>316</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>2405.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 316 DEL 2014</Norma><Modalita>NORMA DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="415"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>316</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELL'INTERNO -EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Beneficiario><Importo(euro)>449.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 316 DEL 2014</Norma><Modalita>NORMA DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="416"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>QUI! GROUP SPA - 03105300101 - 01241770997</Beneficiario><Importo(euro)>3585.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2014</Norma><Modalita>CONSIP</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="417"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="418"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>30</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="419"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>362.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="420"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>77.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="421"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="422"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>17.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="423"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>107.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="424"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>26.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="425"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2014-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Tecnica e Territorio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="426"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>310</Numero_atto><Data_atto>2014-07-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SEBINO PNEUS DI PEZZOTTA GIANLUIGI - PZZGLG60C28F205B - 02482240161</Beneficiario><Importo(euro)>426.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 310 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="427"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>309</Numero_atto><Data_atto>2014-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>84397.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 309 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="428"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>328</Numero_atto><Data_atto>2014-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COLOSIO VIRGINIO - CLSVGN71C22B393B</Beneficiario><Importo(euro)>697.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 328 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="429"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>325</Numero_atto><Data_atto>2014-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161 - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 325 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="430"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2014-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ELETTROSHOP CASA SNC DI VICINI VALENTINA &amp; C. - 03004490169 - 03004490169</Beneficiario><Importo(euro)>957.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="431"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>296</Numero_atto><Data_atto>2014-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>3622.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 296 DEL 2014</Norma><Modalita>D'UFFICIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="432"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>302</Numero_atto><Data_atto>2014-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>9300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 302 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="433"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>303</Numero_atto><Data_atto>2014-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE IKAROS - 95178310165 - 95178310165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 303 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="434"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>313</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUVERI ACADEMY - 95171420169 - 03517210161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 313 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="435"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2017-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUVERI ACADEMY - 03517210161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="436"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>305</Numero_atto><Data_atto>2014-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GIAZZI FEDERICA - GZZFRC79B48B393V</Beneficiario><Importo(euro)>10.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 305 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="437"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>306</Numero_atto><Data_atto>2014-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE "AIUTIAMOLIAVIVERE" - COMITATO DI VILLONGO - PRLVTR61M23M045T</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 306 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="438"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>307</Numero_atto><Data_atto>2014-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO BORDOGNA/ODELLI - 02069920169 - 00020699169</Beneficiario><Importo(euro)>337.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 307 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="439"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2014-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="440"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>311</Numero_atto><Data_atto>2014-07-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>2600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 311 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="441"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>312</Numero_atto><Data_atto>2014-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE "DANILO FOSSATI" ONLUS - 97190140158 - 97190140158</Beneficiario><Importo(euro)>340</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 312 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="442"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2014-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FARMACIA DI VILLONGO SNC - 03383160169 - 03383160169</Beneficiario><Importo(euro)>960</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="443"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>435.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2014</Norma><Modalita>D'UFFICIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="444"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2014-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>152.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2014</Norma><Modalita>D'UFFICIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="445"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2014-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="446"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>322</Numero_atto><Data_atto>2014-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 322 DEL 2014</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="447"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>323</Numero_atto><Data_atto>2014-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE</Beneficiario><Importo(euro)>31815.55</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 323 DEL 2014</Norma><Modalita>TASSAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="448"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>324</Numero_atto><Data_atto>2014-08-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>3803.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 324 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="449"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>326</Numero_atto><Data_atto>2014-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONI SPORTIVE</Beneficiario><Importo(euro)>19800</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 326 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="450"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2014-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTOLI LUCIANO - 03130820982</Beneficiario><Importo(euro)>660</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="451"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2014-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINO BARBARA - MNIBBR67A71B157R - 01742850983</Beneficiario><Importo(euro)>550</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="452"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2014-08-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>13000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="453"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2014-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONI SPORTIVE</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="454"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2014-08-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - PRSLSE56D65Z133J - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>353.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Finanziaria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="455"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>337</Numero_atto><Data_atto>2014-08-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 337 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO MEPA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="456"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2014-08-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA CINESI SRL - 02597380167 - 02597380167</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="457"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>339</Numero_atto><Data_atto>2014-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>45000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 339 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="458"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>340</Numero_atto><Data_atto>2014-08-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165 - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 340 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="459"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>346</Numero_atto><Data_atto>2014-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Finanziaria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 346 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="460"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2014-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="461"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>363</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>4300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 363 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="462"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>363</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>10700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 363 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="463"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>1757.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="464"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>353</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CARRARA IRRIGAZIONI  - 01732220163 - 01732220163</Beneficiario><Importo(euro)>902.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 353 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="465"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>354</Numero_atto><Data_atto>2014-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FUSARO GIUSEPPE - FSRGPP54L15L251P - 01707360168</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 354 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="466"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>356</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ARPA  - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA - 13015060158 - 13015060158</Beneficiario><Importo(euro)>640.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 356 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="467"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>358</Numero_atto><Data_atto>2014-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 358 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="468"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>360</Numero_atto><Data_atto>2014-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>REMIGIO GHITTI - 00383380169 - 00383380169</Beneficiario><Importo(euro)>835.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 360 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="469"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>362</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SHELL ITALIA SPA - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 362 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO EX CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="470"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2014-09-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>90</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="471"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2014-09-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBLIKA SRL - 02213820208 - 02213820208</Beneficiario><Importo(euro)>344</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="472"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2014-09-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TIPOGRAFIA SEBINA SNC - 02182510160 - 02182510160</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="473"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>357</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU P.A. - 81006980163 - 00972990162</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 357 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="474"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>357</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU P.A. - 81006980163 - 00972990162</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 357 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="475"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2014-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="476"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2014-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CGIL VALLECAMONICA SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="477"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2014-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>132.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="478"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>380</Numero_atto><Data_atto>2014-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1110</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 380 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="479"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>383</Numero_atto><Data_atto>2014-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 383 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="480"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>384</Numero_atto><Data_atto>2014-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 384 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="481"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>384</Numero_atto><Data_atto>2014-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 02322600541 - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 384 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="482"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>381</Numero_atto><Data_atto>2014-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BALLERINI MAURO - BLLMRA57C10H055K - 02444260984</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 381 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="483"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>377</Numero_atto><Data_atto>2014-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 377 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="484"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>386</Numero_atto><Data_atto>2014-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 386 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="485"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>387</Numero_atto><Data_atto>2014-09-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 387 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE E AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="486"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>388</Numero_atto><Data_atto>2014-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA CAVALIERI</Beneficiario><Importo(euro)>227037.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 388 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="487"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>389</Numero_atto><Data_atto>2014-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFAGGIORNA SRL - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 389 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="488"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>391</Numero_atto><Data_atto>2014-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>663.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 391 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="489"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>393</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.ONLUS - 02383950983 - 02383950983</Beneficiario><Importo(euro)>5235.63</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 393 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="490"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="491"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2014-09-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161 - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="492"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>390</Numero_atto><Data_atto>2014-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ORATORIO S.FILASTRO</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 390 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="493"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2014-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - 80004030195 - 00385470190</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO RETTA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="494"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2014-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - 80004030195 - 00385470190</Beneficiario><Importo(euro)>5360</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO RETTA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="495"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2014-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - 80004030195 - 00385470190</Beneficiario><Importo(euro)>13991.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO RETTA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="496"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="497"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2014-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>903</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="498"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2014-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="499"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2014-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA - BUFFETTI - BLLTZN56P51I437E - 02213050160</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="500"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2014-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PANZERI GIOVANNI SNC - 01366740163 - 01366740163</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="501"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>407</Numero_atto><Data_atto>2014-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>6280.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 407 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="502"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2014-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>5722.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="503"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-1764.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="504"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>4300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="505"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>1764.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="506"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>20500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="507"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VIGANI GIUSEPPE</Beneficiario><Importo(euro)>6280.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="508"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2014-09-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SPA - 00298360173 - 00552110983</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="509"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>412</Numero_atto><Data_atto>2014-10-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>216.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 412 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="510"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>412</Numero_atto><Data_atto>2014-10-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>149.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 412 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="511"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2014-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="512"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2014-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RISTORANTE CADEI DI GAMBIRASIO ROBERTO &amp; C. SNC - 02313590164 - 02313590164</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="513"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2014-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI RICCARDO - VCNRCR51D23M045B - 01802620169</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="514"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2014-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C2 SRL - 01121130197 - 01121130197</Beneficiario><Importo(euro)>338.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO MEPA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="515"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>402</Numero_atto><Data_atto>2014-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO LEGALE DIEGO CHITO'</Beneficiario><Importo(euro)>634.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 402 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="516"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2014-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="517"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2014-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>JOLLY CART SRL - 01382930160 - 01382930160</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="518"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2014-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>JOLLY CART SRL - 01382930160 - 01382930160</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="519"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2014-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>JOLLY CART SRL - 01382930160 - 01382930160</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="520"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2014-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>JOLLY CART SRL - 01382930160 - 01382930160</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="521"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2014-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - CMP BRESCIA</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="522"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>415</Numero_atto><Data_atto>2014-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 415 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="523"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>416</Numero_atto><Data_atto>2014-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOMETTI MAURIZIO - BLMMRZ71C18G264N - 03472220163</Beneficiario><Importo(euro)>560</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 416 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="524"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2014-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>3904</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="525"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>424</Numero_atto><Data_atto>2014-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DELFINO &amp; PARTNERS SRL - 01469790990 - 01469790990</Beneficiario><Importo(euro)>132</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 424 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="526"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2014-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SORA GIUDITTA - SROGTT32M62E219S</Beneficiario><Importo(euro)>219.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2014</Norma><Modalita>SALDO LIQUIDAZIONE CESSIONE AREA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="527"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>420</Numero_atto><Data_atto>2014-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>5722.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 420 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="528"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>420</Numero_atto><Data_atto>2014-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>35940.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 420 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="529"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>426</Numero_atto><Data_atto>2014-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>780</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 426 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="530"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>426</Numero_atto><Data_atto>2014-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>932</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 426 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="531"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>438</Numero_atto><Data_atto>2014-10-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>182</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 438 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="532"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>436</Numero_atto><Data_atto>2014-10-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 436 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="533"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2015-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>253.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="534"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>431</Numero_atto><Data_atto>2014-10-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 431 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="535"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2014-10-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SHELL ITALIA SPA - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="536"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2014-10-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>NOZZA GIANLUIGI - GEOLOGO - 02536060169 - 02536060169</Beneficiario><Importo(euro)>3297.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="537"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>443</Numero_atto><Data_atto>2014-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1933.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 443 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="538"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>442</Numero_atto><Data_atto>2014-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 442 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="539"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2014-10-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2684</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="540"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>446</Numero_atto><Data_atto>2014-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>35504.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 446 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="541"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>429</Numero_atto><Data_atto>2014-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 429 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="542"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2014-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="543"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>435</Numero_atto><Data_atto>2014-10-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 435 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="544"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2014-11-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1952</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIORETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="545"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>440</Numero_atto><Data_atto>2014-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SPA - 00298360173 - 00552110983</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 440 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="546"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>447</Numero_atto><Data_atto>2014-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SAEF SRL - 02154380980 - 02154380980</Beneficiario><Importo(euro)>1126.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 447 DEL 2014</Norma><Modalita>ACCORDO QUADRO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="547"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>454</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>-500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 454 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="548"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>454</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ORLANDO ROSSELLA - RLNRSL66D69F839A</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 454 DEL 2014</Norma><Modalita>COMPENSAZIONE ANTICIPO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="549"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EGAF EDIZIONI SRL - 02259990402 - 02259990402</Beneficiario><Importo(euro)>106.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="550"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>463</Numero_atto><Data_atto>2014-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 463 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="551"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUARDINO SALVATORE VINCENZO - GRDSVT68B16I533A</Beneficiario><Importo(euro)>96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="552"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>466</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>3867.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 466 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="553"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>466</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 466 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="554"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>466</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 466 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="555"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>467</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPEB SRL - 02749630162</Beneficiario><Importo(euro)>-504</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 467 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="556"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>467</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Beneficiario><Importo(euro)>-210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 467 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="557"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>467</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARPA  - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA - 13015060158 - 13015060158</Beneficiario><Importo(euro)>640.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 467 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="558"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2014-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>619.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="559"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>177.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2014</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="560"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>50612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2014</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="561"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>50612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2014</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="562"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>125.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="563"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>275.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="564"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>8.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="565"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>3.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="566"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="567"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>166.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="568"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2014-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>35.39</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="569"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CINESI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>12990.54</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2014</Norma><Modalita>AGGIUDICATARIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="570"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1686.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2014</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="571"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>240.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="572"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>82.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2014</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="573"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>460</Numero_atto><Data_atto>2014-11-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 460 DEL 2014</Norma><Modalita>CANONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="574"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>-964.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="575"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>964.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="576"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>31309.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="577"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="578"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5290.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="579"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="580"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>793</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="581"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>471</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>-40574.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 471 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="582"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>468</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEATRO CAVERNA - 92016320167 - 03011610163</Beneficiario><Importo(euro)>275</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 468 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="583"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>20</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="584"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="585"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>50</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="586"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>70</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="587"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>COMPENSAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="588"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>COMPENSAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="589"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-3907.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2014</Norma><Modalita>COMPENSAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="590"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>452</Numero_atto><Data_atto>2014-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>-2039.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 452 DEL 2014</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO PER AVANZO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="591"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2014-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="592"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2014-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMILAND - 01590210702</Beneficiario><Importo(euro)>329.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="593"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2014-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMILAND - 01590210702</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="594"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2014-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>10858</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="595"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2014-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO - LCHGTN68A30I437R - 01756330161</Beneficiario><Importo(euro)>3720</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="596"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2014-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>3019.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="597"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2014-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VETRERIA CRISTINELLI SNC</Beneficiario><Importo(euro)>-219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="598"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2014-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>314.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="599"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>487</Numero_atto><Data_atto>2014-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>"I GIARDINI DEL GENIO" DI VALTULINI E.E  C. S.N.C. - 02941920163 - 02941920163</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 487 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="600"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>477</Numero_atto><Data_atto>2014-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 477 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="601"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>477</Numero_atto><Data_atto>2014-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 477 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="602"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2014-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="603"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2014-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONI SPORTIVE</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="604"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2014-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE GENITORI ORGANIZZATI - 95156110165</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="605"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2014-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARDIZZONE DIEGO - 02138300161 - 02138300161</Beneficiario><Importo(euro)>24514.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="606"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>499</Numero_atto><Data_atto>2014-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 499 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="607"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>499</Numero_atto><Data_atto>2014-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 499 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="608"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2014-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>2995.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="609"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>501</Numero_atto><Data_atto>2014-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 501 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="610"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2014-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VITALI BEATRICE - VTLBRC40E42H020E</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="611"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169 - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>109.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="612"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2014-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SAEF SRL - 02154380980 - 02154380980</Beneficiario><Importo(euro)>1126.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="613"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>490</Numero_atto><Data_atto>2014-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 490 DEL 2014</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="614"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>492</Numero_atto><Data_atto>2014-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - DNSFLV70D16I437J - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 492 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="615"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>493</Numero_atto><Data_atto>2014-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 493 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="616"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>494</Numero_atto><Data_atto>2014-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 494 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="617"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>496</Numero_atto><Data_atto>2014-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI PARATICO</Beneficiario><Importo(euro)>2566</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 496 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="618"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>497</Numero_atto><Data_atto>2014-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 497 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>42</Numero_atto><Data_atto>2026-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>ROSY DANCE BG A.S.D. - 02808330167</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Segreteria e Protocollo</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 42 DEL 2026</Norma><Modalita>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="620"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>505</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI EZIO - BLLZEI54R11L827C - 01313680165</Beneficiario><Importo(euro)>991.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 505 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="621"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>504</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - CMP BRESCIA</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Commercio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 504 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="622"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>511</Numero_atto><Data_atto>2014-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BIBLIO S.A.S - 01999530262 - 01999530262</Beneficiario><Importo(euro)>670.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 511 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="623"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2014-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209 - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>60</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2014</Norma><Modalita>CORSO AGGIORNAMENTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="624"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>513</Numero_atto><Data_atto>2014-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019 - 02027040019</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 513 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="625"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>513</Numero_atto><Data_atto>2014-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASCO SRL - 09772880150 - 03237680172</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 513 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="626"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>513</Numero_atto><Data_atto>2014-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARTA OROBICA POLONI</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 513 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="627"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2014</Norma><Modalita>C.C.N.L.</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="628"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2014</Norma><Modalita>C.C.N.L.</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="629"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>7173.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2014</Norma><Modalita>C.C.N.L.</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="630"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2014-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>54194.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2014</Norma><Modalita>C.C.N.L.</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="631"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>519</Numero_atto><Data_atto>2014-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SANA LUCA</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 519 DEL 2014</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="632"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>516</Numero_atto><Data_atto>2014-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BENEDETTI MARIO - BNDMRA36E14L404X - 00557410164</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 516 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="633"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>517</Numero_atto><Data_atto>2014-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO LEGALE FRANCESCO CRISI</Beneficiario><Importo(euro)>770</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 517 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="634"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>521</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 521 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="635"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>1484.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="636"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="637"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>3028.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="638"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>3135.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="639"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>2837</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="640"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>1153</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="641"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="642"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>513</Numero_atto><Data_atto>2014-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OPITEC ITALIA</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 513 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="643"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="644"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>523</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 523 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="645"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>523</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>35000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 523 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="646"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>524</Numero_atto><Data_atto>2014-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ZINESI ERIKA - ZNSRKE99B47A794B</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 524 DEL 2014</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="647"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>525</Numero_atto><Data_atto>2014-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 525 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="648"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>536</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>75.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 536 DEL 2014</Norma><Modalita>NOMINA DEL SINDACO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="649"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>541</Numero_atto><Data_atto>2014-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>10750.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 541 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="650"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>531</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 531 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="651"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>529</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI IMPIANTI ELETTRICI</Beneficiario><Importo(euro)>1029.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 529 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="652"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>528</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 528 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="653"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>527</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SHELL ITALIA SPA - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>1150</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 527 DEL 2014</Norma><Modalita>AFF. DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="654"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>526</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 526 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="655"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>551</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTO OLDRATI SNC DI OLDRATI MARCO &amp; C. - 03625770163 - 03625770163</Beneficiario><Importo(euro)>6586.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 551 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="656"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>551</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VISA CAR SAS - 00970910196 - 00970910196</Beneficiario><Importo(euro)>1210</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 551 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="657"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>533</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 533 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="658"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>538</Numero_atto><Data_atto>2014-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>1921.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 538 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="659"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>539</Numero_atto><Data_atto>2014-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TOSETTI PIERGIORGIO - TSTPGR41H17A794R - 00617990163</Beneficiario><Importo(euro)>6344</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 539 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="660"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>539</Numero_atto><Data_atto>2014-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO TECNICO PAGETTI - ROTA ARCHITETTI ASSOCIATI - 01556830162</Beneficiario><Importo(euro)>3806.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 539 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="661"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>540</Numero_atto><Data_atto>2014-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 540 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="662"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>542</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165 - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>640.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 542 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="663"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>545</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SNC DI ACETI MANUEL &amp; C. - 03169680166 - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 545 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="664"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>545</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>1008</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 545 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="665"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>546</Numero_atto><Data_atto>2014-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>241</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 546 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="666"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>546</Numero_atto><Data_atto>2014-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>428.41</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 546 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="667"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>547</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>4200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 547 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="668"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>547</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>1232.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 547 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="669"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>549</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>208.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 549 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="670"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>554</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>541</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 554 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="671"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>554</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 554 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="672"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>558</Numero_atto><Data_atto>2014-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OLDRATI VANNI - LDRVNN40T26M045J</Beneficiario><Importo(euro)>2598.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 558 DEL 2014</Norma><Modalita>RIMBORSO ONERI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="673"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>557</Numero_atto><Data_atto>2014-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>396.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 557 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="674"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>556</Numero_atto><Data_atto>2014-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSI SERGIO - SSASRG62P07M174D</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 556 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="675"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>550</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>830.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 550 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="676"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>562</Numero_atto><Data_atto>2014-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>10700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 562 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="677"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>567</Numero_atto><Data_atto>2014-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1316.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 567 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="678"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>515</Numero_atto><Data_atto>2014-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>7200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 515 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="679"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>515</Numero_atto><Data_atto>2014-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>3474.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 515 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="680"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2014-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>27690</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2014</Norma><Modalita>SERVIZIO SAD</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="681"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>532</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>13000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 532 DEL 2014</Norma><Modalita>DIVERSE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="682"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>532</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 532 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="683"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>535</Numero_atto><Data_atto>2014-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO ALPINI E VOLONTARI DEL BRASILE RESP.BELLINI DARIO</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 535 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="684"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>535</Numero_atto><Data_atto>2014-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMITATO PER IL GEMELLAGGIO VILLONGO/SELONCOURT</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 535 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="685"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>535</Numero_atto><Data_atto>2014-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI VISIBILI BERGAMO "OMERO" - 95014020168 - 02137480162</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 535 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="686"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>535</Numero_atto><Data_atto>2014-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>508</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 535 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="687"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>537</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>103.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 537 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="688"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>543</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 543 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="689"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>5722.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="690"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECOSPHERA SRL - 02008360980 - 02008360980</Beneficiario><Importo(euro)>-964.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="691"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>31309.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="692"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>4818.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="693"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>592.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>DIREZIONE LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="694"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2014-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>185.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="695"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>548</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 548 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="696"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>548</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 548 DEL 2014</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="697"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>553</Numero_atto><Data_atto>2014-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 553 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="698"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>555</Numero_atto><Data_atto>2014-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2780</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 555 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="699"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>559</Numero_atto><Data_atto>2014-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 559 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="700"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>565</Numero_atto><Data_atto>2014-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NUOVA ESSE SPORT SRL</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 565 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="701"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>568</Numero_atto><Data_atto>2014-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 568 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="702"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>569</Numero_atto><Data_atto>2014-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>2713.55</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 569 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="703"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>570</Numero_atto><Data_atto>2014-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 570 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="704"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>572</Numero_atto><Data_atto>2014-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>1065.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 572 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="705"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>572</Numero_atto><Data_atto>2014-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>510.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 572 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="706"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>572</Numero_atto><Data_atto>2014-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>317.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 572 DEL 2014</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="707"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>576</Numero_atto><Data_atto>2014-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 576 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="708"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>574</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 10209790152 - 10209790152</Beneficiario><Importo(euro)>117</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 574 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="709"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>575</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>28797.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 575 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="710"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>566</Numero_atto><Data_atto>2014-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 566 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="711"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>566</Numero_atto><Data_atto>2014-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 566 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2026-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - 95031800162</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Segreteria e Protocollo</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 44 DEL 2026</Norma><Modalita>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="713"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>582</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>589.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 582 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="714"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>583</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FOTO SAN MARCO - BLMMRZ71C18G264N - 03472220163</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 583 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="715"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>578</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>5264</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 578 DEL 2014</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="716"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>579</Numero_atto><Data_atto>2014-12-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T.L. DI ELENA MERLI - MRLLNE64A63C948X - 02993030986</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 579 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="717"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>2</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIDEM SRL - 02386580209 - 02386580209</Beneficiario><Importo(euro)>135</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 2 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="718"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="719"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="720"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMILAND - 01590210702</Beneficiario><Importo(euro)>329.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="721"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMILAND - 01590210702</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="722"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="723"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>512.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="724"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>48.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="725"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="726"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="727"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>383.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="728"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>25.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="729"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>25.