<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.  CIG:  Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10055.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.  CIG:  Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.  CIG:  Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZDF375050E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z29371A82C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 7045/2022 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 8407/2022 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 14190/2021 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI DAL 2017 AL 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13644/2021 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI CORSICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2021. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  LIQUIDAZIONE   TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA DI ATRI  (TE)  PIAZZA PIE’ DI CORTE 14 LUGLIO 2022 CIG: ZF23740369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  LIQUIDAZIONE   TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA DI ATRI  (TE)  PIAZZA PIE’ DI CORTE 14 LUGLIO 2022 CIG: ZF23740369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL   CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL   CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI CORROPOLI E UNIONE COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 SERVIZIO GESTIONE RSU ANNI 2022-2025 REDATTO CON METODO MTR ARERA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI CORROPOLI E UNIONE COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 SERVIZIO GESTIONE RSU ANNI 2022-2025 REDATTO CON METODO MTR ARERA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  ZE13757E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  ZE13757E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  PIAZZA PIE’ DI CORTE 02.08.2022 E 13.08.2022.   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  PIAZZA PIE’ DI CORTE 02.08.2022 E 13.08.2022.   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI IN CERAMICA CON SCENE DELLA CIVILTÀ CONTADINA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA LORENZO DI STEFANO. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CODICE CIG: Z453493911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI IN CERAMICA CON SCENE DELLA CIVILTÀ CONTADINA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA LORENZO DI STEFANO. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CODICE CIG: Z453493911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF SCUOLA DELL’INFANZIA AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE)  CODICE CIG Z7637387C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF SCUOLA DELL’INFANZIA AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE)  CODICE CIG Z7637387C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO, RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, ALL’ING. MARCO D’ALESSANDRO DI CORROPOLI (TE)  CODICE CIG Z1D2DD74A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO, RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, ALL’ING. MARCO D’ALESSANDRO DI CORROPOLI (TE)  CODICE CIG Z1D2DD74A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRO SOTTO LE STELLE   PIAZZA UNITÀ D’ITALIA 21 LUGLIO 2022 CIG: Z5A3740886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRO SOTTO LE STELLE   PIAZZA UNITÀ D’ITALIA 21 LUGLIO 2022 CIG: Z5A3740886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z86375D66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z86375D66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTRICE CELI LIA PER L'EVENTO "SCRITTORI A CORTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTRICE CELI LIA PER L'EVENTO "SCRITTORI A CORTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER I COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER I COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 DI MARINI EMIDIO &amp; C. PER INTERVENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - BUONI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 DI MARINI EMIDIO &amp; C. PER INTERVENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - BUONI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-SCUOLA MTERNA E PRIMARIA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-SCUOLA MTERNA E PRIMARIA MESE DI GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARABARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO - MESE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARABARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO - MESE GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  TEATRO STABILE D’ABRUZZO  CIG ZBC37618F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  TEATRO STABILE D’ABRUZZO  CIG ZBC37618F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER “SEGNALETICA STRADALE CENTRO STORICO”  CODICE CIG: ZDD36025F1. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER “SEGNALETICA STRADALE CENTRO STORICO”  CODICE CIG: ZDD36025F1. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  IMPEGNO DI SPESA.   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  IMPEGNO DI SPESA.   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E…..  PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E…..  PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR”  PIAZZA UNITA’ D’ITALIA  VENERDI’ 12.08.2022.   CIG ZC337655A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR”  PIAZZA UNITA’ D’ITALIA  VENERDI’ 12.08.2022.   CIG ZC337655A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE)   PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO  CIG: Z17376526F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE)   PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO  CIG: Z17376526F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO.  “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO.  “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE  2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022   CIG Z9E376681D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE  2022”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO:  CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022   CIG Z9E376681D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIAQUIDAZIONE   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIAQUIDAZIONE   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIA PRINT SRL, PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIA PRINT SRL, PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2C3769BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2C3769BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANALIBUS DI CANALI CESARINO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRSPORTO UTENTI PRESSO LE TERME DI MONTECATINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANALIBUS DI CANALI CESARINO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRSPORTO UTENTI PRESSO LE TERME DI MONTECATINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3269.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3269.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZC23769DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZC23769DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG Z8B376B364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG Z8B376B364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  Z78371519D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  Z78371519D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG ZD435ED52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG ZD435ED52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z5C376A8AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z5C376A8AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267 DEL 2000. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DEL BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE  CIG: ZC23769DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE  CIG: ZC23769DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z55374268D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z55374268D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE  2022”  LIQUIDAZIONE EVENTO:   CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022   CIG Z9E376681D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE  2022”  LIQUIDAZIONE EVENTO:   CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022   CIG Z9E376681D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE  “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE  “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA INTERAMENTE TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI. CODICE CIG: 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA INTERAMENTE TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI. CODICE CIG: 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “  SITO IN VIA V.U. FOSCHI.  RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA  LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “  SITO IN VIA V.U. FOSCHI.  RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA  LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE FOREX "ART. 34 DELLA COSTITUZIONE" DITTA TDIS SERIGRAFIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z7431F559A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE FOREX "ART. 34 DELLA COSTITUZIONE" DITTA TDIS SERIGRAFIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z7431F559A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CORE GABRILE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CORE GABRILE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FORNAIO AQUILANO DI CARROZZI LUCA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ASILO NIDO NONCHE' COLONIA MARINA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FORNAIO AQUILANO DI CARROZZI LUCA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ASILO NIDO NONCHE' COLONIA MARINA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2022 IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2022 IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 22/08/2022 AL 27/08/2022. CIG: ZB23780561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 22/08/2022 AL 27/08/2022. CIG: ZB23780561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z4B377A4FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2144.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPLEMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI TERME, AI FNI DELL'ACCONTO PER IL SOGGIORNO TERMALE  ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3092</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPLEMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI TERME, AI FNI DELL'ACCONTO PER IL SOGGIORNO TERMALE  ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3092</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FINANZIARI PER L’INSEDIAMENTO E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FINANZIARI PER L’INSEDIAMENTO E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG DF375050E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG DF375050E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO VALIDAZIONE PER TARI 2022-2025 - TRASFERIMENTO SOMME DEL COSTO DEL SERVIZIO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO VALIDAZIONE PER TARI 2022-2025 - TRASFERIMENTO SOMME DEL COSTO DEL SERVIZIO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - E.T.S. PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI E DISABILI COLONIA MARINA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - E.T.S. PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI E DISABILI COLONIA MARINA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULI SOFTWARE E SERVIZI PER GESTIONE ALBO PRETORIO E TRASPARENZA PER SUITE SICRAWEB. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z7234DDBCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULI SOFTWARE E SERVIZI PER GESTIONE ALBO PRETORIO E TRASPARENZA PER SUITE SICRAWEB. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z7234DDBCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO.  CIG: Z7A3772E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO.  CIG: Z7A3772E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOVETTURA FIAT BRAVA  TARGATA BG 584PR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOVETTURA FIAT BRAVA  TARGATA BG 584PR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA,  PER FORNITURA DI  VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO   VERBALI  OLOGRAMMI PERSONALIZZATI  IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z14377C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA,  PER FORNITURA DI  VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO   VERBALI  OLOGRAMMI PERSONALIZZATI  IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z14377C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA ALIMENTARI: "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE" DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154/2020 ART. 53, COMMA 1 D.L. 73/2021 E D.M. 24 GIUGNO 2021. AVVISO PROT.14719 DEL 23/12/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37361.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA ALIMENTARI: "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE" DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154/2020 ART. 53, COMMA 1 D.L. 73/2021 E D.M. 24 GIUGNO 2021. AVVISO PROT.14719 DEL 23/12/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37361.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG Z8B376B364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG Z8B376B364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZBA379113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZBA379113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: ZB637A3458 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: ZB637A3458 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE   CIG: Z86375D66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE   CIG: Z86375D66B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO:  TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE)   PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO  CIG: Z17376526F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO:  TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE)   PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO  CIG: Z17376526F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              GIUGNO/LUGLIO 2022 CIG ZC237806C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              GIUGNO/LUGLIO 2022 CIG ZC237806C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO DAL 25/07/2022 AL 31/08/2022 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO DAL 25/07/2022 AL 31/08/2022 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE  COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  TEATRO STABILE D’ABRUZZO  CIG ZBC37618F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE  COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  TEATRO STABILE D’ABRUZZO  CIG ZBC37618F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE  “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE  “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI   CIG Z2A3756270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8637A0808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8637A0808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG ZD1378845F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG ZD1378845F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CARTUCCE BATTERIA DI RICAMBIO   IMPEGNO DI SPESA   CIG:   Z613783042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CARTUCCE BATTERIA DI RICAMBIO   IMPEGNO DI SPESA   CIG:   Z613783042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE STORICO CONOSCITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE137AA5E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE STORICO CONOSCITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE137AA5E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE. CIG: ZC9301DE3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE. CIG: ZC9301DE3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: ZB83640507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: ZB83640507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z4D37B3D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z4D37B3D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIRTUS E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIRTUS E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022.                       SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI                       SPESA.                       CIG: ZCE3756E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1897.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022.                       SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI                       SPESA.                       CIG: ZCE3756E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1897.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28186.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28186.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. LIQUIDAZIONE.  CIG: ZBA379113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. LIQUIDAZIONE.  CIG: ZBA379113E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE  CIG: Z7A3772E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE  CIG: Z7A3772E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER 3-YEAR. LIQUIDAZIONE  CIG: Z7D37186ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER 3-YEAR. LIQUIDAZIONE  CIG: Z7D37186ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.:  Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.:  Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022.  SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ,  LIQUIDAZIONE .  CIG: ZCE3756E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022.  SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ,  LIQUIDAZIONE .  CIG: ZCE3756E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ANTE OPERA CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ANTE OPERA CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CORROPOLI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. COSTITUZIONE COMMISSIONE E CALENDARIO COLLOQUI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CORROPOLI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. COSTITUZIONE COMMISSIONE E CALENDARIO COLLOQUI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z3837B434F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z3837B434F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  SOSTITUZIONE PARABREZZA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   CIG ZC037B3FC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  SOSTITUZIONE PARABREZZA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   CIG ZC037B3FC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI.                                               IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI.                                               IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE AERE VIVA ED IMPEGNO DI SPESA  CIG:  Z6037B55EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE AERE VIVA ED IMPEGNO DI SPESA  CIG:  Z6037B55EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 14/09/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z3737BA516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA MINORI E DISABILI COLONIA ESTIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA MINORI E DISABILI COLONIA ESTIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI  DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE”   CIG Z3037BAA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI  DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE”   CIG Z3037BAA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALE ALLA DITTA GAFRICHE GASPARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1019.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALE ALLA DITTA GAFRICHE GASPARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1019.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA 120 GIORNI CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE DI CORROPOLI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1133</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA 120 GIORNI CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE DI CORROPOLI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1133</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - CIG Z70353D6C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. LIQUIDAZIONE  CIG: Z4D37B3D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. LIQUIDAZIONE  CIG: Z4D37B3D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” .  LIQUIDAZIONE   CIG Z6B374063E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” .  LIQUIDAZIONE   CIG Z6B374063E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "LE PRIME GOCCE DI PIOGGIA" A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "LE PRIME GOCCE DI PIOGGIA" A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI CODICE CIG 936697504E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI CODICE CIG 936697504E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TASI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TASI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE TARGATO BF938MZ - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE TARGATO BF938MZ - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG:Z2C3769BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG:Z2C3769BBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI  DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE”   CIG Z3037BAA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI  DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE”   CIG Z3037BAA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  LIQUIDAZIONE EVENTO   TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E…..  PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022  CIG: Z753765342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022”  LIQUIDAZIONE EVENTO   TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E…..  PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022  CIG: Z753765342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: ZEF3729CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: ZEF3729CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE  LAVORI LOTTO 2 ALLA DITTA PREFABBRICATI SANTERNO                 CUP: E27H22000500005   CIG: 91353308CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE  LAVORI LOTTO 2 ALLA DITTA PREFABBRICATI SANTERNO                 CUP: E27H22000500005   CIG: 91353308CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER FORNITURA DI  VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO   VERBALI, OLOGRAMMI PERSONALIZZATI  LIQUIDAZIONE CIG: Z14377C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER FORNITURA DI  VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO   VERBALI, OLOGRAMMI PERSONALIZZATI  LIQUIDAZIONE CIG: Z14377C248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.:  Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.:  Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  Z1537DC1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  Z1537DC1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z1537DC1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z1537DC1F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI.  CIG: Z5037CB683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1178.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI.  CIG: Z5037CB683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1178.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZCF37DF419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZCF37DF419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47526.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47526.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO ESPLETATO LE FUNZIONI DELLE RILEVAZIONI CENSUARIE DELL'ANNO 2021- SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO ESPLETATO LE FUNZIONI DELLE RILEVAZIONI CENSUARIE DELL'ANNO 2021- SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                    LIQUIDAZIONE   CIG:  Z6037B55EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                    LIQUIDAZIONE   CIG:  Z6037B55EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022”  LIQUIDAZIONE PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR”  PIAZZA UNITA’ D’ITALIA  VENERDI’ 12.08.2022.   CIG ZC337655A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022”  LIQUIDAZIONE PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR”  PIAZZA UNITA’ D’ITALIA  VENERDI’ 12.08.2022.   CIG ZC337655A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG: ZCF37DF419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG: ZCF37DF419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z1437E7FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z1437E7FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO   CIG: Z2A37E4716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO   CIG: Z2A37E4716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA PUBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA CON SEDE IN SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA PUBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA CON SEDE IN SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SUL MEPA A MEZZO DI RDO, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA CIG: 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369031.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. LIQUIDAZIONE. CIG:ZE637188C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. LIQUIDAZIONE. CIG:ZE637188C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINA PER PARCO PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA MIGLIORATI ITALIA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z8637F5BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINA PER PARCO PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA MIGLIORATI ITALIA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z8637F5BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9137F5BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2826.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9137F5BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2826.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3096.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3096.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA CIMITERO COMUNALE. DITTA MAZZONI EMILIANA. PAGAMENTO RIMBORSO RESTITUZIONE CAPPELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA CIMITERO COMUNALE. DITTA MAZZONI EMILIANA. PAGAMENTO RIMBORSO RESTITUZIONE CAPPELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB837FA13A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB837FA13A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z1F37FA12B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANO TUBOLARE CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z1F37FA12B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANO TUBOLARE CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  BRIOSO JAMBOREE  DEL 09 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE    PAGAMENTO SALDO PRO LOCO CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  BRIOSO JAMBOREE  DEL 09 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE    PAGAMENTO SALDO PRO LOCO CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE   CIG: Z5037CB683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE   CIG: Z5037CB683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. LIQUIDAZIONE  CIG: Z1437E7FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. LIQUIDAZIONE  CIG: Z1437E7FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 04/09/2022 AL 08/09/2022. CIG: ZD037FCEEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 04/09/2022 AL 08/09/2022. CIG: ZD037FCEEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  AGOSTO A CORROPOLI   DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO  2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  AGOSTO A CORROPOLI   DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO  2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO O.K+1 CONTRO COMUNE DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA  CIG Z3B380769D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO O.K+1 CONTRO COMUNE DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA  CIG Z3B380769D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG Z1D3805ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1831.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG Z1D3805ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1831.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 10/10/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z23380DDF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 10/10/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z23380DDF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB2380E425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB2380E425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021 - CIG Z8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3052.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021 - CIG Z8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3052.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BONUS UTENZE - AIUTI COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BONUS UTENZE - AIUTI COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI  CIG Z4F37FB3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI  CIG Z4F37FB3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022  CIG Z5F34BDACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022  CIG Z5F34BDACB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO  LIQUIDAZIONE CIG: Z2A37E4716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO  LIQUIDAZIONE CIG: Z2A37E4716</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO COMUNALE  LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA  IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z5C3814E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO COMUNALE  LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA  IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z5C3814E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLATICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN FAVORE DELLA DITTA NENE' SERVICES COOP. SOC. PER GLI ANNI 2022-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369031.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLATICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN FAVORE DELLA DITTA NENE' SERVICES COOP. SOC. PER GLI ANNI 2022-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369031.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE E BATTERIA DI RICAMBIO  LIQUIDAZIONE  CIG:   Z613783042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE E BATTERIA DI RICAMBIO  LIQUIDAZIONE  CIG:   Z613783042</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 118.417,12 (IVA ESCLUSA)   CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 118.417,12 (IVA ESCLUSA)   CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: Z4938230A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: Z4938230A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z74381AE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z74381AE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. PER L'EROGAZIONE DEI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE DEI BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. PER L'EROGAZIONE DEI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE DEI BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                       LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: ZB83640507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                       LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: ZB83640507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “SUMMERFEST”   DEL 16 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO.                                       LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “SUMMERFEST”   DEL 16 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE  ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO.                                       LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z8F383145D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z8F383145D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO GESTIONE SERVIZIO APPLICATIVO ECIVES IN FAVRE DELLA DITTA PROJECT SRL UNIPERSONALE ANNO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO GESTIONE SERVIZIO APPLICATIVO ECIVES IN FAVRE DELLA DITTA PROJECT SRL UNIPERSONALE ANNO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z03301F362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z03301F362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              AGOSTO/SETTEMBRE 2022 CIG ZD438337A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              AGOSTO/SETTEMBRE 2022 CIG ZD438337A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI  CIG Z4F37FB3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI  CIG Z4F37FB3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio SUAP/SUE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE   CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE   CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD SRL PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA E ASILO NIDO POLLICINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD SRL PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA E ASILO NIDO POLLICINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA  SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE  CIG ZA23837C83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA  SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE  CIG ZA23837C83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO ALLA ORGANIZZAZIONE “HABITAT WORLD”LA STRUTTURA EX CONVITTO SITUATA NEL COMPENDIO BADIA DI CORROPOLI, PER LE FINALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA “FASE 1” DEL PROGETTO DENOMINATO PROGETTO DISCOVERING ITALY - TRAINING PROGRAMME 2022 ABRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO ALLA ORGANIZZAZIONE “HABITAT WORLD”LA STRUTTURA EX CONVITTO SITUATA NEL COMPENDIO BADIA DI CORROPOLI, PER LE FINALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA “FASE 1” DEL PROGETTO DENOMINATO PROGETTO DISCOVERING ITALY - TRAINING PROGRAMME 2022 ABRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORE CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORE CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG Z9C3837FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG Z9C3837FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER    LIQUIDAZIONE   CIG ZD1378845F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER    LIQUIDAZIONE   CIG ZD1378845F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  ZA6383E48A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  ZA6383E48A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA   CIG:  ZCB383CC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA   CIG:  ZCB383CC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE, UBICATI IN VIA N. RICCI IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E-DISTRIBUZIONE SPA  CIG: ZAD384C6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE, UBICATI IN VIA N. RICCI IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E-DISTRIBUZIONE SPA  CIG: ZAD384C6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA  CIG Z39384C906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA  CIG Z39384C906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PAGAMENTO 2° SAL DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) (OPPURE) C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI &amp; C. SNC DI  TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 -  CODICE CIG: 9012387905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PAGAMENTO 2° SAL DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) (OPPURE) C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI &amp; C. SNC DI  TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 -  CODICE CIG: 9012387905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z323849136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z323849136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2F3849453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1076.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2F3849453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1076.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z373850F14 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER FORNITURA DI N. 2 CARTELLI PER DEVIAZIONE STRADALE SU S.S. 259 DELLA VIBRATA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z373850F14 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER FORNITURA DI N. 2 CARTELLI PER DEVIAZIONE STRADALE SU S.S. 259 DELLA VIBRATA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: Z2D3844268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: Z2D3844268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>542.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. CIG: ZA23855CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. CIG: ZA23855CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2168.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2168.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z483860BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z483860BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE   LIQUIDAZIONE  CIG: Z4938230A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE   LIQUIDAZIONE  CIG: Z4938230A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.   CIG Z23386A190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3274.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.   CIG Z23386A190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3274.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.   CIG ZA3386A2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3274.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.   CIG ZA3386A2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3274.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE  CIG:  ZCB383CC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE  CIG:  ZCB383CC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG:  Z323849136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG:  Z323849136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG ZAF3742747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG ZAF3742747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: 8137904AD1     CIG DERIVATO: ZCE386E539 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: 8137904AD1     CIG DERIVATO: ZCE386E539 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE, ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI.                                             LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO  “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE, ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI.                                             LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA”  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZA53875A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA”  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZA53875A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 SOCIETA' PARTECIPATE - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z41388A683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 SOCIETA' PARTECIPATE - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z41388A683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: ZB637A3458 – LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: ZB637A3458 – LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 3° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 3° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: Z2D3844268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: Z2D3844268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2F3849453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2F3849453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2238847E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG  Z2238847E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.  CIG: Z423886CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>776</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.  CIG: Z423886CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>776</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2598.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2598.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO STATO FINALE CODICE CIG: ZBF28AA18C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO STATO FINALE CODICE CIG: ZBF28AA18C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL. CIG ZB73700D64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL. CIG ZB73700D64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10390.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10390.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590  RETTIFICA BANDO PROT. N. 13546 DEL 10/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590  RETTIFICA BANDO PROT. N. 13546 DEL 10/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48173.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48173.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA TRIENNIO 2020/2022. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA TRIENNIO 2020/2022. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOGGIORNO ANZIANI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOGGIORNO ANZIANI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI. CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI. CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS”  CIG: Z85389DFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS”  CIG: Z85389DFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z8A389E14F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>472.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z8A389E14F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>472.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG ZE138A92B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG ZE138A92B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z9E38B3700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z9E38B3700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MINIMARKET "LA FENICE" PER BUONI COVID AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MINIMARKET "LA FENICE" PER BUONI COVID AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA OPENJOBMETIS SPA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA OPENJOBMETIS SPA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETRONIC 2 SAS DI EMIDIO MARINI E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETRONIC 2 SAS DI EMIDIO MARINI E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA SERVIZI ITALIA PER FORNITURA CAPPELLINI - COLONIA MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA SERVIZI ITALIA PER FORNITURA CAPPELLINI - COLONIA MARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FORMICA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA FORMICA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TERCAS "PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TERCAS "PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI LIQUIDAZIONE  CIG: Z483860BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI LIQUIDAZIONE  CIG: Z483860BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 320.334,10 (IVA ESCLUSA)   CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 320.334,10 (IVA ESCLUSA)   CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  IN CORSO DI ESECUZIONE. RETTIFICA  (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  IN CORSO DI ESECUZIONE. RETTIFICA  (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO COMUNALE  LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA  LIQUIDAZIONE   CIG: Z5C3814E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO COMUNALE  LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA  LIQUIDAZIONE   CIG: Z5C3814E63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'A.S.D. NUOVA PALLAVOLO CORROPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'A.S.D. NUOVA PALLAVOLO CORROPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE .   IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z6E38C485C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE .   IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z6E38C485C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE 11X23 AVORIO E CARTA  AVORIO 200GR A4   CIG: ZE838C0055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE 11X23 AVORIO E CARTA  AVORIO 200GR A4   CIG: ZE838C0055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA - IL GUISCARDO SCOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA - IL GUISCARDO SCOC. COOP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONEANNO 2019 - CHIAPPINI LORENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONEANNO 2019 - CHIAPPINI LORENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI COLONIA MARINA - PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI COLONIA MARINA - PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE   CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE   CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO   CIG: Z6C38D7CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO   CIG: Z6C38D7CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1737.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1737.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO   CIG: Z6C38D7CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO   CIG: Z6C38D7CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023  - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8938E0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023  - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8938E0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE . LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE . LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 530.156,37 (IVA ESCLUSA)   CUP: E24D20000010001  CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 530.156,37 (IVA ESCLUSA)   CUP: E24D20000010001  CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO - CODICE CIG: ZD02F1F646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO - CODICE CIG: ZD02F1F646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IL CODICE C.I.G. È IL SEGUENTE: ZD9366A7A9. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IL CODICE C.I.G. È IL SEGUENTE: ZD9366A7A9. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z0D33DCAF6 CODICE CUP: E27H21000500002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z0D33DCAF6 CODICE CUP: E27H21000500002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ARTT. 2 E 3 DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: Z2E3561C07  LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ARTT. 2 E 3 DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: Z2E3561C07  LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: 8137904AD1     CIG DERIVATO: ZCE386E539 LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: 8137904AD1     CIG DERIVATO: ZCE386E539 LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA ECLETTICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA ECLETTICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA RUPILLI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA RUPILLI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z74381AE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z74381AE14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022   CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022  IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE  ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI   CIG: ZC238F1EFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022   CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022  IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE  ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI   CIG: ZC238F1EFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOCARRO DR763PL   CIG Z7E38E9FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>334</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOCARRO DR763PL   CIG Z7E38E9FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>334</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA BF938MZ  CIG ZE838E9FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA BF938MZ  CIG ZE838E9FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA R.C.  AUTOVETTURA BG584PR  CIG Z8C38E9FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA R.C.  AUTOVETTURA BG584PR  CIG Z8C38E9FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI.  AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG: ZAB38F3B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI.  AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG: ZAB38F3B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ”ASPETTANDO IL NATALE”   GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022   CIG: Z6438F2409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ”ASPETTANDO IL NATALE”   GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022   CIG: Z6438F2409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI.  SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 222/2022 DEL 08/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3386.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI.  SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 222/2022 DEL 08/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3386.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112108.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112108.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022:ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022:ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" DI CORROPOLI MESI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" DI CORROPOLI MESI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DAL 09/09/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DAL 09/09/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/08/2022 ALLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/08/2022 ALLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJECT SRL PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. CANONE ANNUO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJECT SRL PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. CANONE ANNUO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2022.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTARES PER SERVIZIO SPIAGGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2022.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTARES PER SERVIZIO SPIAGGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA  E ASILO NIDO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA  E ASILO NIDO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO E NUMERATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO E NUMERATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “  SITO IN VIA V.U. FOSCHI.  RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE  LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “  SITO IN VIA V.U. FOSCHI.  RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE  LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1438FB13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7832.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1438FB13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7832.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     LIQUIDAZIONE    CIG ZE138A92B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     LIQUIDAZIONE    CIG ZE138A92B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. CIG: ZA23855CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. CIG: ZA23855CF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE  CIG: Z9137F5BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE  CIG: Z9137F5BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA”  LIQUIDAZIONE   CIG: ZA53875A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA”  LIQUIDAZIONE   CIG: ZA53875A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE .   LIQUIDAZIONE   CIG  Z6E38C485C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE .   LIQUIDAZIONE   CIG  Z6E38C485C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG ZD435ED52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG ZD435ED52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ”ASPETTANDO IL NATALE” DI GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ”ASPETTANDO IL NATALE” DI GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: Z0837407FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  SALDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  SALDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE ELETTRICO  CIG: ZA838FC874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE ELETTRICO  CIG: ZA838FC874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI  DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.   CIG: Z92390615C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI  DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.   CIG: Z92390615C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CIG: ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CIG: ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022 IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022 IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC PER FORNITURA PASTA ALL'UOVO MESI GIUGNO E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC PER FORNITURA PASTA ALL'UOVO MESI GIUGNO E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA CONVERSION &amp; LIGHTING S.P.A. – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E  LIQUIDAZIONE DITTA. CUP: E24H19000720001     CIG: 8437422CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA CONVERSION &amp; LIGHTING S.P.A. – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E  LIQUIDAZIONE DITTA. CUP: E24H19000720001     CIG: 8437422CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER FORNITURA ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER FORNITURA ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – VARIANTE ANTE OPERA  CODICE CUP: E24E20001660001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – VARIANTE ANTE OPERA  CODICE CUP: E24E20001660001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OPENJOBMETIS PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. PERIODO: 10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OPENJOBMETIS PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. PERIODO: 10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA"  - MIRA PA SRL. CIG Z593924318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA"  - MIRA PA SRL. CIG Z593924318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016.   CIG:  Z46391D029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2618</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016.   CIG:  Z46391D029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2618</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA CAT 2000 SERVICE S.R.L.S. PER RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA CAT 2000 SERVICE S.R.L.S. PER RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL PER PROGETTO SCOLASTICO CORSO DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL PER PROGETTO SCOLASTICO CORSO DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE ESENTI. CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE ESENTI. CODICE CIG: ZDE38199A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE SU MURATURE E SOLAI  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE0318BBF3 CODICE CUP: E24D20000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE SU MURATURE E SOLAI  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE0318BBF3 CODICE CUP: E24D20000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SOCIALE CONGIUNTO PROGETTO "SUMMER BLU" - COLONIA MARINA UTENTI AUTISTICI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SOCIALE CONGIUNTO PROGETTO "SUMMER BLU" - COLONIA MARINA UTENTI AUTISTICI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA PAPEROPOLI CORR. IN TORTORETO (TE). CIG: Z6F3926C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA PAPEROPOLI CORR. IN TORTORETO (TE). CIG: Z6F3926C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LIBRERIA LA TORRE DI MARTINSICURO (TE). CIG:ZB33926C05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LIBRERIA LA TORRE DI MARTINSICURO (TE). CIG:ZB33926C05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022   CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022  LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE  ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI   CIG: ZC238F1EFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022   CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022  LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE  ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI   CIG: ZC238F1EFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z3C353CCA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLITECK PER STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLITECK PER STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO PROTETTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRASPORTO PROTETTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO:  DR763PL  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA    CIG   ZDD3937934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO:  DR763PL  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA    CIG   ZDD3937934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOVEICOLO RINVENUTO IN CONDIZIONI DA FAR PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO - SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOVEICOLO RINVENUTO IN CONDIZIONI DA FAR PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO - SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CIG: Z4B377A4FC - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CIG: Z4B377A4FC - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUP: E22B22000370001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUP: E22B22000370001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 CIG LOTTO 2 9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 CIG LOTTO 2 9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA)  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA)  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA ALLA DITTA FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE   CUP: E24D20000010001  CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA ALLA DITTA FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE   CUP: E24D20000010001  CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS”  CIG: Z85389DFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS”  CIG: Z85389DFF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG Z0A3525468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI  DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.   CIG: Z92390615C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI  DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.   CIG: Z92390615C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG Z4237187B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG Z9B393F49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO                                              OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG Z9B393F49A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022   CIG: ZB0353D26E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z8A389E14F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG Z8A389E14F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO”  CIG Z6939399AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO”  CIG Z6939399AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2BANNER CM. 450X50  DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  CIG: Z5F393E373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2BANNER CM. 450X50  DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.  CIG: Z5F393E373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO  CIG ZBB3950303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO  CIG ZBB3950303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI   CIG:  ZBF3949E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI   CIG:  ZBF3949E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI.  CIG: Z46394C515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI.  CIG: Z46394C515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO    VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO    VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE   CIG: ZD938EA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5227</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5227</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA)  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317584.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA)  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317584.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z1A395DC6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z1A395DC6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE395C753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE395C753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022.  CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5227</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022.  CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5227</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5608.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5608.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG:  Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG:  Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 1 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36901.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 1 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36901.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2  9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2  9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL  CIG Z4534BAC91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL  CIG Z4534BAC91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z653978F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z653978F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z41388A683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z41388A683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z593924318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z593924318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA. CIG ZB2380E425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA. CIG ZB2380E425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2023 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2023 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C. 1 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG Z92398909F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C. 1 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG Z92398909F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SEPEL "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD83997D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SEPEL "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD83997D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL’ A.N.U.S.C.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL’ A.N.U.S.C.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE   CIG: ZD938EA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE   CIG: ZD938EA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA A LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX BIBLIOTECA – ATTREZZATURE CULTURALI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CODICE CUP: E22C21001040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA A LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX BIBLIOTECA – ATTREZZATURE CULTURALI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CODICE CUP: E22C21001040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE   CIG ZA3386A2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE   CIG ZA3386A2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE   CIG Z23386A190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE   CIG Z23386A190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE   CIG: Z46394C515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE   CIG: Z46394C515</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI   CIG:  ZBF3949E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI   CIG:  ZBF3949E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z9035462C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG Z1D3805ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL  CIG Z1D3805ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  : PIE’ DI CORTE CUP  28 GIUGNO / 2 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  : PIE’ DI CORTE CUP  28 GIUGNO / 2 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO:  DR763PL  LIQUIDAZIONE    CIG   ZDD3937934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO:  DR763PL  LIQUIDAZIONE    CIG   ZDD3937934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z3636D3378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z3636D3378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022  CIG ZC3351E86A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG Z3334DC4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022  CIG: Z4E3528A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG Z9539AAEA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG Z9539AAEA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA.  CIG: Z8C39AAF2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA.  CIG: Z8C39AAF2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  AGOSTO A CORROPOLI   DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO  2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   RIMBORSO COSTO FORNITURA ELETTRICA  PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  AGOSTO A CORROPOLI   DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO  2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE   RIMBORSO COSTO FORNITURA ELETTRICA  PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI-COMMISSIONE SOCIALE DEL 15/12/2022-CITTADINI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI-COMMISSIONE SOCIALE DEL 15/12/2022-CITTADINI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO AREA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO AREA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. R.G. 4624/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO – SEZIONE ORDINARIA CIVILE.  CODICE CIG: Z8B345B53C.  LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. R.G. 4624/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO – SEZIONE ORDINARIA CIVILE.  CODICE CIG: Z8B345B53C.  LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 ALLA DITTA G. &amp; D. DI GABRIELLINO DI DIODORO LIQUIDAZIONE.           CUP: E27H22000500005   CIG: 9135313AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 ALLA DITTA G. &amp; D. DI GABRIELLINO DI DIODORO LIQUIDAZIONE.           CUP: E27H22000500005   CIG: 9135313AC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:  Z46391D029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:  Z46391D029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE. CIG: ZE73958487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE – LIQUIDAZIONE IMPRESA. CIG: ZCE395C753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE – LIQUIDAZIONE IMPRESA. CIG: ZCE395C753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: ZDC366A973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL’AREA TECNICA.  LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.   CIG:   ZAB34DF5F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL’AREA TECNICA.  LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.   CIG:   ZAB34DF5F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA.  CIG:  Z20367F624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA.  CIG:  Z20367F624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE COMPENSO. CIG: Z1438FB13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE COMPENSO. CIG: Z1438FB13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA PAGAMENTO COMPENSO - CODICE CIG: Z9E38B3700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - DETERMINA PAGAMENTO COMPENSO - CODICE CIG: Z9E38B3700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG: Z9539AAEA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG: Z9539AAEA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA   CIG ZC339C7A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA   CIG ZC339C7A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>236.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510  CIG Z3C39C7CF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510  CIG Z3C39C7CF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- MEDIASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3134.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- MEDIASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3134.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE'-LIQUIDAZIONE- L'ORSETTO DEL CUORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE'-LIQUIDAZIONE- L'ORSETTO DEL CUORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ISITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATTURE- SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ISITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATTURE- SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG Z653978F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG Z653978F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022-ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022-ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER COVID-19-LIQUIDAZIONE FATTURE- EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER COVID-19-LIQUIDAZIONE FATTURE- EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEPEL SRL. CIG ZD83997D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEPEL SRL. CIG ZD83997D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022   CIG Z1B364FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) - RETTIFICA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) - RETTIFICA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG Z9A39D3620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG Z9A39D3620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.                  CIG: Z3039CEA7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.                  CIG: Z3039CEA7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG Z4E39CB9B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG Z4E39CB9B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIÙ FULL" - DITTA MYO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A39D969C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIÙ FULL" - DITTA MYO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A39D969C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE  SERVIZIO MANUTENZIONE FINO A DICEMBRE 2023. CODICE CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2726.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE  SERVIZIO MANUTENZIONE FINO A DICEMBRE 2023. CODICE CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2726.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE-IMPEGNO DI SPESA-FONDAZIONE PAOLO VI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE-IMPEGNO DI SPESA-FONDAZIONE PAOLO VI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GNOCCHI E PASTA FRESCA PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GNOCCHI E PASTA FRESCA PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PASTA FRESCA E GNOCCHI - CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PASTA FRESCA E GNOCCHI - CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-NOVEMBRE 2022-ELLO' FOOD SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-NOVEMBRE 2022-ELLO' FOOD SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE    CIG Z7A39E3D17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE    CIG Z7A39E3D17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1239E24FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1239E24FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG  ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG  ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-NENE' SERVICE COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-NENE' SERVICE COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTA BEBE'-L'ORSETTO DEL CUORE DI BARTOLONE TIZIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTA BEBE'-L'ORSETTO DEL CUORE DI BARTOLONE TIZIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE 722 E 632-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- NENE' SERVICES SOC. COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE 722 E 632-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- NENE' SERVICES SOC. COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 1/2023, 2/2023, 3/2023-GENNAIO 2023- MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 1/2023, 2/2023, 3/2023-GENNAIO 2023- MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FRIGO CONGELATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURA-C.A.T. 2020 SERVICE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FRIGO CONGELATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURA-C.A.T. 2020 SERVICE SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1PA/2023- GENNAIO 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1PA/2023- GENNAIO 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/EL- PUBBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/EL- PUBBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5747-TEACH AND TECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5747-TEACH AND TECH SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  LIQUIDAZIONE   CIG Z1239E24FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  LIQUIDAZIONE   CIG Z1239E24FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG: Z9A39D3620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE   LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG: Z9A39D3620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER NATALE-LIQUIDAZIONE FATT. 2- ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER NATALE-LIQUIDAZIONE FATT. 2- ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 1811-BARTONE LIBRI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 1811-BARTONE LIBRI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 48/001-ROSSANO DE MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 48/001-ROSSANO DE MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.   ANNO 2023 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG:  Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.   ANNO 2023 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG:  Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z1B39D9C2E- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z1B39D9C2E- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PERIODO GIUGNO 2022/GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PERIODO GIUGNO 2022/GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: Z2539F39B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: Z2539F39B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO STORICO DI CORROPOLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ARTICOLO 6-QUATER AL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9660573D06  CUP E26J23000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49664.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO STORICO DI CORROPOLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ARTICOLO 6-QUATER AL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9660573D06  CUP E26J23000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49664.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 12/J, 14/J E 19/J FARMACIA COMUNALE - CARTA BEBE'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 12/J, 14/J E 19/J FARMACIA COMUNALE - CARTA BEBE'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/48- AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/48- AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA SOCIO SANITARIA B.A.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/47-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA SOCIO SANITARIA B.A.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/47-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE FATT.23/E-SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE FATT.23/E-SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONI FATT. 32/PF, 33/PF E 34/PF-GENNAIO 2023-ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONI FATT. 32/PF, 33/PF E 34/PF-GENNAIO 2023-ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO-LIQUIDAZIONE FATT. 50/04-ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO &amp; PALANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO-LIQUIDAZIONE FATT. 50/04-ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO &amp; PALANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA 57/CRIA713A-TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.-CRI ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA 57/CRIA713A-TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.-CRI ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA E GNOCCHI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA E GNOCCHI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO , SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT.71,72 E 74-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO , SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT.71,72 E 74-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 75-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 75-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-IMPEGNO DI SPESE- CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-IMPEGNO DI SPESE- CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  “CENA IN BIANCO” UNCONVENTIONAL DINNER SABATO 23 LUGLIO 2022”.  ORGANIZZAZIONE EVENTO CIRCOLO SOCIO CULTURALE RICREATIVO AMICI PER CORROPOLI.I, LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022  EVENTO:  “CENA IN BIANCO” UNCONVENTIONAL DINNER SABATO 23 LUGLIO 2022”.  ORGANIZZAZIONE EVENTO CIRCOLO SOCIO CULTURALE RICREATIVO AMICI PER CORROPOLI.I, LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 CIG Z9D3A05313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 CIG Z9D3A05313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023  - LIQUIDAZIONE   CIG: Z8938E0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023  - LIQUIDAZIONE   CIG: Z8938E0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE  CIG:  Z20388B03F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023”  CIG ZA03A052E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023”  CIG ZA03A052E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIOLINE PANCHINE STAFF TECNICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA                  CIG: ZF03A0AD19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIOLINE PANCHINE STAFF TECNICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA                  CIG: ZF03A0AD19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.          CIG. : Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.          CIG. : Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     ZE63A0DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     ZE63A0DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 .   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 .   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI  VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   ASSOCIAZIONE “MEJULANUM”  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z413A0AEF4- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3592.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z413A0AEF4- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3592.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F.  CLG ZF13A08C08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3711.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F.  CLG ZF13A08C08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3711.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  CIG Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2023  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2023  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ALUNNI-LIQUIDAZIONE FATT. 114PA E 5PA-MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ALUNNI-LIQUIDAZIONE FATT. 114PA E 5PA-MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 TABLET PER PATTO DI SOLIDARIETA'-LIQUIDAZIONE FATT. FAP-2022-170-ATF SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 TABLET PER PATTO DI SOLIDARIETA'-LIQUIDAZIONE FATT. FAP-2022-170-ATF SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AVVISO PUBBLICO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AVVISO PUBBLICO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS.50/2016-LIQUIDAZIONE T.D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS.50/2016-LIQUIDAZIONE T.D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 17- C.A.T. 2020 SERVICES SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 17- C.A.T. 2020 SERVICES SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 81-CORE GABRIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 81-CORE GABRIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 33/E, 1/E, 2/E, 3/E-DICEMBRE 2022E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 33/E, 1/E, 2/E, 3/E-DICEMBRE 2022E GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIAE PRIMARIA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIAE PRIMARIA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONFEZIONI REGALO DOLCI PER EVENTO BABBO NATALE A CASA TUA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONFEZIONI REGALO DOLCI PER EVENTO BABBO NATALE A CASA TUA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA E-2022/48- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022-ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA E-2022/48- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022-ASP 1 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATT. 1585- THERCHIMICA S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATT. 1585- THERCHIMICA S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE-NOMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE-NOMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SCOLASTICI EDUCATIVI PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SCOLASTICI EDUCATIVI PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA PROTETTA P- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA PROTETTA P- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG Z5A39D969C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG Z5A39D969C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 .   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 .   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DICEMBRE-GENNAIO  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DICEMBRE-GENNAIO  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZC23A13E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZC23A13E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASPORT PROTETTI-LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 58, 60, 61 E 62- CROCE ROSSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASPORT PROTETTI-LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 58, 60, 61 E 62- CROCE ROSSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONFEZIONI DOLCI NATALIZI-LIQUIDAZIONE FATT. 18-WINE AND SUGAR DI LUIGINA LUZII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONFEZIONI DOLCI NATALIZI-LIQUIDAZIONE FATT. 18-WINE AND SUGAR DI LUIGINA LUZII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 590-LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 590-LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA-VINICIO LIBERATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA-VINICIO LIBERATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT 1023008561 E 1023022911 RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022- POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT 1023008561 E 1023022911 RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022- POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA-PROT. 211 DEL 10/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA-PROT. 211 DEL 10/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO-PROT. 1587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO-PROT. 1587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR IN DIRETTA "PUBLIFORMEZ" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: "LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR IN DIRETTA "PUBLIFORMEZ" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: "LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-IMPEGNO DI SPESA-MAGGIOLI S.P.A.-CIG Z1D3A2CA50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-IMPEGNO DI SPESA-MAGGIOLI S.P.A.-CIG Z1D3A2CA50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI-LIQUIDAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>993.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI-LIQUIDAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>993.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE' ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE' ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA PER CENTRO RIABILITATIVO IN FORMA SEMI-RESIDENZIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/33- FONDAZIONE PAOLO VI-ANNO 2022-S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA PER CENTRO RIABILITATIVO IN FORMA SEMI-RESIDENZIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/33- FONDAZIONE PAOLO VI-ANNO 2022-S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE  ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO”  CIG Z6939399AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE  ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO”  CIG Z6939399AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023”  CIG ZA03A052E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023”  CIG ZA03A052E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE  CIG: Z1F394AFC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE  CIG: Z1F394AFC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ  LIQUIDAZIONE   CIG ZC339C7A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ  LIQUIDAZIONE   CIG ZC339C7A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO  CIG ZBB3950303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO  CIG ZBB3950303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI.   LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: ZAB38F3B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI.   LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: ZAB38F3B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA  DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132,  NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA  DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132,  NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZC23A13E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZC23A13E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z7F3A3A3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z7F3A3A3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  Z6D3A32A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  Z6D3A32A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  ZDC3A2A288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  ZDC3A2A288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z233A3A3A2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GRUPPO AUTOCLAVE C/SISTEMA  PRESSO LA MENSA SCOLASTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z233A3A3A2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GRUPPO AUTOCLAVE C/SISTEMA  PRESSO LA MENSA SCOLASTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 GENNAIO – 31 MARZO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 GENNAIO – 31 MARZO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &amp;C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”.  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &amp;C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”.  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE SO.CO.BEN &amp; C SAS DI TERAMO (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”.  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE SO.CO.BEN &amp; C SAS DI TERAMO (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”.  CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - COD. CIG: ZAF3A32B83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - COD. CIG: ZAF3A32B83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL.  CIG ZEC3A43AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4527.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL.  CIG ZEC3A43AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4527.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRTA IDENTITA' ELETTRONICA-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRTA IDENTITA' ELETTRONICA-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATRICE-LIQUIDAZIONE FATT. 24-FEBBRAIO 2023-ISECO-COOP.ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATRICE-LIQUIDAZIONE FATT. 24-FEBBRAIO 2023-ISECO-COOP.ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 34-FEBBRAIO 2023-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 34-FEBBRAIO 2023-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA DI CASTILENTI-IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA DI CASTILENTI-IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197487.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197487.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG Z4E3A4D949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG Z4E3A4D949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO-GENNAIO 2023-D.F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO-GENNAIO 2023-D.F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 8PA, 9PA E 10PA-FEBBRAIO 2023-CHIAPPINI LORENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 8PA, 9PA E 10PA-FEBBRAIO 2023-CHIAPPINI LORENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. V.S. CODICE CIG: Z713A3A550C  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1021.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. V.S. CODICE CIG: Z713A3A550C  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1021.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7920.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7920.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20240.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20240.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 – INFRASTRUTTURE SOCIALI. SISTEMAZIONE PARCHI TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO  LAVORI LOTTO 1 CUP:  E21B21000170001                                   CIG: 8922676929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 – INFRASTRUTTURE SOCIALI. SISTEMAZIONE PARCHI TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO  LAVORI LOTTO 1 CUP:  E21B21000170001                                   CIG: 8922676929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 10/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 10/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 814 E 165 -PERIODO DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 814 E 165 -PERIODO DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.R.-LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 63/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.R.-LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 63/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-FRUTTA E VERDURA- LIQUIDAZIONE FATT 5/E, 6/E E 7/E-FEBBRAIO 2023- SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-FRUTTA E VERDURA- LIQUIDAZIONE FATT 5/E, 6/E E 7/E-FEBBRAIO 2023- SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 91/PF, 92/PF E 93/PF-FEBBRAIO 2023-ELLO' FOOD SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 91/PF, 92/PF E 93/PF-FEBBRAIO 2023-ELLO' FOOD SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA CODICE CIG: Z2539F39B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA CODICE CIG: Z2539F39B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR IN DIRETTA "PUBBLIFORMEZ" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA". - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE I.Q.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE I.Q.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI   CIG:  Z7F3A5478F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5154</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI   CIG:  Z7F3A5478F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5154</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 900005850T E 900004367D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 900005850T E 900004367D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA -LIQUIDAZIONE FATT. 162, 163 E 164 - FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA -LIQUIDAZIONE FATT. 162, 163 E 164 - FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 2PA/2022 DEL 01.03.2023- CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 2PA/2022 DEL 01.03.2023- CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE PER MENSA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 4/2023/DIF, 5/2023/DIF E 6/2023/DIF-FEBBRAIO 2023-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE PER MENSA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 4/2023/DIF, 5/2023/DIF E 6/2023/DIF-FEBBRAIO 2023-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE A.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE A.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1722.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1722.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RSA CASTILENTI PER B.L.