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="730"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>5</Numero_atto><Data_atto>2015-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 5 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="731"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2015-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="732"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2015-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="733"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2015-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="734"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2015-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="735"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>9</Numero_atto><Data_atto>2015-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CIVICA SRL - 01441330196 - 01441330196</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 9 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="736"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2015-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="737"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2015-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="738"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>6</Numero_atto><Data_atto>2015-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - 06382641006 - 06382641006</Beneficiario><Importo(euro)>203.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 6 DEL 2015</Norma><Modalita>CANONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="739"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>104000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="740"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-84397.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="741"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-17242.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="742"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-1680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="743"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="744"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3505.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="745"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-3505.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="746"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>13737.85</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="747"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>680</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="748"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>411</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICATARIO/VARIANTE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="749"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>84397.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICATARIO/VARIANTE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="750"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>3505.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICATARIO/VARIANTE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="751"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2015-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BECA COPERTURE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-411</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICATARIO/VARIANTE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="752"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2015-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>2257</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="753"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2015-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="754"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2015-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="755"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2015-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="756"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>14</Numero_atto><Data_atto>2015-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209 - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>320</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 14 DEL 2015</Norma><Modalita>CORSO AGGIORNAMENTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="757"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2015-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>3095.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2015</Norma><Modalita>QUOTA DI COMPARTECIPZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="758"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>22</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 22 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="759"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2015-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>211.31</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="760"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>16</Numero_atto><Data_atto>2015-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BALLERINI MAURO - BLLMRA57C10H055K - 02444260984</Beneficiario><Importo(euro)>36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 16 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="761"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>25</Numero_atto><Data_atto>2015-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BENEDETTI MARIO - BNDMRA36E14L404X - 00557410164</Beneficiario><Importo(euro)>1179.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 25 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="762"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2015-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>19000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2015</Norma><Modalita>ADESIONE CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="763"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2015-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>19000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2015</Norma><Modalita>ADESIONE CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="764"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>28</Numero_atto><Data_atto>2015-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4276.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 28 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="765"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - 80024990162 - 01523020160</Beneficiario><Importo(euro)>14612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="766"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE - 80024690168 - 00717670160</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="767"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO "CREMONESINI" - 88002090178 - 00727290983</Beneficiario><Importo(euro)>4266</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="768"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - 80004030195 - 00385470190</Beneficiario><Importo(euro)>8040</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="769"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HABILITA ISTITUTO CLINICO - OSPEDALE DI SARNICO - 00765430160 - 00765430160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="770"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI PARATICO</Beneficiario><Importo(euro)>2566</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="771"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO PALAZZOLO - 00533470167 - 00533470167</Beneficiario><Importo(euro)>11199</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="772"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>9300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="773"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2015-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>19800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="774"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>33</Numero_atto><Data_atto>2015-02-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI - 80118510587</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 33 DEL 2015</Norma><Modalita>QUOTA ASSOCIATIVA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="775"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2015-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EST SRL - 01679870160 - 01679870160</Beneficiario><Importo(euro)>10700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="776"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>40</Numero_atto><Data_atto>2015-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>27.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 40 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="777"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2015-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>341.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="778"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>36</Numero_atto><Data_atto>2015-03-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 36 DEL 2015</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="779"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2015-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="780"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2015-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="781"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2015-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="782"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2015-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>2196</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="783"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2015-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA CASCINA OGLIO</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="784"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2015-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="785"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2015-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="786"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>48</Numero_atto><Data_atto>2015-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>645131.57</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 48 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="787"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>39</Numero_atto><Data_atto>2015-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3338.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 39 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="788"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>42</Numero_atto><Data_atto>2015-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GENERAL SERVICE SRL - 03424740169</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 42 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="789"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>43</Numero_atto><Data_atto>2015-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DPI STAMPA DIGITALE SRL - 03577080173 - 03577080173</Beneficiario><Importo(euro)>341.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 43 DEL 2015</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="790"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>46</Numero_atto><Data_atto>2015-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - DNSFLV70D16I437J - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>599.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 46 DEL 2015</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="791"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="792"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="793"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="794"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="795"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="796"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2015-02-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="797"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2015-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-4216</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA DI SELEZIONE SPONSOR</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="798"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>6039</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="799"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>50</Numero_atto><Data_atto>2015-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOTORIZZAZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 50 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="800"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>51</Numero_atto><Data_atto>2015-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 51 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="801"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2015-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SARTORIA GUSSONI SIMONETTA - GSSSNT64A69B157Q - 02248670982</Beneficiario><Importo(euro)>3498</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="802"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="803"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2584.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="804"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>337.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="805"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUMMITAL SRL - 03068000169 - 03068000169</Beneficiario><Importo(euro)>2800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="806"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>102</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="807"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>30402.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2015</Norma><Modalita>COMPENSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="808"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="809"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="810"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>12800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="811"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>13500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="812"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>9500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="813"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="814"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>150000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="815"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>10500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="816"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>2600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="817"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 02322600541 - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>40000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="818"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="819"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>520</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="820"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2850</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="821"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>850</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="822"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="823"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>470</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="824"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="825"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="826"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2015</Norma><Modalita>PAGAMENTO UTENZE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="827"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - PRSLSE56D65Z133J - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>1817.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="828"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2015-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="829"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>258.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="830"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>156.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="831"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>527.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="832"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>322.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="833"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="834"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>573.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="835"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>60</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INTERAZIONE SRL - 01638110203 - 01638110203</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 60 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="836"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="837"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="839"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>143.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="840"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>143.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>143.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="842"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="843"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>287.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="845"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AXA ASSICURAZIONI SPA - 00902170018 - 00902170018</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="846"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>65</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESINT SRL - 06711271004</Beneficiario><Importo(euro)>622.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 65 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="847"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL - 01112130263 - 02094430283</Beneficiario><Importo(euro)>1206.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="848"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="849"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MYO SRL - 03222970406 - 03222970406</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="850"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163 - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="851"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="852"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161 - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="853"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="854"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165 - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>530</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="855"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO</Beneficiario><Importo(euro)>277</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="856"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CO.M.EDIL DI FUSINI GIUSEPPE</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="857"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FERLEGNO S.R.L. - 01249480169 - 01249480169</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="858"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="859"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GALAS BITUMATI SRL - 03532910167 - 03532910167</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="860"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 0659660989 - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="861"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FERLEGNO S.R.L. - 01249480169 - 01249480169</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="862"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169 - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="863"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KRI SPA - 01841620154 - 01841620154</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="864"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA E PROGRESS - 02820620603 - 02820620603</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="865"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2015-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>4989.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2015</Norma><Modalita>R.D.O. SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="866"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2015-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>E.S.CO COMUNI SRL - 03684550167 - 03684550167</Beneficiario><Importo(euro)>2196</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="867"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>100</Numero_atto><Data_atto>2015-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 100 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="868"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>100</Numero_atto><Data_atto>2015-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 100 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="869"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>100</Numero_atto><Data_atto>2015-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 100 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="870"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2015-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="871"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2015-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>1586</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="872"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2015-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="873"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2015-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="874"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>97</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>430.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 97 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="875"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2015-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>11733.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="876"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2015-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 02322600541 - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>-14460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="877"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2015-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>14460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="878"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>21960</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="879"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>14640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="880"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2015-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982 - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>3244.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="881"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>3200</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="882"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>633</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="883"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="884"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>934</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="885"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="886"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>507</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="887"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2486</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="888"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>471</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="889"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>313</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2015</Norma><Modalita>SALARIO ACCESSORIO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="890"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CELCOMMERCIALE SRL - 01913750681</Beneficiario><Importo(euro)>256.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="891"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2015-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>7987.89</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2015</Norma><Modalita>DOVUTO PER LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="892"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2015-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2015</Norma><Modalita>TASSA REGISTRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="893"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2015-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GRUMELLO DEL MONTE</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="894"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2015-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1525</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="895"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>92</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>960</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 92 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="896"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2015-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARRARA IRRIGAZIONI  - 01732220163 - 01732220163</Beneficiario><Importo(euro)>3050</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="897"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>104</Numero_atto><Data_atto>2015-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>172.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 104 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="898"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>98</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 99330670797 - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 98 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="899"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2015-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="900"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>110</Numero_atto><Data_atto>2015-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 110 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="901"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>105</Numero_atto><Data_atto>2015-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EGAF EDIZIONI SRL - 02259990402 - 02259990402</Beneficiario><Importo(euro)>109.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 105 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="902"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VALTULINI EUGENIO - VLTGNE65T04I437P - 02205840164</Beneficiario><Importo(euro)>21960</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="903"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VALTULINI EUGENIO - VLTGNE65T04I437P - 02205840164</Beneficiario><Importo(euro)>14640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="904"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="905"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2015-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="906"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2015-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="907"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>114</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>180</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 114 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="908"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2015-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="909"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2015-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>85.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="910"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>109</Numero_atto><Data_atto>2015-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLIZIALOCALE.IT</Beneficiario><Importo(euro)>463.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 109 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="911"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>54194.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="912"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="913"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2015-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PANZERI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="914"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6659.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="915"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>48.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="916"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>118.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="917"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>59.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="918"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2015-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1817.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="919"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2015-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>13908</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="920"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2015-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E COMUNI DEL NORD - 95100580166 - 95100580166</Beneficiario><Importo(euro)>770.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="921"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>120</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GOODEA SRL - 06876751212</Beneficiario><Importo(euro)>436.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 120 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="922"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>125</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TIRO A SEGNO NAZIONALE</Beneficiario><Importo(euro)>195.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 125 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="923"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>206.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="924"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="925"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="926"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>135</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="927"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="928"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="929"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="930"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>128</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>524.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 128 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="931"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2015-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>1800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="932"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2015-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>396</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="933"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2015-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNITEL</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="934"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2015-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>7442</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="935"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2015-04-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="936"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2015-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>158</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="937"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOMETTI MAURIZIO - BLMMRZ71C18G264N - 03472220163</Beneficiario><Importo(euro)>1952</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="938"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2015-04-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - FILIALE DI VILLONGO - - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="939"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2015-04-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>1999.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="940"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2015-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>253.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="941"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2015-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="942"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2015-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>14460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="943"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2015-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>180</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="944"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>141</Numero_atto><Data_atto>2015-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>201.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 141 DEL 2015</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="945"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>141</Numero_atto><Data_atto>2015-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>369.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 141 DEL 2015</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="946"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2015-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MERISIO MATTEO - 03177380163 - 03177380163</Beneficiario><Importo(euro)>3112.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="947"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2015-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1010.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="948"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2015-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="949"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2015-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SNC - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="950"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>146</Numero_atto><Data_atto>2015-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>1592.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 146 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="951"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>147</Numero_atto><Data_atto>2015-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158 - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3294</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 147 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="952"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>149</Numero_atto><Data_atto>2015-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>1083.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 149 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="953"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>150</Numero_atto><Data_atto>2015-04-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI SERRAMENTI DI CORTESI PAOLO</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 150 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="954"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>156</Numero_atto><Data_atto>2015-05-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. - 10277500152 - 10277500152</Beneficiario><Importo(euro)>304</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 156 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="955"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2015-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QUI! GROUP SPA - 03105300101 - 01241770997</Beneficiario><Importo(euro)>3585.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="956"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>143</Numero_atto><Data_atto>2015-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE IKAROS - 95178310165 - 95178310165</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 143 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="957"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2015-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>750</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="958"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2015-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="959"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2015-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="960"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2015-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="961"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="962"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2015-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="963"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2015-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE GASPARI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="964"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2015-05-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>19198.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="965"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>154</Numero_atto><Data_atto>2015-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>B.M. SERVIZI SRL - 03084000128</Beneficiario><Importo(euro)>16104</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 154 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="966"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2015-05-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="967"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>165</Numero_atto><Data_atto>2015-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IS.PA.RO. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - 01584600983 - 01584600983</Beneficiario><Importo(euro)>-6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 165 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="968"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2015-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982 - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>8379.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="969"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2015-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="970"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>171</Numero_atto><Data_atto>2015-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 171 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="971"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>172</Numero_atto><Data_atto>2015-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>202.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 172 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="972"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2015-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROMELIT S.P.A. - 08091120157 - 00892740960</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="973"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2015-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="974"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2015-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="975"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2015-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="976"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>177</Numero_atto><Data_atto>2015-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GHITTI GIUSEPPE SNC - 02273480166 - 02273480166</Beneficiario><Importo(euro)>664.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 177 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="977"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>178</Numero_atto><Data_atto>2015-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 02322600541 - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>-12010</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 178 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="978"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>178</Numero_atto><Data_atto>2015-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - VCNPLG66P11I437P - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>18910</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 178 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="979"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA PLEBANI E BELOTTI</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="980"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA PLEBANI E BELOTTI</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="981"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="982"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA PLEBANI E BELOTTI</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="983"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-4216</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="984"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2015-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA PLEBANI E BELOTTI</Beneficiario><Importo(euro)>-175.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2015</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE GARA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="985"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2015-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>231.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="986"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>183</Numero_atto><Data_atto>2015-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>364.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 183 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="987"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>184</Numero_atto><Data_atto>2015-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>1862.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 184 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="988"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2015-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>106.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="989"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="990"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>685</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="991"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="992"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="993"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>647.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="994"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="995"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="996"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1370</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="997"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="998"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="999"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1295</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1000"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1001"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1002"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>685</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1003"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
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<row _id="1006"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1007"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1008"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1009"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1010"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
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<row _id="1013"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>585</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1014"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>622</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1015"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1590</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1016"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1590</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1017"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1330</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1018"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1019"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1190</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1020"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1260</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1021"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1022"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1023"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>659</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1024"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1025"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>585</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1026"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2015-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>622</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1027"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>191</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 191 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1028"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2015-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1029"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2015-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1030"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2015-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>24000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1031"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>196</Numero_atto><Data_atto>2015-05-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>13.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 196 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1032"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2015-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>5856</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1033"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>168</Numero_atto><Data_atto>2015-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 168 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1034"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>185</Numero_atto><Data_atto>2015-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>1440</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 185 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1035"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>195</Numero_atto><Data_atto>2015-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SEBINO PNEUS DI PEZZOTTA GIANLUIGI - PZZGLG60C28F205B - 02482240161</Beneficiario><Importo(euro)>799.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 195 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1036"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2015-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>-83594.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1037"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>197</Numero_atto><Data_atto>2015-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>463.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 197 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1038"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>201</Numero_atto><Data_atto>2015-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177 - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 201 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1039"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-1817.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1040"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-118.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1041"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAISSONI MARTA - PSSMRT73T70I437V</Beneficiario><Importo(euro)>-59.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1042"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-48.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1043"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-54194.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1044"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1045"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1046"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-6659.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1047"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-22192.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1048"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-80</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1049"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-23.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1050"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-42.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1051"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1052"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-142.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1053"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>-1520.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1054"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>-129</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1055"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2015-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156</Beneficiario><Importo(euro)>1330</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1056"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2015-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AVV. RODOLFO JOSE' MENDEZ - 03004500165</Beneficiario><Importo(euro)>2347.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1057"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>207</Numero_atto><Data_atto>2015-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 207 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1058"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2015-05-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1059"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2015-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>4880</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1060"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>208</Numero_atto><Data_atto>2015-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGRARIA 2000 DI PRESTI LUCIANO &amp; C. SNC</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 208 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1061"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>30800</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1062"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>84854</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1063"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>71346</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1064"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GOODEA SRL - 06876751212</Beneficiario><Importo(euro)>343.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1065"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>2491.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1066"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>2491.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1067"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>2491.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1068"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>1253.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1069"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>54.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1070"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2015-06-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>1952</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1071"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>215</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177 - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 215 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1072"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>215</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177 - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 215 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1073"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>175</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1074"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>218</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL SOLE 24 ORE SPA SERV. ABBONAMENTI</Beneficiario><Importo(euro)>199</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 218 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1075"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>212</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>13101.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 212 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1076"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>212</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1330</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 212 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1077"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>213</Numero_atto><Data_atto>2015-06-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>1994.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 213 DEL 2015</Norma><Modalita>MEPA - R.D.O.</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1078"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2015-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>21845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1079"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>40000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1080"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2015-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1081"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>220</Numero_atto><Data_atto>2015-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOSCARDI FRANCESCO - MSCFNC57D08Z110L</Beneficiario><Importo(euro)>288</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 220 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1082"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>221</Numero_atto><Data_atto>2015-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>1525</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 221 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1083"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>222</Numero_atto><Data_atto>2015-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 222 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1084"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>223</Numero_atto><Data_atto>2015-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAFF CGIL LOMBARDIA DARFO B.T.</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 223 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1085"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>224</Numero_atto><Data_atto>2015-06-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>5700</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 224 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1086"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>234</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161 - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 234 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1087"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>235</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - CMP BRESCIA</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 235 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1088"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2015-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158 - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2015</Norma><Modalita>PROROGA CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1089"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1090"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1091"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>685</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1092"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1093"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1094"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>647.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1095"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1096"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1640</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1097"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1370</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1098"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1099"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1100"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1295</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1101"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1102"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1103"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>685</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1104"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1105"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1106"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>647.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1107"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1108"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1109"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1110"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>233</Numero_atto><Data_atto>2015-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 233 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1111"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1112"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1113"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>659</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1114"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1115"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>585</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1116"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>622</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1117"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1574</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1118"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1574</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1119"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1318</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1120"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1121"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1170</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1122"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1123"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1124"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1125"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>659</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1126"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1127"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>585</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1128"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>622</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1129"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>236</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE - 02282990965 - 02282990965</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 236 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1130"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>237</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CISL FP - FPS BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 237 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1131"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>238</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 238 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1132"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>238</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 238 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1133"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2015-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-3421.41</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1134"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2015-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>766.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1135"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2015-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>627.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1136"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2015-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>2612.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1137"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>254</Numero_atto><Data_atto>2015-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SNC DI ACETI MANUEL &amp; C. - 03169680166 - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 254 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1138"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>253</Numero_atto><Data_atto>2015-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2342.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 253 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1139"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>259</Numero_atto><Data_atto>2015-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GATTILE ENPA</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 259 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1140"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>259</Numero_atto><Data_atto>2015-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 259 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1141"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2015-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GHITTI GIUSEPPE SNC - 02273480166 - 02273480166</Beneficiario><Importo(euro)>91.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1142"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2015-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>81.03</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1143"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2015-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI SNC DI ITALO COLLEONI &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>1852.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1144"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>263</Numero_atto><Data_atto>2015-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517 - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>48.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 263 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1145"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>243</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 243 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1146"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>243</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 243 DEL 2015</Norma><Modalita>ROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1147"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1148"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>246</Numero_atto><Data_atto>2015-07-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 246 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1149"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>247</Numero_atto><Data_atto>2015-07-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE "AIUTIAMOLIAVIVERE" - COMITATO DI VILLONGO - PRLVTR61M23M045T</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 247 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1150"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2015-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBRERIA TERZO MONDO SNC - 02093860167 - 02093860167</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1151"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2015-07-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>398</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2015</Norma><Modalita>PROROGA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1152"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>255</Numero_atto><Data_atto>2015-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>-4300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 255 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1153"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>255</Numero_atto><Data_atto>2015-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 255 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1154"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>255</Numero_atto><Data_atto>2015-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTEMOBILE - 06874351007 - 06874351007</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 255 DEL 2015</Norma><Modalita>NUOVO FORNITORE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1155"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>256</Numero_atto><Data_atto>2015-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI IMPIANTI ELETTRICI</Beneficiario><Importo(euro)>1754.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 256 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1156"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2015-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRESCIANI MILENA - BRSMLN62M70I437I</Beneficiario><Importo(euro)>302.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1157"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2015-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOTTI LAURA - BLTLRA30D69M045L</Beneficiario><Importo(euro)>250.75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1158"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2015-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PEZZINI FERRANTE - PZZFRN35B12H020C</Beneficiario><Importo(euro)>295.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1159"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2015-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>6867</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2015</Norma><Modalita>PROROGA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1160"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>279</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CREDARO</Beneficiario><Importo(euro)>1570</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 279 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1161"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>279</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>327.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 279 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1162"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>279</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GANDOSSO - 00684560162 - 00684560162</Beneficiario><Importo(euro)>598.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 279 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1163"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>279</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA CASCINA OGLIO - CRSGNN48E21I437I - 00295390165</Beneficiario><Importo(euro)>-550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 279 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1164"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>31309.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1165"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>4818.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1166"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>-259.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1167"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>259.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1168"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>592.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1169"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-592.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1170"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>592.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA APPALTO LAVORI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1171"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MEDIAGRAPHIC</Beneficiario><Importo(euro)>3477</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1172"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2015-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Beneficiario><Importo(euro)>140</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1173"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2015-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>39006.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1174"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2015-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>-667.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1175"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>273</Numero_atto><Data_atto>2015-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>9352.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 273 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1176"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2015-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTOI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1177"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>265</Numero_atto><Data_atto>2015-07-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>33948.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 265 DEL 2015</Norma><Modalita>TRIBUTO PROVINCIALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1178"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>267</Numero_atto><Data_atto>2015-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLAR ASD - 95215210162</Beneficiario><Importo(euro)>8133.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 267 DEL 2015</Norma><Modalita>CANONE CONCESSIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1179"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2015-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL CAPANNONE COMPAGNIA TEATRALE - 95197160161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1180"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>269</Numero_atto><Data_atto>2015-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>13101.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 269 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA INFORMALE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1181"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>269</Numero_atto><Data_atto>2015-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO &amp; C. SNC - 02024670172 - 02024670172</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 269 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA INFORMALE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1182"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ROSY DANCE BG A.S.D. - 95095200168 - 02808330167</Beneficiario><Importo(euro)>405.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1183"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A .C. CALCIO ORATORIO VILLONGO - 02678440161 - 02678440161</Beneficiario><Importo(euro)>324.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1184"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.S.D. ATLETICA VILLONGO - 95209240167</Beneficiario><Importo(euro)>324.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1185"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO VILLONGO - 02444410167 - 02444410167</Beneficiario><Importo(euro)>108.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1186"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO TENNIS VILLONGO - 03480640162 - 03480640162</Beneficiario><Importo(euro)>324.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1187"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASS. SPORTIVA VOLLEY VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>297.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1188"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165 - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>567.42</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1189"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KARATE VILLONGO - 03253790160 - 03253790160</Beneficiario><Importo(euro)>324.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1190"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2015-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLISPORTIVA CAPRIOLESE - 98029720178 - 03361250172</Beneficiario><Importo(euro)>324.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1191"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>280</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>594.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 280 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1192"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>281</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1302.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 281 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1193"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>282</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>162459.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 282 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1194"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>282</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>162459.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 282 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1195"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>290</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GHITTI GIUSEPPE SNC - 02273480166 - 02273480166</Beneficiario><Importo(euro)>85.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 290 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1196"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>292</Numero_atto><Data_atto>2015-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 292 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1197"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>300</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO ALPINI - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 300 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1198"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>270</Numero_atto><Data_atto>2015-07-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>1630</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 270 DEL 2015</Norma><Modalita>SERVIZIO DI VIGILANZA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1199"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2015-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTECOM</Beneficiario><Importo(euro)>47.58</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2015</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1200"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTOLI LUCIANO - BRTLCN55B16B157N - 03130820982</Beneficiario><Importo(euro)>1320</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1201"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - 03397300165</Beneficiario><Importo(euro)>512.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1202"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI - 02992100160 - 02992100160</Beneficiario><Importo(euro)>1305.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1203"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUERRIERI IRENE - GRRRNI68M62H501B - 02583560160</Beneficiario><Importo(euro)>228.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1204"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2015-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL PERSONALE - 0202510200</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1205"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2015-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>13500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1206"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>33774.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1207"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>45747.58</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1208"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>11236.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1209"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>4675</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1210"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>38491.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1211"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>22935.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1212"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>33851.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1213"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>24636.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1214"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1215"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>14621.75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1216"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>716.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1217"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2015-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>3019.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1218"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>309</Numero_atto><Data_atto>2015-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>3623.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 309 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1219"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2015-08-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BETTONI ANGELO - BTTNGL72D12B393Y</Beneficiario><Importo(euro)>3161</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1220"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2015-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI - 02992100160 - 02992100160</Beneficiario><Importo(euro)>-561.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1221"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2015-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUERRIERI IRENE - GRRRNI68M62H501B - 02583560160</Beneficiario><Importo(euro)>-228.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1222"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2015-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI - 02992100160 - 02992100160</Beneficiario><Importo(euro)>561.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1223"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2015-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUERRIERI IRENE - GRRRNI68M62H501B - 02583560160</Beneficiario><Importo(euro)>228.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1224"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>302</Numero_atto><Data_atto>2015-08-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOTTI BATTISTA - BLTBTS48P23G264J</Beneficiario><Importo(euro)>5709.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 302 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1225"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>303</Numero_atto><Data_atto>2015-08-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 99330670797 - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>50</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 303 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1226"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2015-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>1098.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1227"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2015-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>2237.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1228"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>313</Numero_atto><Data_atto>2015-08-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - DNSFLV70D16I437J - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>1040</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 313 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1229"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>316</Numero_atto><Data_atto>2015-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SMART SRL - 08440520966</Beneficiario><Importo(euro)>850</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 316 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1230"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>310</Numero_atto><Data_atto>2015-08-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOSCARDI FRANCESCO - MSCFNC57D08Z110L</Beneficiario><Importo(euro)>192</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 310 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1231"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>312</Numero_atto><Data_atto>2015-09-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>P.A. CONSULTING SNC - 03490500166 - 03490500166</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 312 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1232"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2015-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA</Beneficiario><Importo(euro)>390</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1233"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2015-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SANTINI MONICA - 01926100221</Beneficiario><Importo(euro)>158.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1234"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2015-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VOLANI NOVELLA - 02377870221</Beneficiario><Importo(euro)>135.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1235"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2015-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO &amp; C. SNC - 02024670172 - 02024670172</Beneficiario><Importo(euro)>1673.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1236"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2015-09-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>14911</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1237"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>321</Numero_atto><Data_atto>2015-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 321 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1238"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>321</Numero_atto><Data_atto>2015-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165 - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>811.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 321 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1239"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>324</Numero_atto><Data_atto>2015-09-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>90</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 324 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1240"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>323</Numero_atto><Data_atto>2015-09-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRIGNOLI ALESSANDRO - BRGLSN80E03B393X - 03180820163</Beneficiario><Importo(euro)>-888.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 323 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1241"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>329</Numero_atto><Data_atto>2015-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>16719.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 329 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1242"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2015-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>2379</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1243"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2015-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2042.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1244"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>298</Numero_atto><Data_atto>2015-08-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>185.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 298 DEL 2015</Norma><Modalita>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1245"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>326</Numero_atto><Data_atto>2015-09-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>1854.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 326 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1246"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2015-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBLIKA SRL - 02213820208 - 02213820208</Beneficiario><Importo(euro)>122.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1247"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2015-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBLIKA SRL - 02213820208 - 02213820208</Beneficiario><Importo(euro)>121.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1248"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2015-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBLIKA SRL - 02213820208 - 02213820208</Beneficiario><Importo(euro)>123.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1249"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>341</Numero_atto><Data_atto>2015-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI MAAF - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>8151</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 341 DEL 2015</Norma><Modalita>CAUZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1250"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>343</Numero_atto><Data_atto>2015-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOMETTI MAURIZIO - BLMMRZ71C18G264N - 03472220163</Beneficiario><Importo(euro)>-1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 343 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1251"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>343</Numero_atto><Data_atto>2015-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI MAAF - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 343 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1252"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>340</Numero_atto><Data_atto>2015-09-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 340 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1253"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>347</Numero_atto><Data_atto>2015-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 347 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1254"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>349</Numero_atto><Data_atto>2015-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM.TOTI MANUEL</Beneficiario><Importo(euro)>19215</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 349 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1255"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>349</Numero_atto><Data_atto>2015-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMETTI RICCARDO - CMTRCR58T28M045A - 01828330165</Beneficiario><Importo(euro)>4440.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 349 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1256"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2015-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY VILLONGO - 02348560166 - 02348560166</Beneficiario><Importo(euro)>5992</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1257"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2015-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165 - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>3209.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1258"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2015-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KARATE VILLONGO - 03253790160 - 03253790160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1259"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>344</Numero_atto><Data_atto>2015-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI MAAF - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 344 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1260"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>346</Numero_atto><Data_atto>2015-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>141.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 346 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1261"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>346</Numero_atto><Data_atto>2015-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>227.58</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 346 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1262"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2015-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1263"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2015-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>1250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1264"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2015-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>30000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1265"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>331.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1266"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>198.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1267"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>57</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1268"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>40.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1269"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>93.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1270"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>108.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1271"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>6.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1272"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>15.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1273"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>59.31</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1274"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1275"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>24.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1276"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>157.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1277"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>215.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1278"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1279"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>56.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1280"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2015-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>27.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2015</Norma><Modalita>SPESE ECONOMALI</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1281"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>354</Numero_atto><Data_atto>2015-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI DI MAFFI VALERIO - MFFVRL67R11I437Q - 02702280161</Beneficiario><Importo(euro)>6954</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 354 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1282"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2015-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1283"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>356</Numero_atto><Data_atto>2015-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>1171.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 356 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1284"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>342</Numero_atto><Data_atto>2015-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 342 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1285"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>362</Numero_atto><Data_atto>2015-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>9272</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 362 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1286"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2015-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>18017.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1287"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>363</Numero_atto><Data_atto>2015-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 363 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1288"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>256.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1289"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>358</Numero_atto><Data_atto>2015-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158 - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 358 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1290"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2015-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1291"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1292"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1293"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI VISIBILI BERGAMO "OMERO" - 95014020168 - 02137480162</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1294"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1295"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>365</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DEMURU GIUSEPPE - DMRGPP76P27E333N</Beneficiario><Importo(euro)>295.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 365 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1296"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>365</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CATTANEO ANTONIO - CTTNTN64H03B149R</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 365 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1297"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>366</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALESSANDRO ROSSO GROUP</Beneficiario><Importo(euro)>97.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 366 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1298"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>366</Numero_atto><Data_atto>2015-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALESSANDRO ROSSO GROUP</Beneficiario><Importo(euro)>760.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 366 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1299"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>927.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1300"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2015-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>102.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1301"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2015-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1302"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>373</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.P.R. SRL</Beneficiario><Importo(euro)>9882</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 373 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1303"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>374</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>176</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 374 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1304"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1708</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1305"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>12180</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1306"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>8627.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1307"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>12992</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1308"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>13702.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1309"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>9642.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1310"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1311"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>7540.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1312"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>10657.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1313"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2015-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>2639</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1314"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>379</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA PLEBANI E BELOTTI - 02945260160</Beneficiario><Importo(euro)>144</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 379 DEL 2015</Norma><Modalita>SVINCOLO CAUZIONI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1315"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>379</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA CINESI SRL - 02597380167 - 02597380167</Beneficiario><Importo(euro)>120</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 379 DEL 2015</Norma><Modalita>SVINCOLO CAUZIONI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1316"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>379</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ROGGERI COSTRUZIONI SRL - 02778780169 - 02778780169</Beneficiario><Importo(euro)>240</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 379 DEL 2015</Norma><Modalita>SVINCOLO CAUZIONI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1317"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>379</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LAZZARI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 379 DEL 2015</Norma><Modalita>SVINCOLO CAUZIONI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1318"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>381</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175 - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>2631.03</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 381 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1319"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>377</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1384.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 377 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1320"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>-210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1321"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>380</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TIPOGRAFIA SEBINA SNC - 02182510160 - 02182510160</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 380 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1322"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAPPONI GIUSTINO ADRIANO - CPPGTN55D01E509P</Beneficiario><Importo(euro)>295.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1323"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>388</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517 - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>4.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 388 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1324"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>389</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1162.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 389 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1325"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>383</Numero_atto><Data_atto>2015-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 383 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1326"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>384</Numero_atto><Data_atto>2015-10-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>696.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 384 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1327"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>693.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1328"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>4127.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1329"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>4087</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1330"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>397</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Beneficiario><Importo(euro)>536.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 397 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1331"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2015-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI &amp; C. - 00285910378 - 00497931204</Beneficiario><Importo(euro)>210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1332"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2015-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1333"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2015-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1334"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2015-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>68.03</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1335"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2015-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>571</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1336"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2015-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1337"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>386</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC - 03442800987 - 03442800987</Beneficiario><Importo(euro)>-1682.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 386 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1338"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>385</Numero_atto><Data_atto>2015-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GENERAL SERVICE SRL - 03424740169 - 03424740169</Beneficiario><Importo(euro)>435.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 385 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1339"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>387</Numero_atto><Data_atto>2015-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>9319.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 387 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1340"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>390</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>P.S.P. EQUIPMENT</Beneficiario><Importo(euro)>1682.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 390 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1341"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2015-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1342"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2015-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FACCHINETTI DIEGO MARIO - FCCDMR68L25I437H</Beneficiario><Importo(euro)>498</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1343"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>409</Numero_atto><Data_atto>2015-10-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MYO SRL - 03222970406 - 03222970406</Beneficiario><Importo(euro)>-114</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 409 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1344"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>409</Numero_atto><Data_atto>2015-10-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163 - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>114</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 409 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1345"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>391</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GONZAGARREDI SCRL - 00290660208 - 00290660208</Beneficiario><Importo(euro)>668.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 391 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1346"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1347"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>722</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1348"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1349"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>395</Numero_atto><Data_atto>2015-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 395 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1350"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2015-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>2849</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1351"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>407</Numero_atto><Data_atto>2015-10-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 407 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1352"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2015-10-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1255</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1353"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2015-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>582</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1354"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>412</Numero_atto><Data_atto>2015-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>2013</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 412 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1355"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>50612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1356"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>50612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1357"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>415</Numero_atto><Data_atto>2015-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SMART SRL - 08440520966</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 415 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1358"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2015-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PANZERI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2015</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1359"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>416</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>585.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 416 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1360"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>330</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1361"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>418</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 418 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1362"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2015-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517 - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>-4.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1363"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2015-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517 - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1364"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>426</Numero_atto><Data_atto>2015-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>3300.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 426 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1365"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>426</Numero_atto><Data_atto>2015-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 426 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1366"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>425</Numero_atto><Data_atto>2015-11-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GATTILE ENPA - 80116050586 - 80116050586</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 425 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1367"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>431</Numero_atto><Data_atto>2015-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SAVOCA ANTONINO - SVCNNN52H27C297M - 01094800164</Beneficiario><Importo(euro)>559.98</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 431 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1368"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>25355.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1369"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>448</Numero_atto><Data_atto>2015-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TIPIESSE SRL - 02890290162 - 02890290162</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 448 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1370"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2015-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMO SERVIZI SRL - 03708350164 - 03708350164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1371"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>5369.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2015</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1372"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>452</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 452 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1373"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>453</Numero_atto><Data_atto>2015-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>4660.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 453 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1374"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>454</Numero_atto><Data_atto>2015-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>118.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 454 DEL 2015</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1375"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>419</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISAFF SRL - 00125190355 - 00125190355</Beneficiario><Importo(euro)>1586</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 419 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1376"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>420</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SEBINO TOURS S.R.L. - 01482820162 - 01482820162</Beneficiario><Importo(euro)>4281.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 420 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1377"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>421</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>4700</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 421 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1378"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2015-11-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1379"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2015-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>8593.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1380"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2015-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>31600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1381"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2015-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>42100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1382"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>429</Numero_atto><Data_atto>2015-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>2558.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 429 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1383"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2015-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>12095.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2015</Norma><Modalita>DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1384"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2015-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-7841</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2015</Norma><Modalita>DA INDIVIDUARE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1385"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2015-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SPA</Beneficiario><Importo(euro)>2648.11</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1386"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>432</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 432 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1387"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>432</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>-23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 432 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1388"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>432</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 432 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1389"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1390"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>-23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1391"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>23905</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1392"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1393"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>434</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>3700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 434 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1394"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2015-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IS.PA.RO. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - 01584600983 - 01584600983</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1395"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2015-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMMOBILIARE S. ALESSANDRO SRL  - 03344380161 - 03344380161</Beneficiario><Importo(euro)>3354</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1396"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>461</Numero_atto><Data_atto>2015-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>15853.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 461 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO SERVIZIO CON RDO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1397"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>435</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169 - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>756.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 435 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1398"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>435</Numero_atto><Data_atto>2015-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169 - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>3772.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 435 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1399"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2015-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VINCI MICHELE - VNCMHL66S19E219Y - 02285600165</Beneficiario><Importo(euro)>1700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1400"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1401"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1402"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1403"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1404"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1405"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1406"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1407"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1408"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1409"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1410"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1411"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1412"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>-6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1413"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1414"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>-600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1415"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1416"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1417"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1418"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1419"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>440</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUNTO CART - 03274460371 - 03274460371</Beneficiario><Importo(euro)>260</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 440 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1420"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI IMPIANTI ELETTRICI</Beneficiario><Importo(euro)>4595.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1421"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>442</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 442 DEL 2015</Norma><Modalita>CORSO AGGIORNAMENTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1422"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>445</Numero_atto><Data_atto>2015-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2160.79</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 445 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1423"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>446</Numero_atto><Data_atto>2015-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI PIERINA - BLLPRN42C52M045D</Beneficiario><Importo(euro)>250.75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 446 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1424"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>447</Numero_atto><Data_atto>2015-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PADANA TECHNOLOGY - IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02073680171 - 02073680171</Beneficiario><Importo(euro)>2318</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 447 DEL 2015</Norma><Modalita>INCARICO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1425"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2015-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3913.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1426"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2015-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1545.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1427"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1428"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>272</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1429"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>228</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1430"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>B.M. SERVIZI SRL - 03084000128</Beneficiario><Importo(euro)>23424</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1431"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>458</Numero_atto><Data_atto>2015-11-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 458 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1432"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2015-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE LOFFICINA - 06468990962</Beneficiario><Importo(euro)>671</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1433"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2015-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEATRO CAVERNA - 92016320167 - 03011610163</Beneficiario><Importo(euro)>165</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1434"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>460</Numero_atto><Data_atto>2015-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>167.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 460 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1435"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>462</Numero_atto><Data_atto>2015-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORPO MUSICALE DI VILLONGO - 95020990164</Beneficiario><Importo(euro)>7100</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 462 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1436"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>491</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 491 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1437"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STOP E GO SRL</Beneficiario><Importo(euro)>544.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1438"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>466</Numero_atto><Data_atto>2015-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>137.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 466 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1439"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>501</Numero_atto><Data_atto>2015-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>25355.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 501 DEL 2015</Norma><Modalita>ASTA PUBBLICA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1440"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>501</Numero_atto><Data_atto>2015-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>304644.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 501 DEL 2015</Norma><Modalita>ASTA PUBBLICA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1441"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>499</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMETTI ING. RICCARDO VIA ROMA, 11 VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 499 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1442"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>494</Numero_atto><Data_atto>2015-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FACCHINETTI DIEGO MARIO - FCCDMR68L25I437H</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 494 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1443"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2015-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>WELFARE COMPANY SRL - 02095310997 - 02095310997</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1444"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>471</Numero_atto><Data_atto>2015-12-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 471 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1445"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>472</Numero_atto><Data_atto>2015-12-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 472 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1446"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2015-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRADERIO DANTE - PRDDNT62M25L682C</Beneficiario><Importo(euro)>817.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2015</Norma><Modalita>PRESTAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1447"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2015-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRADERIO DANTE - PRDDNT62M25L682C</Beneficiario><Importo(euro)>8243.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2015</Norma><Modalita>PRESTAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1448"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2015-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRADERIO DANTE - PRDDNT62M25L682C</Beneficiario><Importo(euro)>8243.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2015</Norma><Modalita>PRESTAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1449"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2015-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOTTI BATTISTA - BLTBTS48P23G264J</Beneficiario><Importo(euro)>51.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2015</Norma><Modalita>PRESTAZIONE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1450"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA " LA BARACCA DI MONZA" - 00845980960 - 00845980960</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1451"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SORA ELISABETTA - SROLBT47T42M045J</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1452"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SANAVIO MARISA - SNVMRS46A65F205B</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1453"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1454"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>5008.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1455"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>7022</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1456"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1457"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>2128.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1458"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2015-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1459"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2015-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2015</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1460"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ABACO S.P.A. - 02391510266 - 02391510266</Beneficiario><Importo(euro)>32000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1461"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1462"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>56845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1463"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>485</Numero_atto><Data_atto>2015-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - FILIALE DI VILLONGO - - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1008.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 485 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1464"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM.TOTI MANUEL</Beneficiario><Importo(euro)>19215</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1465"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMETTI RICCARDO - CMTRCR58T28M045A - 01828330165</Beneficiario><Importo(euro)>4440.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1466"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>73630.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1467"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>460799.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1468"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-0.01</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1469"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-152939.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1470"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-3068</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1471"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-4792.79</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1472"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>0.01</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1473"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>54.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1474"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>152939.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1475"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>927.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1476"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4792.79</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1477"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-868.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1478"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-133.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1479"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>868.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1480"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>133.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1481"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-1001.89</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1482"><Anno>2012</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-232713.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1483"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>232713.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2015</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1484"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2015-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1485"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>490</Numero_atto><Data_atto>2015-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SGUVA RENTING SPA - 01849300999</Beneficiario><Importo(euro)>813.25</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 490 DEL 2015</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1486"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>495</Numero_atto><Data_atto>2015-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>1263.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 495 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1487"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2015-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO - 01561920586 - 01561920586</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1488"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>510</Numero_atto><Data_atto>2015-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>280.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 510 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1489"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>513</Numero_atto><Data_atto>2015-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163 - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 513 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1490"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>516</Numero_atto><Data_atto>2015-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA COMM SRL - 02221101203 - 02221101203</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 516 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1491"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>518</Numero_atto><Data_atto>2015-12-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 518 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1492"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>502</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 502 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1493"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>504</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 80013630167 - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>408.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 504 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1494"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>514</Numero_atto><Data_atto>2015-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 514 DEL 2015</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1495"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>514</Numero_atto><Data_atto>2015-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>44943.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 514 DEL 2015</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1496"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>514</Numero_atto><Data_atto>2015-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 514 DEL 2015</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1497"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>514</Numero_atto><Data_atto>2015-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>6810</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 514 DEL 2015</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1498"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>519</Numero_atto><Data_atto>2015-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS VITTORIO - PRSVTR55P08D139V</Beneficiario><Importo(euro)>42</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 519 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1499"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2015-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONARDI ELEONORA - BNRLNR49D56H020V</Beneficiario><Importo(euro)>258.51</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1500"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2015-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONARDI ELEONORA - BNRLNR49D56H020V</Beneficiario><Importo(euro)>41.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1501"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2015-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MONTANARI BRUNA - MNTBRN39A51E238Q</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1502"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2015-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FALABRETTI MARIO - FLBMRA45B07L936V</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2015</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1503"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>523</Numero_atto><Data_atto>2015-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORO ANGELO - PRES.VAVASSORI DIEGO</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 523 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1504"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>524</Numero_atto><Data_atto>2015-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>19274.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 524 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1505"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>525</Numero_atto><Data_atto>2015-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 525 DEL 2015</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1506"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>527</Numero_atto><Data_atto>2015-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165 - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 527 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1507"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>528</Numero_atto><Data_atto>2015-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>-1329.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 528 DEL 2015</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1508"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2015-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STEVANATO DIANA - STVDNI78T62L736M</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1509"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2015-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STEVANATO DIANA - STVDNI78T62L736M</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1510"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>1</Numero_atto><Data_atto>2016-01-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>833</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 1 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1511"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>2</Numero_atto><Data_atto>2016-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE "IL PICCOLO PRINCIPE" - 03684740164</Beneficiario><Importo(euro)>19925</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 2 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1512"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>2</Numero_atto><Data_atto>2016-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE - 02650240167 - 02650240167</Beneficiario><Importo(euro)>19367</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 2 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1513"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2016-01-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - FILIALE DI VILLONGO - - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1514"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>9</Numero_atto><Data_atto>2016-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - FILIALE DI VILLONGO - - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 9 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1515"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2016-01-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1516"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2016-01-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153 - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>257.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1517"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2016-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>361</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1518"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2016-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESINT SRL - 06711271004</Beneficiario><Importo(euro)>512.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="1519"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2016-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FALABRETTI MARIO - FLBMRA45B07L936V</Beneficiario><Importo(euro)>295.