-LIQUIDAZIONE FATT. NPA/2023/19-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-ASL 4 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RSA CASTILENTI PER B.L.-LIQUIDAZIONE FATT. NPA/2023/19-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-ASL 4 TERAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)    CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  ZDC3A2A288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  ZDC3A2A288</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA.  CIG: Z8C39AAF2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA.  CIG: Z8C39AAF2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024 E RICOGNIZIONE SULLO STTAO DEI LAVORI 2022. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z193718672</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024 E RICOGNIZIONE SULLO STTAO DEI LAVORI 2022. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z193718672</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE.              CIG: Z3039CEA7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE.              CIG: Z3039CEA7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.2.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.2.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI  ONLUS – LIQUIDAZIONE  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI  ONLUS – LIQUIDAZIONE  ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI   CIG:  Z7F3A5478F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI   CIG:  Z7F3A5478F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  ZAA3A406C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  ZAA3A406C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z2E3A85C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z2E3A85C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO- MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO- MYO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZAF39A3537- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURE DI N. 2 FIRME DIGITALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZAF39A3537- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURE DI N. 2 FIRME DIGITALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z713A46D10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  Z713A46D10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z6F3A69E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z6F3A69E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2022-LIQUIDAZIONE-COMUNE DI NERETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2022-LIQUIDAZIONE-COMUNE DI NERETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE .  CIG: Z7F3A3A3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE .  CIG: Z7F3A3A3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA  CIG  Z373A50612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA  CIG  Z373A50612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z573A4A8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z573A4A8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA. IMPEGNO DI SPESA CIG :  Z113A54753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA. IMPEGNO DI SPESA CIG :  Z113A54753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA- TECNO UFFICIO- MASSIMILIANO DI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA- TECNO UFFICIO- MASSIMILIANO DI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE POLLICICINO-SCHEMA DI DOMANDA E LINEE GUIDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE POLLICICINO-SCHEMA DI DOMANDA E LINEE GUIDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 2498/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 2498/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE.  RICHIESTA POLIZZA PREFETTURA TERAMO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z283A8D77A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE.  RICHIESTA POLIZZA PREFETTURA TERAMO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z283A8D77A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO ADEGUAMENTO PREZZI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19742.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI”  ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO ADEGUAMENTO PREZZI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19742.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     ZE63A0DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     ZE63A0DB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO DI PIETRO - CODICE CIG: Z372FB9622</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO DI PIETRO - CODICE CIG: Z372FB9622</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 PER INCARICO COLLAUDATORE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE – CODICE CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 PER INCARICO COLLAUDATORE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE – CODICE CIG: 9531194E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO,  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX BIBLIOTECA VIA IV NOVEMBRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001040001 – CIG: ZC33A942F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7536.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO,  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX BIBLIOTECA VIA IV NOVEMBRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001040001 – CIG: ZC33A942F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7536.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9740429849  CODICE CUP: E25B23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9740429849  CODICE CUP: E25B23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO,  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001030001 - CIG: Z463A94297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45128.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO,  PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001030001 - CIG: Z463A94297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45128.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022. CIG ZA733AA74E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022. CIG ZA733AA74E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2861.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2861.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O.  CIG: Z4C39CB154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O.  CIG: Z4C39CB154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.E. MESE DI MARZO 2023-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.E. MESE DI MARZO 2023-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER FAMIGLIE -COVID-19- LIQUIDAZIONE DAL N. 2 /2023 AL N.13/2023, DAL N. 15/2023 AL N. 23/2023, DAL N. 25/2023 AL N. 27/2023  -EMMETRONIC -2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI AND C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER FAMIGLIE -COVID-19- LIQUIDAZIONE DAL N. 2 /2023 AL N.13/2023, DAL N. 15/2023 AL N. 23/2023, DAL N. 25/2023 AL N. 27/2023  -EMMETRONIC -2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI AND C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-EURO DISCOUNT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27096.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-EURO DISCOUNT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27096.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159882.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159882.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 14-LA LIBRARIA SNC-BUCCI &amp; DI TEODORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 14-LA LIBRARIA SNC-BUCCI &amp; DI TEODORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 50-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 50-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATT. 900010605T E 900007993D-MARZO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATT. 900010605T E 900007993D-MARZO 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2040/230006850-MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2040/230006850-MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 E CIG Z6C3025742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 E CIG Z6C3025742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 8/E,9/E E 10/E-SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 8/E,9/E E 10/E-SABINI BARBARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 129/PF, 130PF E 131PF-ELLO'FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 129/PF, 130PF E 131PF-ELLO'FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COCCINELLA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11PA, 12PA E 13PA-CHIAPPINI LORENA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COCCINELLA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11PA, 12PA E 13PA-CHIAPPINI LORENA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018-VEICOLO DG967XG-LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018-VEICOLO DG967XG-LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283ABE0FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283ABE0FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE “SOFTWARE ONLINE GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE” A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE “SOFTWARE ONLINE GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE” A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER NATALE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2023- PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER NATALE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2023- PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023  CIG Z9639AADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z2E3A85C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z2E3A85C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023  CODICE CIG: 90467752E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  Z373A50612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  Z373A50612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE .  CIG:  Z6D3A32A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE .  CIG:  Z6D3A32A64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA     EDIFICI COMUNALI MARZO 2023  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL                         CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA     EDIFICI COMUNALI MARZO 2023  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL                         CIG: Z3A32495E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EROGATI DAL PIANO DI ZONA E PLNA-LIQUIDAZIONE ANNO 2022-UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EROGATI DAL PIANO DI ZONA E PLNA-LIQUIDAZIONE ANNO 2022-UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE CIG  ZAA3A406C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE CIG  ZAA3A406C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  Z713A46D10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  Z713A46D10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A FAVORE DELLA SO.G.E.T. SPA – ART. 1 C. 527 DELLA LEGGE 228/2012 E ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A FAVORE DELLA SO.G.E.T. SPA – ART. 1 C. 527 DELLA LEGGE 228/2012 E ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTE AL COMUNE DI BORGO TICINO (NO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTE AL COMUNE DI BORGO TICINO (NO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GILET ALTAVISIBILITÀ   CIG: ZCF3AA4FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GILET ALTAVISIBILITÀ   CIG: ZCF3AA4FE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>327</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>327</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: Z393AB2661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: Z393AB2661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1304.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1304.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE-LIQUIDAZIONE FATT. 40PA-ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE-LIQUIDAZIONE FATT. 40PA-ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE PERCORSI FORMATIVI-RIABILITATIVI- FEBBRAIO 2023- D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER MINORE P.C.N. PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO- LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 64/CRI 831AC E N. 65/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER MINORE P.C.N. PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO- LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 64/CRI 831AC E N. 65/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO- LIQUIDAZIONE FATT. 51/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO- LIQUIDAZIONE FATT. 51/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 263-MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 263-MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 03PA/2023-MARZO 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 03PA/2023-MARZO 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REVOCA DEL RIPASSATO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO, TRA IL COMUNE DI CORROPOLI ED IL SIG. ………………………………., IN DATA ……………………; E, CONTESTUALE ORDINE DI SGOMBERO DELL’ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z92398909F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z92398909F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - CIG Z4E3A4D949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - CIG Z4E3A4D949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG Z283ABE0FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG Z283ABE0FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI, CARNI FRESCHE, PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/2023/DIF, 8/2023/DIF E 9/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI, CARNI FRESCHE, PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/2023/DIF, 8/2023/DIF E 9/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 260,261 E 262- MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 260,261 E 262- MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE- ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE- ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023091972-PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023-POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023091972-PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023-POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO E FESTIVO PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO E FESTIVO PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO PER MESSO NOTIFICATORE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO PER MESSO NOTIFICATORE-ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE-LIQUIDAZIONE FATT. 68-23-TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE-LIQUIDAZIONE FATT. 68-23-TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE.REGOLAMENTO E PROCEDURE-IMPEGNO DI SPESA -MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE.REGOLAMENTO E PROCEDURE-IMPEGNO DI SPESA -MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI-IMP DI SPESA-TESEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI-IMP DI SPESA-TESEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE - CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 E 2021 - PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE - CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 E 2021 - PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023  LIQUIDAZIONE PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 18 DICEMBRE 2022 E TOMBOLATA  DEL 26 E 29 DICEMBRE 2022, ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023  LIQUIDAZIONE PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 18 DICEMBRE 2022 E TOMBOLATA  DEL 26 E 29 DICEMBRE 2022, ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI &amp; C. SNC DI  TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 -  CODICE CIG: 9012387905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI &amp; C. SNC DI  TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 -  CODICE CIG: 9012387905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO MARZO/APRILE  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO MARZO/APRILE  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    ANTICIPO MARZO-APRILE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)    CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    ANTICIPO MARZO-APRILE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)    CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2022 PAGAMENTO SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2022 PAGAMENTO SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N°2 CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 RELATIVA AI LAVORI DI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DIREZIONE LAVORI COLLAUDO OPERE IN C.A. E RELAZIONE GEOLOGICA,  DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARCO D’ALESSANDRO  CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N°2 CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 RELATIVA AI LAVORI DI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DIREZIONE LAVORI COLLAUDO OPERE IN C.A. E RELAZIONE GEOLOGICA,  DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARCO D’ALESSANDRO  CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZF93AF4C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZF93AF4C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA.   CIG: ZA73B18231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA.   CIG: ZA73B18231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI    CIG: ZD13B17ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI    CIG: ZD13B17ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE MORGESE ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE MORGESE ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA”  CIG: ZBB3AEE01E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA”  CIG: ZBB3AEE01E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE PERCIBALLI CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>458</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE PERCIBALLI CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>458</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA.   CIG: Z2A3AF6D71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA.   CIG: Z2A3AF6D71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI   DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”  CIG Z0C3AE5D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI   DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”  CIG Z0C3AE5D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TOFANI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TOFANI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2023 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2023 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET WADSL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023          CIG: ZD63B128E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>548.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET WADSL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023          CIG: ZD63B128E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>548.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO.  CIG: Z1C3AF4E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO.  CIG: Z1C3AF4E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE .  CIG: Z9F3B17A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE .  CIG: Z9F3B17A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ARISTARCO DANIELE .  CIG: ZCD3B17BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ARISTARCO DANIELE .  CIG: ZCD3B17BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)   CIG: ZF93ADDA60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)   CIG: ZF93ADDA60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE UBIK ODISSEA DI VITALE C. &amp; SAS CIG: ZB23AE6227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>892.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE UBIK ODISSEA DI VITALE C. &amp; SAS CIG: ZB23AE6227</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>892.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS  .  CIG: ZCF3B17571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>935</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS  .  CIG: ZCF3B17571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>935</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASD MUSIC &amp; DANCE ACCADEMY  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO.     CIG: ZF83B0D9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASD MUSIC &amp; DANCE ACCADEMY  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO.     CIG: ZF83B0D9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE CARZAN CARLO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE CARZAN CARLO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA.   CIG: Z9D3AF3D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA.   CIG: Z9D3AF3D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1378.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z933B1D11F - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI NEL CENTRO STORICO E PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z933B1D11F - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI NEL CENTRO STORICO E PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE.   CIG: Z2D3AF3B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE.   CIG: Z2D3AF3B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDI COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZF236DAAC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDI COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZF236DAAC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG Z253B29400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG Z253B29400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 E CIG Z253B29400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 E CIG Z253B29400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSCTRADALI-APRILE 2023- LIQUIDAZIONE FATT. 900013284T E 900010532D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSCTRADALI-APRILE 2023- LIQUIDAZIONE FATT. 900013284T E 900010532D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PROFESSIONALE PER RICORSO N. 1688/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 44/2023-AVV. M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PROFESSIONALE PER RICORSO N. 1688/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 44/2023-AVV. M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-MESE DI APRILE 2023-LIQUIDAZIONE FATT. 67-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-MESE DI APRILE 2023-LIQUIDAZIONE FATT. 67-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO RIABILITATIVO D.F.-LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO RIABILITATIVO D.F.-LIQUIDAZIONE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI PROTETTI- LIQUIDAZIONA NOTE DI COSTO N. 66 E N. 69- CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI PROTETTI- LIQUIDAZIONA NOTE DI COSTO N. 66 E N. 69- CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA-DERRATE ALIMENTARI-LIQUIDAZIONE BARBARA SABINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA-DERRATE ALIMENTARI-LIQUIDAZIONE BARBARA SABINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023114029-MARZO 2023- POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023114029-MARZO 2023- POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/0008-DEBORA GATTACECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/0008-DEBORA GATTACECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/006-GATTACECA DEBORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/006-GATTACECA DEBORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 0002123854-MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 0002123854-MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 344 - APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 344 - APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 201/PF, 200/PF, 202/PF, 203/PF-APRILE 2023- ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON ACCOMPAGNATRICE -LIQUIDAZIONE FATT. 58PA-APRILE 2023 ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON ACCOMPAGNATRICE -LIQUIDAZIONE FATT. 58PA-APRILE 2023 ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG: ZF93ADDA60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG: ZF93ADDA60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/23, FPA 4/23, FPA 5/23-EURO DISCOUNT SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/23, FPA 4/23, FPA 5/23-EURO DISCOUNT SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA ALL'UOVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 14PA E 15PA-APRILE 2023-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITIURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11/2023/DIF, 12/2023/DIF, 13/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO &amp; LELII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITIURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11/2023/DIF, 12/2023/DIF, 13/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO &amp; LELII</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1- APRILE 2023-LA FENICE DI GALANTI SABRINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1- APRILE 2023-LA FENICE DI GALANTI SABRINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2023 CIG Z8C3ADA577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  PERIODO 3/23 FEBBRAIO/MARZO  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  PERIODO 3/23 FEBBRAIO/MARZO  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2023.  CODICE CIG: 90936961D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F.  CLG ZF13A08C08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIAQUIDAZIONE   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIAQUIDAZIONE   CIG: Z363766593</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI   DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”  CIG Z0C3AE5D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER LA  REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI   DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”  CIG Z0C3AE5D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZF93AF4C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZF93AF4C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z583AF3F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z583AF3F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD33B18344</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD33B18344</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  IMPEGNO DI SPESA.   CIG: ZF33B32AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  IMPEGNO DI SPESA.   CIG: ZF33B32AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE:  • “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA DISCIPLINA VIGENTE NEL PERIODO TRANSITORIO,  • GLI APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE.   CIG: ZE03B250BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE:  • “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA DISCIPLINA VIGENTE NEL PERIODO TRANSITORIO,  • GLI APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE.   CIG: ZE03B250BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A  CIG Z7A3B1EBB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A  CIG Z7A3B1EBB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA  CIG Z2C3ACF499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA  CIG Z2C3ACF499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2023  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2023  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP PER FONTANA PRESSO PIAZZA PIEDICORTE  IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA – ELETTRAUTO GUIDO BACA’  CIG: ZFA3B3C382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP PER FONTANA PRESSO PIAZZA PIEDICORTE  IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA – ELETTRAUTO GUIDO BACA’  CIG: ZFA3B3C382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z493B230DF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z493B230DF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI VETRI E TELAI PRESSO EDIFICI COMUNALI  . IMPEGNO DI SPESA    CIG: Z8A3B38AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI VETRI E TELAI PRESSO EDIFICI COMUNALI  . IMPEGNO DI SPESA    CIG: Z8A3B38AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER   CIG: ZB43B35961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER   CIG: ZB43B35961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z023AE7272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1357.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z023AE7272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1357.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023   CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023   CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEMI GRATUITA E GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023-LIQUIDAZIONE-CITTADINI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEMI GRATUITA E GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023-LIQUIDAZIONE-CITTADINI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALE 2022 “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI NATALE 2022 “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 341, 342 E 343-APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 341, 342 E 343-APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELARGIZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 32/2023-EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELARGIZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 32/2023-EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE C.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE C.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI UFFICI E SERVIZI IGIENICI-IMPEGNO DI SPESA THERCHIMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI UFFICI E SERVIZI IGIENICI-IMPEGNO DI SPESA THERCHIMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-R.G</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-R.G</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE  CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>564.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE  CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>564.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SOLIDARIETA' TERCAS-2021/2022-LIQUIDAZIONE-F.V. - C.M.G</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SOLIDARIETA' TERCAS-2021/2022-LIQUIDAZIONE-F.V. - C.M.G</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 5953442-MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 5953442-MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 04PA/2023 CON NOTA DI CREDITO 05PA/2023-APRILE 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 04PA/2023 CON NOTA DI CREDITO 05PA/2023-APRILE 2023-CARROZZI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE AUTORE ARISTARCO DANIELE .  CIG: ZCD3B17BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE AUTORE ARISTARCO DANIELE .  CIG: ZCD3B17BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE  AUTORE MORGESE ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE  AUTORE MORGESE ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA.   CIG: Z9D3AF3D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA.   CIG: Z9D3AF3D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023.  PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE.   CIG: Z2D3AF3B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023.  PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE),  PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE.   CIG: Z2D3AF3B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. LIQUIDAZIONE.  CIG: Z583AF3F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. LIQUIDAZIONE.  CIG: Z583AF3F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ULTERIORI MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) – EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14/09/2000 E S.M.I. – IN FAVORE DEL DIPENDENTE GEOM. ANGELANTONIO CRETONE  CON DECORRENZA DAL 01/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZF93B4A0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZF93B4A0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO  L’ANFITEATRO DI VIA SAN GIUSEPPE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  Z2F3B3E6FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO  L’ANFITEATRO DI VIA SAN GIUSEPPE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  Z2F3B3E6FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, SUBENTRATA AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, SUBENTRATA AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO TESEL SRL PER L’IMPORTO NETTO DI € 32.589,00. CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32269</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO TESEL SRL PER L’IMPORTO NETTO DI € 32.589,00. CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32269</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO- RIABILITATIVO - LIQUIDAZIONE APRILE 2023- D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO- RIABILITATIVO - LIQUIDAZIONE APRILE 2023- D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANCONA-G.A.-LIQUIDAZIONE N. 70/CRI831 -CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PROTETTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANCONA-G.A.-LIQUIDAZIONE N. 70/CRI831 -CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA 50 CL PER FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI DEL 31.05.2023-IMPEGNO DI SPESA-EMMETRONIC -2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA 50 CL PER FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI DEL 31.05.2023-IMPEGNO DI SPESA-EMMETRONIC -2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 130 CAPPELLINI PER FRAQUENTANTI CO9LONIA MARINA ESTIVA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- SERVIZI ITALIA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 130 CAPPELLINI PER FRAQUENTANTI CO9LONIA MARINA ESTIVA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- SERVIZI ITALIA SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INPS, ATTIVAZIONE E FORMAZIONE, CONTINUITA' -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-PROJECT SRL UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INPS, ATTIVAZIONE E FORMAZIONE, CONTINUITA' -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-PROJECT SRL UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MARINA LUGLIO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-IL GUISCARDO SOC.COOP. A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23614.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MARINA LUGLIO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-IL GUISCARDO SOC.COOP. A R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23614.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TITOLO A GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TITOLO A GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER   CIG: ZB43B35961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER   CIG: ZB43B35961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA.   CIG: Z2A3AF6D71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA.   CIG: Z2A3AF6D71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA.   CIG: ZA73B18231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA.   CIG: ZA73B18231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS  .  CIG: ZCF3B17571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS  .  CIG: ZCF3B17571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI    CIG: ZD13B17ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI    CIG: ZD13B17ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD33B18344</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD33B18344</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905  APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905  APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO.  CIG: Z1C3AF4E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO.  CIG: Z1C3AF4E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA”  CIG: ZBB3AEE01E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE).  FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA”  CIG: ZBB3AEE01E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA  FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO”  CIG: Z403AEDE57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA  FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO”  CIG: Z403AEDE57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E27H23000300001  CIG: 982390922B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E27H23000300001  CIG: 982390922B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB3B6A7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB3B6A7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIMENOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - CIG Z2E3B7262A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIMENOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - CIG Z2E3B7262A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5942/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5942/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIQUIDAZIONE  CIG: ZF33B32AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA  LIQUIDAZIONE  CIG: ZF33B32AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG Z2C3ACF499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG Z2C3ACF499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z023AE7272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: Z023AE7272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2023/31.03.2023   CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2023/31.03.2023   CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE  RETTIFICA IMPORTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE  RETTIFICA IMPORTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  CONSUMI  GAS METANO UTENZE COMUNALI    IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  CONSUMI  GAS METANO UTENZE COMUNALI    IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2023 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2023 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3BABF25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3BABF25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173BB3C02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173BB3C02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3, 4, 5 DEL 31/05/2023. DITTA LA FENICE DI GALANTI SABRINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3, 4, 5 DEL 31/05/2023. DITTA LA FENICE DI GALANTI SABRINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.  LIQUIDAZIONE FATT. NN. 900014681D E 900017607T DEL 30/05/2023. TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.  LIQUIDAZIONE FATT. NN. 900014681D E 900017607T DEL 30/05/2023. TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA.  FORNITURA PER NIDO, SCUOLA MATERNA E PRIMARIA – LOTTO 4 PANE E PRODOTTI DA FORNO. FATTURE N. 6PA/2023 E N. 7PA/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA.  FORNITURA PER NIDO, SCUOLA MATERNA E PRIMARIA – LOTTO 4 PANE E PRODOTTI DA FORNO. FATTURE N. 6PA/2023 E N. 7PA/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 448, 449 E 450 DEL 31/05/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 448, 449 E 450 DEL 31/05/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 253/PF E 254/PF DEL 31/05/2023; 297/PF, 298/PF E 299/PF DEL 30/06/2023.  ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 253/PF E 254/PF DEL 31/05/2023; 297/PF, 298/PF E 299/PF DEL 30/06/2023.  ELLO' FOOD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2023. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: ZD93BE43E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2023. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: ZD93BE43E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6487.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6487.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG N. ZF73BE4325.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG N. ZF73BE4325.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z173BB3C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z173BB3C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 99926546F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 99926546F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 18/PA - 18/PA DEL 31/05/2023, FATT. NN. 18/PA - 19/PA DEL 30/06/2023. DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; CO. SNC. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 18/PA - 18/PA DEL 31/05/2023, FATT. NN. 18/PA - 19/PA DEL 30/06/2023. DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; CO. SNC. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN.14 - 15 - 16 DEL 31/05/2023, FATT. NN.  18 - 19 - 20 DEL 30/06/2023. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6/23 - 7/23 - 8/23 DEL 31/05/2023, 9/23 - 10/23 - 11/23 DEL 30/06/2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6/23 - 7/23 - 8/23 DEL 31/05/2023, 9/23 - 10/23 - 11/23 DEL 30/06/2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6 - 7 - 8  DEL 30/06/2023. MINIMARKET "LA FENICE" DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO". MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 84 DEL 5/06/2023 E 101 DEL 05/07/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO". MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 84 DEL 5/06/2023 E 101 DEL 05/07/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7951/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7951/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: FATT. NN. 451 DEL 31/05/2023 E 534 DEL 30/06/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: FATT. NN. 451 DEL 31/05/2023 E 534 DEL 30/06/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. NN.71/PA DEL 31/05/2023 E 85/PA DEL 30/06/2023. ISECO COOP. ISOLA SERVIZI. CIG 8870315F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. NN.71/PA DEL 31/05/2023 E 85/PA DEL 30/06/2023. ISECO COOP. ISOLA SERVIZI. CIG 8870315F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. D.F. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. D.F. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C3C26609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C3C26609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 500 DEL 29/05/2023: RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 500 DEL 29/05/2023: RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024, 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO MEPA. CIG 99926546F1. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024, 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO MEPA. CIG 99926546F1. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG ZBE3BF01AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG ZBE3BF01AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE PANTONI GIANCARLO CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE PANTONI GIANCARLO CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO 3699166 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG Z433C2E11E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33147.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO 3699166 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG Z433C2E11E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33147.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A. - MESI GIUGNO E LUGLIO 2023. CIG ZF63BAD460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A. - MESI GIUGNO E LUGLIO 2023. CIG ZF63BAD460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA FORMAZIONE PER ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA FORMAZIONE PER ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45721.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45721.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, A MEZZO RDO - MEPA. CIG 99926546F1. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528826.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, A MEZZO RDO - MEPA. CIG 99926546F1. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528826.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CRISTIANO QUAGLIA – PERIODO 01/08/2023-14/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CRISTIANO QUAGLIA – PERIODO 01/08/2023-14/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3C5CDE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3C5CDE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183C59872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10953.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183C59872</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10953.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3C5A1CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3C5A1CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z833C5FDD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4082.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z833C5FDD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4082.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - C.I.G.: ZAF3A32B83 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - C.I.G.: ZAF3A32B83 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53C2775C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53C2775C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2023/2024 - COD. C.I.G.: Z153C6386F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2023/2024 - COD. C.I.G.: Z153C6386F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA43C61B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10280.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA43C61B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10280.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 13 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO N. 3726573. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 13 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO N. 3726573. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - CIG Z4E3A4D949.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - CIG Z4E3A4D949.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI ALUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 255/PD FEL 31/05/2023 E 335/PF DEL 31/07/2023. NOTA CREDITO N. 13/PN-2023. ELLO' FOOD SRL. CIGZ6B3A3D27E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI ALUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 255/PD FEL 31/05/2023 E 335/PF DEL 31/07/2023. NOTA CREDITO N. 13/PN-2023. ELLO' FOOD SRL. CIGZ6B3A3D27E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023146094 DEL 01/06/2023, 1023174679 DEL 03/07/2023, 1023197657 DEL 26/07/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023146094 DEL 01/06/2023, 1023174679 DEL 03/07/2023, 1023197657 DEL 26/07/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 0002128610 DEL 13/06/2023. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z1D3A2CA50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 0002128610 DEL 13/06/2023. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z1D3A2CA50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/ DEL 23/06/2023. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG ZC53B62E9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/ DEL 23/06/2023. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG ZC53B62E9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA DEL 31/07/2023. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG Z5F3BC2FF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA DEL 31/07/2023. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG Z5F3BC2FF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/02 DEL 28/07/2023. CANALIBUS S.R.L. CIG ZD93BE43E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/02 DEL 28/07/2023. CANALIBUS S.R.L. CIG ZD93BE43E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 531, 532, 533 DEL 30.06.2023; FATT. N. 573 DEL 31.07.2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 531, 532, 533 DEL 30.06.2023; FATT. N. 573 DEL 31.07.2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 31/07/2023. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG ZAB3B53667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 31/07/2023. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG ZAB3B53667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2023. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/PO DEL 31/07/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CIG ZF73BE4325</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2023. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/PO DEL 31/07/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CIG ZF73BE4325</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. 22/2023 DEL 21/07/2023. DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. 22/2023 DEL 21/07/2023. DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 9116/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 9116/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 23000437 DEL 30/06/2023. CIG ZCB3B62766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 23000437 DEL 30/06/2023. CIG ZCB3B62766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. MENSILITA' LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 141/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. MENSILITA' LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 141/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 12/23. MENSILITA' LUGLIO 2023. EURODISCOUNT SRLS. CIG. Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 12/23. MENSILITA' LUGLIO 2023. EURODISCOUNT SRLS. CIG. Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 9/2023. MENSILITA' LUGLIO 2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 9/2023. MENSILITA' LUGLIO 2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED3C8F9C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED3C8F9C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. FAP-2023-126. ATF SRL. CIG ZD53C2775C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. FAP-2023-126. ATF SRL. CIG ZD53C2775C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023228220/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023228220/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA APRILE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA APRILE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2023. A.S.D. NUOVA PALLAVOLO. CIG Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2023. A.S.D. NUOVA PALLAVOLO. CIG Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI IN FAVORE DI G.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI IN FAVORE DI G.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TERME 2023. RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA IN FAVORE DI C.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TERME 2023. RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA IN FAVORE DI C.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2022 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZBA3CB646B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2022 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZBA3CB646B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER "PAGOPA-COMUNI" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 2 - CUP E21F22003660006 - CIG Z1B3CBCCA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER "PAGOPA-COMUNI" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 2 - CUP E21F22003660006 - CIG Z1B3CBCCA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER “ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE” DEL FONDO PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4” SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 – SPID E CIE) – IMPEGNO DI SPESA – CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER “ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE” DEL FONDO PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4” SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 – SPID E CIE) – IMPEGNO DI SPESA – CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER "PAGOPA-COMUNI" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 1 - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER "PAGOPA-COMUNI" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 1 - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9C3C26609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9C3C26609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO - AMEDEO TRAVEL SRLS. CIG Z433C2E11E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO - AMEDEO TRAVEL SRLS. CIG Z433C2E11E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/A DEL 12/09/2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/A DEL 12/09/2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG Z083ACF7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/PA - MESE DI SETTEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/PA - MESE DI SETTEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2023 - FATT. N. 160 DEL 04/10/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2023 - FATT. N. 160 DEL 04/10/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 04/2023 DEL 20/09/2023. CIG ZE23BC31EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 04/2023 DEL 20/09/2023. CIG ZE23BC31EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z183C59872.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z183C59872.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. MENSILITA' AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. MENSILITA' AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z5F3C5CDE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z5F3C5CDE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183CD61BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183CD61BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE  LAVORI  EDILI  PRESSO  IL  CIVICO CIMITERO DAL 28/10/2023  AL 20/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 33,33 PERCENTO MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA ESTERNA. AREA DEGLI ISTRUTTORI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C. DECORRENZA 2 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 33,33 PERCENTO MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA ESTERNA. AREA DEGLI ISTRUTTORI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C. DECORRENZA 2 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 9PA/2023 E 11PA/2023. CIG ZDA3A3D204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 9PA/2023 E 11PA/2023. CIG ZDA3A3D204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA/2023 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG Z33BC1851</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA/2023 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG Z33BC1851</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 03 AGOSTO 2023. BENEFICIARI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5586.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 03 AGOSTO 2023. BENEFICIARI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5586.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA ALLA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ’ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2023-2025. CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA ALLA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ’ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2023-2025. CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. REVOCA DETERMINA N.948 DEL 19/10/2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI. CUP: E27H22000490001   - CIG: A022A5322F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. REVOCA DETERMINA N.948 DEL 19/10/2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI. CUP: E27H22000490001   - CIG: A022A5322F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO. EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI &amp; CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/2023. CIG Z293B53D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO. EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI &amp; CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/2023. CIG Z293B53D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB3D045CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB3D045CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S DI DI PIETRO ILARIO &amp; CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 473/2023. CIG ZA83B3E54B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S DI DI PIETRO ILARIO &amp; CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 473/2023. CIG ZA83B3E54B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE VERDE ODV. CIG Z743CF3B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE VERDE ODV. CIG Z743CF3B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB 2023. FATT. N. 164/2023. CIG ZA43C61B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB 2023. FATT. N. 164/2023. CIG ZA43C61B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. FORNITURA MODULI SW E SERVIZI INFORMATIZZAZIONE PER COLLEGAMENTO ELETTORALE - ANPR. FATT. N. 161/2023. CIG ZDF3AFF773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. FORNITURA MODULI SW E SERVIZI INFORMATIZZAZIONE PER COLLEGAMENTO ELETTORALE - ANPR. FATT. N. 161/2023. CIG ZDF3AFF773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 13/23. CIG Z003BC2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 13/23. CIG Z003BC2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA'' SOCIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO N. 104/2023. CROCE VERDE. CIG Z743CF3B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA'' SOCIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO N. 104/2023. CROCE VERDE. CIG Z743CF3B97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO E OTTOBRE 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO E OTTOBRE 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2024. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283D1C7B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2024. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283D1C7B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - SPESE DI RIMOZIONE/RECUPERO E CUSTODIA - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - SPESE DI RIMOZIONE/RECUPERO E CUSTODIA - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 4/2023 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 4/2023 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. DITTA ALESSANDRO CAMAIONI. CIG Z353893368</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. DITTA ALESSANDRO CAMAIONI. CIG Z353893368</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COVID. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 36/2023 E 39/2023. EMMETRONIC 2 S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COVID. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 36/2023 E 39/2023. EMMETRONIC 2 S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.. 391/PF, 392/PF, 393/PF, 394/PF DEL 29/09/2023. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.. 391/PF, 392/PF, 393/PF, 394/PF DEL 29/09/2023. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. FPA 14/23 E FPA 15/23 DEL 30/09/2023. EURO DISCOUNT SRLS. CIG Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. FPA 14/23 E FPA 15/23 DEL 30/09/2023. EURO DISCOUNT SRLS. CIG Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 10/23 E 11/23 DEL 30/09/2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 10/23 E 11/23 DEL 30/09/2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1108/2023 DEL 16/10/2023. CIG Z183CD61BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1108/2023 DEL 16/10/2023. CIG Z183CD61BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 683/2023 E 684/2023 DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 683/2023 E 684/2023 DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023250932 DEL 06/10/2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023250932 DEL 06/10/2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2023 DEL 30/09/2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2023 DEL 30/09/2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZA53D268DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZA53D268DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2143885 DEL GIORNO 11/10/2023. MAGGIOLI SPA. CIG Z1A3C5A1CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2143885 DEL GIORNO 11/10/2023. MAGGIOLI SPA. CIG Z1A3C5A1CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5956307 DEL 16/10/2023. MAGGIOLI S.P.A. CIG ZED3C8F9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5956307 DEL 16/10/2023. MAGGIOLI S.P.A. CIG ZED3C8F9C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. FAP-2023-127 DEL 30/09/2023. ATF SRL. CIG Z833C5FDD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. FAP-2023-127 DEL 30/09/2023. ATF SRL. CIG Z833C5FDD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2023. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2023. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF13D37D3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF13D37D3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2023. FATTURA N. 176/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2023. FATTURA N. 176/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 130PA - MESE OTTOBRE.COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 130PA - MESE OTTOBRE.COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE ROSSA ODV. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE ROSSA ODV. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MENSILITA' OTTOBRE. CIG ZDA3A3D204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MENSILITA' OTTOBRE. CIG ZDA3A3D204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023274270. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023274270. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DE MARCO ROSSANO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DE MARCO ROSSANO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MESE OTTOBRE. DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; CO. SNC. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MESE OTTOBRE. DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; CO. SNC. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURE OTTOBRE. MACELLERIA DI SAVERIO. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURE OTTOBRE. MACELLERIA DI SAVERIO. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE. A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA - FATT. N. 55/2023. CIG Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE. A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA - FATT. N. 55/2023. CIG Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONI PARCO GIOCHI L.R. N.3/2000 ART.27”  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE. CUP: E26E20000040002   CIG: 8369677BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONI PARCO GIOCHI L.R. N.3/2000 ART.27”  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE. CUP: E26E20000040002   CIG: 8369677BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE "A NATALE CANTIAMO INSIEME" - SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO A LA BRIOLA FRANCESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE "A NATALE CANTIAMO INSIEME" - SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO A LA BRIOLA FRANCESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/09/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6041</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/09/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6041</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45, D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45, D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC3D8DC7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1230.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC3D8DC7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1230.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSTAZIONI INFORMATICHE - PACCHETTO ORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ATF SRL. CIG Z833C5FDD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSTAZIONI INFORMATICHE - PACCHETTO ORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ATF SRL. CIG Z833C5FDD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MYO SPA. CIG ZBB3D045CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MYO SPA. CIG ZBB3D045CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 12/23, 13/23 E 14/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 12/23, 13/23 E 14/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA  CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA  CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 763/2023, 764/2023, 765/2023. MESE OTTOBRE.DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 763/2023, 764/2023, 765/2023. MESE OTTOBRE.DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 144PA - MESE NOVEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 144PA - MESE NOVEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 577/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 577/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183DC5E50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183DC5E50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZC03DB7B06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3302.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZC03DB7B06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3302.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO &amp; PALANCA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO &amp; PALANCA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900033642D 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900033642D 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG Z433DCD7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG Z433DCD7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 16/PA, 17/PA, 18/PA. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 16/PA, 17/PA, 18/PA. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. FATT. NN. 29/2023, 30/2023, 31/2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. FATT. NN. 29/2023, 30/2023, 31/2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. FATT. NN. 30/PA, 31/PA, 32/PA. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. FATT. NN. 30/PA, 31/PA, 32/PA. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 15/23, 16/23 E 17/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 15/23, 16/23 E 17/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2023. FATTURA N. 193/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2023. FATTURA N. 193/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE. FATT. N. 844/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE. FATT. N. 844/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI "CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI "CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 841/2023, 842/2023, 843/2023. MESE NOVEMBRE. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 841/2023, 842/2023, 843/2023. MESE NOVEMBRE. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/PF.501/PF, 502/PF.  MESE DI NOVEMBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/PF.501/PF, 502/PF.  MESE DI NOVEMBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. CANONE DI CONTINUITA' PERIODO 01-09-2023 - 31-08-2024. PROJECT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Z283D1C7B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. CANONE DI CONTINUITA' PERIODO 01-09-2023 - 31-08-2024. PROJECT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Z283D1C7B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DITTA BARTONE LIBRI SRL. CIG ZF13D37D3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DITTA BARTONE LIBRI SRL. CIG ZF13D37D3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. FATT. NN. 19/2023, 20/2023, 21/2023. EURODISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. FATT. NN. 19/2023, 20/2023, 21/2023. EURODISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45628</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45628</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57706</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57706</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO. CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093DB6818.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO. CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093DB6818.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FORMAZIONE INFORMATICA ON SITE PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO – IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z223DFCE87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FORMAZIONE INFORMATICA ON SITE PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO – IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z223DFCE87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SAAS PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO - IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z583DFD53D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SAAS PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO - IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z583DFD53D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – MIGRAZIONE DEI SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA. CUP E21C22000290006 - CIG A045058624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – MIGRAZIONE DEI SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA. CUP E21C22000290006 - CIG A045058624.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 19/06/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 19/06/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>785.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>785.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - CIG Z903E069AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3896.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - CIG Z903E069AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3896.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DI VIA RIPOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI COLONNELLA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO COMODATO D’USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DI VIA RIPOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI COLONNELLA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO COMODATO D’USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  LIQUIDAZIONE  CIG: ZCB3B6A7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO  LIQUIDAZIONE  CIG: ZCB3B6A7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023, “PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA ASD MUSIC &amp; DANCE ACCADEMY  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO.     CIG: ZF83B0D9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023, “PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA ASD MUSIC &amp; DANCE ACCADEMY  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO.     CIG: ZF83B0D9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG ZF639D3764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE   CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE   CIG Z0A3B4A50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE  PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE .  CIG: Z9F3B17A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE  PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE .  CIG: Z9F3B17A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”  LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO MARZO/APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO MARZO/APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZF93B4A0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE)   CIG ZF93B4A0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KREA GROUP  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER FORNITURA N° 4 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD73B53D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KREA GROUP  DI ALBA ADRIATICA (TE), PER FORNITURA N° 4 MANIFESTI 70X100 CM.  CIG: ZD73B53D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: ZAB3B53958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>911.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: ZAB3B53958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>911.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  CONSUMI  GAS METANO UTENZE COMUNALI   LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA.  CONSUMI  GAS METANO UTENZE COMUNALI   LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INCARICO GEOLOGO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE GEOLOGO - CODICE CIG: ZBE2F1F653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INCARICO GEOLOGO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE GEOLOGO - CODICE CIG: ZBE2F1F653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA - CODICE CIG: Z3B2F1F650</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA - CODICE CIG: Z3B2F1F650</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: Z573A4A8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: Z573A4A8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/ 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016  CIG: Z3E36D2BD2; CUP: E23I18000010001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/ 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016  CIG: Z3E36D2BD2; CUP: E23I18000010001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: ZAB3B53958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE    CIG: ZAB3B53958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 2 RELAMPING. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34524.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 2 RELAMPING. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34524.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35866.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35866.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG  9516188EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116759.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA  - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116759.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA.  CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO  2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO  2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG Z3239E21D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B  CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2023 CIG ZD23B901C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2023 CIG ZD23B901C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE/MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE/MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E27H23000300001  CIG: 982390922B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E27H23000300001  CIG: 982390922B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZDA3BA2FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZDA3BA2FF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2023  AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z753BA6717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1874</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2023  AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z753BA6717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1874</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 61.400,00 (IVA ESCLUSA)  CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74908</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE),  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 61.400,00 (IVA ESCLUSA)  CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74908</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE  CIG ZD53A0556C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO. CODICE CUP: E22H23002920005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO. CODICE CUP: E22H23002920005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE DEL LIBRO "DIRITTO ALLA BELLEZZA" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3DF10DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE DEL LIBRO "DIRITTO ALLA BELLEZZA" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3DF10DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3928518. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3928518. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z433DCD7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z433DCD7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023/2024  - LIQUIDAZIONE  CIG: Z0A3DCF37E CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023/2024  - LIQUIDAZIONE  CIG: Z0A3DCF37E CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: Z5739DF2F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE    CIG: Z3C3D81FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE    CIG: Z3C3D81FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO  CIG: Z9E3D81DD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO  CIG: Z9E3D81DD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: ZB23DFC160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: ZB23DFC160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023  CIG Z8F39E11BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE “I FOLLETTI DI SANTA CLAUS”  DEL 23 DICEMBRE 2023” ALL’ ASSOCIAZIONE “I GUARDIANI DELL’OCA DI GUARDIAGRELE (CH)”   CIG: Z193DDCC4C CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE “I FOLLETTI DI SANTA CLAUS”  DEL 23 DICEMBRE 2023” ALL’ ASSOCIAZIONE “I GUARDIANI DELL’OCA DI GUARDIAGRELE (CH)”   CIG: Z193DDCC4C CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I.  –  ANNO 2023  CONTRIBUTI  RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I.  –  ANNO 2023  CONTRIBUTI  RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023 CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023 CIG: ZA7395CF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG ZCA39E20A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BF938MZ IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI ALLA DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG Z343DE6C87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BF938MZ IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI ALLA DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG Z343DE6C87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023  CIG: Z0139FDB92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>618.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>618.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO PAOLO VI DI PESCARA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46799.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO PAOLO VI DI PESCARA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46799.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE B.G. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG Z5C3A201A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE B.G. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG Z5C3A201A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZEC3D8DC7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZEC3D8DC7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 19/PA, 20/PA, 21/PA. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 19/PA, 20/PA, 21/PA. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1037/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1037/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2023. L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2023. L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023301856. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023301856. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG Z533AB700F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: Z063D5458E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: Z063D5458E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 548/PF. 549/PF, 550/PF.  MESE DI DICEMBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 548/PF. 549/PF, 550/PF.  MESE DI DICEMBRE.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2023. FATTURA N. 2/2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2023. FATTURA N. 2/2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO POST GARA  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO POST GARA  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: Z063D5458E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: Z063D5458E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. FATT. NN. 32/2023, 33/2023, 34/2023. MESE DICEMBRE 2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. FATT. NN. 32/2023, 33/2023, 34/2023. MESE DICEMBRE 2023. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 158PA - MESE DICEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 158PA - MESE DICEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: Z443DCEF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: Z443DCEF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  CIG  Z143DD2736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1678.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  CIG  Z143DD2736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1678.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.11.2023/31.12.2023  CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.11.2023/31.12.2023  CIG Z583B1E389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE “REALIZZAZIONE MURO AUTORIMESSA MEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA COSTRUZIONI ND SRL DI CORROPOLI  (TE) CIG: Z7C3D3D64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE “REALIZZAZIONE MURO AUTORIMESSA MEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA COSTRUZIONI ND SRL DI CORROPOLI  (TE) CIG: Z7C3D3D64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B00AD0488E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B00AD0488E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2024 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B01568E107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2024 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B01568E107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B01CC3DE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B01CC3DE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI. AMPLIAMENTO MEMORIA RAM SERVICE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B01C0B066A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI. AMPLIAMENTO MEMORIA RAM SERVICE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B01C0B066A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016A05121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1727.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016A05121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1727.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B01C51679E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B01C51679E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4093.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4093.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B013A20B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B013A20B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". CIG Z183DC5E50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". CIG Z183DC5E50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD "CORROPOLI VOLLEY" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIFESA DELLE DONNE - "CORSO DI AUTODIFESA ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD "CORROPOLI VOLLEY" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIFESA DELLE DONNE - "CORSO DI AUTODIFESA ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ESTATE CORROPOLESE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ESTATE CORROPOLESE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI LUZII LUIGINA. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI LUZII LUIGINA. CIG Z963A1A278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. CIG Z093DB6818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. CIG Z093DB6818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 914/2023, 915/2023, 916/2023. MESE DICEMBRE 2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 914/2023, 915/2023, 916/2023. MESE DICEMBRE 2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2023. FATT. N. 917/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2023. FATT. N. 917/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 19/23, 20/23 E 21/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 19/23, 20/23 E 21/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. FATT. NN. 1/PA, 2/PA, 3/PA. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. FATT. NN. 1/PA, 2/PA, 3/PA. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I.  –  ANNO 2022  CONTRIBUTI  RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I.  –  ANNO 2022  CONTRIBUTI  RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B03D3FE8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B03D3FE8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F.  CLG B03D634BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F.  CLG B03D634BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS. A.N.U.S.C.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B03B0AF580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS. A.N.U.S.C.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B03B0AF580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 .   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 .   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   CIG  B01CC3DE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   CIG  B01CC3DE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA VOMANO SU FOSSO FONTE ROSA  CODICE C.I.G. 8075983001 – CODICE C.U.P.: E21B19000560002  LIQUIDAZIONE COLLAUDO E RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA VOMANO SU FOSSO FONTE ROSA  CODICE C.I.G. 8075983001 – CODICE C.U.P.: E21B19000560002  LIQUIDAZIONE COLLAUDO E RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE  DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  CIG  Z143DD2736 CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE  DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023  CIG  Z143DD2736 CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE PORTA REI EDIFICIO RIPOLI ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP) CIG: B016A05121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE PORTA REI EDIFICIO RIPOLI ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP) CIG: B016A05121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 .  CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 .  CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG:  B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG:  B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZA53D268DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZA53D268DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>945</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ABBONAMENTO PERIODO 2023/2024 - CIG: Z153C6386F - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ABBONAMENTO PERIODO 2023/2024 - CIG: Z153C6386F - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: Z443DCEF84 CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: Z443DCEF84 CUP: H94H23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  B03D3FE8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  B03D3FE8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA UNITÀ D’ITALIA DAL 15 GIUGNO AL 20 AGOSTO 2023  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO: LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: Z493C23436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA UNITÀ D’ITALIA DAL 15 GIUGNO AL 20 AGOSTO 2023  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO: LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: Z493C23436</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA PIEDICORTE DAL 3 AL 6 AGOSTO 2023  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO. LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: ZF13C23464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA PIEDICORTE DAL 3 AL 6 AGOSTO 2023  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO. LIQUIDAZIONE  CODICE CIG: ZF13C23464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVA AI LAVORI DI: REALIZZAZIONE CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 N°2, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVA AI LAVORI DI: REALIZZAZIONE CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 N°2, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLO FOREX PER INFO TOUCH  LIQUIDAZIONE ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA   CIG: Z7C3DBE050</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLO FOREX PER INFO TOUCH  LIQUIDAZIONE ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA   CIG: Z7C3DBE050</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STENDARDI INFORMATIVI.   LIQUIDAZIONE  SPESA ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA   CIG: Z463CFAEA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STENDARDI INFORMATIVI.   LIQUIDAZIONE  SPESA ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA   CIG: Z463CFAEA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  SMART CIG Z893B4B98B  LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B05AC14C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B05AC14C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B05AD45849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B05AD45849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B053BAB90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B053BAB90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG B053C695DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>692</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG B053C695DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>692</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER IN USO PRESSO IL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B05B1FEDFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER IN USO PRESSO IL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B05B1FEDFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B05AF53A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B05AF53A5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI. DITTA R.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1169.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI. DITTA R.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1169.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE "A NATALE CANTIAMO INSIEME" - SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. LA BRIOLA FRANCESCO. Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICALE "A NATALE CANTIAMO INSIEME" - SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. LA BRIOLA FRANCESCO. Z963A1A278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024004592. MESE NOVEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024004592. MESE NOVEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE .  CIG: B053BAB90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE .  CIG: B053BAB90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B067A83751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B067A83751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510  CIG B0646282D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>254</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510  CIG B0646282D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>254</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B06AF9D970</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B06AF9D970</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA H.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA H.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B05A7EDF5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B05A7EDF5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.14570/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>839</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.14570/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>839</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.1348/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2686</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.1348/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2686</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: Z5A3A0559B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B05AC14C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B05AC14C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B05AD45849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B05AD45849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA – PAGAMENTO DIRITTI PARERE CONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA – PAGAMENTO DIRITTI PARERE CONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO  IL POLO MUSEALE DI RIPOLI  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA  CIG: B06F92EEEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1341.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO  IL POLO MUSEALE DI RIPOLI  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA  CIG: B06F92EEEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1341.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2024.  CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2024.  CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE.  CIG: Z893D63DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE.  CIG: Z893D63DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CANONE TELEPASS. FATT. N. 900002320T DEL 30/01/2024. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CANONE TELEPASS. FATT. N. 900002320T DEL 30/01/2024. CIG Z723A38DC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GENNAIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GENNAIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90002231D DEL 30/01/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90002231D DEL 30/01/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B067A83751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B067A83751</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”.   CIG: B08F938B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”.   CIG: B08F938B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  B0862E4D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  B0862E4D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B080139416</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>524.