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1520"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2016-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 07795180152 - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1521"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>16</Numero_atto><Data_atto>2016-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - 06382641006 - 06382641006</Beneficiario><Importo(euro)>203.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 16 DEL 2016</Norma><Modalita>CANONE RAI</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1522"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>18</Numero_atto><Data_atto>2016-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 18 DEL 2016</Norma><Modalita>PROROGA AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1523"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1524"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASCO SRL - 09772880150 - 03237680172</Beneficiario><Importo(euro)>606.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1525"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARTA OROBICA POLONI SRL - 02176250161 - 02176250161</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1526"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>23</Numero_atto><Data_atto>2016-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>1335.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 23 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1527"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2016-01-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2016</Norma><Modalita>SPESE DI ACCESSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1528"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>28</Numero_atto><Data_atto>2016-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 28 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1529"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>30</Numero_atto><Data_atto>2016-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PSP EQUIPEMENT SRL - 03147590164 - 03147590164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 30 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1530"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>31</Numero_atto><Data_atto>2016-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EGAF EDIZIONI SRL - 02259990402 - 02259990402</Beneficiario><Importo(euro)>124.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 31 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1531"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164 - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1532"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>72.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1533"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>46</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>507.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 46 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1534"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>39</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>207.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 39 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1535"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>40</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUALANDRIS MARIO SRL - 02933610160 - 02933610160</Beneficiario><Importo(euro)>990</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 40 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1536"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1537"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>42</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 42 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1538"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2016-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1539"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2016-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1540"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2016-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1541"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2016-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIDELITAS SPA - 02084640164 - 02084640164</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1542"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>48</Numero_atto><Data_atto>2016-02-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2471.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 48 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1543"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2016-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>161.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1544"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2016-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>624.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1545"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2016-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>322.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1546"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2016-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1547"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2016-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>578.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1548"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>51</Numero_atto><Data_atto>2016-02-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AXITEA SECURITY EVOLUTION SPA - 00818630188</Beneficiario><Importo(euro)>103.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 51 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1549"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2016-02-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FELINI PIERGIORGIO - FLNPGR61D17B157Z - 02067480174</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1550"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>53</Numero_atto><Data_atto>2016-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VASINI MARIO - VSNMRA57P27F158J - 01845270162</Beneficiario><Importo(euro)>2432.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 53 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1551"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2016-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1717.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1552"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>24</Numero_atto><Data_atto>2016-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 24 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1553"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>24</Numero_atto><Data_atto>2016-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 24 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1554"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>25</Numero_atto><Data_atto>2016-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLAR ASD - 95215210162</Beneficiario><Importo(euro)>12200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 25 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1555"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2016-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>4771.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2016</Norma><Modalita>ADESIONE SISTEMA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1556"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2016-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209 - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>580</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2016</Norma><Modalita>ADESIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1557"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2016-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1558"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>33</Numero_atto><Data_atto>2016-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>6039</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 33 DEL 2016</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1559"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>34</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 34 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1560"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2016-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI SRL - 02788370167 - 02788370167</Beneficiario><Importo(euro)>2257</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2016</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1561"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2016-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166 - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1562"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2016-02-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1563"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>36</Numero_atto><Data_atto>2016-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>10900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 36 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1564"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>37</Numero_atto><Data_atto>2016-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>13200</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 37 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1565"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2016-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>470</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 44 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1566"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ROTA EMANUELE - 03369990167 - 03369990167</Beneficiario><Importo(euro)>507.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1567"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>50</Numero_atto><Data_atto>2016-02-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BORDOGNA RAFFAELLA - BRDRFL56M41A794L - 02892200169</Beneficiario><Importo(euro)>3117.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 50 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1568"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>55</Numero_atto><Data_atto>2016-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PP ITALIA SRL - 02877560165 - 02877560165</Beneficiario><Importo(euro)>85.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 55 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1569"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>58</Numero_atto><Data_atto>2016-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>180</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 58 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1570"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2016-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SGUVA RENTING SPA - 01849300999</Beneficiario><Importo(euro)>3330</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1571"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1572"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>805.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1573"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1574"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1575"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1576"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1577"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1578"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2016-02-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170 - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>878.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1579"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2016-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>4704.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1580"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2016-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO</Beneficiario><Importo(euro)>2173.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1581"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2016-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1582"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2016-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>347.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1583"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2016-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1584"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO SOCIALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1585"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ET LABORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03906670165</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO SOCIALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1586"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAF CGIL - 02282990965 - 02282990965</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1587"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAF CISL SRL - 04415631003 - 04415631003</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1588"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UILSER SRL - 02678260163 - 02678260163</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1589"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>71</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>1997.42</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 71 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1590"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>4099.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1591"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>4099.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1592"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TRIBUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE</Beneficiario><Importo(euro)>203</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2016</Norma><Modalita>IMPOSTA DI REGISTRO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1593"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1594"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>520</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1595"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1596"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1597"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1598"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1599"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1600"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1601"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1602"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>95</Numero_atto><Data_atto>2016-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI - 80118510587</Beneficiario><Importo(euro)>1672.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 95 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1603"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2016-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALPAT DI MAFFEIS GIUSEPPINA &amp; C.</Beneficiario><Importo(euro)>496.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2016</Norma><Modalita>SALDO CAUSA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1604"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>595.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1605"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1606"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>237.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1607"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>231.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1608"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>37.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1609"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>161.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1610"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2016-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>286.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1611"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRA.MAR SPA - 01425190160 - 01425190160</Beneficiario><Importo(euro)>318</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1612"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 99330670797 - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA ASSOCIATIVA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1613"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CODIGNOLA ENRICO - CDGNRC41A18B157W - 00078810173</Beneficiario><Importo(euro)>911.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2016</Norma><Modalita>SALDO COMPETENZE PROFESSIONISTA DOMICILIATARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1614"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>92</Numero_atto><Data_atto>2016-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 92 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1615"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2016-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1616"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>100</Numero_atto><Data_atto>2016-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - PRSLSE56D65Z133J - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>1817.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 100 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1617"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2016-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>150.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1618"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1619"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2016-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUERRIERI IRENE - GRRRNI68M62H501B - 02583560160</Beneficiario><Importo(euro)>951.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1620"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2016-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>R.A.M. SNC DR.G.ZANETTI &amp; C.  - 03056700101 - 03056700101</Beneficiario><Importo(euro)>119.31</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1621"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2016-03-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>136.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1622"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>97</Numero_atto><Data_atto>2016-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 97 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1623"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2016-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>960</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2016</Norma><Modalita>ATTIVITÀ RIABILITATIVA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1624"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2016-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI CLAUDIO SNC - 03739150989 - 03739150989</Beneficiario><Importo(euro)>280</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1625"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2016-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>117.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1626"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2016-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>53.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1627"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>109</Numero_atto><Data_atto>2016-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 109 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1628"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>104</Numero_atto><Data_atto>2016-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO</Beneficiario><Importo(euro)>15.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 104 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1629"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2016-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2016</Norma><Modalita>INDENNITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1630"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2016-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2557</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2016</Norma><Modalita>INDENNITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1631"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2016-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>28882.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2016</Norma><Modalita>INDENNITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1632"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2016-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMMINISTRATORI DI VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>337.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2016</Norma><Modalita>INDENNITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1633"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2016-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUMMITAL SRL - 03068000169 - 03068000169</Beneficiario><Importo(euro)>2800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2016</Norma><Modalita>INDENNITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1634"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>110</Numero_atto><Data_atto>2016-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161 - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 110 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1635"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2016-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160 - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>544501.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1636"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2016-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QUI! GROUP SPA - 03105300101 - 01241770997</Beneficiario><Importo(euro)>3589.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1637"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO &amp; C. SNC</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1638"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2016-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2016</Norma><Modalita>SERVIZIO AMBULANZA OBBLIGATORIO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1639"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2016-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI SPA - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>19947</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1640"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2016-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNICREDIT SPA</Beneficiario><Importo(euro)>1482</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2016</Norma><Modalita>DEPOSITO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1641"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>122</Numero_atto><Data_atto>2016-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>160</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 122 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1642"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1643"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CELCOMMERCIALE SRL - 01913750681</Beneficiario><Importo(euro)>256.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1644"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOTTI GIOVANNI</Beneficiario><Importo(euro)>425</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1645"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>70</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1646"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO</Beneficiario><Importo(euro)>185</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1647"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2016-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>6900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1648"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2016-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1649"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2016-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1650"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2016-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1651"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2016-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1652"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1653"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1654"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163 - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1655"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1656"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SESAAB SPA</Beneficiario><Importo(euro)>550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1657"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1658"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GALAS BITUMATI SRL - 03532910167 - 03532910167</Beneficiario><Importo(euro)>990</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1659"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169 - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1660"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2016-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2016</Norma><Modalita>INDAGINE DI MERCATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1661"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1662"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - 11352961004</Beneficiario><Importo(euro)>76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1663"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>138</Numero_atto><Data_atto>2016-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE DE IURE PUBLICO</Beneficiario><Importo(euro)>40</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 138 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1664"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 0659660989 - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1665"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209 - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>-150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2016</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1666"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1667"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1668"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GRUMELLO DEL MONTE</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1669"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2016-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1670"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2016-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO GIALLO - 02025210200 - 02025210200</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1671"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>139</Numero_atto><Data_atto>2016-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 139 DEL 2016</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1672"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>139</Numero_atto><Data_atto>2016-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>-1251.89</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 139 DEL 2016</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1673"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>141</Numero_atto><Data_atto>2016-04-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>1481.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 141 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1674"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2016-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1010.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1675"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2016-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1676"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2016-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1677"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2016-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>463.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1678"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>146</Numero_atto><Data_atto>2016-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1207.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 146 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1679"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>147</Numero_atto><Data_atto>2016-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163 - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 147 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1680"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2016-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>702.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1681"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2016-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARTINELLI LAURA - MRTLRA75P64I437P</Beneficiario><Importo(euro)>297.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO CREMAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1682"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2016-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BIBLIO S.A.S - 01999530262 - 01999530262</Beneficiario><Importo(euro)>405.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1683"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2016-05-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>1017</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1684"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>155</Numero_atto><Data_atto>2016-05-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MYO SRL - 03222970406 - 03222970406</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 155 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1685"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>156</Numero_atto><Data_atto>2016-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166 - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 156 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1686"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2016-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>1700</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1687"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>154</Numero_atto><Data_atto>2016-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO &amp; C. SNC - 01462770171 - 01462770171</Beneficiario><Importo(euro)>144.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 154 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1688"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1689"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AZIENDA AGRICOLA CASCINA OGLIO - CRSGNN48E21I437I - 00295390165</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1690"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1691"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2016-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>284.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1692"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>159</Numero_atto><Data_atto>2016-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>335.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 159 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1693"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2016-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158 - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>47.11</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2016</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1694"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2016-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 161 DEL 2016</Norma><Modalita>IMPOSTA DI REGISTRO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1695"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>633</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1696"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>450</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1697"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>934</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1698"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1003</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1699"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>507</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1700"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2633</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1701"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>471</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1702"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>313</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1703"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>44943.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1704"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>-44943.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1705"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>44943.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1706"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1707"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>6810</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1708"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2016-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>133.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1709"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>164</Numero_atto><Data_atto>2016-05-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>929.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 164 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1710"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>165</Numero_atto><Data_atto>2016-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE - 03999900164 - 03999900164</Beneficiario><Importo(euro)>-260.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 165 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1711"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>-2983.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1712"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>-1652.73</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1713"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - VCNPLG66P11I437P - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>2983.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1714"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - VCNPLG66P11I437P - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>1652.73</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1715"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>P.A. CONSULTING SNC - 03490500166 - 03490500166</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1716"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>168</Numero_atto><Data_atto>2016-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. - 10277500152 - 10277500152</Beneficiario><Importo(euro)>319</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 168 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1717"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>172</Numero_atto><Data_atto>2016-05-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>759.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 172 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1718"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2016-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU P.A. - 81006980163</Beneficiario><Importo(euro)>462</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1719"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2016-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU P.A. - 81006980163</Beneficiario><Importo(euro)>462</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1720"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2016-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU P.A. - 81006980163</Beneficiario><Importo(euro)>462</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1721"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>171</Numero_atto><Data_atto>2016-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158 - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>1085</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 171 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1722"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>171</Numero_atto><Data_atto>2016-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158 - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>215</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 171 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1723"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>177</Numero_atto><Data_atto>2016-06-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 177 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1724"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>178</Numero_atto><Data_atto>2016-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 178 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1725"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2016-05-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASCO SRL - 09772880150 - 03237680172</Beneficiario><Importo(euro)>405</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1726"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2016-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>680.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1727"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2016-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAD SRL - 01576470171 - 00638910984</Beneficiario><Importo(euro)>84.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1728"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2016-05-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SGUVA RENTING SPA - 01849300999</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1729"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2016-05-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SGUVA RENTING SPA - 01849300999</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1730"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2016-05-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDM S.R.L. - 03373300163</Beneficiario><Importo(euro)>160</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 175 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1731"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2016-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230 - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>549</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1732"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2016-06-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160 - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1733"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2016-06-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158 - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3294</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1734"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2016-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2016</Norma><Modalita>TASSA REGISTRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1735"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158 - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3294</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1736"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>180</Numero_atto><Data_atto>2016-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>180.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 180 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1737"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>201</Numero_atto><Data_atto>2016-06-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>4152.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 201 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1738"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>202</Numero_atto><Data_atto>2016-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>4152.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 202 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1739"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>185</Numero_atto><Data_atto>2016-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2296.25</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 185 DEL 2016</Norma><Modalita>STRAORDINARIO ELETTORALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1740"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>185</Numero_atto><Data_atto>2016-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.N.P.D.A.P. -  EX  C.P.D.E.L.</Beneficiario><Importo(euro)>570.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 185 DEL 2016</Norma><Modalita>STRAORDINARIO ELETTORALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1741"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>185</Numero_atto><Data_atto>2016-06-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>195.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 185 DEL 2016</Norma><Modalita>STRAORDINARIO ELETTORALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1742"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2016-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>63616</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA SPESE AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1743"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2016-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>47423.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA SPESE AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1744"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2016-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>194000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA SPESE AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1745"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>187</Numero_atto><Data_atto>2016-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE</Beneficiario><Importo(euro)>10890</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 187 DEL 2016</Norma><Modalita>INSERIMENTO IN COMUNITÀ</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1746"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2016-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>344.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1747"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2016-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBRERIA TERZO MONDO SNC - 02093860167 - 02093860167</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1748"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>191</Numero_atto><Data_atto>2016-06-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>10.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 191 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1749"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2016-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCATELLI GIORGIO "ES-SENZA TEATRO" - 03105760981 - 03105760981</Beneficiario><Importo(euro)>240</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1750"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>195</Numero_atto><Data_atto>2016-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>13500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 195 DEL 2016</Norma><Modalita>PROTOCOLLO D'INTESA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1751"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>196</Numero_atto><Data_atto>2016-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>840</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 196 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1752"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>203</Numero_atto><Data_atto>2016-06-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>6800</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 203 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1753"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>203</Numero_atto><Data_atto>2016-06-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>10200</Importo(euro)><UO_Proponente>Segretario Comunale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 203 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1754"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2016-06-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1755"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - DNSFLV70D16I437J - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>999.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1756"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>54400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1757"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>15290.01</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1758"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2016-06-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SAVOCA ANTONINO - SVCNNN52H27C297M - 01094800164</Beneficiario><Importo(euro)>871.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1759"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177 - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>102.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1760"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>204</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>793</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 204 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1761"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>23100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1762"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>34200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1763"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1764"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1765"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1766"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>16210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1767"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>24500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1768"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>19250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1769"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1770"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2016-06-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1771"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2016-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1207.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1772"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1773"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>207</Numero_atto><Data_atto>2016-06-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 207 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1774"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2016-06-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1775"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>215</Numero_atto><Data_atto>2016-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 215 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1776"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>220</Numero_atto><Data_atto>2016-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 220 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1777"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>225</Numero_atto><Data_atto>2016-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>101000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 225 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1778"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>226</Numero_atto><Data_atto>2016-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>31944.01</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 226 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1779"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2016-07-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO &amp; C. SNC - 02024670172 - 02024670172</Beneficiario><Importo(euro)>15500</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1780"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2016-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1781"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>231</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>175.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 231 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1782"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY VILLONGO - 02348560166 - 02348560166</Beneficiario><Importo(euro)>403</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1783"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KARATE VILLONGO - 03253790160 - 03253790160</Beneficiario><Importo(euro)>504</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1784"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165 - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>403</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1785"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ROSY DANCE BG A.S.D. - 95095200168 - 02808330167</Beneficiario><Importo(euro)>403</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1786"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A .C. CALCIO ORATORIO VILLONGO - 02678440161 - 02678440161</Beneficiario><Importo(euro)>403</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1787"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.S.D. ATLETICA VILLONGO - 95209240167</Beneficiario><Importo(euro)>403</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1788"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>221</Numero_atto><Data_atto>2016-07-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 221 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1789"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO VILLONGO - 02444410167 - 02444410167</Beneficiario><Importo(euro)>168</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1790"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO TENNIS VILLONGO - 03480640162 - 03480640162</Beneficiario><Importo(euro)>201</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1791"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLISPORTIVA CAPRIOLESE - 98029720178 - 03361250172</Beneficiario><Importo(euro)>504</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1792"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2016-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE MARCELLINI SCHERMA CUS BERGAMO - 02741710160 - 02741710160</Beneficiario><Importo(euro)>604</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1793"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>233</Numero_atto><Data_atto>2016-07-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 233 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1794"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>235</Numero_atto><Data_atto>2016-07-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GALLI MARCO - GLLMRC42R11M045Y - 00362610164</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 235 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1795"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>245</Numero_atto><Data_atto>2016-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL SOLE 24 ORE SPA - 00777910159 - 00777910159</Beneficiario><Importo(euro)>228.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 245 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1796"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>247</Numero_atto><Data_atto>2016-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164 - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>437.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 247 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1797"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>50000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2016</Norma><Modalita>SUBAPPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1798"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA AIROLDI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>216660.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1799"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>67518.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1800"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1801"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>8662.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1802"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3152</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1803"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2583.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1804"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2067</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1805"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>248</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 248 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1806"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2016-07-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE DE IURE PUBLICO - 95078770138 - 03020050138</Beneficiario><Importo(euro)>40</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1807"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2016-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1808"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>260</Numero_atto><Data_atto>2016-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169 - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>7417.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 260 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1809"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2016-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GIUSEPPE - VGNGPP59P29M045I - 01941720169</Beneficiario><Importo(euro)>1218.05</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1810"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARRARA IRRIGAZIONI  - 01732220163 - 01732220163</Beneficiario><Importo(euro)>1122.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2016</Norma><Modalita>AFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1811"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2016-07-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO ALPINI - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1812"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>15038.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1813"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1626</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1814"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>188</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1815"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>267</Numero_atto><Data_atto>2016-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164 - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>488.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 267 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1816"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>267</Numero_atto><Data_atto>2016-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>902.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 267 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1817"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2016-08-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1172.05</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1818"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>273</Numero_atto><Data_atto>2016-08-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169 - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>7417.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 273 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1819"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2016-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517 - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>48.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1820"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>259</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - 02802610168 - 02802610168</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 259 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1821"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>285</Numero_atto><Data_atto>2016-08-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>642.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 285 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1822"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2016-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>670</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1823"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2016-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>340</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1824"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2016-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CELCOMMERCIALE SRL - 01913750681</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1825"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2016-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VINCI MICHELE - VNCMHL66S19E219Y - 02285600165</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1826"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>270</Numero_atto><Data_atto>2016-08-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CATTANEO DARMA - CTTDRM57M58A794C</Beneficiario><Importo(euro)>254.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 270 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1827"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>271</Numero_atto><Data_atto>2016-08-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTOLI LUCIANO - BRTLCN55B16B157N - 03130820982</Beneficiario><Importo(euro)>1320</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 271 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1828"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>47000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1829"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>21000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1830"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>4800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1831"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1832"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>279</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - 95031800162</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 279 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1833"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>280</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI VISIBILI BERGAMO "OMERO" - 95014020168 - 02137480162</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 280 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1834"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>281</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 281 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1835"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>281</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI - 95058190166 - 95058190166</Beneficiario><Importo(euro)>2600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 281 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1836"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>282</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 282 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1837"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>282</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE - 80013730165</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 282 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1838"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE "DANILO FOSSATI" ONLUS - 97190140158 - 97190140158</Beneficiario><Importo(euro)>330</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1839"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2016-08-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1840"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM.TOTI MANUEL</Beneficiario><Importo(euro)>19215</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1841"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMETTI RICCARDO - CMTRCR58T28M045A - 01828330165</Beneficiario><Importo(euro)>4440.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1842"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>269</Numero_atto><Data_atto>2016-08-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PREFETTURA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 269 DEL 2016</Norma><Modalita>ISTITUZIONALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1843"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA BASSANI E LORENZI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>229763.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1844"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2950.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1845"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>73439.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1846"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>141.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1847"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>49.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1848"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>301</Numero_atto><Data_atto>2016-09-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE DE IURE PUBLICO - 95078770138 - 03020050138</Beneficiario><Importo(euro)>20</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 301 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1849"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2016-09-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>494.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1850"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>28.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1851"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>14.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1852"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>13.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1853"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1854"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>33.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1855"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>92.11</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1856"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>13.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1857"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>14.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1858"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>37.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1859"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>55</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1860"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>131.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1861"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1862"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ECONOMO COMUNALE BELLINI ELISABETTA</Beneficiario><Importo(euro)>98.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1863"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1864"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>103.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1865"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2016-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARTA OROBICA POLONI SRL - 02176250161 - 02176250161</Beneficiario><Importo(euro)>149.85</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1866"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1867"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>292</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 292 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1868"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2016-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINOLDI DANIELA - RNLDNL61B43F205F</Beneficiario><Importo(euro)>297.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO CREMAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1869"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2016-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>6431.58</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1870"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2016-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALCATERING SRL - 02128080989</Beneficiario><Importo(euro)>13568.42</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1871"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>295</Numero_atto><Data_atto>2016-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 295 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1872"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2016-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>17136.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1873"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2016-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1423.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1874"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2016-09-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2440.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1875"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>298</Numero_atto><Data_atto>2016-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GERMOGLIO - 01990640177 - 01990640177</Beneficiario><Importo(euro)>1680</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 298 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1876"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>302</Numero_atto><Data_atto>2016-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 302 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1877"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>303</Numero_atto><Data_atto>2016-09-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOTECH SRL - 01698450473</Beneficiario><Importo(euro)>2043.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 303 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1878"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>305</Numero_atto><Data_atto>2016-09-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE</Beneficiario><Importo(euro)>11930</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 305 DEL 2016</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE RETTE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1879"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2016-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>298.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1880"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>311</Numero_atto><Data_atto>2016-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE DE IURE PUBLICO - 95078770138 - 03020050138</Beneficiario><Importo(euro)>20</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 311 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1881"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>310</Numero_atto><Data_atto>2016-09-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169 - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 310 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1882"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>312</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>3367.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 312 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1883"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>313</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY VILLONGO - 02348560166 - 02348560166</Beneficiario><Importo(euro)>4968</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 313 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1884"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>353</Numero_atto><Data_atto>2016-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ELLISSE SRL - 08427870012 - 08427870012</Beneficiario><Importo(euro)>2269.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 353 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1885"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>313</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165 - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>3410</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 313 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1886"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>313</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KARATE VILLONGO - 03253790160 - 03253790160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 313 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1887"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>307</Numero_atto><Data_atto>2016-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 307 DEL 2016</Norma><Modalita>ISTITUZIONALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1888"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2016-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SMART SRL - 08440520966</Beneficiario><Importo(euro)>915</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1889"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>315</Numero_atto><Data_atto>2016-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 315 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1890"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2016-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TIPOGRAFIA SEBINA SNC - 02182510160 - 02182510160</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2016</Norma><Modalita>GARA INFORMALE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1891"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2016-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>10980</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1892"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2016-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>6466</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1893"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>306</Numero_atto><Data_atto>2016-09-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 306 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1894"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>28.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1895"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>8.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1896"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>326</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>START INFORMATION TECNOLOGY SRL - 02646660130</Beneficiario><Importo(euro)>1769</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 326 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1897"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>-5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1898"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>-700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1899"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>-1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1900"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME STL SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>-2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1901"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>335</Numero_atto><Data_atto>2016-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 335 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1902"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>334</Numero_atto><Data_atto>2016-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989 - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 334 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1903"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>544.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1904"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>342</Numero_atto><Data_atto>2016-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REMIGIO GHITTI - 00383380169 - 00383380169</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 342 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1905"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>344</Numero_atto><Data_atto>2016-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - 01405170588</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 344 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1906"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI FABRIZIO - BLLFRZ64A30I437K - 01622790986</Beneficiario><Importo(euro)>420</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1907"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>340.42</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1908"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>349</Numero_atto><Data_atto>2016-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164 - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>566.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 349 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1909"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2016-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>5612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1910"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2016-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165 - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>5016.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1911"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>357</Numero_atto><Data_atto>2016-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1094.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 357 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1912"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>356</Numero_atto><Data_atto>2016-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1116.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 356 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1913"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>331</Numero_atto><Data_atto>2016-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOFIS DI MICHELE MAJETTA - 04994851212</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 331 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1914"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166 - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>12700.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1915"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164 - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>2200.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1916"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2016-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3640.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1917"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2016-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN FILASTRO</Beneficiario><Importo(euro)>5700</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1918"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>341</Numero_atto><Data_atto>2016-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 341 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1919"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>345</Numero_atto><Data_atto>2016-10-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO - 06363391001 - 06363391001</Beneficiario><Importo(euro)>194.25</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 345 DEL 2016</Norma><Modalita>TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1920"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>346</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 346 DEL 2016</Norma><Modalita>SERVIZIO VIGILANZA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1921"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>347</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOTECH SRL - 01698450473</Beneficiario><Importo(euro)>310</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 347 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1922"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA SOROSINA SRL - 00972880165 - 00972880165</Beneficiario><Importo(euro)>43743.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1923"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1274.51</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2016</Norma><Modalita>SUBAPPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1924"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GIUSEPPE - VGNGPP59P29M045I - 01941720169</Beneficiario><Importo(euro)>1218.05</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2016</Norma><Modalita>SUBAPPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1925"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>738</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2016</Norma><Modalita>PROGETTAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1926"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>25.95</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2016</Norma><Modalita>SUBAPPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1927"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>354</Numero_atto><Data_atto>2016-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TOSETTI PIERGIORGIO - TSTPGR41H17A794R - 00617990163</Beneficiario><Importo(euro)>4060.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 354 DEL 2016</Norma><Modalita>INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1928"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>130</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2016</Norma><Modalita>COMPARTECIPAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1929"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>215</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2016</Norma><Modalita>COMPARTECIPAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1930"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>135</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2016</Norma><Modalita>COMPARTECIPAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1931"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2016-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2016</Norma><Modalita>COMPARTECIPAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1932"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>361</Numero_atto><Data_atto>2016-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>4941</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 361 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1933"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2016-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1482</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1934"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>360</Numero_atto><Data_atto>2016-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GIUSEPPE - VGNGPP59P29M045I - 01941720169</Beneficiario><Importo(euro)>1218.05</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 360 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1935"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>362</Numero_atto><Data_atto>2016-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE "AIUTIAMOLIAVIVERE" - COMITATO DI VILLONGO - PRLVTR61M23M045T</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 362 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1936"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>363</Numero_atto><Data_atto>2016-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SMART SRL - 08440520966</Beneficiario><Importo(euro)>10.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 363 DEL 2016</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1937"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>365</Numero_atto><Data_atto>2016-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA EDILE DI BERGAMO - 03970540963</Beneficiario><Importo(euro)>40</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 365 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1938"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>366</Numero_atto><Data_atto>2016-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160 - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>5612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 366 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1939"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>368</Numero_atto><Data_atto>2016-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165 - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>5016.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 368 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1940"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2016-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>35329.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2016</Norma><Modalita>TRIBUTO PROV.LE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1941"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2016-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>21157.13</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2016</Norma><Modalita>TRIBUTO PROV.LE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1942"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2016-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VEZZOLI AGOSTINO - 02510340983</Beneficiario><Importo(euro)>22838.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1943"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2016-10-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA EDILE DI BERGAMO - 03970540963</Beneficiario><Importo(euro)>40</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2016</Norma><Modalita>CORSO FORMAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1944"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2016-10-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ELLISSE SRL - 08427870012 - 08427870012</Beneficiario><Importo(euro)>2269.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1945"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2016-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>4571.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1946"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2016-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>4571.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1947"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>374</Numero_atto><Data_atto>2016-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO</Beneficiario><Importo(euro)>864</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 374 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1948"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>373</Numero_atto><Data_atto>2016-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MOBILFERRO SRL - 00216580290 - 00216580290</Beneficiario><Importo(euro)>2393</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 373 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1949"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2016-10-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RISTORANTE CADEI DI GAMBIRASIO ROBERTO &amp; C. SNC - 02313590164 - 02313590164</Beneficiario><Importo(euro)>360</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1950"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>379</Numero_atto><Data_atto>2016-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PRIMO SERVIZI SRL - 03708350164 - 03708350164</Beneficiario><Importo(euro)>464.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 379 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1951"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2016-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>47641.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1952"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>380</Numero_atto><Data_atto>2016-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FALCONI ROMUALDO - FLCRLD68S16I437L</Beneficiario><Importo(euro)>297.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 380 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1953"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>381</Numero_atto><Data_atto>2016-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>683</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 381 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1954"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2016-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1955"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>387</Numero_atto><Data_atto>2016-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1126.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 387 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1956"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>388</Numero_atto><Data_atto>2016-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 388 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1957"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>389</Numero_atto><Data_atto>2016-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163 - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 389 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1958"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>384</Numero_atto><Data_atto>2016-10-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRA.MAR SPA - 01425190160 - 01425190160</Beneficiario><Importo(euro)>317</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 384 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1959"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>385</Numero_atto><Data_atto>2016-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI MAAF - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 385 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1960"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QUI! GROUP SPA - 03105300101 - 01241770997</Beneficiario><Importo(euro)>1792.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1961"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>391</Numero_atto><Data_atto>2016-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164 - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>350.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 391 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1962"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>395</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ROTA EMANUELE - 03369990167 - 03369990167</Beneficiario><Importo(euro)>384.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 395 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1963"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2016-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161 - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1964"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>397</Numero_atto><Data_atto>2016-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175 - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 397 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1965"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>390</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>420.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 390 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1966"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160 - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>19005.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2016</Norma><Modalita>DEVOLUZIONE MUTUI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1967"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1571.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2016</Norma><Modalita>DEVOLUZIONE MUTUI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1968"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2016-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>337</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2016</Norma><Modalita>DEVOLUZIONE MUTUI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1969"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2016-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONALE NAZIONALE NO PROFIT DI ANIMAZIONE E ARTI DELLO SPETTACOLO - 04038080653 - 04038080653</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1970"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2016-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONALE NAZIONALE NO PROFIT DI ANIMAZIONE E ARTI DELLO SPETTACOLO - 04038080653 - 04038080653</Beneficiario><Importo(euro)>464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1971"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2016-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2016</Norma><Modalita>PREMI DI STUDIO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1972"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1973"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1974"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>409</Numero_atto><Data_atto>2016-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>1379.03</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 409 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1975"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>407</Numero_atto><Data_atto>2016-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>401.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 407 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1976"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>ORDINANZE</Tipo_atto><Beneficiario>VEZZOLI SPA - 00294890355</Beneficiario><Importo(euro)>2129.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1977"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>ORDINANZE</Tipo_atto><Beneficiario>VEZZOLI SPA - 00294890355</Beneficiario><Importo(euro)>149.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1978"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO ARDIZZONE DIEGO - RDZDMC68C25A794F - 02138300161</Beneficiario><Importo(euro)>720</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1979"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO ARDIZZONE DIEGO - RDZDMC68C25A794F - 02138300161</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1980"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>45</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1981"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>402</Numero_atto><Data_atto>2016-11-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORPO MUSICALE DI VILLONGO - 95020990164</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 402 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1982"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE GHIRIGO' - 95208090167</Beneficiario><Importo(euro)>3700</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1983"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN FEDELE MARTIRE - 82001310166 - 00830530168</Beneficiario><Importo(euro)>2100</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1984"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE GENITORI ORGANIZZATI - 95156110165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1985"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2016-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO VILLONGO - 02444410167 - 02444410167</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1986"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE - 02881760165</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1987"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2016-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE - 02881760165</Beneficiario><Importo(euro)>3457</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="1988"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2016-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>139</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="1989"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>411</Numero_atto><Data_atto>2016-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI MAAF - 97103880585 - 01114601006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 411 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="1990"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>412</Numero_atto><Data_atto>2016-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA AIROLDI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>216660.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 412 DEL 2016</Norma><Modalita>GARA D'APPALTO PUBBLICO INCANTO TRAMITE C.U.C. DI GRUMELLO D/M</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1991"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2016-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VEZZOLI AGOSTINO - 02510340983</Beneficiario><Importo(euro)>22838.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1992"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2016-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VEZZOLI AGOSTINO - 02510340983</Beneficiario><Importo(euro)>-761.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1993"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>418</Numero_atto><Data_atto>2016-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 95138090162 - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1207.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 418 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1994"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>419</Numero_atto><Data_atto>2016-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164 - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 419 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1995"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>420</Numero_atto><Data_atto>2016-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - BLLGLM67A24I437E - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 420 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1996"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>421</Numero_atto><Data_atto>2016-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000 - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>213.89</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 421 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1997"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2016-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VEZZANI SPA - 00294890355</Beneficiario><Importo(euro)>2129.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1998"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2016-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VEZZANI SPA - 00294890355</Beneficiario><Importo(euro)>149.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="1999"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2016-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.B.S. SPA GENERAL BROKER SERVICE - 04137451003 - 04137451003</Beneficiario><Importo(euro)>1118</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2000"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2016-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2001"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>435</Numero_atto><Data_atto>2016-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 435 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2002"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>443</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - VGNGRL68H04E591G - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 443 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2003"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SESAAB SPA</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2004"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2016-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEATRO CAVERNA - 92016320167 - 03011610163</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2005"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>424</Numero_atto><Data_atto>2016-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>232.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 424 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2006"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>428</Numero_atto><Data_atto>2016-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>4289.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 428 DEL 2016</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2007"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>429</Numero_atto><Data_atto>2016-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 429 DEL 2016</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2008"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2016-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>1178.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2009"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2016-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>7.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2010"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>436</Numero_atto><Data_atto>2016-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 436 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO PIATTAFORMA SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2011"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>438</Numero_atto><Data_atto>2016-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166 - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>170</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 438 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2012"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2016-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DELL SPA - 012289830155 - 012289830155</Beneficiario><Importo(euro)>501.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2016</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2013"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>439</Numero_atto><Data_atto>2016-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DELL SPA - 012289830155 - 012289830155</Beneficiario><Importo(euro)>15.78</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 439 DEL 2016</Norma><Modalita>MEPA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2014"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2016-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>307922.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2016</Norma><Modalita>AVVISO PER ESTRAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2015"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>442</Numero_atto><Data_atto>2016-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164 - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>732</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 442 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2016"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>442</Numero_atto><Data_atto>2016-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CHIZZOLI VINCENZO - 02505730164 - 02505730164</Beneficiario><Importo(euro)>4148</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 442 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2017"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>445</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987 - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>8784</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 445 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2018"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>446</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ABACO S.P.A. - 02391510266 - 02391510266</Beneficiario><Importo(euro)>4132.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 446 DEL 2016</Norma><Modalita>SERVIZIO DI SUPPORTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2019"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>447</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEGAN SPA - 06017420487</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 447 DEL 2016</Norma><Modalita>UTENZE ELETTRICHE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2020"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>448</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASCO SRL - 09772880150 - 03237680172</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 448 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2021"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>448</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OPITEC ITALIA SRL. - 01451640211 - 01451640211</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 448 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2022"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>448</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FINEART MART - 03887230278</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 448 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2023"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>449</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCATELLI GIORGIO "ES-SENZA TEATRO" - 03105760981 - 03105760981</Beneficiario><Importo(euro)>525</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 449 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2024"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>450</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 450 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2025"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>450</Numero_atto><Data_atto>2016-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 450 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2026"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2016-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2027"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>454</Numero_atto><Data_atto>2016-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164 - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 454 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2028"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>472</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINE VINCENZO BERTOLI E F. SNC - 00378510283</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 472 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2029"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>473</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FOTO VIDEO VEZZOLI SAS  DI VEZZOLI GIULIO &amp; C. - 02740660168 - 02740660168</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 473 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2030"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>474</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMMOBILIARE S. ALESSANDRO SRL  - 03344380161 - 03344380161</Beneficiario><Importo(euro)>885.73</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 474 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2031"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>453</Numero_atto><Data_atto>2016-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>598.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 453 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2032"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2033"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 95025700162 - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>56845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2034"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>9657</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2035"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>6732.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2036"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>10014.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2037"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>636.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2038"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>457</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO - 95118490168</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 457 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2039"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>458</Numero_atto><Data_atto>2016-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA SOROSINA SRL - 00972880165 - 00972880165</Beneficiario><Importo(euro)>43743.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 458 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2040"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VALTULINI GIANPAOLO</Beneficiario><Importo(euro)>2030.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2041"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>460</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 460 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2042"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>460</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>-124.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 460 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2043"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>484</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINE VINCENZO BERTOLI E F. SNC - 00378510283</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 484 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2044"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>485</Numero_atto><Data_atto>2016-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1574.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 485 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2045"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>462</Numero_atto><Data_atto>2016-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREDEEM SRL - 10574970017 - 10574970017</Beneficiario><Importo(euro)>158.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 462 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2046"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SESAAB SPA</Beneficiario><Importo(euro)>523</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2047"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>463</Numero_atto><Data_atto>2016-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156</Beneficiario><Importo(euro)>110</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 463 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2048"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>102.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2049"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2050"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2051"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2052"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>464</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160 - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 464 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2053"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>M.V. COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE - 03999900164 - 03999900164</Beneficiario><Importo(euro)>4300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2054"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2055"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>-124.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2056"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>82224.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2057"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2016-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2058"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>3750</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2059"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>1210</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2016</Norma><Modalita>PROGETTO SOCIALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2060"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2016-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166 - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>452</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2016</Norma><Modalita>PROGETTO SOCIALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2061"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MNET SRL - 01762150207 - 01762150207</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2062"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MNET SRL - 01762150207 - 01762150207</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2063"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VEZZOLI AGOSTINO - 02510340983</Beneficiario><Importo(euro)>22838.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2064"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING. VEZZOLI AGOSTINO - 02510340983</Beneficiario><Importo(euro)>-761.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2065"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2016-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>307922.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2066"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2016-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PACCANI SRL - 00211270160 - 00211270160</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2067"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>490</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FACCHINETTI DIEGO MARIO - FCCDMR68L25I437H</Beneficiario><Importo(euro)>1182.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 490 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2068"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2016-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>348.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2069"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO - 95024030165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2070"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>487</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANMIC - 95004150165 - 95004150165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 487 DEL 2016</Norma><Modalita>SOVVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2071"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>494</Numero_atto><Data_atto>2016-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FUSARO GIUSEPPE - FSRGPP54L15L251P - 01707360168</Beneficiario><Importo(euro)>1829</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 494 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2072"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>494</Numero_atto><Data_atto>2016-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FUSARO GIUSEPPE - FSRGPP54L15L251P - 01707360168</Beneficiario><Importo(euro)>567</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 494 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2073"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>495</Numero_atto><Data_atto>2016-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161 - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>172.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 495 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2074"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2075"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2076"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>46444</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2077"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2078"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>498</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>5310</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 498 DEL 2016</Norma><Modalita>PRODUTTIVITÀ</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2079"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>12180</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2080"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>8628</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2081"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>12992</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2082"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>13703</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2083"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>9643</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2084"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2085"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2086"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>10658</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2087"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>2639</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2088"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>499</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>3760.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 499 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2089"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1558.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2090"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>504</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>19000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 504 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE DEL SISTEMA SERIATE LAGHI</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2091"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>504</Numero_atto><Data_atto>2016-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162 - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>19000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 504 DEL 2016</Norma><Modalita>CONVENZIONE DEL SISTEMA SERIATE LAGHI</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2092"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>502</Numero_atto><Data_atto>2016-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>1891</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 502 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2093"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>501</Numero_atto><Data_atto>2016-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 501 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2094"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>18</Numero_atto><Data_atto>2017-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUALANDRIS MARIO SRL - 02933610160 - 02933610160</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 18 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2095"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>506</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 506 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2096"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>507</Numero_atto><Data_atto>2016-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE</Beneficiario><Importo(euro)>5553</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 507 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2097"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>508</Numero_atto><Data_atto>2016-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.S.D. ORATORIO VILLONGO - 03676450160 - 03676450160</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 508 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2098"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>511</Numero_atto><Data_atto>2016-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>5764.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 511 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA ADESIONE</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2099"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>5</Numero_atto><Data_atto>2017-01-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - DNSFLV70D16I437J - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 5 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2100"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>6</Numero_atto><Data_atto>2017-01-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTE ITALIANE - CMP BRESCIA</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 6 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2101"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2017-01-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2102"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2017-01-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162 - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>3760.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2103"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2017-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00435970587 - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2104"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2017-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>2800</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2017</Norma><Modalita>ISTITUZIONALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2105"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2017-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PSP EQUIPEMENT SRL - 03147590164 - 03147590164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2106"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2017-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EGAF EDIZIONI SRL - 02259990402 - 02259990402</Beneficiario><Importo(euro)>124.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2107"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>14</Numero_atto><Data_atto>2017-01-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI - AUTOMOBILE CLUB  - DELEGAZIONE DI SARNICO</Beneficiario><Importo(euro)>433</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 14 DEL 2017</Norma><Modalita>TASSA AUTOMOBILISTICA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2108"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>40</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161 - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>1891</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 40 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2109"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FUSARO GIUSEPPE - FSRGPP54L15L251P - 01707360168</Beneficiario><Importo(euro)>1829</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 44 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2110"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FUSARO GIUSEPPE - FSRGPP54L15L251P - 01707360168</Beneficiario><Importo(euro)>567</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 44 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2111"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2017-01-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI SRL - 02788370167 - 02788370167</Beneficiario><Importo(euro)>1909.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2112"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>16</Numero_atto><Data_atto>2017-01-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLUZIONE SRL - 03139650984 - 03139650984</Beneficiario><Importo(euro)>109.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 16 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2113"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2017-01-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>348.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2114"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2017-01-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2115"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>25355.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2116"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA AIROLDI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>216660.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2117"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIROLDI S.R.L. - 03016030128 - 03016030128</Beneficiario><Importo(euro)>10572.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2118"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>67518.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2119"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-20017.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2120"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2121"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>8662.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2122"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3152</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2123"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2583.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2124"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2067</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2125"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2126"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>4369.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2127"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>25355.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2128"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA AIROLDI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>216660.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2129"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIROLDI S.R.L. - 03016030128 - 03016030128</Beneficiario><Importo(euro)>10572.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2130"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIROLDI S.R.L. - 03016030128 - 03016030128</Beneficiario><Importo(euro)>16624.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2131"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>67518.35</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2132"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-20017.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2133"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>-21066.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2134"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2135"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>8662.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
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<row _id="2137"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2583.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2138"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>2067</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
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<row _id="2140"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>4369.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2141"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO - 05500190961 - 05500190961</Beneficiario><Importo(euro)>4442.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2142"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>24</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PANZERI GIOVANNI SNC - 01366740163 - 01366740163</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 24 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2143"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>25</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161 - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 25 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2144"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GIUDICI TIME &amp; GOLD DI GIUDICI DANIELE &amp; C. S.N.C. - 02185940166 - 02185940166</Beneficiario><Importo(euro)>162</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2145"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>28</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SISTEMA UFFICIO SNC DI FUMAGALLI D. E BELOTTI D. - 01687160166</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 28 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2146"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>29</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>NEMBRINI SRL - 02788370167 - 02788370167</Beneficiario><Importo(euro)>954.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 29 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2147"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>30</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 06188330150 - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>15500</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 30 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2148"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>31</Numero_atto><Data_atto>2017-01-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167 - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>42578</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 31 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2149"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>31</Numero_atto><Data_atto>2017-01-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>5063.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 31 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2150"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2151"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAGANI SIMONE - PGNSMN77D18B393X - 02780720161</Beneficiario><Importo(euro)>-124.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2152"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA LEGRENZI SRL - 00518860168 - 00518860168</Beneficiario><Importo(euro)>72314.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2153"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>9909.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2154"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>0.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2155"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>34</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VALTULINI GIANPAOLO</Beneficiario><Importo(euro)>-126.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 34 DEL 2017</Norma><Modalita>RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2156"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2157"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2158"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>1750</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2159"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2160"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>950</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2161"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2162"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>33</Numero_atto><Data_atto>2017-01-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAFFI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>84147.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 33 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2163"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2017-01-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QCOM SPA - 02756390163 - 02756390163</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2164"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>36</Numero_atto><Data_atto>2017-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IC SERVIZI INFORMATICI S.N.C. DI ITALO COLLEONI &amp; C. - 03502310166 - 03502310166</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 36 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2165"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>37</Numero_atto><Data_atto>2017-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403 - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 37 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2166"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2017-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>1213.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2167"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>50</Numero_atto><Data_atto>2017-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - BNZGRG80P05I437Y</Beneficiario><Importo(euro)>1195.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 50 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2168"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2017-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MUSSINELLI NICOLA - MSSNCL78E21I437U</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2169"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2017-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 2T</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2170"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>71</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>QUI! GROUP SPA - 03105300101 - 01241770997</Beneficiario><Importo(euro)>3584.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 71 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2171"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>4892.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2172"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164 - 02260860164</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2173"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>125</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2017</Norma><Modalita>CANONE DEMANIALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2174"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>39</Numero_atto><Data_atto>2017-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>340.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 39 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2175"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ING.VALTULINI GIANPAOLO - 00633700166</Beneficiario><Importo(euro)>1151.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2176"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2017-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2177"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>-820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2178"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>-820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2179"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>-685</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2180"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>-230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2181"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2182"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2183"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-787</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2184"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-659</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2185"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>-220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2186"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>-317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2187"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>-439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2188"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2555</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2189"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>7453</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2190"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2191"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2192"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>73.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2193"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>73.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2194"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>73.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2195"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2196"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2197"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2017-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2198"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>48</Numero_atto><Data_atto>2017-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>591.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 48 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2199"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>51</Numero_atto><Data_atto>2017-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LEGGERE SRL - 02511020162</Beneficiario><Importo(euro)>1960.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 51 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2200"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>53</Numero_atto><Data_atto>2017-01-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 53 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2201"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2017-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA AIROLDI S.R.L.</Beneficiario><Importo(euro)>216660.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2202"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2017-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIROLDI S.R.L. - 03016030128</Beneficiario><Importo(euro)>10572.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2203"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2017-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AIROLDI S.R.L. - 03016030128</Beneficiario><Importo(euro)>16624.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2204"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FACCHINETTI DIEGO MARIO</Beneficiario><Importo(euro)>273.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Tecnica e Territorio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2016</Norma><Modalita>INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2205"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAISSONI MARTA</Beneficiario><Importo(euro)>117.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Tecnica e Territorio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2016</Norma><Modalita>INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2206"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FACCHINETTI DIEGO MARIO</Beneficiario><Importo(euro)>108.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Tecnica e Territorio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2016</Norma><Modalita>INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2207"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2016-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PAISSONI MARTA</Beneficiario><Importo(euro)>46.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Tecnica e Territorio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2016</Norma><Modalita>INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="2208"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>55</Numero_atto><Data_atto>2017-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 55 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2209"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>58</Numero_atto><Data_atto>2017-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTEMOBILE SPA BUSINESS - 06874351007</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 58 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2210"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL BATTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - 02246000166</Beneficiario><Importo(euro)>83.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2017</Norma><Modalita>PROGETTO SOCIALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2211"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>60</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PACCANI SRL - 00211270160</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 60 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2212"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>60</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PACCANI SRL - 00211270160</Beneficiario><Importo(euro)>-460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 60 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2213"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALFA CONSULENZE SRL - 02966340230</Beneficiario><Importo(euro)>549</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2214"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>62</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 62 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2215"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMBIANICA LIVIANA - 02779580162</Beneficiario><Importo(euro)>7320</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2216"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>65</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.U.T.E.L. - 02035210794</Beneficiario><Importo(euro)>230</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 65 DEL 2017</Norma><Modalita>QUOTA ASSOCIATIVA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2217"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>8784</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2017</Norma><Modalita>RDO SU PIATTAFORMA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2218"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ABACO S.P.A. - 02391510266</Beneficiario><Importo(euro)>22000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2219"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2017-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA BASSANI E LORENZI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>229763.66</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2220"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSIGLIERI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2017</Norma><Modalita>GETTONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2221"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSESSORI COMUNALI - VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>12034.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2017</Norma><Modalita>GETTONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2222"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSESSORI COMUNALI - VILLONGO</Beneficiario><Importo(euro)>337.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2017</Norma><Modalita>GETTONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2223"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GUMMITAL SRL - 03068000169</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2017</Norma><Modalita>GETTONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2224"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>1125</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2017</Norma><Modalita>GETTONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2225"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2017-02-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>534414</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2226"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2227"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2228"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2229"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2230"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2231"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2232"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2233"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>16210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2234"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>24500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2235"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2236"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2237"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>23100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2238"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>30000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2239"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>87</Numero_atto><Data_atto>2017-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 87 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2240"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2017-02-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIBESTAR S.R.L. - 01917530162</Beneficiario><Importo(euro)>92</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2241"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2017-02-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VISUAL STUDIO - 02334040975</Beneficiario><Importo(euro)>324.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2242"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2017-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANUSCA SRL - 01897431209</Beneficiario><Importo(euro)>430</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2243"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>2034</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2017</Norma><Modalita>CANONE LOCAZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2244"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>1955</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2017</Norma><Modalita>CANONE LOCAZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2245"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>1965</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2017</Norma><Modalita>CANONE LOCAZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2246"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2017-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INAIL BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>372</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2247"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1213.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2248"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2017-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2249"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>9</Numero_atto><Data_atto>2017-01-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANMIC - 95004150165</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 9 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2250"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>100</Numero_atto><Data_atto>2017-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DISPARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01805510987</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 100 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2251"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2017-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>10126</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2252"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2017-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1041.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2253"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>95</Numero_atto><Data_atto>2017-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>1140.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 95 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2254"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>19198.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2255"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2256"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2257"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2017-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AREAPROTECH SRL - 03568180164</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Informatizzazione</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2258"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - 01523020160</Beneficiario><Importo(euro)>5771</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2259"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO "CREMONESINI" - 00727290983</Beneficiario><Importo(euro)>2133</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2260"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HABILITA SPA CASA DI CURA</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2261"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GERMOGLIO - 01990640177</Beneficiario><Importo(euro)>4100</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2262"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ALLOGGIO PROTETTO COMUNE DI PARATICO - 00882610173</Beneficiario><Importo(euro)>1278</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2263"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO PALAZZOLO - 00533470167</Beneficiario><Importo(euro)>5913</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2264"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2265"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2017-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE CONTI CALEPIO - 03118810161</Beneficiario><Importo(euro)>10577</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2266"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>97</Numero_atto><Data_atto>2017-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VISUAL STUDIO - 02334040975</Beneficiario><Importo(euro)>21.97</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 97 DEL 2017</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2267"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>2900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2268"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>6700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2269"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>280.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2270"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1107.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2271"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>437.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2272"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>731.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2273"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>698.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2274"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>569.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2275"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>943.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2276"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>459.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2277"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2017-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>757.98</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2017</Norma><Modalita>LAVORO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2278"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>104</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMBIANICA LIVIANA - 02779580162</Beneficiario><Importo(euro)>7320</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 104 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE RDO SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2279"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2017-02-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO K SRL - 00906740352</Beneficiario><Importo(euro)>4892.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tributi</UO_Proponente><UO_Responsabile>Ufficio Tributi</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2280"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>98</Numero_atto><Data_atto>2017-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOLAR ASD - 04062740164</Beneficiario><Importo(euro)>12200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 98 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2281"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>114</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>10126</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 114 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2282"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2283"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2017-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ESSEPIEMME SRL - 02270180165</Beneficiario><Importo(euro)>523</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2284"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>92</Numero_atto><Data_atto>2017-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>19005.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 92 DEL 2017</Norma><Modalita>AGGIUDICAZIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2285"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>105</Numero_atto><Data_atto>2017-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 105 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2286"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2017-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>B.M. SERVIZI SRL - 03084000128</Beneficiario><Importo(euro)>11712</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2287"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2017-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARRESE MARIA</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2288"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2017-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2017</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2289"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>109</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RICOH ITALIA SRL - 00748490158</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 109 DEL 2017</Norma><Modalita>PROROGA CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2290"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>110</Numero_atto><Data_atto>2017-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESINT SRL - 06711271004</Beneficiario><Importo(euro)>475.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Informatizzazione</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 110 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2291"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>960</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2017</Norma><Modalita>PROGETTO OCCUPAZIONALE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2292"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE BLU BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2293"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTOLI LUCIANO - 03130820982</Beneficiario><Importo(euro)>990</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2294"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2017-03-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCI - 80118510587</Beneficiario><Importo(euro)>1672.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2017</Norma><Modalita>QUOTA ASSOCIATIVA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2295"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>122</Numero_atto><Data_atto>2017-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO DELL'OGLIO RIFIUTI S.R.L. - 02100670161</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 122 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2296"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2017-03-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1768.77</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2017</Norma><Modalita>STRAORDINARIO ELETTORALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2297"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2017-03-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.N.P.D.A.P. -  EX  C.P.D.E.L.</Beneficiario><Importo(euro)>444.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTI E TASSE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2298"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2017-03-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>150.55</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTI E TASSE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2299"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2017-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2300"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>125</Numero_atto><Data_atto>2017-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>1800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 125 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2301"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2017-03-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BIBLIO S.A.S - 01999530262</Beneficiario><Importo(euro)>248.27</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2302"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2017-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2303"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2017-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2304"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2017-03-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>7350</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2305"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2017-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CELCOMMERCIALE SRL - 01913750681</Beneficiario><Importo(euro)>318.42</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2306"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2017-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI AUTOMOBIL E CLUB D'ITALIA - 00907501001</Beneficiario><Importo(euro)>185</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2307"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2017</Norma><Modalita>GARA ESPLORATIVA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2308"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>139</Numero_atto><Data_atto>2017-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC - 03716410166</Beneficiario><Importo(euro)>268.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 139 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2309"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2017-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SGUVA RENTING SPA - 01849300999</Beneficiario><Importo(euro)>3253</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2310"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2444.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2311"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2312"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2017-03-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>8782.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2313"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>141</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1145.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 141 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2314"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE</Beneficiario><Importo(euro)>8800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2315"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ET LABORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03906670165</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2316"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAFF CGIL LOMBARDIA DARFO B.T.</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2317"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.P.S. CISL VALLECAMONICA SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2318"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UILSER SRL - 02678260163</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2319"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>138</Numero_atto><Data_atto>2017-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>408.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 138 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2320"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2017-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2321"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>146</Numero_atto><Data_atto>2017-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM. BRIGNOLI ANGELO - 02840580167</Beneficiario><Importo(euro)>1649.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 146 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2322"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>147</Numero_atto><Data_atto>2017-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 147 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2323"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO - 00648010163</Beneficiario><Importo(euro)>76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2324"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2325"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2326"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2327"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2328"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2329"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2017-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PEPERONI ELENA - 02482790983</Beneficiario><Importo(euro)>3138.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2330"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2017-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRANCOPOST SRL - 01228580153</Beneficiario><Importo(euro)>257.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2331"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>150</Numero_atto><Data_atto>2017-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL STRADE VIGANI SRL - 01331400166</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 150 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2332"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2017-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>554.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2333"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2017-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PEPERONI ELENA - 02482790983</Beneficiario><Importo(euro)>3138.47</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2334"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>154</Numero_atto><Data_atto>2017-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM. BRIGNOLI ANGELO - 02840580167</Beneficiario><Importo(euro)>1649.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 154 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2335"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>155</Numero_atto><Data_atto>2017-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2444.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 155 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2336"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2017-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHIAVI SRL - 01297120287</Beneficiario><Importo(euro)>7685.91</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2017</Norma><Modalita>RDO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2337"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2017-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARRARA IRRIGAZIONI  - 01732220163</Beneficiario><Importo(euro)>1049.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2338"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2017-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DIPENDENTI COMUNALI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2017</Norma><Modalita>STRAORDINARIO ELETTORALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2339"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2017-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.N.P.D.A.P. -  EX  C.P.D.E.L.</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2340"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2017-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2341"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2017-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GERMOGLIO - 01990640177</Beneficiario><Importo(euro)>4100</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2017</Norma><Modalita>COMPARTECIPAZIONE RETTA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2342"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2017-04-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>110</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2343"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>159</Numero_atto><Data_atto>2017-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 159 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2344"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2017-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TECNO PLUS SRLS - 04029920164</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2345"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>149</Numero_atto><Data_atto>2017-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>3977</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 149 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2346"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2017-05-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2347"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2017-05-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CUNDARI LUIGI - CNDLGU61A12H235S</Beneficiario><Importo(euro)>107.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2348"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>172</Numero_atto><Data_atto>2017-05-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>3120.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 172 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2349"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2017-04-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREDEEM SRL - 10574970017</Beneficiario><Importo(euro)>79.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2350"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2017-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>-2019.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2351"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2017-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>-2677.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2352"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2017-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>2019.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2353"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2017-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>2677.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2354"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2017-05-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 175 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2355"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>181</Numero_atto><Data_atto>2017-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 181 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2356"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>180</Numero_atto><Data_atto>2017-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>3120.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 180 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2357"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2017-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BORDOGNA RAFFAELLA - 02892200169</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2358"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2017-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>91.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2359"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2017-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FRA.MAR SPA - 01425190160</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2360"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2017-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>992</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2361"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>183</Numero_atto><Data_atto>2017-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VAVASSORI GIUSEPPE - 02210830168</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 183 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2362"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2017-05-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2885.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2363"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2017-05-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INSTA SERVICE SRL - 02211770983</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2364"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>190</Numero_atto><Data_atto>2017-05-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>E.S.CO COMUNI SRL - 03684550167</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 190 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2365"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>195</Numero_atto><Data_atto>2017-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>793</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 195 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2366"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2017-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2885.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2367"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2017-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>4026.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2368"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>202</Numero_atto><Data_atto>2017-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>E.S.CO COMUNI SRL - 03684550167</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 202 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2369"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>203</Numero_atto><Data_atto>2017-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VENDOR S.R.L. - 02197180207</Beneficiario><Importo(euro)>8540</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 203 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2370"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2017-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>2019.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2371"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2017-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>2677.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2372"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2017-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>P.A. CONSULTING SNC - 03490500166</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2373"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>208</Numero_atto><Data_atto>2017-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 208 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2374"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>212</Numero_atto><Data_atto>2017-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>P.A. CONSULTING SNC - 03490500166</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 212 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2375"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2017-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>4026.49</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2376"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2017-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDM S.R.L. - 03373300163</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2377"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2017-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>730</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2017</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2378"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>215</Numero_atto><Data_atto>2017-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 215 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2379"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2017-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2380"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2017-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VENDOR S.R.L. - 02197180207</Beneficiario><Importo(euro)>8540</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2381"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>218</Numero_atto><Data_atto>2017-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 218 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2382"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>220</Numero_atto><Data_atto>2017-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>4026</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 220 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2383"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>219</Numero_atto><Data_atto>2017-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 219 DEL 2017</Norma><Modalita>FORNITURA LIBRI DI TESTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2384"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2017-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>719.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2385"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>229</Numero_atto><Data_atto>2017-06-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Informatizzazione</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 229 DEL 2017</Norma><Modalita>RDO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2386"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2017-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>341.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2387"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>241</Numero_atto><Data_atto>2017-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GIUSEPPE - 01941720169</Beneficiario><Importo(euro)>1015.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 241 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2388"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>249</Numero_atto><Data_atto>2017-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STUDIO CADEI ASSOCIATI - 03007930161</Beneficiario><Importo(euro)>2537.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 249 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2389"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2017-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI</Beneficiario><Importo(euro)>110</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2390"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>254</Numero_atto><Data_atto>2017-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1207.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 254 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2391"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2017-07-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2392"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2017-07-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>17111.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2393"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>265</Numero_atto><Data_atto>2017-07-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO ALPINI - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 265 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2394"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2017-07-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>4270</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2395"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2017-07-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>3651</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2396"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2017-07-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ORI BELOMETTI MARIA</Beneficiario><Importo(euro)>216</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2397"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2017-07-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3294</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2398"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2017-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2399"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2017-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2400"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2017-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2401"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2017-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN FILASTRO</Beneficiario><Importo(euro)>1574.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2017</Norma><Modalita>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2402"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2017-08-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2403"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2017-08-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2404"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>293</Numero_atto><Data_atto>2017-08-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 293 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2405"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2017-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>825.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2406"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>310</Numero_atto><Data_atto>2017-08-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CI DI EMME DUE DI DOSSI G. E C. SNC - 03158330161</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 310 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2407"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>311</Numero_atto><Data_atto>2017-08-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 311 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2408"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>328</Numero_atto><Data_atto>2017-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>110</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 328 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2409"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2017-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2410"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2017-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>INAIL BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>514</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2411"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2017-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL SOLE 24 ORE SPA SERV. ABBONAMENTI</Beneficiario><Importo(euro)>228.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2412"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2017-09-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>164.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2413"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>331</Numero_atto><Data_atto>2017-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>305</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 331 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2414"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>339</Numero_atto><Data_atto>2017-09-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARRARA IRRIGAZIONI  - 01732220163</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 339 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2415"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>341</Numero_atto><Data_atto>2017-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 341 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2416"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>334</Numero_atto><Data_atto>2017-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SINE DIE MUSIC - 03270030160</Beneficiario><Importo(euro)>2318</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 334 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2417"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>335</Numero_atto><Data_atto>2017-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ARUBA PEC SPA - 01879020517</Beneficiario><Importo(euro)>915</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Informatizzazione</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 335 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2418"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>345</Numero_atto><Data_atto>2017-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 345 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2419"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2420"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1308.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2421"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>355</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1308.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 355 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2422"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2423"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1308.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2424"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1308.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2425"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2017-09-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO - 02547360160</Beneficiario><Importo(euro)>1012.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2017</Norma><Modalita>AUTORIPARAZIONI DANESI FLAVIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2426"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>362</Numero_atto><Data_atto>2017-10-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>195.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 362 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2427"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2017-08-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEAMQUALITY SRL</Beneficiario><Importo(euro)>2793</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2428"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2017-10-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2429"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2017-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI LUCA - 03175870165</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2430"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2017-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>441.09</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2431"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>374</Numero_atto><Data_atto>2017-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 374 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2432"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>373</Numero_atto><Data_atto>2017-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL 22 S.R.L. - 02567720160</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 373 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2433"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>372</Numero_atto><Data_atto>2017-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA EDILE F.LLI ROCCIA SRL - 02848660169</Beneficiario><Importo(euro)>3245.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 372 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2434"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2017-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2435"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>380</Numero_atto><Data_atto>2017-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>459.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 380 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2436"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>385</Numero_atto><Data_atto>2017-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SILVANA EDITORIALE SPA</Beneficiario><Importo(euro)>1790</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 385 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24/10/2017</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2437"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>385</Numero_atto><Data_atto>2017-10-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SILVANA EDITORIALE SPA</Beneficiario><Importo(euro)>1330</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 385 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24/10/2017</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2438"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>402</Numero_atto><Data_atto>2017-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 402 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2439"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2017-11-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA EDILE PARIS PIETRO DEI F.LLI PARIS DANILO E SILVIO SRL - 02360620161</Beneficiario><Importo(euro)>10826.69</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSO CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2440"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2017-11-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2441"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2017-11-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2442"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>406</Numero_atto><Data_atto>2017-11-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 406 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2443"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>419</Numero_atto><Data_atto>2017-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>744.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 419 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2444"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>409.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2445"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>143.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2446"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2447"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>440</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CHIZZOLI VINCENZO - 02505730164</Beneficiario><Importo(euro)>2641.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 440 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDANENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2448"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2449"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>442</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAZZOLENI MASSIMO - 02870730161</Beneficiario><Importo(euro)>1903.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 442 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2450"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2017-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>340</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2451"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2017-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>260</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2452"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2017-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2453"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2017-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY VILLONGO - 02348560166</Beneficiario><Importo(euro)>4520</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2454"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2017-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>5480</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2455"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2017-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KARATE VILLONGO - 03253790160</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2456"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>415</Numero_atto><Data_atto>2017-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 415 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2457"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2017-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGES S.R.L. - 00226300168</Beneficiario><Importo(euro)>16655.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2458"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2017-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>4608.05</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2459"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2017-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>410.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2460"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>418</Numero_atto><Data_atto>2017-11-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VINCI MICHELE - 02285600165</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 418 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2461"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>420</Numero_atto><Data_atto>2017-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA TECNICA SERVIZI S.A.S. - 03274000987</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 420 DEL 2017</Norma><Modalita>PROCEDURA SINTEL</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2462"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>421</Numero_atto><Data_atto>2017-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>287.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Amministrativa</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 421 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2463"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA SACRA FAMIGLIA DI S.FILASTRO - 01091250165</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2464"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>424</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>248.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 424 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2465"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>425</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI S.P.A. - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>10697.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 425 DEL 2017</Norma><Modalita>RDO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2466"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>428</Numero_atto><Data_atto>2017-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORPO MUSICALE DI VILLONGO - 95020990164</Beneficiario><Importo(euro)>5200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 428 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2467"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2017-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2468"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>450</Numero_atto><Data_atto>2017-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMMOBILIARE S. ALESSANDRO SRL  - 03344380161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 450 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2469"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>469</Numero_atto><Data_atto>2017-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>10980</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 469 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2470"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2017-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI CRISTINELLI SNC - 01235480165</Beneficiario><Importo(euro)>768.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2471"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>474</Numero_atto><Data_atto>2017-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORNITORE DA INDIVIDUARE</Beneficiario><Importo(euro)>3317</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 474 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO L.R. 2005 N. 12</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2472"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2017-12-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>111.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2473"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2017-12-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>26.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2474"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2017-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI LUCA - 03175870165</Beneficiario><Importo(euro)>1223.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2475"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2017-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI LUCA - 03175870165</Beneficiario><Importo(euro)>423.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2476"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>463</Numero_atto><Data_atto>2017-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UTENTI DIVERSI</Beneficiario><Importo(euro)>3650</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 463 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2477"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2017-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>508.13</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2478"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>484</Numero_atto><Data_atto>2017-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>633.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 484 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2479"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>484</Numero_atto><Data_atto>2017-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>568.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 484 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2480"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2017-11-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE</Beneficiario><Importo(euro)>840</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2481"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>495</Numero_atto><Data_atto>2017-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SOLE SRL - 05999811002</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 495 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2482"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>506</Numero_atto><Data_atto>2017-12-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AGRARIA 2000 DI PRESTI LUCIANO &amp; C. SNC</Beneficiario><Importo(euro)>750</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 506 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2483"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2017-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO VILLONGO - 02444410167</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2484"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2017-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE GENITORI ORGANIZZATI</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2485"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2017-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE CORO ANGELO</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2486"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2017-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S.ALESSANDRO</Beneficiario><Importo(euro)>5700</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2487"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>24</Numero_atto><Data_atto>2018-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI ROCCIA SRL - 02848660169</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 24 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Paolo Giavarini</Responsabile></row>
<row _id="2488"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2018-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VICINI PIER LUIGI - 02288300169</Beneficiario><Importo(euro)>902.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Paolo Giavarini</Responsabile></row>
<row _id="2489"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2018-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASP SCS ONLUS - 02239850981</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2490"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>37</Numero_atto><Data_atto>2018-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 37 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2491"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>39</Numero_atto><Data_atto>2018-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1037</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 39 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2492"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>361.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2493"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>361.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2494"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>722.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2495"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>361.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2496"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>72.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2497"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>72.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2498"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>144.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2499"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2018-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>72.22</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2500"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2018-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>323.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2501"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2018-02-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>323.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2502"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2018-02-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>134.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2503"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>23100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2504"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>33000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2505"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2506"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2507"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>17210</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2508"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>25000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2509"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>24500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2510"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2511"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2018-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2512"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2018-03-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2513"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2018-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>543123</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2514"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>74</Numero_atto><Data_atto>2018-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2928</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 74 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2515"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2018-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ANAC</Beneficiario><Importo(euro)>660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2516"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>75</Numero_atto><Data_atto>2018-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI ROCCIA SRL - 02848660169</Beneficiario><Importo(euro)>1586</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 75 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2517"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2018-03-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>716.14</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2518"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2018-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL CAPANNONE COMPAGNIA TEATRALE - 95197160161</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2519"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2018-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ROMANICO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2520"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2018-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PROVINCIA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>110</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2521"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>127</Numero_atto><Data_atto>2018-04-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 127 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2522"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2523"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>122</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI AUTOMOBIL E CLUB D'ITALIA - 00907501001</Beneficiario><Importo(euro)>185</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 122 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2524"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO DI BELLINI TIZIANA &amp; C. SNC - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2525"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2526"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>70</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2527"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2528"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2529"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SB PROJECT S.R.L. - 04167660168</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2530"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2531"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO E C. SNC - 01748270178</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2532"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2018-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2533"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2018-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2534"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2018-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2535"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2018-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2536"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2018-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2537"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2018-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>G.P.E. SRL - 02539920161</Beneficiario><Importo(euro)>477</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2538"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2018-03-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>3120.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2539"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2018-03-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>15577.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2540"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>114</Numero_atto><Data_atto>2018-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DENTELLA S.R.L. - 01041960160</Beneficiario><Importo(euro)>4062.23</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 114 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2541"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2018-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>1408</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2542"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>112</Numero_atto><Data_atto>2018-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2430.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 112 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2543"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>280</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2544"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>155</Numero_atto><Data_atto>2018-05-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 155 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2545"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>156</Numero_atto><Data_atto>2018-05-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 156 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2546"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2018-05-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2547"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2018-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1207.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2548"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2018-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2549"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2018-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>2348.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2550"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2018-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3538</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2551"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2018-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2552"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2018-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2553"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2018-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2554"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2018-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>4950</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2555"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>206</Numero_atto><Data_atto>2018-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 206 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2556"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2018-06-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ELLISSE SRL - 08427870012</Beneficiario><Importo(euro)>2269.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2557"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>229</Numero_atto><Data_atto>2018-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 229 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2558"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>234</Numero_atto><Data_atto>2018-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 234 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2559"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2018-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VAVASSORI GIUSEPPE - 02210830168</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2560"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>242</Numero_atto><Data_atto>2018-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>392.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 242 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2561"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>253</Numero_atto><Data_atto>2018-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 253 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2562"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>254</Numero_atto><Data_atto>2018-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>738.71</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 254 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2563"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>254</Numero_atto><Data_atto>2018-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>54.29</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 254 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2564"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2018-08-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>969</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2565"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>273</Numero_atto><Data_atto>2018-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 273 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2566"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2018-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G. S.R.L. - 01648670980</Beneficiario><Importo(euro)>80.03</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2567"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2018-05-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>14000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTIO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="2568"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2018-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2308.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2569"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2018-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2320</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2570"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2018-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>2320</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2571"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>3200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2572"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2018-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COSTRUZIONI EDILI DI ZANNI CELESTINO - 04235680164</Beneficiario><Importo(euro)>5612</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2573"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>288</Numero_atto><Data_atto>2018-08-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>3226.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 288 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2574"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>292</Numero_atto><Data_atto>2018-08-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SUARDI SPA - 03231070164</Beneficiario><Importo(euro)>2100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 292 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2575"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>296</Numero_atto><Data_atto>2018-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1571.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 296 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2576"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>296</Numero_atto><Data_atto>2018-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1571.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 296 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2577"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>295</Numero_atto><Data_atto>2018-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IVANCOLOR DI LA SPEME IVAN</Beneficiario><Importo(euro)>1844.98</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 295 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2578"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2018-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>3721</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2579"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>290</Numero_atto><Data_atto>2018-08-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SUARDI SPA - 03231070164</Beneficiario><Importo(euro)>2100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 290 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2580"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2018-09-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>219.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2581"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>303</Numero_atto><Data_atto>2018-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 303 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2582"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2018-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO ALPINI - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2583"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>307</Numero_atto><Data_atto>2018-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>890.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 307 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2584"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>309</Numero_atto><Data_atto>2018-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 309 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2585"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>311</Numero_atto><Data_atto>2018-09-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SALVIOLI OSCAR - 02576530162</Beneficiario><Importo(euro)>1213.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 311 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2586"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>324</Numero_atto><Data_atto>2018-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 324 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2587"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>335</Numero_atto><Data_atto>2018-10-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 335 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2588"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>342</Numero_atto><Data_atto>2018-10-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONI REGIONALE LOMBARDIA - 00993181007</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 342 DEL 2018</Norma><Modalita>DIRITTI AMMINISTRATIVI</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2589"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>344</Numero_atto><Data_atto>2018-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>866.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 344 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2590"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>352</Numero_atto><Data_atto>2018-10-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARTIS DAVIDE - 02841560168</Beneficiario><Importo(euro)>3725.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 352 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2591"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2018-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2592"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2018-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2593"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2018-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2594"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2018-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2595"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2018-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2596"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2018-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL - 03372840987</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2597"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>356</Numero_atto><Data_atto>2018-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>13643</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 356 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2598"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>356</Numero_atto><Data_atto>2018-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>254</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 356 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2599"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>358</Numero_atto><Data_atto>2018-10-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 358 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2600"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>372</Numero_atto><Data_atto>2018-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LE GIRAFFE NOLEGGI DI FERRARI STEFANO - 03498170178</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 372 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2601"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2018-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - 05755830964</Beneficiario><Importo(euro)>364</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2602"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2018-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>3315</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2603"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2018-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>70</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2604"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2018-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>131</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2605"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2018-11-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>194</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2606"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2018-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2607"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2018-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE A.I.B. - 03427190982</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2608"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>386</Numero_atto><Data_atto>2018-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ELLISSE SRL - 08427870012</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 386 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2609"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>457.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2610"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>3782</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2611"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>3782</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2612"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>400</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 400 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2613"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>402</Numero_atto><Data_atto>2018-12-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>341.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 402 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2614"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2018-12-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2615"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2616"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2018-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>4550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2617"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2018-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 90029430163</Beneficiario><Importo(euro)>4458.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2618"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>418</Numero_atto><Data_atto>2018-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.U.C. CENTRALE UNICA COMM AREA VASTA BS - 03046380170</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 418 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2619"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2018-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2620"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>432</Numero_atto><Data_atto>2018-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 432 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2621"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2018-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2622"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>434</Numero_atto><Data_atto>2018-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>677</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 434 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2623"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>436</Numero_atto><Data_atto>2018-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARTIS DAVIDE - 02841560168</Beneficiario><Importo(euro)>3725.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 436 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2624"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2018-12-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>188.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2625"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2019-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>325.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2626"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>3</Numero_atto><Data_atto>2019-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>805.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 3 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2627"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>2200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2628"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2629"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>2800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2630"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2631"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2632"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2633"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="2635"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>1800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="2637"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2638"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>38</Numero_atto><Data_atto>2019-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IREN MERCATO SPA - 01178580997</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 38 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2639"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2019-03-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="2645"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>5500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2646"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>550</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2647"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>4300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2648"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2649"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2019-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>471.53</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2650"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2019-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>586.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2651"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2019-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>662000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2652"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>292.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2653"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>27100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2654"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>35928</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2655"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>8300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2656"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>3400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2657"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>31600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2658"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>18000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2659"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>29000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2660"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>21000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2661"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2662"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2019-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO E C. SNC - 01748270178</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2663"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>85</Numero_atto><Data_atto>2019-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 85 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2664"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2019-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2665"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>102</Numero_atto><Data_atto>2019-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEAM QUALITY SRL - 02346750165</Beneficiario><Importo(euro)>640.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 102 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2666"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2019-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2667"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>101</Numero_atto><Data_atto>2019-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1770.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 101 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2668"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2019-04-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>561.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2669"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2019-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASP SCS ONLUS - 02239850981</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2670"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2019-04-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CDS TRACCIALINEE S.R.L. - 03387280161</Beneficiario><Importo(euro)>782.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2671"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>172</Numero_atto><Data_atto>2019-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3538</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 172 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2672"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2019-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>704</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2673"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2019-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>704</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2674"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2019-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2675"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>184</Numero_atto><Data_atto>2019-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>900</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 184 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2676"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2019-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FLORICOLTURA DI GUGLIELMO &amp; LUIGINA S.S.SOC.AGRICOLA - 01744610161</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2677"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>196</Numero_atto><Data_atto>2019-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>220</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 196 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2678"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>141.9</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2679"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CIABATTI FABIO ING. - 04382120162</Beneficiario><Importo(euro)>4160</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2680"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2019-05-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2681"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2019-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2682"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2019-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2683"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2019-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2684"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2019-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>327.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2685"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2019-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1308.08</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2686"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2019-06-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>981.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2687"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2019-06-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACI AUTOMOBIL E CLUB D'ITALIA - 00907501001</Beneficiario><Importo(euro)>185</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2688"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>240</Numero_atto><Data_atto>2019-06-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - 03373300163</Beneficiario><Importo(euro)>270</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 240 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2689"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>260</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 260 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2690"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>261</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>646.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 261 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2691"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>266</Numero_atto><Data_atto>2019-07-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MANERBA SPA - 01501840209</Beneficiario><Importo(euro)>2257</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 266 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2692"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>269</Numero_atto><Data_atto>2019-07-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 269 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2693"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2694"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2019-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>8223</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2695"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2019-07-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>1734.84</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2696"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>296</Numero_atto><Data_atto>2019-08-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - 05755830964</Beneficiario><Importo(euro)>364</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 296 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2697"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>303</Numero_atto><Data_atto>2019-08-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>5477.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 303 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2698"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>168</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2699"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>51.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2700"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2701"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2702"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>3100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2703"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2704"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>5100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2705"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>323</Numero_atto><Data_atto>2019-08-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 323 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2706"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2019-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2745.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2707"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>341</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 341 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2708"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>351</Numero_atto><Data_atto>2019-09-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 351 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2709"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>357</Numero_atto><Data_atto>2019-09-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>752.13</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 357 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2710"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>364</Numero_atto><Data_atto>2019-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 364 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2711"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2019-10-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GREEN SPORT SRL - 02484380205</Beneficiario><Importo(euro)>11590</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2712"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>372</Numero_atto><Data_atto>2019-10-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI PAOLO - 03622930166</Beneficiario><Importo(euro)>3660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 372 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2713"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2019-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2714"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2019-10-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>366</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2715"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>395</Numero_atto><Data_atto>2019-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1802.55</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 395 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="2717"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2019-10-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SIMAL 2006 S.L. - 03376430983</Beneficiario><Importo(euro)>5628.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2718"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>403</Numero_atto><Data_atto>2019-10-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 403 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2719"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>404</Numero_atto><Data_atto>2019-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 404 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2720"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2019-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>652.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2721"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2019-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLETTI SIMONE - 03511090163</Beneficiario><Importo(euro)>5836.48</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2722"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2019-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POLONI AMADIO - 03125040166</Beneficiario><Importo(euro)>1119.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2723"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2019-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELINI FABIO - 02665170169</Beneficiario><Importo(euro)>418</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2724"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>412</Numero_atto><Data_atto>2019-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VETRERIA CRISTINELLI SRL  - 01235480165</Beneficiario><Importo(euro)>3965</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 412 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2725"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2019-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA SPEME IVAN - 03728750161</Beneficiario><Importo(euro)>3368.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2726"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2019-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>3315</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2727"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2019-11-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>76.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2728"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>445</Numero_atto><Data_atto>2019-11-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>-5477.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 445 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2729"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>445</Numero_atto><Data_atto>2019-11-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APPALTIAMO SRLS - 03440481202</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 445 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2730"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>445</Numero_atto><Data_atto>2019-11-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APPALTIAMO SRLS - 03440481202</Beneficiario><Importo(euro)>820</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 445 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2731"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>458</Numero_atto><Data_atto>2019-11-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>337.94</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 458 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2732"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>477</Numero_atto><Data_atto>2019-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1150</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 477 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2733"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2734"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>6547</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2735"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2736"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>9202</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2737"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2738"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2739"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>479</Numero_atto><Data_atto>2019-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 479 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2740"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2019-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2741"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2019-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2742"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>497</Numero_atto><Data_atto>2019-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 497 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2743"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>495</Numero_atto><Data_atto>2019-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 495 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2744"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2019-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>83</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2745"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>511</Numero_atto><Data_atto>2019-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>349</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 511 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2746"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2019-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>713.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2747"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>406.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2748"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>406.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2749"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>406.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2750"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>296.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2751"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>296.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2752"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>296.46</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2753"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>13</Numero_atto><Data_atto>2020-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>317</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 13 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2754"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>22</Numero_atto><Data_atto>2020-01-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>1122.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 22 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2755"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>36</Numero_atto><Data_atto>2020-01-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 36 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2756"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>58</Numero_atto><Data_atto>2020-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>172.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 58 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2757"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2020-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>134.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2758"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2020-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>662000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2759"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>33600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2760"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>35928</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2761"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>8300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2762"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>3400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2763"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>38800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="2766"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>21000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2767"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2020-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>1400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN HOUSE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2768"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2769"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2770"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>60</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2771"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2772"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2773"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2774"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO E C. SNC - 01748270178</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2775"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2776"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SB PROJECT S.R.L. - 04167660168</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2777"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2020-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2778"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2020-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>338.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2779"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>98</Numero_atto><Data_atto>2020-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI PER IL VERDE DI PICCINELLI &amp; SPATTI S.N.C. - 03089340172</Beneficiario><Importo(euro)>915</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 98 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2780"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>94</Numero_atto><Data_atto>2020-02-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 94 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTIO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2781"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>110</Numero_atto><Data_atto>2020-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>2684</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 110 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2782"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2020-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>1830</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2783"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2020-03-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEAM QUALITY SRL - 02346750165</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2784"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2020-03-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>1378.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2785"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>120</Numero_atto><Data_atto>2020-03-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>20830.31</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 120 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2786"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>122</Numero_atto><Data_atto>2020-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1000.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 122 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2787"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>123</Numero_atto><Data_atto>2020-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 123 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2788"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>128</Numero_atto><Data_atto>2020-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 128 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2789"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2020-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2790"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>137</Numero_atto><Data_atto>2020-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>2354.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 137 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2791"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>138</Numero_atto><Data_atto>2020-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>3231.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 138 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2792"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>138</Numero_atto><Data_atto>2020-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>830</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 138 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2793"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>140</Numero_atto><Data_atto>2020-04-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>1952</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 140 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2794"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>145</Numero_atto><Data_atto>2020-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 145 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2795"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>147</Numero_atto><Data_atto>2020-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDF MEDICAL SRL - 04315760167</Beneficiario><Importo(euro)>690</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 147 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2796"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2020-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>77.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2797"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2020-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2798"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2020-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASIM DI ELISA PARIS - 02579580164</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2799"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>153</Numero_atto><Data_atto>2020-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1549.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 153 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2800"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>154</Numero_atto><Data_atto>2020-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>169.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 154 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2801"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>155</Numero_atto><Data_atto>2020-04-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI ZAMBETTI SRL - 02723240160</Beneficiario><Importo(euro)>9150</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 155 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2802"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2020-04-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PEZZOTTI FILIPPO - 02543240168</Beneficiario><Importo(euro)>1159</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2803"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2020-05-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>5368</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2804"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>164</Numero_atto><Data_atto>2020-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SONZOGNI SINTESI SRL - 03831120161</Beneficiario><Importo(euro)>3062.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 164 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2805"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2020-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI PAOLO - 03622930166</Beneficiario><Importo(euro)>2558.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 166 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2806"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2020-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>427</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2807"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2020-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>704</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2808"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2020-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CANOBBIO GROUP SRL - 01594440982</Beneficiario><Importo(euro)>704</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2809"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>249.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2810"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1585</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2811"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>339.78</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2812"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>1068.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2813"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>174</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 174 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2814"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 175 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2815"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>1002</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 175 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2816"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2020-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2817"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>182</Numero_atto><Data_atto>2020-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS PLAST S.R.L - 00796810166</Beneficiario><Importo(euro)>513.62</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 182 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2818"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2020-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PEDINI DR.SSA MARIA TERESA - 00986850162</Beneficiario><Importo(euro)>140</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2819"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2020-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2820"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2020-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>993.57</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2821"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2020-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2822"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>218</Numero_atto><Data_atto>2020-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1647</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 218 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2823"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2020-06-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2824"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>231</Numero_atto><Data_atto>2020-07-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AREA 21 - 03769220165</Beneficiario><Importo(euro)>2470.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 231 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2825"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>242</Numero_atto><Data_atto>2020-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OFFICINA MECCANICA FENAROLI RENATO DI FENAROLI GIOVANNI E MAURIZIO SNC - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 242 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2826"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2020-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2827"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2020-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>350.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2828"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>250</Numero_atto><Data_atto>2020-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>719.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 250 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2829"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2020-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>4880</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2830"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>260</Numero_atto><Data_atto>2020-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1060</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 260 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2831"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>260</Numero_atto><Data_atto>2020-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1440</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 260 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2832"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>260</Numero_atto><Data_atto>2020-07-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 260 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2833"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2020-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>2621.24</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2834"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2020-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.C.R. CARTONGESSI S.R.L. - 02909970168</Beneficiario><Importo(euro)>11590</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2835"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>272</Numero_atto><Data_atto>2020-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 272 DEL 2020</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2836"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2020-08-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS PLAST S.R.L - 00796810166</Beneficiario><Importo(euro)>2293.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2837"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2020-08-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BILLY SPORT DI D.PASQUINELLI E C. S.A.S. - 01873000168</Beneficiario><Importo(euro)>218.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2838"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>292</Numero_atto><Data_atto>2020-08-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>4900</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 292 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2839"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2020-08-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2840"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2020-08-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2841"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>291</Numero_atto><Data_atto>2020-08-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 291 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2842"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2020-08-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2843"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2020-08-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>-1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2844"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2020-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LB BRESCIANI LORENZO SRL - 02846700165</Beneficiario><Importo(euro)>976</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2845"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>300</Numero_atto><Data_atto>2020-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRESCIANINI ANTONIO - 03236620989</Beneficiario><Importo(euro)>1895.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 300 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2846"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>301</Numero_atto><Data_atto>2020-09-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>738.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 301 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2847"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2020-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO E C. SNC - 01748270178</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2848"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>309</Numero_atto><Data_atto>2020-09-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>91.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 309 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2849"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2020-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>338.63</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2850"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2020-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G.S. SRL - 01557310164</Beneficiario><Importo(euro)>149.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2851"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2020-09-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CRES LT SRL - 03842690160</Beneficiario><Importo(euro)>488</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2852"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>323</Numero_atto><Data_atto>2020-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>1122.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 323 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2853"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2020-09-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS SILVESTRO SNC - 01734400169</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2020</Norma><Modalita>CAUZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2854"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>331</Numero_atto><Data_atto>2020-09-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>607.56</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 331 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2855"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>348</Numero_atto><Data_atto>2020-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VETRERIA CRISTINELLI SRL  - 01235480165</Beneficiario><Importo(euro)>2659.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 348 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2856"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2020-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELLINI GEROLAMO - 03337700169</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2857"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>373</Numero_atto><Data_atto>2020-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>1658</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 373 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2858"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>376</Numero_atto><Data_atto>2020-10-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>622.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 376 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2859"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>393</Numero_atto><Data_atto>2020-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BRESCIANINI ANTONIO - 03236620989</Beneficiario><Importo(euro)>2680.34</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 393 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2860"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>392</Numero_atto><Data_atto>2020-11-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI PAOLO - 03622930166</Beneficiario><Importo(euro)>1828.17</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 392 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2861"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2020-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LA PIOVRA S.R.L. UNIPERSONALE - 02268400161</Beneficiario><Importo(euro)>622.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2862"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>409</Numero_atto><Data_atto>2020-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>4326.12</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 409 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2863"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>410</Numero_atto><Data_atto>2020-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CE ELETTRICA CARRARA - 02290320163</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 410 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2864"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>424</Numero_atto><Data_atto>2020-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 424 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2865"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>425</Numero_atto><Data_atto>2020-11-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS PLAST S.R.L - 00796810166</Beneficiario><Importo(euro)>2415.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 425 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2866"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>426</Numero_atto><Data_atto>2020-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COSTRUZIONI EDILI DI ZANNI CELESTINO - 04235680164</Beneficiario><Importo(euro)>10455</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 426 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2867"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2020-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CARPENTERIA VEZZOLI SAS - 03054130178</Beneficiario><Importo(euro)>5856</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2868"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>429</Numero_atto><Data_atto>2020-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAINERI SERVICE SAS - 03549920175</Beneficiario><Importo(euro)>402.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 429 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2869"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>431</Numero_atto><Data_atto>2020-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 431 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2870"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2020-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BELOTTI GUIDO - 00511400160</Beneficiario><Importo(euro)>-6179.44</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2871"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2020-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>5917</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2872"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2020-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="2873"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>484</Numero_atto><Data_atto>2020-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>95</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 484 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2874"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2020-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>146.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2875"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2020-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>2900</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2876"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>480</Numero_atto><Data_atto>2020-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA AURORA - 07010770969</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 480 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2877"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>491</Numero_atto><Data_atto>2020-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 491 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2878"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>509</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1320.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 509 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2879"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>508</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>1301.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 508 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2880"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>516</Numero_atto><Data_atto>2020-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>3098.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 516 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2881"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2020-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IMPRESA LUISELLI SAS DI LUISELLI ROBERTO - 03681750166</Beneficiario><Importo(euro)>10919</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 3</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2882"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>18</Numero_atto><Data_atto>2021-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>183</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 18 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2883"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2021-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2884"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2021-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2885"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2021-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2886"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2021-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>APAVE ITALIA CPM SRL  - 01575040983</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2887"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>12</Numero_atto><Data_atto>2021-01-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>170.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 12 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2888"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>517</Numero_atto><Data_atto>2020-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN – EDIL SRL - 02672960184</Beneficiario><Importo(euro)>4701.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 517 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2889"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2021-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>4061.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2890"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>45</Numero_atto><Data_atto>2021-02-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>3386.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 45 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2891"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>49</Numero_atto><Data_atto>2021-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>317.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 49 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2892"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>59</Numero_atto><Data_atto>2021-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 59 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2893"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>60</Numero_atto><Data_atto>2021-03-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 60 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2894"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2021-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>195.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2895"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO - 00648010163</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2896"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IDEA UFFICIO SRL - 03792440160</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2897"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIECO S.A.S. DI FINAZZI G. - 03055500163</Beneficiario><Importo(euro)>60</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2898"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC - 02769960168</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2899"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SB PROJECT S.R.L. - 04167660168</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2900"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ACERBIS GARDEN S.N.C. - 02424220164</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2901"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO E C. SNC - 01748270178</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2902"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLORIFICIO DI SARNICO - 02644210169</Beneficiario><Importo(euro)>1450</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2903"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2904"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2905"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2906"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2907"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>3900</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2908"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2909"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2910"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2911"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2912"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2913"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2914"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2915"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2021-03-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2916"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2917"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2918"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2919"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONIZZOLI LORENZO - 03473900169</Beneficiario><Importo(euro)>310</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2920"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONIZZOLI LORENZO - 03473900169</Beneficiario><Importo(euro)>715</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2921"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - 09633951000</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2922"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2021-02-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZI COMUNALI SPA - 02546290160</Beneficiario><Importo(euro)>662000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2923"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>89</Numero_atto><Data_atto>2021-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 89 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2924"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2021-04-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>2758</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2925"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2021-04-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2926"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2021-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2927"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>164</Numero_atto><Data_atto>2014-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>21845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 164 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2928"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2014-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2929"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>497</Numero_atto><Data_atto>2014-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>-3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 497 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="2930"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>523</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 523 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2931"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>523</Numero_atto><Data_atto>2014-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>35000</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 523 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2932"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2015-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>21845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2933"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>244</Numero_atto><Data_atto>2015-07-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 244 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2934"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2935"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>483</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>56845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 483 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2936"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2016-06-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2937"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>13155</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2938"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2016-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 80013730165 - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>56845</Importo(euro)><UO_Proponente>Scuola</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2016</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="2939"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2017-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI S. ALESSANDRO - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>6650</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="2940"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>33600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2941"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>37500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2942"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>6800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2943"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>3400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2944"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>37300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2945"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2946"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>31000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2947"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>12900</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2948"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>126</Numero_atto><Data_atto>2021-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 126 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2949"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>463.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2950"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>439.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2951"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2952"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>36.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2953"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2021-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CORTESI SERRAMENTI DI CORTESI PAOLO - 03970540963</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2954"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2021-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARIS PLAST S.R.L - 00796810166</Beneficiario><Importo(euro)>195.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2955"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2021-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>5795</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2956"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>1171.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2957"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>141</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MASTER GROUP S.R.L. - 03117650139</Beneficiario><Importo(euro)>3233</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 141 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2958"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2021-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEAM QUALITY SRL - 02346750165</Beneficiario><Importo(euro)>3934.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2959"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PILOMAT SRL - 00383760162</Beneficiario><Importo(euro)>244</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2960"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>156</Numero_atto><Data_atto>2021-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>506.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 156 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2961"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2021-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PILOMAT SRL - 00383760162</Beneficiario><Importo(euro)>688.45</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2962"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2021-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2963"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2021-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2964"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2021-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.T. SAFE SRL - 03966790168</Beneficiario><Importo(euro)>122</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 161 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2965"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2021-05-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ATS BERGAMO - 04114400163</Beneficiario><Importo(euro)>475.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 162 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2966"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>183</Numero_atto><Data_atto>2021-06-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MARCHETTI STAMPE DIGITALI S.N.C. DI FERRARI DIEGO &amp; MIRKO - 03347190161</Beneficiario><Importo(euro)>48.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 183 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2967"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>188</Numero_atto><Data_atto>2021-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PUBBLIACE SRL - 03169680166</Beneficiario><Importo(euro)>1024.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 188 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2968"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN-EDIL S.R.L. - 02672960164</Beneficiario><Importo(euro)>7909.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2969"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2021-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AREA 21 - 03769220165</Beneficiario><Importo(euro)>9760</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2970"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>203</Numero_atto><Data_atto>2021-06-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PADERNO NICOLA - 04296390166</Beneficiario><Importo(euro)>17043.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 203 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2971"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2021-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2972"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>209</Numero_atto><Data_atto>2021-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>I.P.S. IMPIANTI SRL - 03438450177</Beneficiario><Importo(euro)>433.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 209 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2973"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>208</Numero_atto><Data_atto>2021-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>189.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 208 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2974"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>212</Numero_atto><Data_atto>2021-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>36600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 212 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2975"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>257</Numero_atto><Data_atto>2021-08-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 1</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 257 DEL 2021</Norma><Modalita>BONIFICO</Modalita><Responsabile>Bertuletti Maura</Responsabile></row>
<row _id="2976"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>304</Numero_atto><Data_atto>2021-09-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TAPPEZZERIA ARREDO CENTER DI POLIINI B. &amp; C. SNC - 01056450164</Beneficiario><Importo(euro)>866.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 304 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2977"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>309</Numero_atto><Data_atto>2021-09-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>1521.19</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 309 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2978"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>311</Numero_atto><Data_atto>2021-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GEOM. ANGELO POMPIGLIO - 01296350166</Beneficiario><Importo(euro)>1067.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 311 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2979"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>314</Numero_atto><Data_atto>2021-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - 05755830964</Beneficiario><Importo(euro)>854</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 314 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2980"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>328</Numero_atto><Data_atto>2021-09-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRAFICHE E GASPARI SRL - 00089070403</Beneficiario><Importo(euro)>495.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 328 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2981"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>329</Numero_atto><Data_atto>2021-09-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>METALCO SRL - 04299810269</Beneficiario><Importo(euro)>1148.67</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 329 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2982"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>335</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GLOBALSERVICE SRL - 0369076098</Beneficiario><Importo(euro)>1098</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 335 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2983"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>334</Numero_atto><Data_atto>2021-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TELINI FABIO - 02665170169</Beneficiario><Importo(euro)>418</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 334 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIUDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2984"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>2270</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2985"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>560</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2986"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>336</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LOCHIS AGOSTINO &amp; C. SNC - 03085040164</Beneficiario><Importo(euro)>1270</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 336 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2987"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>337</Numero_atto><Data_atto>2021-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SAVOCA ANTONINO - 01094800164</Beneficiario><Importo(euro)>1409.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 337 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2988"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>3050</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2989"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>339</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VIGANI GABRIELE - 02674330168</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 339 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2990"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>340</Numero_atto><Data_atto>2021-10-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>3035.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 340 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2991"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>342</Numero_atto><Data_atto>2021-10-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PLEBANI ANDREA - PLBNDR04P15I628N</Beneficiario><Importo(euro)>1281</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 342 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2992"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2021-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SOCIETÀ AGRICOLA FLORICOLTURA MORINA DI MORINA DANILO &amp; C. S.S. - 01313580167</Beneficiario><Importo(euro)>264</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2993"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2021-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>2656.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2994"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>370</Numero_atto><Data_atto>2021-10-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>LDDS SRL - 02565160989</Beneficiario><Importo(euro)>123</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 370 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2995"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>371</Numero_atto><Data_atto>2021-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - 02659410167</Beneficiario><Importo(euro)>2379</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 371 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2996"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>372</Numero_atto><Data_atto>2021-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VITALI LUIGI SPA - 03157440169</Beneficiario><Importo(euro)>808669.55</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 372 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2997"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2021-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A2A ENERGIA SPA - 12883420155</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2998"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>393</Numero_atto><Data_atto>2021-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ZANCHI ASCENSORI SRL - 04222860167</Beneficiario><Importo(euro)>8216</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 393 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="2999"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>427</Numero_atto><Data_atto>2021-11-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>5856</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 427 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3000"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>430</Numero_atto><Data_atto>2021-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1227</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 430 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3001"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2021-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>8600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3002"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>433</Numero_atto><Data_atto>2021-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>16898</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 433 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3003"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>434</Numero_atto><Data_atto>2021-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>3398.54</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 434 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3004"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>436</Numero_atto><Data_atto>2021-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>38125</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 436 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3005"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>435</Numero_atto><Data_atto>2021-12-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AREA 21 - 03769220165</Beneficiario><Importo(euro)>4575</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 435 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3006"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>452</Numero_atto><Data_atto>2021-12-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - 03379660982</Beneficiario><Importo(euro)>7970.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 452 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3007"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>472</Numero_atto><Data_atto>2021-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>2190</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 472 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3008"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>472</Numero_atto><Data_atto>2021-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>46000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 472 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3009"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>475</Numero_atto><Data_atto>2021-12-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>RAGGI DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE - 03681680124</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 475 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3010"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2021-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCHINDLER SPA - 00842990152</Beneficiario><Importo(euro)>4061.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3011"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>50</Numero_atto><Data_atto>2022-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIACQUE SPA - 03299640163</Beneficiario><Importo(euro)>6860</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 50 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3012"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2022-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C.U.C. CENTRALE UNICA COMM AREA VASTA BS - 03046380170</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3013"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>55</Numero_atto><Data_atto>2022-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>3520.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 55 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3014"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>55</Numero_atto><Data_atto>2022-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A.C.R. SRL - 12406470158</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 55 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3015"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2022-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3016"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2022-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3017"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2022-03-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. - 01629610161</Beneficiario><Importo(euro)>1529</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3018"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2022-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A2A ENERGIA SPA - 12883420155</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3019"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2022-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>A2A ENERGIA SPA - 12883420155</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3020"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>68</Numero_atto><Data_atto>2022-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CATTANEO RAFFAELLO - 02206390169</Beneficiario><Importo(euro)>5075.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 68 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3021"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2022-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>BONZI GIORGIO - 02659410167</Beneficiario><Importo(euro)>902.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3022"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2022-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CADEI MICHELE - 04463690166</Beneficiario><Importo(euro)>3586.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3023"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>71</Numero_atto><Data_atto>2022-03-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESTRIMM GROUP SRL - 04000500985</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 71 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3024"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>1464</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3025"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02822310179</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3026"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>81</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02822310179</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 81 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3027"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>466.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3028"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>466.87</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3029"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>78</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VCB SECURITAS SOC.COOP. P.A. - 00868700170</Beneficiario><Importo(euro)>466.86</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 78 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3030"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>2190</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3031"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>80</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COLMAN LUCA SRL - 03447300165</Beneficiario><Importo(euro)>46000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 80 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3032"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2022-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>268.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3033"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>300</Numero_atto><Data_atto>2016-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CHITO' DIEGO - CHTDGI77D21I437S - 03372160162</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 300 DEL 2016</Norma><Modalita>INCARICO LEGALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3034"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>168</Numero_atto><Data_atto>2017-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CHITO' DIEGO - 03372160162</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 168 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3035"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>88</Numero_atto><Data_atto>2022-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COGEME NUOVE ENERGIE SRL - 03372830988</Beneficiario><Importo(euro)>736.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 88 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3036"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>89</Numero_atto><Data_atto>2022-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMBIENTE PULITO DI CORSIN ILARIO &amp; C. SAS - 02838310163</Beneficiario><Importo(euro)>386.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 89 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3037"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>90</Numero_atto><Data_atto>2022-03-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SPORTISSIMO S.N.C. - 01317370169</Beneficiario><Importo(euro)>378.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 90 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3038"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>96</Numero_atto><Data_atto>2022-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - 03606190167</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 96 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3039"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2022-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARCO OGLIO NORD - 02879450985</Beneficiario><Importo(euro)>4016.59</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3040"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2022-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1066.28</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3041"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>117</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>DAMIOLINI PAOLO - 03013030170</Beneficiario><Importo(euro)>2403.4</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 117 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3042"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>3142.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3043"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3044"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3045"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STARCH S.R.L. - 00873010961</Beneficiario><Importo(euro)>2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3047"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>120</Numero_atto><Data_atto>2022-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>298.57</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 120 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3048"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>120</Numero_atto><Data_atto>2022-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POMPIGLIO EUROIMPIANTI SNC DI POMPIGLIO GIAN PIETRO E P.E. MARCO - 03073320164</Beneficiario><Importo(euro)>3422.43</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 120 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3049"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2022-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - 02831590167</Beneficiario><Importo(euro)>3446.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3050"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>14</Numero_atto><Data_atto>2021-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>5880.96</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Biblioteca Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 14 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3051"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>4</Numero_atto><Data_atto>2022-01-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CACCIAMATTA S.R.L. - 03492560168</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 1</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 4 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Bertuletti Maura</Responsabile></row>
<row _id="3052"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>103</Numero_atto><Data_atto>2015-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>AMP - 030277770169</Beneficiario><Importo(euro)>73.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 103 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3053"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>208</Numero_atto><Data_atto>2014-05-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>88.65</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 208 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3054"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2015-04-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>146.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2015</Norma><Modalita>TARIFFE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3055"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>129</Numero_atto><Data_atto>2016-03-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>36.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 129 DEL 2016</Norma><Modalita>ONERI SCIA</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3056"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>118</Numero_atto><Data_atto>2017-03-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>36.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 118 DEL 2017</Norma><Modalita>DIRITTI SANITARI</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3057"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>372</Numero_atto><Data_atto>2015-10-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 372 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3058"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2015-10-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>C&amp;F INFORMATICA SNC</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3059"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>61</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ART.AGRIC.SERV.TESORERIA - null-NULL ctlCodiceFiscale - 11352961004</Beneficiario><Importo(euro)>76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 61 DEL 2014</Norma><Modalita>ACQUISTI IN ECONOMIA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3060"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>149</Numero_atto><Data_atto>2014-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ART.AGRIC.SERV.TESORERIA - 11352961004</Beneficiario><Importo(euro)>15</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 149 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3061"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>121</Numero_atto><Data_atto>2018-04-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - 11352961004</Beneficiario><Importo(euro)>70</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 121 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="3062"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - 11352961004</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3063"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CAMERA COMM. IND.ART. AGRIC. , LARGO BELOTTI, 16 BERGAMO P.I. 00648010163</Beneficiario><Importo(euro)>76</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3064"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>30</Numero_atto><Data_atto>2014-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO - null-NULL ctlCodiceFiscale</Beneficiario><Importo(euro)>811.36</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 30 DEL 2014</Norma><Modalita>DISPOZIONI DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3065"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>448</Numero_atto><Data_atto>2014-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FORESTO SPARSO</Beneficiario><Importo(euro)>283.83</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 448 DEL 2014</Norma><Modalita>DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3066"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2014-03-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GANDOSSO - 24060 GANDOSSO</Beneficiario><Importo(euro)>3032.07</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Finanziaria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2014</Norma><Modalita>DIRETTA</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3067"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>6</Numero_atto><Data_atto>2014-01-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - null-NULL ctlCodiceFiscale - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>2007.43</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 6 DEL 2014</Norma><Modalita>DISPOSIZIONI DI LEGGE</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3068"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>97</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>2076.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 97 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3069"><Anno>2013</Anno><Numero_atto>97</Numero_atto><Data_atto>2014-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>-159.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 97 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3070"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2016-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>1334.5</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3071"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>493</Numero_atto><Data_atto>2016-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 493 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3072"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>20</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>5075.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 20 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3073"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2017-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>5075.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2017</Norma><Modalita>VARIANTE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3074"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2018-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI GRUMELLO D/M - 00339800161</Beneficiario><Importo(euro)>225</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="3075"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2016-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>12438.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA SPESE AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3076"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>186</Numero_atto><Data_atto>2016-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>4713.93</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 186 DEL 2016</Norma><Modalita>QUOTA SPESE AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3077"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>381</Numero_atto><Data_atto>2017-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>3315</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 381 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3078"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>381</Numero_atto><Data_atto>2017-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI</Beneficiario><Importo(euro)>14.63</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 381 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3079"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2015-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3080"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2015-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-6893.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3081"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>497</Numero_atto><Data_atto>2015-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 497 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3082"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>497</Numero_atto><Data_atto>2015-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-6893.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 497 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3083"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>321</Numero_atto><Data_atto>2016-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 321 DEL 2016</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3084"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>321</Numero_atto><Data_atto>2016-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>EDIL ERRE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-6893.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 321 DEL 2016</Norma><Modalita>STORNO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3085"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>434</Numero_atto><Data_atto>2020-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.G. SEGNALETICA - 01423600160</Beneficiario><Importo(euro)>170.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 434 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3086"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>274</Numero_atto><Data_atto>2016-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE</Beneficiario><Importo(euro)>-4392</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 274 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3087"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>358</Numero_atto><Data_atto>2016-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE</Beneficiario><Importo(euro)>18054.82</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 358 DEL 2016</Norma><Modalita>GARA D’APPALTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3088"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>143</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FIN – EDIL SRL - 02672960184</Beneficiario><Importo(euro)>6100</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 143 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3089"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2014-09-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 0659660989 - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3090"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3091"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3092"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>82</Numero_atto><Data_atto>2020-02-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FORESTI SRL - 00659660989</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 82 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3093"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>510</Numero_atto><Data_atto>2014-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</Beneficiario><Importo(euro)>291</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 510 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3094"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2016-08-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MAFFI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>84147.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2016</Norma><Modalita>PROCEDURA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3095"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>312</Numero_atto><Data_atto>2021-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - 03379660982</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 312 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3096"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OPITEC ITALIA</Beneficiario><Importo(euro)>998.15</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3097"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>57</Numero_atto><Data_atto>2016-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>OPITEC ITALIA</Beneficiario><Importo(euro)>41.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 57 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3098"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2016-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PANZERI SRL</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2016</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3099"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>830.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2015</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3100"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>-830.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2015</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3101"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>830.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2015</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3102"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>463</Numero_atto><Data_atto>2015-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>5700</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 463 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3103"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2017-05-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>1574.61</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO ONERI CULTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3104"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>194</Numero_atto><Data_atto>2017-05-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>771.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 194 DEL 2017</Norma><Modalita>CONTRIBUTO ONERI CULTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3105"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>241</Numero_atto><Data_atto>2018-07-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>3317</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 241 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3106"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2019-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>909</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3107"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2019-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>2960</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3108"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2022-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S. FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3109"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>142</Numero_atto><Data_atto>2017-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PIENSI LODOVICO &amp; C. SNC</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 142 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3110"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>285</Numero_atto><Data_atto>2015-07-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>POSTECOM</Beneficiario><Importo(euro)>20</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 285 DEL 2015</Norma><Modalita>ACQUISTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3111"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>124</Numero_atto><Data_atto>2015-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PREFETTURA DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>660</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Anagrafe</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 124 DEL 2015</Norma><Modalita>SERVIZIO OBBLIGATORIO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3112"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>443</Numero_atto><Data_atto>2015-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STOP E GO SRL</Beneficiario><Importo(euro)>3172</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 443 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3113"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2015-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STOP E GO SRL</Beneficiario><Importo(euro)>65.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3114"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>443</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>STOP E GO SRL</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 443 DEL 2017</Norma><Modalita>RIMBORSO CAUZIONI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3115"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>317</Numero_atto><Data_atto>2017-08-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>TEAMQUALITY SRL</Beneficiario><Importo(euro)>257</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 317 DEL 2017</Norma><Modalita>TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3116"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>534</Numero_atto><Data_atto>2014-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 534 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3117"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>192</Numero_atto><Data_atto>2015-05-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 192 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA NEGOZIATA</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3118"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3119"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3120"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2015-06-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>24000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2015</Norma><Modalita>GARA COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3121"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>213</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>17000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 213 DEL 2016</Norma><Modalita>RDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3122"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2016-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>17000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2016</Norma><Modalita>SINTEL</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3123"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>236</Numero_atto><Data_atto>2016-07-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-18000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 236 DEL 2016</Norma><Modalita>RIDUZIONE IMPEGNO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3124"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>461</Numero_atto><Data_atto>2016-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>5500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 461 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3125"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2017-02-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3126"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3127"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>24000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3128"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-18000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3129"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3130"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3131"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>12000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3132"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>24000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3133"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-18000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3134"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>-6000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3135"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2017-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3136"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>467</Numero_atto><Data_atto>2017-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>VABENOS S.S. DI VARINELLI MARCO ANGELO &amp; BELOTTI STEFANO - 03290000169</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 467 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3137"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007-Corretto - 06655971007 - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3138"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>15</Numero_atto><Data_atto>2014-01-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007-Corretto - 06655971007 - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>12500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 15 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Soggetti Marianna</Responsabile></row>
<row _id="3139"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>63</Numero_atto><Data_atto>2014-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007-Corretto - 06655971007 - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 63 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3140"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2015-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>202.02</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3141"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>8</Numero_atto><Data_atto>2016-01-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 8 DEL 2016</Norma><Modalita>RIMBORSI</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3142"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2018-04-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ballestra Claudio</Responsabile></row>
<row _id="3143"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2019-04-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3144"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3145"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3146"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3147"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3148"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3149"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3150"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>3080</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3151"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>2128</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3152"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>3292</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3153"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>4533</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3154"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>2843</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3155"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>2558</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3156"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2019-08-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>289</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2019</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3157"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>105</Numero_atto><Data_atto>2020-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 105 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3158"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>107</Numero_atto><Data_atto>2020-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 107 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3159"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3160"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3161"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>650</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3162"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>6500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
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<row _id="3164"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3165"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3166"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3167"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3168"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3169"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3170"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3171"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>1600</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3172"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>115</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>9000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 115 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3173"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>76</Numero_atto><Data_atto>2021-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 76 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3174"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>79</Numero_atto><Data_atto>2021-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ENEL ENERGIA SPA - 06655971007</Beneficiario><Importo(euro)>7500</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 79 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3175"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-42459.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3176"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>503</Numero_atto><Data_atto>2015-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-5157.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 503 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3177"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-42459.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3178"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-5157.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3179"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-42459.33</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3180"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-5157.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3181"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>214</Numero_atto><Data_atto>2016-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL</Beneficiario><Importo(euro)>-54400</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 214 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3182"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>440</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>-2641.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 440 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3183"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>441</Numero_atto><Data_atto>2017-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>-2000.8</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 441 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3184"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>467</Numero_atto><Data_atto>2017-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>-2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 467 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3185"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>495</Numero_atto><Data_atto>2017-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>-2440</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 495 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3186"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2019-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>175000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3187"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2019-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>164000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3188"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>93</Numero_atto><Data_atto>2019-04-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>170000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 93 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3189"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>394</Numero_atto><Data_atto>2019-10-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>-5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 394 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3190"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>491</Numero_atto><Data_atto>2019-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>HERA LUCE SRL - 02074861200</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Ambiente, Igiene Urbana ed Ecologia</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 491 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3191"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2022-02-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI VISIBILI BERGAMO "OMERO" - 02137480162</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3192"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>159</Numero_atto><Data_atto>2022-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>2386.2</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 159 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3193"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>165</Numero_atto><Data_atto>2022-04-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SERIATE - 00384000162</Beneficiario><Importo(euro)>1174.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 165 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3194"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2022-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3195"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>335</Numero_atto><Data_atto>2022-08-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN FILASTRO - 80017670169</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 335 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3196"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>408</Numero_atto><Data_atto>2022-10-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>GRUPPO COMUNALE AIDO - 95051650166</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 408 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3197"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2022-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA INFANZIA PARITARIA BEATO PAPA GIOVANNI - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3198"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>520</Numero_atto><Data_atto>2022-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S.ALESSANDRO - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>5982.85</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 520 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3199"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2022-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA S.ALESSANDRO - 01774900169</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Area 2</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3200"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>543</Numero_atto><Data_atto>2022-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SEBINO TOURS S.R.L. - 01482820162</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 543 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3201"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>543</Numero_atto><Data_atto>2022-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>SEBINO TOURS S.R.L. - 01482820162</Beneficiario><Importo(euro)>1051.38</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 2</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 543 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Patelli Cinzia</Responsabile></row>
<row _id="3202"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>98</Numero_atto><Data_atto>2014-02-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>60</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 98 DEL 2014</Norma><Modalita xsi:nil="true" /><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3203"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>215</Numero_atto><Data_atto>2014-05-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 215 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3204"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>563</Numero_atto><Data_atto>2014-12-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 563 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3205"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>47</Numero_atto><Data_atto>2015-03-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>140</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 47 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3206"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2015-08-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3207"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2016-01-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>Sport e Tempo Libero</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3208"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>157</Numero_atto><Data_atto>2016-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 157 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3209"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>100</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Ragioneria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Finanziaria</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2016</Norma><Modalita>ECONOMATO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3210"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>337</Numero_atto><Data_atto>2016-10-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>CONAD SEBINO S.R.L. - 03000650162</Beneficiario><Importo(euro)>4.41</Importo(euro)><UO_Proponente>Biblioteca e cultura</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 337 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marrese Maria</Responsabile></row>
<row _id="3211"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>113</Numero_atto><Data_atto>2019-04-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>S.A. FLORICOLTURA MORINA DI MORINA DANILO &amp; C. S.S. - 01313580167</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 113 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3212"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>378</Numero_atto><Data_atto>2020-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>S.A. FLORICOLTURA MORINA DI MORINA DANILO &amp; C. S.S. - 01313580167</Beneficiario><Importo(euro)>264</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 378 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3213"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>91</Numero_atto><Data_atto>2021-04-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>S.A. FLORICOLTURA MORINA DI MORINA DANILO &amp; C. S.S. - 01313580167</Beneficiario><Importo(euro)>264</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Contabile ed Amministrativo</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 91 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3214"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>502</Numero_atto><Data_atto>2014-11-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>349.58</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 502 DEL 2014</Norma><Modalita>TASSA DI CONCESSIONE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3215"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2016-01-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>460</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2016</Norma><Modalita>TASSA AUTOMOBILISTICA</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3216"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>86</Numero_atto><Data_atto>2016-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA</Beneficiario><Importo(euro)>121.37</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 86 DEL 2016</Norma><Modalita>CONCESSIONE REGIONALE</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3217"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2016-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>473.81</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3218"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2017-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>1307.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3219"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2017-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>1310</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3220"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2017-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>1315</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3221"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2017-07-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>267.26</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3222"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2017-07-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>45.74</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3223"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2018-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>580</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3224"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2018-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>580</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3225"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2018-06-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - CANONI IDRICI</Beneficiario><Importo(euro)>580</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2018</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Ghisleni Sonia</Responsabile></row>
<row _id="3226"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3227"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3228"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3229"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>CANONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3230"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>CANONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3231"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>465</Numero_atto><Data_atto>2014-11-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA SEDE DI BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 465 DEL 2014</Norma><Modalita>CANONE</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3232"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>492</Numero_atto><Data_atto>2016-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA - SERVIZIO TESORERIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE</Beneficiario><Importo(euro)>140</Importo(euro)><UO_Proponente>Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Segretario Comunale</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 492 DEL 2016</Norma><Modalita>BOLLO AUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3233"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>277</Numero_atto><Data_atto>2017-07-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA S.T.A.P. - VIA CAMOZZI 119 - 24121 BERGAMO</Beneficiario><Importo(euro)>580</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 277 DEL 2017</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3234"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>290</Numero_atto><Data_atto>2016-08-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMOBILISTICHE</Beneficiario><Importo(euro)>336</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 290 DEL 2016</Norma><Modalita>TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3235"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2016-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMOBILISTICHE</Beneficiario><Importo(euro)>341</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2016</Norma><Modalita>TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>534</Numero_atto><Data_atto>2025-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE “ANTEAS” DI BERGAMO O.D.V. - 95203820162</Beneficiario><Importo(euro)>1026.3</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Segreteria e Protocollo</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 534 DEL 2025</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="3237"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>304</Numero_atto><Data_atto>2014-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>59564.18</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 304 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3238"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>304</Numero_atto><Data_atto>2014-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>194388</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 304 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3239"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>577</Numero_atto><Data_atto>2014-12-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>13000</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 577 DEL 2014</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3240"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>258</Numero_atto><Data_atto>2015-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>23443</Importo(euro)><UO_Proponente>Area Servizi Alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 258 DEL 2015</Norma><Modalita>AMBITO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3241"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>59085</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3242"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>8250.06</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3243"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>12289.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3244"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2015-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI - SEDE OPERATIVA AMBITO BASSO SEBINO</Beneficiario><Importo(euro)>175000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Sociale</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Servizi Alla Persona</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2015</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Canedi Giulio</Responsabile></row>
<row _id="3245"><Anno>2014</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2014-06-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PROFESSIONAL ACADEMY - 02386580209 - 02386580209</Beneficiario><Importo(euro)>163</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Segreteria e Servizi alla Persona</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Amministrativa</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2014</Norma><Modalita>AFFIDO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Rossella Orlando</Responsabile></row>
<row _id="3246"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>83</Numero_atto><Data_atto>2015-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FENAROLI RENATO SNC  - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 83 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3247"><Anno>2015</Anno><Numero_atto>450</Numero_atto><Data_atto>2015-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FENAROLI RENATO SNC  - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 450 DEL 2015</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3248"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>133</Numero_atto><Data_atto>2016-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>FENAROLI RENATO SNC  - 00329930168 - 00329930168</Beneficiario><Importo(euro)>990</Importo(euro)><UO_Proponente>Ufficio Tecnico</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area Tecnica e Territorio</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 133 DEL 2016</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Facchinetti Diego</Responsabile></row>
<row _id="3249"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2021-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ITALGREEN SPA - 01640880165</Beneficiario><Importo(euro)>8174</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Gestione Patrimonio</UO_Proponente><UO_Responsabile>Area 3</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Crevena Santina</Responsabile></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>534</Numero_atto><Data_atto>2025-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE “ANTEAS” DI BERGAMO O.D.V. - 95203820162</Beneficiario><Importo(euro)>773.7</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Segreteria e Protocollo</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 534 DEL 2025</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2025-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE “NON DIRE GATTO ODV" - 95266150168</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Polizia Locale</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 161 DEL 2025</Norma><Modalita>CONVENZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Gurra Sebastian</Responsabile></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>162</Numero_atto><Data_atto>2025-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>RUGGERI LUCA</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 162 DEL 2025</Norma><Modalita>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>165</Numero_atto><Data_atto>2025-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>CORPO MUSICALE DI VILLONGO - 95020990164</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 165 DEL 2025</Norma><Modalita>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>166</Numero_atto><Data_atto>2025-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SEBINO BASKET - 02729800165</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 166 DEL 2025</Norma><Modalita>CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ECONOMICA</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>172</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>RIFUGIO DEL CANE - 03055920163</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Polizia Locale</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Polizia Locale</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 172 DEL 2025</Norma><Modalita>CONVENZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita><Responsabile>Gurra Sebastian</Responsabile></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>175</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DELIBERE DI GIUNTA</Tipo_atto><Beneficiario>A.S.D. ATLETICA VILLONGO - 95209240167</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA Affari Generali</UO_Responsabile><Norma>DELIBERA DI GIUNTA N. 175 DEL 2025</Norma><Modalita>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Modalita><Responsabile>Zambolin Antonio</Responsabile></row>
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