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B080139416</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>524.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL.  CIG B091F834E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4617.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL.  CIG B091F834E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4617.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA D.S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA D.S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA R.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA R.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2023. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG ZDF39DCC1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1533.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2023. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG ZDF39DCC1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1533.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B0A63AA4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B0A63AA4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CAFFE’ LETTERARIO DEL 02 E 03 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE  PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CAFFE’ LETTERARIO DEL 02 E 03 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE  PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D.   CIG: B0A6166603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D.   CIG: B0A6166603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B0993A7C85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B0993A7C85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83/2024, 84/2024, 85/2024. MESE GENNAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83/2024, 84/2024, 85/2024. MESE GENNAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  B0862E4D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  B0862E4D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2023-2024. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2023-2024. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO  IMPEGNO DI SPESA  CIG B0B414DB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO  IMPEGNO DI SPESA  CIG B0B414DB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B0C639DDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B0C639DDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE NATALE A CORROPOLI E MERCATINI 08/10 DICEMBRE 2023     CIG: B0B43BEEE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE NATALE A CORROPOLI E MERCATINI 08/10 DICEMBRE 2023     CIG: B0B43BEEE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                   ANNO 2024 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI    CIG:  B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                   ANNO 2024 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI    CIG:  B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B0A8B0A2ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1218.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B0A8B0A2ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1218.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.  CIG B0B9387628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.  CIG B0B9387628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208 CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208 CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. PAGAMENTO SALDO ESPROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. PAGAMENTO SALDO ESPROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO  CIG B0B414DB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO  CIG B0B414DB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="2947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER MANIFESTAZIONI DALL’08 AL 30 DICEMBRE ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER MANIFESTAZIONI DALL’08 AL 30 DICEMBRE ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”.   CIG: B08F938B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”.   CIG: B08F938B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI    CIG: B0A8B0A2ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI    CIG: B0A8B0A2ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  FEBBRAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  FEBBRAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2019  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2019  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B0D61736CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="2969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2014/2015/2016/2017  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1940.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2014/2015/2016/2017  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1940.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2024/PA/004. DITTA CAMAIONI ALESSANDRO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2024/PA/004. DITTA CAMAIONI ALESSANDRO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/PA. DITTA LIBERATI VINICIO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/PA. DITTA LIBERATI VINICIO. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240003181. MYO SPA. CIG B06AF9D970</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240003181. MYO SPA. CIG B06AF9D970</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI SU STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI SU STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – LIQUIDAZIONE TECNICO - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – LIQUIDAZIONE TECNICO - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOGNATURE POLO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E4A522A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOGNATURE POLO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E4A522A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. CODICE CIG: B0E493791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. CODICE CIG: B0E493791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E49E6985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3622.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E49E6985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3622.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  B0E4B36ECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO .  CIG:  B0E4B36ECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BE4E61- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BE4E61- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E4AC94DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4806.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E4AC94DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4806.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E688F6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8131.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E688F6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8131.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B0F4975E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3220.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B0F4975E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3220.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL.  CIG B0F49F57EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL.  CIG B0F49F57EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3513.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.3.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.3.  CIG: Z0F34DF70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - LIQUIDAZIONE DITTA - CODICE CIG: Z1A395DC6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021  - LIQUIDAZIONE DITTA - CODICE CIG: Z1A395DC6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B013A20B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B013A20B05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE DEL LIBRO "DIRITTO ALLA BELLEZZA" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE. CIG Z4C3DF10DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE DEL LIBRO "DIRITTO ALLA BELLEZZA" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE. CIG Z4C3DF10DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0F5788B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>925.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0F5788B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>925.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2024  CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2024  CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 1 MARZO 2024. BENEFICIARI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 1 MARZO 2024. BENEFICIARI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE -  LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2  9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI  DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE -  LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2  9555488E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0E49E6985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0E49E6985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  B0E4B36ECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE  CIG:  B0E4B36ECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  PER NOLEGGIO ATTREZZATUTA PER EVENTI LUMINARIE PER FESTIVITA’ NATALE 2023  CIG: B0B45FA6F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE  PER NOLEGGIO ATTREZZATUTA PER EVENTI LUMINARIE PER FESTIVITA’ NATALE 2023  CIG: B0B45FA6F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO  2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO  2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24  DICEMBRE-GENNAIO   CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24  DICEMBRE-GENNAIO   CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG  B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2024  CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2024  CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2023. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2023. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD  ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2023 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD  ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2023 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI  ONLUS – LIQUIDAZIONE  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI  ONLUS – LIQUIDAZIONE  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2024 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2024 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B10C81707F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1678.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B10C81707F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1678.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD  ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2024 ED   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD  ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2024 ED   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO  CIG  B10C114735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3073.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO  CIG  B10C114735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3073.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2023 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2023 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI CROCE ROSSA CORROPOLI  – LIQUIDAZIONE  PER SERVIZI SVOLTI  A CHIAMATA ANNO 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLONTARI CROCE ROSSA CORROPOLI  – LIQUIDAZIONE  PER SERVIZI SVOLTI  A CHIAMATA ANNO 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2024/29.02.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2024/29.02.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG Z903E069AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DELLE AREE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER GLI ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DELLE AREE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER GLI ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/01/2023 AL 14/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/01/2023 AL 14/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI CONTROGUERRA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ING. DALILA PULCINI. RIMBORSO SPESE DAL 16/01/2023 AL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI CONTROGUERRA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ING. DALILA PULCINI. RIMBORSO SPESE DAL 16/01/2023 AL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B114F7450D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1869.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B114F7450D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1869.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/01/2024-08/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4846.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/01/2024-08/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4846.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 161/2024, 162/2024, 163/2024. MESE FEBBRAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 161/2024, 162/2024, 163/2024. MESE FEBBRAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA  DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA  DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE -  RETTIFICA CUP CUP: E25H21000040001     CIG: B06EEF1C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE -  RETTIFICA CUP CUP: E25H21000040001     CIG: B06EEF1C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 .   LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 .   LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET.  LIQUIDAZIONE  CIG: B112F3CE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET.  LIQUIDAZIONE  CIG: B112F3CE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO  2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO  2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B112F3CE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B112F3CE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330.858,64, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &amp;C. S.A.S. CUP: E23H19000100001  CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>363944.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330.858,64, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &amp;C. S.A.S. CUP: E23H19000100001  CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>363944.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO DI LETTURA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83 DEL 07/03/2024. AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. CIG 8091CBEBD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO DI LETTURA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83 DEL 07/03/2024. AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. CIG 8091CBEBD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. FATTPA 5_24 DEL 10/03/2024. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. FATTPA 5_24 DEL 10/03/2024. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. FATT. N. 0002109270 DEL 29/02/2024.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. FATT. N. 0002109270 DEL 29/02/2024.  DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: E23H19000100001  CIG: 8538041652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28320.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: E23H19000100001  CIG: 8538041652</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28320.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2024 CIG B12FC8CE7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2024 CIG B12FC8CE7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B0F5788B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B0F5788B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  - GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1290E5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  - GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1290E5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X CIG: B12FDFBD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X CIG: B12FDFBD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B129CEF76D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B129CEF76D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024031067. MESE DICEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024031067. MESE DICEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1296829ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1296829ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 4220960 SU MEPA. SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG  B10F52F6E6. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 4220960 SU MEPA. SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG  B10F52F6E6. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG Z253B29400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG Z253B29400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG B14D0161CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG B14D0161CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2042 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG B14D1569DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>654</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2042 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG B14D1569DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>654</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D.   CIG: B0A6166603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D.   CIG: B0A6166603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO. LIQUIDAZIONE  CIG  B10C114735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO. LIQUIDAZIONE  CIG  B10C114735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  MARZO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  MARZO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MARZO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MARZO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE  CIG B1587D7543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE  CIG B1587D7543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B1586B01D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B1586B01D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B15835C2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B15835C2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151B003FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151B003FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151D1D270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151D1D270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B0F561054C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7472.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B0F561054C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7472.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7854.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B136989F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B136989F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23570.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23570.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 3/24 FEBBRAIO /MARZO    CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 3/24 FEBBRAIO /MARZO    CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANDEGGINA  CIG: B15AAB5B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANDEGGINA  CIG: B15AAB5B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B14D1569DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B14D1569DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANDEGGINA  CIG: B15AAB5B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANDEGGINA  CIG: B15AAB5B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.          CIG : B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.          CIG : B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 262/2024, 263/2024, 264/2024 E NOTA DI CREDITO 289/2024. MESE MARZO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 262/2024, 263/2024, 264/2024 E NOTA DI CREDITO 289/2024. MESE MARZO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. FATT.N. 0002117882 DEL 17/04/2024 E FATT.N. 0002119529 DEL 22/04/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. FATT.N. 0002117882 DEL 17/04/2024 E FATT.N. 0002119529 DEL 22/04/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT.N. 000265 DEL 10/04/2024. CIG B129CEF76D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT.N. 000265 DEL 10/04/2024. CIG B129CEF76D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA - RETTIFICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA - RETTIFICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTE LASER  CIG: B180391383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTE LASER  CIG: B180391383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA” IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1709A44B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA” IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1709A44B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 396.237,12 (IVA ESCLUSA)  CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>443386.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 396.237,12 (IVA ESCLUSA)  CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>443386.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MARZO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA”CIG: B1709A44B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA”CIG: B1709A44B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B0D61736CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B0D61736CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA P.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE. DITTA P.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – LIQUIDAZIONE  CIG B0B9387628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – LIQUIDAZIONE  CIG B0B9387628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B05A7EDF5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B05A7EDF5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI.  RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B197BF3D56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI.  RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B197BF3D56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1A029DE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1A029DE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B197EAEE2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B197EAEE2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETERIA COMUNALE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B185A53BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETERIA COMUNALE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B185A53BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B1A88B8906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B1A88B8906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG ZBA3CB646B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG ZBA3CB646B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM LIQUIDAZIONE   CIG:  B197EAEE2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM LIQUIDAZIONE   CIG:  B197EAEE2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI.  RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ LIQUIDAZIONE   CIG:  B197BF3D56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI INFORMATICI.  RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ LIQUIDAZIONE   CIG:  B197BF3D56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024120243. MESE MARZO 2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024120243. MESE MARZO 2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005952195 DEL 24/04/2024. CIG B1296829ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005952195 DEL 24/04/2024. CIG B1296829ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 17 DEL 07/05/2024. DITTA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 17 DEL 07/05/2024. DITTA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG ZF13D37D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B185A53BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B185A53BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI  C.  SAS DI TERAMO (TE) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE SALDO.  CIG: Z693C23403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE SALDO.  CIG: Z693C23403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X LIQUIDAZIONE  CIG: B12FDFBD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X LIQUIDAZIONE  CIG: B12FDFBD56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE  CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE  CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI. ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT N. 34/08 DEL 30/04/2024. CIG B1290E5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI. ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT N. 34/08 DEL 30/04/2024. CIG B1290E5814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE APRILE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE APRILE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  APRILE 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  APRILE 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1-2024. L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1-2024. L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0C639DDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0C639DDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA PRESSO SEDE DI RIPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: Z063C2561E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA PRESSO SEDE DI RIPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: Z063C2561E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA  CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. LIQUIDAZIONE  INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA  CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. LIQUIDAZIONE  INCARICO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, IN ORDINE AL RICORSO DA PARTE DI INWIT S.P.A.. LIQUIDAZIONE  INCARICO LEGALE: CIG: Z5C3CA8BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, IN ORDINE AL RICORSO DA PARTE DI INWIT S.P.A.. LIQUIDAZIONE  INCARICO LEGALE: CIG: Z5C3CA8BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERAMO DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERAMO DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 139.295,16, A FAVORE DELLA DITTA CO.STRA.M. SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E24E23000070002 CIG: B185E873BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153224.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 139.295,16, A FAVORE DELLA DITTA CO.STRA.M. SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E24E23000070002 CIG: B185E873BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153224.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DEGLI ISTRUTTORI - DIPENDENTE MATRICOLA 41 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO - INCREMENTO ORARIO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARZIALE A TEMPO PIENO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DEGLI ISTRUTTORI - DIPENDENTE MATRICOLA 41 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO - INCREMENTO ORARIO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARZIALE A TEMPO PIENO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 02/02/2024. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 02/02/2024. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DA 33,33% A 50%. DIPENDENTE MATR. 46 - AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C. DECORRENZA DAL 01/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DA 33,33% A 50%. DIPENDENTE MATR. 46 - AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C. DECORRENZA DAL 01/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B1E8A161EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B1E8A161EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI.     CIG:  B1E363F21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI.     CIG:  B1E363F21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 520.676,15, A FAVORE DELLA DITTA ZENOBI IMMOBILIARE SRL CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520676.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 520.676,15, A FAVORE DELLA DITTA ZENOBI IMMOBILIARE SRL CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520676.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E688F6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E688F6B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E4AC94DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E4AC94DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B10C81707F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B10C81707F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B1E92CD303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B1E92CD303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15664.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15664.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2024 / 14.05.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2024 / 14.05.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE APRILE 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO.  PROROGA INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO.  PROROGA INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR  CIG: B1F2F4C80A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONI EUROPEE 2024. FATT.N. 0002126149 DEL 24/05/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONI EUROPEE 2024. FATT.N. 0002126149 DEL 24/05/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO. A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO. A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1DFB1A35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3591.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1DFB1A35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3591.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B1E92CD303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B1E92CD303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI.     CIG:  B1E363F21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO:  RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI.     CIG:  B1E363F21B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE   A FAVORE DELLA DITTA EF-PI SEGNALETICA DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO (PE) CIG B0F561054C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE   A FAVORE DELLA DITTA EF-PI SEGNALETICA DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO (PE) CIG B0F561054C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SALDO “FESTA SAN DONATO ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SALDO “FESTA SAN DONATO ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B205BFA8FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>611.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B205BFA8FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>611.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2024 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2024 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6041</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6041</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023. CIG ZA733AA74E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023. CIG ZA733AA74E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE ANNALITA' 2019-2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE ANNALITA' 2019-2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2024 CIG B214C1C2F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2024 CIG B214C1C2F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2024-2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2024-2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 30 DICEMBRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 30 DICEMBRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B205BFA8FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B205BFA8FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B1E8A161EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI .  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO   CIG B1E8A161EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG: B214B07E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG: B214B07E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  IMPEGNO DI SPESA   CIG: B21F3C7022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  IMPEGNO DI SPESA   CIG: B21F3C7022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B214B07E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B214B07E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B21498C599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B21498C599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B22CA3A836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>598.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B22CA3A836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>598.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI DA CALCIO AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA  DITTA  CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI DA CALCIO AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA  DITTA  CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE  CIG  B21498C599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE  CIG  B21498C599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 4/24 APRILE / MAGGIO     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 4/24 APRILE / MAGGIO     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG B2319943DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     IMPEGNO DI SPESA   CIG B2319943DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA 2024. SERVIZI ITALIA SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG B207C6056C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA 2024. SERVIZI ITALIA SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG B207C6056C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA - CHALET ANTARES. CIG B1F911AE0B. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA - CHALET ANTARES. CIG B1F911AE0B. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIZZETTE PER COLONIA MARINA 2024. IL FORNO DI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DCBB3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PIZZETTE PER COLONIA MARINA 2024. IL FORNO DI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DCBB3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A5CEBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A5CEBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A3E8AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A3E8AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD 4442929. CIG B21DCE9142. ISOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD 4442929. CIG B21DCE9142. ISOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. COOPERATIVA SOCIALE IL GUISCARDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B233C59532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23668</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. COOPERATIVA SOCIALE IL GUISCARDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B233C59532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23668</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. PROROGA TECNICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28462.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. PROROGA TECNICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28462.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/J DEL 30/05/2024. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/J DEL 30/05/2024. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  MAGGIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  MAGGIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE MAGGIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE MAGGIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE  CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE  CIG: B10E9975A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B22CA3A836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE CIG  B22CA3A836</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B246A1769C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B246A1769C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER  CIG: B2417BAEB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER  CIG: B2417BAEB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B20F7BB13E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B20F7BB13E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI: “LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI CODICE CIG: B23A3E8AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI: “LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI CODICE CIG: B23A3E8AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI “SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B23A5CEBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI “SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B23A5CEBD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024090240 DEL 04/04/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024090240 DEL 04/04/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA. CSA CENTRO STUDI ALPHA SRL. CIG B091A769E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA. CSA CENTRO STUDI ALPHA SRL. CIG B091A769E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1DFB1A35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1DFB1A35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 24000421 DEL 14/06/2024. CIG ZCB3B62766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 24000421 DEL 14/06/2024. CIG ZCB3B62766.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024146439  DEL 06/06/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024146439  DEL 06/06/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICPLAY. CIG B0912FE010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICPLAY. CIG B0912FE010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  LIQUIDAZIONE  CIG: B21F3C7022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA  LIQUIDAZIONE  CIG: B21F3C7022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     LIQUIDAZIONE    CIG B2319943DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER     LIQUIDAZIONE    CIG B2319943DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024  CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024  CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CODICE CIG: B1586B01D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CODICE CIG: B1586B01D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE APRILE E MAGGIO 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE APRILE E MAGGIO 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG:  B136989F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG:  B136989F1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STASAMENTO FOGNE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B0E4A522A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STASAMENTO FOGNE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B0E4A522A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA. BRAINJOG DI SIMONA BOSSI. CIG B09C8B8739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA. BRAINJOG DI SIMONA BOSSI. CIG B09C8B8739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI "CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE - SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI "CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE - SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151D1D270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151D1D270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151B003FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151B003FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2854.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2854.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B25BC2F794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B25BC2F794.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221722.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221722.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE   CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE   CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI PAPAPALLONE DA CALCIO LIQUIDAZIONE   ALLA  DITTA  CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI PAPAPALLONE DA CALCIO LIQUIDAZIONE   ALLA  DITTA  CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2024 CIG B276C0EBBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2024 CIG B276C0EBBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B27656B1B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B27656B1B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B24561B8C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B24561B8C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27ADD9709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3323.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27ADD9709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3323.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 09/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 09/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 364/ DEL 28/06/2024. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG B207C6056C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 364/ DEL 28/06/2024. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG B207C6056C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2021 - ANNO FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2021 - ANNO FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE  CIG  B27656B1B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE  CIG  B27656B1B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E2054C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E2054C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E356ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1588.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E356ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1588.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DEL SERVZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DEL SERVZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2024 / 30.06.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2024 / 30.06.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024179721  DEL 08/07/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024179721  DEL 08/07/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI GIUGNO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 783DE/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI GIUGNO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 783DE/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 785/DE/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 785/DE/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024060042  DEL 06/03/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024060042  DEL 06/03/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GIUGNO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GIUGNO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B288A66820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B288A66820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B288A743AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG:  B288A743AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO.  CIG: B133F0053C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO.  CIG: B133F0053C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B2823D21B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B2823D21B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 560/2024, 561/2024, 562/2024. MESE GIUGNO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 560/2024, 561/2024, 562/2024. MESE GIUGNO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B246A1769C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B246A1769C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO -  SPESE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO -  SPESE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA CIG B297082C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41702.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA CIG B297082C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41702.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B29FCC3A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B29FCC3A49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “CULTORI DELLA BARBA” ED “AGOSTO A CORROPOLI” – MANIFESTAZIONI ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “CULTORI DELLA BARBA” ED “AGOSTO A CORROPOLI” – MANIFESTAZIONI ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO APS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9490.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9490.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE  N. 1 PATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE  N. 1 PATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE. CIG: B133F0053C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE. CIG: B133F0053C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B2823D21B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B2823D21B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.6834/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.6834/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1383</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10573.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10573.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B2B17D966D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B2B17D966D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024.  CIG: B2AC03C96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024.  CIG: B2AC03C96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024.  CIG: B2ABAA5C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024.  CIG: B2ABAA5C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024.   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024.   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”.  SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE   VENERDÌ 09 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF5668C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”.  SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE   VENERDÌ 09 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF5668C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  VENERDÌ 16 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF668DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  VENERDÌ 16 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF668DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE  DOMENICA 18 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF6EA8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE  DOMENICA 18 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF6EA8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024  AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B2B31F1EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1872</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024  AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B2B31F1EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1872</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO DITTA MASTRILLI SILVANO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  ESTATE 2024.  CIG: B1E20B2953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO DITTA MASTRILLI SILVANO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  ESTATE 2024.  CIG: B1E20B2953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  PIAZZA PIE’ DI CORTE 20.07.2024   CIG B2ABB898AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  PIAZZA PIE’ DI CORTE 20.07.2024   CIG B2ABB898AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG B2AB96B968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG B2AB96B968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” "GALA’ LIRICO"OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FIARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024.   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                              IMPEGNO DI SPESA . CIG:  B2ABD8C1AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” "GALA’ LIRICO"OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FIARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024.   AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                              IMPEGNO DI SPESA . CIG:  B2ABD8C1AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: B2B318342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7208.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: B2B318342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7208.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024.  DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE)    CIG: B2B325E8E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7588.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024.  DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE)    CIG: B2B325E8E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7588.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B3A5AFA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11501.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B3A5AFA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11501.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: B2AB571156     CIG DERIVATO: Z093C2E613 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: B2AB571156     CIG DERIVATO: Z093C2E613 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  SABATO  20.07.2024   CIG B2ABB898AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  SABATO  20.07.2024   CIG B2ABB898AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B288A66820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B288A66820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B0E493791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B0E493791B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B1A029DE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B1A029DE2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.8193/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1081.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.8193/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1081.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE DI NERETO (TE)    CIG: B2B659E3DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE DI NERETO (TE)    CIG: B2B659E3DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z1D3BABF25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z1D3BABF25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B00AD0488E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B00AD0488E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - MESI GENNAIO - MAGGIO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - MESI GENNAIO - MAGGIO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C18607D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10794.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C18607D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10794.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - TESEL SRL - CIG B2CECCA200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - TESEL SRL - CIG B2CECCA200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38181</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38181</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONTERO SUSANA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONTERO SUSANA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 14/05/2024-10/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4766.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 14/05/2024-10/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4766.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B2C77CC679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B2C77CC679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV.  VOLTURA TITOLO AUTORIZZATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV.  VOLTURA TITOLO AUTORIZZATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE A TRE VIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE MENSA POLO SCOLASTICO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E3CBCD15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>735.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE A TRE VIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE MENSA POLO SCOLASTICO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E3CBCD15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>735.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CHIAPPINI LORENA. CIG. B2C735CD02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4877.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CHIAPPINI LORENA. CIG. B2C735CD02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4877.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7006.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7006.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582257. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9774.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582257. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9774.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582198. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9935.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582198. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9935.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4581637. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11529.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4581637. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11529.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI E FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582021. NENE’ SERVICES. CIG. B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25647.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI E FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582021. NENE’ SERVICES. CIG. B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25647.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024.  CIG: B2ABAA5C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024.  CIG: B2ABAA5C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  VENERDÌ 16 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF668DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  VENERDÌ 16 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF668DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . LIQUIDAZIONE   CIG B2AB96B968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”.  SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE   VENERDÌ 09 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF5668C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”.  SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE   VENERDÌ 09 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF5668C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B2B17D966D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B2B17D966D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE AGOSTO 2024 :PERIODO 5/24 GIUGNO/LUGLIO 2024     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE  PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE SRL DI NERETO (TE)    CIG: B2B659E3DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 06.02.2024 AL 30.06.2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.  LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 06.02.2024 AL 30.06.2024   CIG B0A38A86E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER  CIG: B2417BAEB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER  CIG: B2417BAEB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER  CIG: B2D3CEE456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER  CIG: B2D3CEE456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPETTACOLO SULL’INCLUSIONE OMONIMO” ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  FUORI POSTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPETTACOLO SULL’INCLUSIONE OMONIMO” ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  FUORI POSTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E82ED993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6611</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E82ED993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6611</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2E9CA52DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6769.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2E9CA52DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6769.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C7409BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C7409BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. FSC SRLS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2E22CF810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. FSC SRLS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2E22CF810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B2EA40AD03. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B2EA40AD03. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA5C7C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA5C7C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA63CCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA63CCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C792967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C792967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B79EF7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>568.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B79EF7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>568.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/24. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/24. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 03/2024. CIG B1F911AE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 03/2024. CIG B1F911AE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2024. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG B233C59532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2024. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG B233C59532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2024 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG B219DCBB3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO.  LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2024 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG B219DCBB3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/PA DEL 30/07/2024. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG B21DCE9142.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/PA DEL 30/07/2024. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG B21DCE9142.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/02 DEL 26/07/2024. CANALIBUS S.R.L. CIG B25BC2F794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/02 DEL 26/07/2024. CANALIBUS S.R.L. CIG B25BC2F794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA. TERRATEATRO. CIG B0916DC109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE.  VIVA GM SCARL. CONSIP-RDO N.4493943. CIG B2596D331F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 610/2024. MESE LUGLIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024.  ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG ZDA3A3D204</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  LUGLIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1F76D4F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1F76D4F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO YA801AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B2F6848EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024200495  DEL 05/08/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO  E ASILO NIDO POLLICINO  DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MERLINO DI MERLI DANIELE CIG: B2E82ED993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO  E ASILO NIDO POLLICINO  DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MERLINO DI MERLI DANIELE CIG: B2E82ED993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024.  CIG: B2AC03C96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO  C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024.  CIG: B2AC03C96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE  EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE  DOMENICA 18 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF6EA8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024  “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  LIQUIDAZIONE  EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO  C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE  DOMENICA 18 AGOSTO 2024.  CIG: B2AF6EA8F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI   CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI   CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B0BAC4839E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER  CIG: B2D3CEE456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER  CIG: B2D3CEE456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - MESE GIUGNO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - MESE GIUGNO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO.  ID GARA 9494418. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO A061AAD067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1202085.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO.  ID GARA 9494418. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO A061AAD067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1202085.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” "GALA’ LIRICO"OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE  EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                               CIG:  B2ABD8C1AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” "GALA’ LIRICO"OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE  EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA .                                               CIG:  B2ABD8C1AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B309A1D02A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B309A1D02A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B309C02066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B309C02066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B309B0F7DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B309B0F7DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE  LIQUIDAZIONE  CIG:  B309C02066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE  LIQUIDAZIONE  CIG:  B309C02066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &amp;C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”.  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &amp;C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”.  CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI LUGLIO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 933DE/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI LUGLIO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 933DE/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 935/DE/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 935/DE/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B309B0F7DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B309B0F7DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016.  DETERMINA A CONTRARRE - ART. 17, COMMA 1, D.LGS N. 36/2023. CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016.  DETERMINA A CONTRARRE - ART. 17, COMMA 1, D.LGS N. 36/2023. CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024  LIQUIDAZIONE CIG: B2B31F1EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024  LIQUIDAZIONE CIG: B2B31F1EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. DANY BUS &amp; CO. CIG: B2C77CC679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. DANY BUS &amp; CO. CIG: B2C77CC679.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B3154A3CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA  CIG  B3154A3CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/3 DEL 05/09/2024.FSC SRLS. CIG B2E22CF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/3 DEL 05/09/2024.FSC SRLS. CIG B2E22CF810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240020949. MYO SPA. CIG B2EA63CCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240020949. MYO SPA. CIG B2EA63CCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB. FATT. N. 119/2024. CIG B2C18607D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB. FATT. N. 119/2024. CIG B2C18607D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - CIG B14D1569DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA - CIG B14D1569DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 772/2024. CIG B2C7409BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 772/2024. CIG B2C7409BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO "RICHIESTA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1)".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO "RICHIESTA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1)".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIAL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B31EED8E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>749.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIAL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B31EED8E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>749.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. CIG B314287AF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1164.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. CIG B314287AF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1164.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B313F730AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2372.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B313F730AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2372.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B31FF0CD2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B31FF0CD2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA  DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE  CIG B1587D7543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA  DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE  CIG B1587D7543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE  CIG  B3154A3CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE  CIG  B3154A3CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B2F6848EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B2F6848EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICA UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B03B0AF580.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICA UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B03B0AF580.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2024 / 31.08.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2024 / 31.08.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL FINO AL 30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I. -  PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO.  AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL FINO AL 30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA  CIG B297082C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8248.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA  CIG B297082C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8248.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B333691028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B333691028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14054.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14054.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - CIG B33EE41595.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2224.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - CIG B33EE41595.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2224.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E  DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E  DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B091468AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 13/09/2024-23/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 13/09/2024-23/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – LUGLIO/SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2024. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2024. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: B3307D81A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: B3307D81A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. ANNI EDUCATIVI 2022-2024, 2024-2025. C.I.G 936697504E. PROCEDIMENTO DI REVISIONE PREZZO EX ART. 106 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9935.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. ANNI EDUCATIVI 2022-2024, 2024-2025. C.I.G 936697504E. PROCEDIMENTO DI REVISIONE PREZZO EX ART. 106 D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9935.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023/2024-2024/2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – ME.PA. CIG 99926546F1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEL PREZZO EX ART. 60 D. LGS. N. 36-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16345.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - ANNI EDUCATIVI 2023/2024-2024/2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – ME.PA. CIG 99926546F1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEL PREZZO EX ART. 60 D. LGS. N. 36-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16345.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: B333691028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: B333691028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B15835C2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B15835C2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B35233F29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B35233F29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC).  CIG: B340272F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC).  CIG: B340272F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG B343918816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG B343918816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARRELLO PORTAVIVANDE DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B343686916. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARRELLO PORTAVIVANDE DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B343686916. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024  IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9861.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024  IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9861.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B357CF2848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B357CF2848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI MINORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B313D94565.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI MINORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B313D94565.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3693B1F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1795.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3693B1F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1795.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7793.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7793.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/J  E 4/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/J  E 4/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024221141  DEL 03/09/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024221141  DEL 03/09/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B29FCC3A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B29FCC3A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. FATT. NN. 900025452D E 900030563T. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. FATT. NN. 900025452D E 900030563T. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC).  CIG: B340272F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC).  CIG: B340272F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE  CIG: B3225BB967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE  CIG: B3225BB967</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024  CIG B0FA9F8328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 5/J  E 6/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 5/J  E 6/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MENSILITA' FEBBRAIO - LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MENSILITA' FEBBRAIO - LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B373B21C14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B373B21C14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2024 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2024 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B314287AF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B314287AF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE  LAVORI  EDILI  PRESSO  IL  CIVICO CIMITERO DAL 24/10/2024  AL 23/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' SETTEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' SETTEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B2EA40AD03 E B343686916</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B2EA40AD03 E B343686916</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B27ADD9709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B27ADD9709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE AGOSTO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE AGOSTO 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024245465  DEL 04/10/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024245465  DEL 04/10/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B2E9CA52DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B2E9CA52DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B37C78EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B37C78EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>436.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B357CF2848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B357CF2848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE OTTOBRE 2024 :PERIODO 6/24 AGOSTO / SETTEMBRE 2024     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE OTTOBRE 2024 :PERIODO 6/24 AGOSTO / SETTEMBRE 2024     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . PARTYCOLANDIA DI SOCCETTI CARLANTONIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B343918816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . PARTYCOLANDIA DI SOCCETTI CARLANTONIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B343918816</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  SETTEMBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  SETTEMBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE TEMPORANEE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE TEMPORANEE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7/J, 8/J E 9/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7/J, 8/J E 9/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A "AIDEM SRL" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). IMPEGNO DI SPESA  CIG: B3F2FBD5DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A "AIDEM SRL" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). IMPEGNO DI SPESA  CIG: B3F2FBD5DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B3F95BB088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B3F95BB088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B3F9223950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B3F9223950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI BACKUP  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B3F9AC8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>785.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI BACKUP  IMPEGNO DI SPESA.  CIG:  B3F9AC8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>785.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. ROBERTA DI FIORE, LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA  CODICE CIG: B3EF11C705 CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. ROBERTA DI FIORE, LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA  CODICE CIG: B3EF11C705 CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. MANUELE TIMBERII, LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA  CODICE CIG: B3E854375A CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. MANUELE TIMBERII, LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA  CODICE CIG: B3E854375A CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE D’IGNAZIO, RELATIVO AI LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. CODICE CIG: B3EF2ED6C0 CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10484.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE D’IGNAZIO, RELATIVO AI LAVORI DI  INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. CODICE CIG: B3EF2ED6C0 CODICE CUP: E27H22000490001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10484.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2EA5C7C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2EA5C7C3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA  CUP: E29J190001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA  CUP: E29J190001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO- DAL 01/10 AL 21/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO- DAL 01/10 AL 21/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2B79EF7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2B79EF7DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016.  NOMINA COMMISSIONE GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016.  NOMINA COMMISSIONE GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: E23I18000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “UFFICIO COMMERCIO.COM TRIENNALE  CIG: Z8437150ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “UFFICIO COMMERCIO.COM TRIENNALE  CIG: Z8437150ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B41D411585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B41D411585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: B4145D33BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: B4145D33BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  E ZONA INDUSTRAILE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  E ZONA INDUSTRAILE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67806.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67806.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024  IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO - ALESSANDRINI. CIG B4203653F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024  IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO - ALESSANDRINI. CIG B4203653F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE SETTEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE SETTEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) ANTICIPO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG: B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) ANTICIPO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG: B041BC436D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE LIQIODAZIONE SPESA.  CIG: B4145D33BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE LIQIODAZIONE SPESA.  CIG: B4145D33BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024.   LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024.   LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B33EE41595.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B33EE41595.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A LIQUIDAZIONE  FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B0F4975E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A LIQUIDAZIONE  FORNITURA ALLA ATF SRL.  CIG B0F4975E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE LIQUIDAZIONE PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL.  CIG B0F49F57EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE LIQUIDAZIONE PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL.  CIG B0F49F57EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI.  IMPEGNO DI SPESA   CIG: B42E620E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI.  IMPEGNO DI SPESA   CIG: B42E620E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.  CIG: B42E9DD44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.  CIG: B42E9DD44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE.ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA RECCHIA S.A.S. CIG  B42E77F038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4313.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE.ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA RECCHIA S.A.S. CIG  B42E77F038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4313.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.10563/2024 RELATIVA AGLI ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.10563/2024 RELATIVA AGLI ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4216.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4216.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE 1° RATA    CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE 1° RATA    CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. LIQUIDAZIONE   CIG:  B35233F29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. LIQUIDAZIONE   CIG:  B35233F29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI.  LIQUIDAZIONE   CIG: B42E620E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI.  LIQUIDAZIONE   CIG: B42E620E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B37C78EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B37C78EE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023.LIQUIDAZIONE DITTA RECCHIA S.A.S. CIG  B42E77F038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023.LIQUIDAZIONE DITTA RECCHIA S.A.S. CIG  B42E77F038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B3F9223950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B3F9223950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2024 CIG B45BC2F828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2024 CIG B45BC2F828</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AIDEM SRL" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). LIQUIDAZIONE   CIG: B3F2FBD5DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AIDEM SRL" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). LIQUIDAZIONE   CIG: B3F2FBD5DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO DH67510 ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO DH67510 ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI PER "CARTA BEBE' - BUONO SPESA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI PER "CARTA BEBE' - BUONO SPESA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO. UTENTE F.J.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO. UTENTE F.J.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2936.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509  INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2936.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE – LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA AGGIUDICATARIA CODICE CIG: 9740429849  CODICE CUP: E25B23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE – LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA AGGIUDICATARIA CODICE CIG: 9740429849  CODICE CUP: E25B23000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG ZB036FC3EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG ZB036FC3EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  OTTOBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  OTTOBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 LIQUIDAZIONE ING. DI FIORE ROBERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 LIQUIDAZIONE ING. DI FIORE ROBERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: B2AB571156     CIG DERIVATO: Z093C2E613 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI  RETE “ .  CIG: B2AB571156     CIG DERIVATO: Z093C2E613 LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B27E2054C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B27E2054C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024.  DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE)    CIG: B2B325E8E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024.  DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE)    CIG: B2B325E8E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE SETTEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE SETTEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024271777 DEL 04/11/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024271777 DEL 04/11/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE  CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE  CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B313F730AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B313F730AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE  CIG: B27E356ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE  CIG: B27E356ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.R. IMPIANTI  CIG: B46885E78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1726.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.R. IMPIANTI  CIG: B46885E78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1726.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA MARCONI SNC  CIG: B46875D379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1864.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA MARCONI SNC  CIG: B46875D379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1864.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. MILLI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ASETKA S.R.L..  CIG: B46893CEBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. MILLI,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ASETKA S.R.L..  CIG: B46893CEBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2024 / 31.10.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2024 / 31.10.2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PENSILINA ATTESA AUTOBUS BIVIO CORROPOLI – RICHIESTA PAGAMENTO CANONE ANNUALE. PAGAMENTO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PENSILINA ATTESA AUTOBUS BIVIO CORROPOLI – RICHIESTA PAGAMENTO CANONE ANNUALE. PAGAMENTO ANNUALITÀ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO – OTTOBRE 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO – OTTOBRE 2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' OTTOBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' OTTOBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 04/05/2024 E 20/07/2024. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 04/05/2024 E 20/07/2024. CIG: B064E4DF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B373B21C14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B373B21C14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE  E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE  E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ESECUTRICE. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ESECUTRICE. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”  ALLA DITTA SO.CO.BEN. SAS DI TERAMO. CODICE CUP: E26D20000030004 CODICE CIG: 85324429ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”  ALLA DITTA SO.CO.BEN. SAS DI TERAMO. CODICE CUP: E26D20000030004 CODICE CIG: 85324429ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B47A71E9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B47A71E9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47BFEC1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47BFEC1F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCIO IDROGEOLOGICO BIVIO CORROPOLI -  LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PER CAUZIONE ANAS. CIG: B47CC8032B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCIO IDROGEOLOGICO BIVIO CORROPOLI -  LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PER CAUZIONE ANAS. CIG: B47CC8032B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC PE GARE LAVORI PUBBLICI SVOLTE PRESSO LA CUC VAL VIBRATA – UNIONE DEI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC PE GARE LAVORI PUBBLICI SVOLTE PRESSO LA CUC VAL VIBRATA – UNIONE DEI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI FIORIERE IN VIALE DELLA VITTORIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B480D0C733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI FIORIERE IN VIALE DELLA VITTORIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B480D0C733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 30/09/2024-19/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4445.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 30/09/2024-19/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4445.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL  LIQUIDAZIONE  CIG B41D411585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL  LIQUIDAZIONE  CIG B41D411585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI BACKUP  LIQUIDAZIONE. CIG:  B3F9AC8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI BACKUP  LIQUIDAZIONE. CIG:  B3F9AC8B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE.  LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI   CIG B1F0B53888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE AUTOVETTURE : BF938MZ E YA801AF AUTOCARRO:  DR763PL   CIG B48FA73053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE AUTOVETTURE : BF938MZ E YA801AF AUTOCARRO:  DR763PL   CIG B48FA73053</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. CIG: B49431723A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7773.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. CIG: B49431723A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7773.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. CODICE CIG:  B49B3A10FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. CODICE CIG:  B49B3A10FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49B9C73E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49B9C73E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49D593434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49D593434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE OTTOBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE OTTOBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE OTTOBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE OTTOBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA SALDO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B4203653F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA SALDO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B4203653F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900034816D DEL 30/11/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900034816D DEL 30/11/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' NOVEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' NOVEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B4A31F2E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B4A31F2E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA   CIG B4A30548AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA   CIG B4A30548AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B3F95BB088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  CIG: B3F95BB088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE  LIQUIDAZIONE DITTA M.R. IMPIANTI  CIG: B46885E78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE  LIQUIDAZIONE DITTA M.R. IMPIANTI  CIG: B46885E78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE.  LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49D593434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE.  LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49D593434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE  LIQUIDAZIONE  DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49B9C73E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE  LIQUIDAZIONE  DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG:  B49B9C73E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG: B4A31F2E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG: B4A31F2E50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO  CUP: E22F22000480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO  CUP: E22F22000480006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE  CIG  B4AF6B4CF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE  CIG  B4AF6B4CF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B4AF6B4CF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B4AF6B4CF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE SCIA E PAGAMENTO ONERI VVF ASILO POLICCINO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: B48F83CC68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2329.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE SCIA E PAGAMENTO ONERI VVF ASILO POLICCINO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: B48F83CC68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2329.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024294531DEL 04/12/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024294531DEL 04/12/2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA' PEDIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 24000876 DEL 23/10/2024. CIG B31FF0CD2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA' PEDIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 24000876 DEL 23/10/2024. CIG B31FF0CD2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  NOVEMBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  NOVEMBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 82/001/2024. DITTA ROSSANO DE MARCO. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 82/001/2024. DITTA ROSSANO DE MARCO. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL  CIG: B4BCAA6415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL  CIG: B4BCAA6415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE DELLA SERATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE DELLA SERATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4BCAA6415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4BCAA6415</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4C4B14FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4C4B14FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE      CIG: B4BD62E825</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE      CIG: B4BD62E825</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: B4BCFB6194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA     CIG: B4BCFB6194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2058/2024. DITTA BARTONE LIBRI. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2058/2024. DITTA BARTONE LIBRI. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 17/2024.CARTOLIBRERIA GIOCATTOLERIA POZZI DI MONICA LAZZARI. CIG B358D0F458</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 17/2024.CARTOLIBRERIA GIOCATTOLERIA POZZI DI MONICA LAZZARI. CIG B358D0F458</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 70/2024. DITTA CORE GABRIELE. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 70/2024. DITTA CORE GABRIELE. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 68/04/2024. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO E PALANCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 68/04/2024. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO E PALANCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 5/PA/2024. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 5/PA/2024. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1F76D4F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1F76D4F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI PER "CARTA BEBE' - BUONO SPESA". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI PER "CARTA BEBE' - BUONO SPESA". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024  AFFIDAMENTO ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE  CIG: B4CE140CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024  AFFIDAMENTO ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE  CIG: B4CE140CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GIOCHI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CF1E26AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GIOCHI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CF1E26AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE)  CIG: B4C8869CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE)  CIG: B4C8869CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D0AB63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SINDACO RAGAZZI - ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LIBRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D743C876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LIBRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D743C876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR LIQUIDAZIONE  CIG B4A30548AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR LIQUIDAZIONE  CIG B4A30548AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE . LIQUIDAZIONE DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE . LIQUIDAZIONE DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B2983D5EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B15AA8B891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE  DI MARTINSICURO (TE)  CIG: B4D129FAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE  DI MARTINSICURO (TE)  CIG: B4D129FAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA)      CIG B4D8136DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE   IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA)      CIG B4D8136DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - CIG B4E9BC0678.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2347.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - CIG B4E9BC0678.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2347.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE  LIQUIDAZIONE  DITTA VETRERIA MARCONI SNC  CIG: B46875D379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE  LIQUIDAZIONE  DITTA VETRERIA MARCONI SNC  CIG: B46875D379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE DICEMBRE 2024 :PERIODO 1/25 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE DICEMBRE 2024 :PERIODO 1/25 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024     CIG B0FC3D6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 : PERIODO 1/25 OTT./NOV.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 : PERIODO 1/25 OTT./NOV.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D.LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5587.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D.LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5587.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 (UNA) UNITA' A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO  MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001 - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DECORRENZA DAL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 (UNA) UNITA' A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO  MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001 - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DECORRENZA DAL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B4F6DB598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B4F6DB598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG  B4F74C3BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG  B4F74C3BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B4F78A2DB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2328.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B4F78A2DB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2328.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016” ALLA DITTA CINGOLI NICOLA &amp; FIGLIO SRL DI TERAMO (TE) CUP: E23I18000010001     CIG: B35D52B604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1930376.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016” ALLA DITTA CINGOLI NICOLA &amp; FIGLIO SRL DI TERAMO (TE) CUP: E23I18000010001     CIG: B35D52B604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1930376.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E PIANTE.   IMPEGNO DI SPESA   CIG: B510A2B92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E PIANTE.   IMPEGNO DI SPESA   CIG: B510A2B92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50B6A080F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50B6A080F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 2° LOTTO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: ALLUMINIO VAL VIBRATA SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4E6884ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 2° LOTTO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: ALLUMINIO VAL VIBRATA SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4E6884ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE   CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE   CIG: B041C32E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ANUTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE NOVEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE NOVEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5009151BF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5009151BF .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2025 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2025 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900038271D DEL 30/12/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900038271D DEL 30/12/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE NOVEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE NOVEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2025 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B4E57F2233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2025 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B4E57F2233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 22/06/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>764.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 22/06/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>764.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LOTTI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ID 4926375.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129481.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LOTTI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ID 4926375.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129481.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B4D743C876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B4D743C876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. 1059/2024. CIG B3693B1F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  GIOCHI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. CIG B4CF1E26AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  GIOCHI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. CIG B4CF1E26AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  GIOCHI DESTINATI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. CIG B4C4B14FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  GIOCHI DESTINATI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. CIG B4C4B14FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 77/2024. NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 77/2024. NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA DI ;  PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  IMPEGNO DI SPESA  CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>406.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA DI ;  PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  IMPEGNO DI SPESA  CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>406.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B33CB073B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10608</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B33CB073B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10608</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CIG  B33C3D0F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49483.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CIG  B33C3D0F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49483.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024  LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE  CIG: B4CE140CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024  LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE  CIG: B4CE140CD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 3978/PA/2024. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 3978/PA/2024. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO E GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B3FDF90E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO E GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B3FDF90E1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.13885/2024 RELATIVA DELL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.13885/2024 RELATIVA DELL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13886 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13886 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE      CIG: B4BD62E825</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE      CIG: B4BD62E825</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B0F58F8B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024   CIG: B041BC329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO  2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: Z43395D1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 189/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2020, 2021, 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 189/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2020, 2021, 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13639.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13639.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B52F5A1A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B52F5A1A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE.   LIQUIDAZIONE   CIG: B510A2B92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE.   LIQUIDAZIONE   CIG: B510A2B92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  LIQUIDAZIONE AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE)  CIG: B4C8869CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  LIQUIDAZIONE AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE)  CIG: B4C8869CBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' DICEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' DICEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2024 AL 30/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2024 AL 30/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI". GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B53897BCF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI". GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B53897BCF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. CENTRO TECNICO VIBRATA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B53805E7B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. CENTRO TECNICO VIBRATA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B53805E7B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG B5400F662B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG B5400F662B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG B53DAF056B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG B53DAF056B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5415328D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>377.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5415328D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>377.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. CONSORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. CONSORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE  GENERALE AL P.R.E. VIGENTE DEL COMUNE DI CORROPOLI.   LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO REDATTORE. CIG: B5383DB8A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE  GENERALE AL P.R.E. VIGENTE DEL COMUNE DI CORROPOLI.   LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO REDATTORE. CIG: B5383DB8A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO 2024.  CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO 2024.  CIG: B29AE99983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO.  PROROGA INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO.  PROROGA INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B074FC648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B2CECCA200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B2CECCA200.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "SPID E CIE" - COMUNI (APRILE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE681 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "SPID E CIE" - COMUNI (APRILE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE681 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025003649 DEL 10.01.2025. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025003649 DEL 10.01.2025. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B5009151BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B5009151BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI  DICEMBRE 2024. CIG B2C735CD02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE DICEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE DICEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI". GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53897BCF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI". GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53897BCF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO PERIODO 2024/2025 - CIG: B3307D81A0 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO PERIODO 2024/2025 - CIG: B3307D81A0 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B50B6A080F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE  CIG: B50B6A080F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2024   CIG B100588275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG:  B55C6023E5  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG:  B55C6023E5  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5312.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197 E CIG Z1B3CBCCA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197 E CIG Z1B3CBCCA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: CANONE MANUTENZIONE MODULO WMS E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B5646DA726.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1729.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: CANONE MANUTENZIONE MODULO WMS E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B5646DA726.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1729.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B561C868FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B561C868FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2024. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B5619B887C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2024. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B5619B887C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2026. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B5682A0AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2026. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B5682A0AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO TECNICO VIBRATA SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVATRICE. CIG: B53805E7B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO TECNICO VIBRATA SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVATRICE. CIG: B53805E7B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE DICEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE DICEMBRE 2024. CIG B11E5A020C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2C792967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2C792967A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B52F5A1A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B52F5A1A2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2024. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2024. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 17/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 17/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B5761E6B07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA UNIPOLSAI   PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B5761E6B07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI:  (AH 046 FH, AK 469 BW)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>369.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG B575D67533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366   CIG B575D67533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2025  CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA  DI CORROPOLI,  ANNO 2025  CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. LIQUIDAZIONE  CODICE CIG:  B49B3A10FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. LIQUIDAZIONE  CODICE CIG:  B49B3A10FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B575F3D90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B575F3D90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B58000FF9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B58000FF9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.   CIG B0F6D7B886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GENNAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GENNAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B4E9BC0678.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B4E9BC0678.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG B5400F662B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG B5400F662B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG B57B3FFACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG B57B3FFACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA    CIG: B4BCFB6194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA    CIG: B4BCFB6194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG B2ECEF147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2024 CIG B59A487AF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2024 CIG B59A487AF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024   CIG: B0FB32ED07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024. CIG ZA733AA74E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024. CIG ZA733AA74E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO DAL 22/10/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO DAL 22/10/2024 AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 .  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 .  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA.   CIG B585195615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA.   CIG B585195615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE APPALTO CONSIP_RDO_5070464. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RINNOVO SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO - ANNO 2025. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG  B59DF8ADA2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE APPALTO CONSIP_RDO_5070464. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RINNOVO SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO - ANNO 2025. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG  B59DF8ADA2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE.   CIG B585195615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE.   CIG B585195615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA II° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA II° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA  OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B59B107BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B59B107BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PASSO CARRABILE  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: B59AC113A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PASSO CARRABILE  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: B59AC113A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG  B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG  B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2025.  CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2025.  CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9861.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9861.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B59B107BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B59B107BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.          CIG : B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.          CIG : B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2025  CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2025  CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - CIG Z443AC555E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25  DICEMBRE-GENNAIO   CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25  DICEMBRE-GENNAIO   CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO POLLICINO  VIA FOSCHI AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE)  CODICE CIG B48F83CC68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO POLLICINO  VIA FOSCHI AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE)  CODICE CIG B48F83CC68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG:  B55C6023E5  LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG:  B55C6023E5  LIQUIDAZIONE LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG:  B151D51D56  LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO DEMOS EVO. TESEL SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C2702C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO DEMOS EVO. TESEL SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C2702C02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B5C309B798.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B5C309B798.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B0FBB1FAB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B129D6CE92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B573D736D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4733.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B573D736D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4733.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 71/2025 DEL 24/01/2025 R.G. N. 52/2025 – COMUNE DI CORROPOLI /RICCI ANGELO E RICCI MARIO. CODICE CIG:  B5CE814FA1  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6250.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 71/2025 DEL 24/01/2025 R.G. N. 52/2025 – COMUNE DI CORROPOLI /RICCI ANGELO E RICCI MARIO. CODICE CIG:  B5CE814FA1  AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6250.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI.  LIQUIDAZIONE CIG: B575F3D90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI.  LIQUIDAZIONE CIG: B575F3D90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  LIQUIDAZIONE  CIG: B47A71E9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI  LIQUIDAZIONE  CIG: B47A71E9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAMSYSTEM SPA PER FORNITURA SOFTWARE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE - CIG B573D736D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAMSYSTEM SPA PER FORNITURA SOFTWARE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE - CIG B573D736D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 23/01/2025-15/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 23/01/2025-15/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B5C309B798.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "FORMULA PIU' PLUS". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B5C309B798.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  LIQUIDAZIONE  ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE  DI MARTINSICURO (TE)  CIG: B4D129FAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI  LIQUIDAZIONE  ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE  DI MARTINSICURO (TE)  CIG: B4D129FAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE   LIQUIDAZIONE DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA)      CIG B4D8136DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE   LIQUIDAZIONE DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA)      CIG B4D8136DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B4F78A2DB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE)  CIG:  B4F78A2DB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG  B4F74C3BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG  B4F74C3BE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                   ANNO 2025 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI    CIG:  B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                   ANNO 2025 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI    CIG:  B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.    CIG B575A4A37F SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.    CIG B575A4A37F SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025028833 DEL 06/02/2025. MESE DICEMBRE 2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025028833 DEL 06/02/2025. MESE DICEMBRE 2024. CIG B10F52F6E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE GENNAIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE GENNAIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90005099D DEL 28.02.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90005099D DEL 28.02.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA  SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE  CIG B5DD27E177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA  SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE  CIG B5DD27E177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. DITTA AGGIUDICATARIA JONNI CALABRESE SRL CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. DITTA AGGIUDICATARIA JONNI CALABRESE SRL CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA”   CIG: B5DD22F046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA”   CIG: B5DD22F046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B5E4E75E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2054.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B5E4E75E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2054.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023  CIG: B5E4CE64BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3494.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023  CIG: B5E4CE64BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3494.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' FEBBRAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' FEBBRAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B114F7450D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B114F7450D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B5646DA726.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B5646DA726.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F2B46737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F2B46737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1).  LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1).  LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE GENNAIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE GENNAIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION.  ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 25000223 DEL 28/02/2025. CIG B58000FF9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION.  ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 25000223 DEL 28/02/2025. CIG B58000FF9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO / FEBBRAIO 2025 CIG B5F8322833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO / FEBBRAIO 2025 CIG B5F8322833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5FE1DC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5FE1DC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI    CIG: B5F854E308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI    CIG: B5F854E308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5F4328CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1351.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5F4328CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1351.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5F72614CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12475.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5F72614CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12475.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A1000B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23570.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A1000B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23570.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A097FD63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A097FD63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE DELLA SERATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE DELLA SERATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE FEBBARIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE FEBBARIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG B61959CB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>722.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA.  CIG B61959CB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>722.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B5F7BC54A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B5F7BC54A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5F7F630D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3589.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5F7F630D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3589.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B5F85164D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3877.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B5F85164D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3877.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B5F8095D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4961</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B5F8095D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4961</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. (PERIODO GENNAIO/APRILE 2025)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. (PERIODO GENNAIO/APRILE 2025)  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2025-2026. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2025-2026. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005951909 DEL 18/03/2025. CIG B5FE1DC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005951909 DEL 18/03/2025. CIG B5FE1DC3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - RUOLO TARI ANNO 2024 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 N. 386/2023/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - RUOLO TARI ANNO 2024 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 N. 386/2023/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. LIQUIDAZIONE   CIG: B4F6DB598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. LIQUIDAZIONE   CIG: B4F6DB598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI CORROPOLI DI “COMUNE PLASTIC FREE 2025 DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PLASTIC FREE ODV ONLUS”  IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE  ALLA RETE COMUNI PLASTIC FREE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI CORROPOLI DI “COMUNE PLASTIC FREE 2025 DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PLASTIC FREE ODV ONLUS”  IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE  ALLA RETE COMUNI PLASTIC FREE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025   CIG B621DC7A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA.  IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025   CIG B621DC7A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE CORROPOLESE 2024”  APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESTATE CORROPOLESE 2024”  APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE   CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE   CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA”   CIG: B5DD22F046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA”   CIG: B5DD22F046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO -  SPESE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO -  SPESE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B626A9C17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  IMPEGNO DI SPESA   CIG  B626A9C17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6337A8741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6337A8741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 .  CIG: B63226AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 .  CIG: B63226AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.  CIG:  B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI  ATTI, MANIFESTAZIONI .   AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.  CIG:  B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI .  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG:  B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI .  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG:  B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23058</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2024-2025. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2024-2025. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B626A9C17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI  LIQUIDAZIONE   CIG  B626A9C17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2025/29.02.2025   CIG B621DC7A1C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2025/29.02.2025   CIG B621DC7A1C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF IMPEGNO A FAVORE DI AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE)   CIG: B6368F88E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF IMPEGNO A FAVORE DI AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE)   CIG: B6368F88E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B6379273D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>477.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO.  IMPEGNO DI SPESA   CIG:  B6379273D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>477.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2025 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2025 .                                                        LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORI E FIORIERE NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6320A168C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5551</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORI E FIORIERE NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6320A168C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5551</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B63CD61559.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B63CD61559.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG B53DAF056B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.  PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN   CIG B53DAF056B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B63B3C532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B63B3C532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B5F2B46737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B5F2B46737.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA &amp; C. CIG B643E73458</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>458</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA &amp; C. CIG B643E73458</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>458</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2024 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2024 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2022 - ANNO FINANZIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2022 - ANNO FINANZIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MARZO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE    CIG:  B5E4E75E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO.  LIQUIDAZIONE    CIG:  B5E4E75E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B64D6D86E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B64D6D86E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2025  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2025  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6337A8741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6337A8741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE FEBBRAIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE FEBBRAIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900008277D DEL 30.03.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900008277D DEL 30.03.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2/PA. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2/PA. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' MARZO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' MARZO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)  CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG:  B1342A3585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B64D6D86E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B64D6D86E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. LIQUIDAZIONE SALDO PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO A FAVORE DEL COMUNE DI CORROPOLI. CODICE CIG: ZDC1A98969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. LIQUIDAZIONE SALDO PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO A FAVORE DEL COMUNE DI CORROPOLI. CODICE CIG: ZDC1A98969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B561C868FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B561C868FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B5F854E308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI     CIG: B5F854E308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5415328D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5415328D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B5F8095D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B5F8095D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE  CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE  CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG: B49431723A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG: B49431723A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE). LIQUIDAZIONE STATO FINALE.  CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE). LIQUIDAZIONE STATO FINALE.  CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5F7BC54A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5F7BC54A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.  LIQUIDAZIONE LEGALE. CODICE CIG: B5F72614CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.  LIQUIDAZIONE LEGALE. CODICE CIG: B5F72614CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG:  B288A743AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG:  B288A743AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: B656D891A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG: B656D891A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2025 REALIZZATO DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2025 REALIZZATO DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL  CIG: B667587C0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL  CIG: B667587C0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. RAPALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. RAPALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B667587C0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B667587C0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B656D891A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO INCARICO  ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B656D891A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA VARANESI LUCIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA VARANESI LUCIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”.   IMPEGNO DI SPESA.  CIG B666E53A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”.   IMPEGNO DI SPESA.  CIG B666E53A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.  CIG B666E67AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.  CIG B666E67AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B61959CB8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° E 2°  TRIMESTRE 2025  CIG B666E67AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° E 2°  TRIMESTRE 2025  CIG B666E67AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI.   LIQUIDAZIONE   CODICE CIG B5F4328CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI.   LIQUIDAZIONE   CODICE CIG B5F4328CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B5ED8B7610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE  CIG: B59A1795A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE FEBBRAIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE FEBBRAIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI AI NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DITTA ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B643E73458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA  LIBRI DESTINATI AI NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DITTA ODISSEA DI VITALE CATIA &amp; C SAS. CIG B643E73458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MARZO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B675BF64FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>727.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B675BF64FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>727.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI CUP: E23H19000100001   CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI CUP: E23H19000100001   CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE APRILE 2025 : PERIODO 3/25 MAR./APR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE APRILE 2025 : PERIODO 3/25 MAR./APR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 25: PERIODO 3/25  FEBBRAIO - MARZO   CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE APRILE 25: PERIODO 3/25  FEBBRAIO - MARZO   CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE  VEICOLO TARGATO FP232GR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B63B3C532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B63B3C532B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE MARZO 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE MARZO 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B67729E74A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B67729E74A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE' 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1/2025 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE' 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1/2025 -  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D.LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 352.106,89 (IVA ESCLUSA) – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D.LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 352.106,89 (IVA ESCLUSA) – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/03/2025-15/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/03/2025-15/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B69D84C3F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B69D84C3F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG B14D0161CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG B14D0161CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO  GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025 - SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B6A22AB372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025 - SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B6A22AB372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4093.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4093.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6A6E7F6BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4141.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6A6E7F6BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4141.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATTPA 1_25. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATTPA 1_25. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG B358D0F458.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2024-2025.  APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI DA TRASMETTERE ALLA REGIONE ABRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA "IOSTUDIO" A.S. 2024-2025.  APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI DA TRASMETTERE ALLA REGIONE ABRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. LIQUIDAZIONE CIG:  B6379273D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. LIQUIDAZIONE CIG:  B6379273D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   CIG B666E53A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   CIG B666E53A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE APRILE 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U.                                                         LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI   CIG: B5D886079E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA  CUP: E29J190001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>812.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA  CUP: E29J190001300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>812.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B675BF64FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA  CIG: B675BF64FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B69D84C3F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO.  LIQUIDAZIONE  CIG: B69D84C3F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI   DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI   DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 22/04/2025-10/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 22/04/2025-10/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E  DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E  DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SINDACO DEI RAGAZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SINDACO DEI RAGAZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MERLINO IL MAGO IMBIANCHINO DI MERLI DANIELE MONTEPRANDONE (AP).  CIG: B6C4252649</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MERLINO IL MAGO IMBIANCHINO DI MERLI DANIELE MONTEPRANDONE (AP).  CIG: B6C4252649</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE ISCRIZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE ISCRIZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2025   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MARZO/APRILE 2025 CIG B6D54BB997</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MARZO/APRILE 2025 CIG B6D54BB997</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO  DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO  DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE APRILE 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE APRILE 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE MARZO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE MARZO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MERENDA PER RISTORO – MANIFESTAZIONE RICERCA IN CAMMINO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B6E5275B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MERENDA PER RISTORO – MANIFESTAZIONE RICERCA IN CAMMINO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B6E5275B53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 78/1978 "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO". TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALLA REGIONE ABRUZZO. D.D. N. 205/DPG021 DEL 29/11/2024 E D.D. N. 234/DPG021 DEL 30/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29602.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 78/1978 "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO". TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALLA REGIONE ABRUZZO. D.D. N. 205/DPG021 DEL 29/11/2024 E D.D. N. 234/DPG021 DEL 30/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29602.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &amp;C. S.A.S. CUP: E23H19000100001  CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &amp;C. S.A.S. CUP: E23H19000100001  CIG: B0612DAC49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS.  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ULTIMO BIMESTRE. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO DI SOLIDARIETA' 2023" FONDAZIONE TERCAS.  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ULTIMO BIMESTRE. PATTO N. PROT. 12550-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI ED ATTESTATI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6E09EE15D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI ED ATTESTATI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6E09EE15D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B6E050DAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B6E050DAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ     CIG: B6E0634E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>276.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ     CIG: B6E0634E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>276.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' APRILE 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' APRILE 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE MARZO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE MARZO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI.  LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI.  LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5697/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5697/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE MATRICOLA 326 - ANNI 2023 E  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE MATRICOLA 326 - ANNI 2023 E  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2025/30.04.2025   CIG B621DC7A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2025/30.04.2025   CIG B621DC7A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI   CIG: B703245F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI   CIG: B703245F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. DETERMINA A CONTRARRE. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. DETERMINA A CONTRARRE. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO   IMPEGNO DI SPESA   CIG: B702E30126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO   IMPEGNO DI SPESA   CIG: B702E30126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B702FC0B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>709.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B702FC0B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>709.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F5A79AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F5A79AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F6075AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F6075AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F9121547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23216.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F9121547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23216.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F560A216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23451.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F560A216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23451.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F8CA51EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34789.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B6F8CA51EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34789.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT   CIG: B70CAF3E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT   CIG: B70CAF3E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2018/2019/2020  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2018/2019/2020  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025. SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6A22AB372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025. SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6A22AB372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B6337A8741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B6337A8741.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA.  CIG: B6F560A216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA.  CIG: B6F560A216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: B150445200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE – DICEMBRE  2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE – DICEMBRE  2024 CIG: B038E373B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO, MARZO E APRILE 2025. CIG: B5A097FD63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO, MARZO E APRILE 2025. CIG: B5A097FD63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5A1000B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5A1000B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP:  E29J21005120001                                    CIG: 890761084E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICI - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICI - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PROVE PER ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA PANDA SRL DI SANT’OMERO (TE)  GIG: B7099D55E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PROVE PER ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA PANDA SRL DI SANT’OMERO (TE)  GIG: B7099D55E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/05/2025-03/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>481.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/05/2025-03/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>481.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO APRILE-MAGGIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO APRILE-MAGGIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO APRILE MAGGIO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO APRILE MAGGIO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B7223C8EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B7223C8EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR  CIG: B721516E44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR  CIG: B721516E44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER L'UTILIZZO DELL'ESCAVATORE IDRAULICO, CONDUCENTI DI GRU, CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI, USO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG B7213C4759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>866.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER L'UTILIZZO DELL'ESCAVATORE IDRAULICO, CONDUCENTI DI GRU, CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI, USO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG B7213C4759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>866.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LETTURA KAMISHIBAI SCUOLA PRIMARIA. EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC. CIG B6BB93C5CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LETTURA KAMISHIBAI SCUOLA PRIMARIA. EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC. CIG B6BB93C5CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ     CIG: B6E0634E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ     CIG: B6E0634E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   CIG  B7223C8EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE   CIG  B7223C8EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  - ANNO 2025. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2393.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  - ANNO 2025. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2393.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/07/2025 - 31/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/07/2025 - 31/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B73E7879B2. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B73E7879B2. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI   CIG: B703245F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI   CIG: B703245F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2025 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "WWW.ENTIONLINE.IT" ANNO 2025 CIG ZD03AC4C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO (CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C) - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO (CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO (CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C) - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO (CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE)   CIG: B6368F88E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE)   CIG: B6368F88E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT   CIG: B70CAF3E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT   CIG: B70CAF3E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER ABILITAZIONE PER CONDUCENTI DI GRU PER AUTOCARRO ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG B72AE22AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER ABILITAZIONE PER CONDUCENTI DI GRU PER AUTOCARRO ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  CIG B72AE22AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE GIUGNO 25: PERIODO 4/25  APRILE – MAGGIO    CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURE GIUGNO 25: PERIODO 4/25  APRILE – MAGGIO    CIG B5AA3D16C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 : PERIODO 4/25 APR.- MAG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 : PERIODO 4/25 APR.- MAG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE.  LIQUIDAZIONE  CIG: B5AA30B363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B74C6FAF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B74C6FAF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>575.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG B74C5B3144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG B74C5B3144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1213.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA – REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE CONTO TERMICO.  AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E24D20000040001 CIG B74C443195</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3489.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA – REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE CONTO TERMICO.  AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E24D20000040001 CIG B74C443195</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3489.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA CAMPO POLIVALENTE E AREA CAMPO SPORTIVO” ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO % C. S,A,S DI TERAMO (TE) GIG: B720E701BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA CAMPO POLIVALENTE E AREA CAMPO SPORTIVO” ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO % C. S,A,S DI TERAMO (TE) GIG: B720E701BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B7518DAFD6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B7518DAFD6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECESPUGLIATORE  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECESPUGLIATORE  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA. CIG: B702FC0B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA. CIG: B702FC0B3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. ALLA DITTA ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B751A7C8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. ALLA DITTA ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B751A7C8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - CHALET ANTARES. CIG B755DAA907. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - CHALET ANTARES. CIG B755DAA907. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO - SISMICO.  CODICE CUP: E23I18000010001 – CIG B755814CF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22838.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO - SISMICO.  CODICE CUP: E23I18000010001 – CIG B755814CF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22838.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE APRILE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE APRILE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE APRILE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE APRILE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' MAGGIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' MAGGIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2025. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75DE5BC19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2025. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75DE5BC19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B75E0B4C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B75E0B4C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI E SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5497.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI E SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5497.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO  CIG: B760ECE762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO  CIG: B760ECE762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE VARIANTE AL P.R.E. DEL COMUNE DI CORROPOLI.  ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.      CIG:   B769C3CD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE VARIANTE AL P.R.E. DEL COMUNE DI CORROPOLI.  ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.      CIG:   B769C3CD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B769D99D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:     B769D99D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO A MEZZO DI CORROBORANTE ACETO SU AREE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B769EA6B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO A MEZZO DI CORROBORANTE ACETO SU AREE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG:  B769EA6B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA IMPRESA EDILE D’ANNUNTIIS ATTILIO VIALE PIANE SAN DONATO, 102 CORROPOLI (TE)  CUP: E28C25000000004   CIG: B6A1D7AAB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310647.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA IMPRESA EDILE D’ANNUNTIIS ATTILIO VIALE PIANE SAN DONATO, 102 CORROPOLI (TE)  CUP: E28C25000000004   CIG: B6A1D7AAB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310647.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B76FB18550.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B76FB18550.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B76FB8A364.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B76FB8A364.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD ID 5464332. CIG B77023540D. RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11605</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD ID 5464332. CIG B77023540D. RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11605</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LA SIRENA COOPERATIVA SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA A MEZZO MEPA - ID 5460946. CIG B76FE07110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18898.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LA SIRENA COOPERATIVA SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA A MEZZO MEPA - ID 5460946. CIG B76FE07110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18898.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS 387/2023 N. 250 RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO A FAVORE DELLA DITTA VSE S.R.L.. REVOCA DETERMINAZIONE N. 439/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B6EE3AD1F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS 387/2023 N. 250 RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO A FAVORE DELLA DITTA VSE S.R.L.. REVOCA DETERMINAZIONE N. 439/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B6EE3AD1F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LABORATORI TEATRALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG B6BBD81BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LABORATORI TEATRALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG B6BBD81BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B7712422E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B7712422E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B777D21444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  CIG  B777D21444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR ABRUZZO CONTRO IL RICORSO DA PARTE DI ILIAD ITALIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B776551DAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8026.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR ABRUZZO CONTRO IL RICORSO DA PARTE DI ILIAD ITALIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B776551DAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8026.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  B777D21444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE  CIG  B777D21444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO   LIQUIDAZIONE   CIG: B702E30126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO   LIQUIDAZIONE   CIG: B702E30126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE I SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.  CIG: B77B41E4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE I SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.  CIG: B77B41E4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F5A79AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F5A79AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG:  B281556DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA.  CIG: B7779A86A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA.  CIG: B7779A86A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO  CIG: B760ECE762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO  CIG: B760ECE762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B783450F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B783450F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE MAGGIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE MAGGIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N.524/2025. CIG B63CD61559.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N.524/2025. CIG B63CD61559.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900017290D DEL 30.06.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900017290D DEL 30.06.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GIUGNO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GIUGNO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N.535/2025. CIG B75E0B4C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT. N.535/2025. CIG B75E0B4C0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI -  USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B77FD43156.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI -  USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B77FD43156.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI 2025. LIQUIDAZIONE SERVIZIO 1° PASSAGGIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI 2025. LIQUIDAZIONE SERVIZIO 1° PASSAGGIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL  CIG: B016EFFC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE  CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI  SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E  S.M.I.. LIQUIDAZIONE  CIG: B170ECF87D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.    CIG B575A4A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEI LOCALI CED SEDE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B78A0083AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1776.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEI LOCALI CED SEDE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B78A0083AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1776.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. PROROGA DEI TERMINI  - AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. PROROGA DEI TERMINI  - AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32800.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32800.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GIUGNO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GIUGNO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 19/25. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 19/25. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B4D0AB63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B4D0AB63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 .   LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 .   LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3°  TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3°  TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B74C6FAF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B74C6FAF19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SALDO DELL'ORDINE - FATT. N. 461/2025. CIG B3693B1F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SALDO DELL'ORDINE - FATT. N. 461/2025. CIG B3693B1F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE  CIG: B63226AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI.   LIQUIDAZIONE  CIG: B63226AFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7633/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7633/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2025. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE 2025. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.   CIG: B7A0C074B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.   CIG: B7A0C074B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B7A09971C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36606</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B7A09971C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36606</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025 E LIQUIDAZIONE N. 6 MENSILITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198534.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025 E LIQUIDAZIONE N. 6 MENSILITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198534.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. CUP: E22F25000110002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. CUP: E22F25000110002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI  LIQUIDAZIONE   CIG B61201A31C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE  DITTA CISIA PROGETTI SRL   CIG B666B584B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE  LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025   CIG: B5A19AB5D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO / GIUGNO 2025 CIG B79EBED703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO / GIUGNO 2025 CIG B79EBED703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE  LIQUIDAZIONE DITTA  LAPIDIS INERTI S.R.L  CIG B59AF00F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DANY BUS &amp; CO SRLS. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DANY BUS &amp; CO SRLS. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 04/06/2025-04/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2574.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 04/06/2025-04/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2574.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - CIG B7AA78CB71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4115.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - CIG B7AA78CB71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4115.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  CIG: B7779A86A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.  CIG: B7779A86A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE.   CIG: B5A0BA85BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG B74C5B3144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S.  CIG B74C5B3144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO  ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE.  LIQUIDAZIONE CAUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA. DITTA: DIGITECNO SNC.  CIG: B7A63D4953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA. DITTA: DIGITECNO SNC.  CIG: B7A63D4953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E..  CIG:  B7AEEFAD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E..  CIG:  B7AEEFAD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER TRASPOSIZIONE SU CARTOGRAFIA SCARPATE PAI E DELLE FASCE DI RISPETTO PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG:  B7AE2D68BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6515.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER TRASPOSIZIONE SU CARTOGRAFIA SCARPATE PAI E DELLE FASCE DI RISPETTO PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG:  B7AE2D68BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6515.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RELAZIONE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E..  CIG:  B7ADEE8A8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10402.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RELAZIONE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E..  CIG:  B7ADEE8A8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10402.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025161062 DEL 09/07/2025. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025161062 DEL 09/07/2025. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SERVIZI  RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITECNO SNC.  CIG: B7A63D4953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITECNO SNC.  CIG: B7A63D4953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2025/30.06.2025   CIG B621DC7A1C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUZZO RETI SPA CONSUMI  ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2025/30.06.2025   CIG B621DC7A1C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B31EED8E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B31EED8E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. AMMISSIONE ISTANZE IN LISTA DI ATTESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. AMMISSIONE ISTANZE IN LISTA DI ATTESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACCONTO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACCONTO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174993.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174993.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2025. UTENTE D.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA  CIG  B33C3D0F7D - CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA  CIG  B33C3D0F7D - CUP: E28C25000000004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) LIQUIDAZIONE 1° SAL CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) LIQUIDAZIONE 1° SAL CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B5F85164D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B5F85164D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B769D99D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE.  CIG:     B769D99D84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. LIQUIDAZIONE TECNICO.  CIG:  B7AEEFAD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. LIQUIDAZIONE TECNICO.  CIG:  B7AEEFAD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B7AA78CB71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA      PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B7CDEBA8A0 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO CONSERVAZIONE DIGITALE PEC  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE C.I.G.: B7CDEBA8A0 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO CONSERVAZIONE DIGITALE PEC  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA - CANDIDATI AL RUOLO DI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA - CANDIDATI AL RUOLO DI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) – LIQUIDAZIONE   CIG: B77B41E4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) – LIQUIDAZIONE   CIG: B77B41E4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE   CIG: B7D754B8F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1186.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE   CIG: B7D754B8F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1186.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 CIG B5ABD22B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GIUGNO LUGLIO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA   SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE)   ANTICIPO GIUGNO LUGLIO 2025   CIG: B631A77059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GIUGNO-LUGLIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP   ANTICIPO GIUGNO-LUGLIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE)    CIG: B631ED5AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO DI TRASPORTO  - MEPA TD ID 5464332. CIG B77023540D. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO DI TRASPORTO  - MEPA TD ID 5464332. CIG B77023540D. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MONTANA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' LUGLIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' LUGLIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/25. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/25. CIG B219DE1D65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI -  USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B77FD43156.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI -  USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B77FD43156.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE GIUGNO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE GIUGNO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO DI AUTO E DUE RUOTE PLURIMARCHE D’EPOCA 2^ TAPPA CORROPOLI   DOMENICA 15 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO DI AUTO E DUE RUOTE PLURIMARCHE D’EPOCA 2^ TAPPA CORROPOLI   DOMENICA 15 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025”  PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025  CIG: B7DB3D8750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025”  PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025  CIG: B7DB3D8750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “15° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 5 RAPPRESENTAZIONI :  • COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO ….” CIG: B7DF2CB9D4 • COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO” CIG: B7DF302738 • COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” CIG: B7DF33949C • COMPAGNIA TEATRALE “IL CARROZZONE” CIG: B7DF368B63 • COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” CIG: B7DF39C64E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “15° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE”  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 5 RAPPRESENTAZIONI :  • COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO ….” CIG: B7DF2CB9D4 • COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO” CIG: B7DF302738 • COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” CIG: B7DF33949C • COMPAGNIA TEATRALE “IL CARROZZONE” CIG: B7DF368B63 • COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” CIG: B7DF39C64E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O.  CIG: B1FC70B19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9490.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O.  CIG: B1FC70B19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9490.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI :   • I SENTIERI DI ACF-ETS • ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI :   • I SENTIERI DI ACF-ETS • ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI :   • ASSOCIAZIONE PROLOCO CORROPOLI APS  • ASSOCIAZIONE SPIRITO SANTO • ASDC GLI AMICI DI CORROPOLI • TNT EVENTS APS • ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE ARTE VIVA • ASSOCIAZIONE IL VENTIDUE APS • ASSOCIAZIONE CIVILTA’ CONTADINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI :   • ASSOCIAZIONE PROLOCO CORROPOLI APS  • ASSOCIAZIONE SPIRITO SANTO • ASDC GLI AMICI DI CORROPOLI • TNT EVENTS APS • ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE ARTE VIVA • ASSOCIAZIONE IL VENTIDUE APS • ASSOCIAZIONE CIVILTA’ CONTADINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B76FB8A364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B76FB8A364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B76FB18550.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B76FB18550.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE   CIG B58AF26CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B7712422E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B7712422E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025”  PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025  CIG: B7DB3D8750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025”  PREMIO ALFREDO IMPULLITTI  CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025  CIG: B7DB3D8750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B783450F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI   CIG: B783450F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “15° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B7E924EBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “15° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE”  EDIZIONE  2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE .  CIG: B7E924EBEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   “RACCONTI D’ESTATE 2025”  CIG: B7ED008C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   “RACCONTI D’ESTATE 2025”  CIG: B7ED008C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “CONCERTO AL TRAMONTO”,  DOMENICA 29 GIUGNO E DOMENICA 31 AGOSTO 2025. PARCO MEJULANO  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “CONCERTO AL TRAMONTO”,  DOMENICA 29 GIUGNO E DOMENICA 31 AGOSTO 2025. PARCO MEJULANO  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG B7ED2AFC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE  CIG B7ED2AFC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: B7E9185612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   CIG: B7E9185612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “RACCONTI D’ESTATE 2025”  6 °RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI” • 9 E 16 LUGLIO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA • 12 AGOSTO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  CIG: B7E2FC5B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “RACCONTI D’ESTATE 2025”  6 °RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI” • 9 E 16 LUGLIO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA • 12 AGOSTO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA  CIG: B7E2FC5B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CORROPOLI RIDENS” • 10 AGOSTO 2025 PIAZZA PIE’ DI CORTE   CIG: B7E304553E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CORROPOLI RIDENS” • 10 AGOSTO 2025 PIAZZA PIE’ DI CORTE   CIG: B7E304553E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. VARIANTE ED INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI. CIG: B6F8CA51EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14855.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. VARIANTE ED INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI. CIG: B6F8CA51EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14855.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – AMPLIAMENTO IMPIANTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63055.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – AMPLIAMENTO IMPIANTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001  CODICE CIG: 986924027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA TECNICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63055.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI LUGLIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI LUGLIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B73E7879B2 - CIG B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE.  CIG. B73E7879B2 - CIG B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2025-  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2025-  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. RDO - ID 5460946. CIG B76FE07110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. RDO - ID 5460946. CIG B76FE07110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO “PONTE”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. RDO  – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. RDO_5570463.  CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66388.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO “PONTE”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. RDO  – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. RDO_5570463.  CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66388.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 05/08/2025-12/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>962.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025185192 DEL 11/08/2025. INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2025 E FATT.N. 1025186716 DEL 21/08/2025 MESE DI GIUGNO. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025185192 DEL 11/08/2025. INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2025 E FATT.N. 1025186716 DEL 21/08/2025 MESE DI GIUGNO. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE LUGLIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE LUGLIO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900023639D DEL 30.08.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900023639D DEL 30.08.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG B7990E8A6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG B7990E8A6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025.  N. 2 MENSILITA' - LUGLIO E AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025.  N. 2 MENSILITA' - LUGLIO E AGOSTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B8186C2A9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B8186C2A9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL - CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL - CIG Z9D3CF5654.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B824C0755F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16101.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B824C0755F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16101.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SALDO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SALDO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B82A119924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15618.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B82A119924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15618.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA. CIG B61959CB8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI &amp; EDILIZIA. CIG B61959CB8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025208054 DEL 11/09/2025 MESE DI LUGLIO. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025208054 DEL 11/09/2025 MESE DI LUGLIO. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER INDICIZZAZIONE ISTAT. RE MANFREDI SOC. COOP. PER AZIONI. CIG DERIVATO A061AAD067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3067.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER INDICIZZAZIONE ISTAT. RE MANFREDI SOC. COOP. PER AZIONI. CIG DERIVATO A061AAD067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3067.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001; ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001; ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B851F9914F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B851F9914F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/09/2025-15/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/09/2025-15/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. DANY BUS &amp; CO. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. DANY BUS &amp; CO. CIG: B75DFB8C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025  -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B854917ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025  -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B854917ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE A MEZZO MEPA CON IDENTIFICATIVI RDO ID 4926375 E RDO ID 5570463.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE A MEZZO MEPA CON IDENTIFICATIVI RDO ID 4926375 E RDO ID 5570463.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA. ISTANZA PROT. N. 6998/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA. ISTANZA PROT. N. 6998/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851F9914F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851F9914F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8186C2A9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8186C2A9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE AGOSTO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE AGOSTO 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B886FF9B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B886FF9B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' SETTEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' SETTEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B886FF9B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B886FF9B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2025 - CIG: B4E57F2233 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2025 - CIG: B4E57F2233 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025229002 DEL 10/10/2025 MESE DI AGOSTO 2025 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 FATT.N. 1025220423 DEL 02/10/2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025229002 DEL 10/10/2025 MESE DI AGOSTO 2025 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 FATT.N. 1025220423 DEL 02/10/2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE  - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B8AE21F202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B8AE21F202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA'. CANONE 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROJECT SRL UNIPERSONALE. CIG B5682A0AC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA'. CANONE 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROJECT SRL UNIPERSONALE. CIG B5682A0AC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8AE21F202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8AE21F202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2025/2026 - C.I.G.: B8B4643580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2025/2026 - C.I.G.: B8B4643580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025238117 DEL 28/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025238117 DEL 28/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE SETTEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE SETTEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B824C0755F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B824C0755F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/10/2025-15/11/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/10/2025-15/11/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8F0E93925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8F0E93925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 423_25 DEL 01/11/2025. CIG B854917ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="6332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI OTTOBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI OTTOBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' OTTOBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' OTTOBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8FFE97A56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8FFE97A56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA DOMINUS. CIG B6BC0583B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA DOMINUS. CIG B6BC0583B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5/2025-  L'ORSETTO DEL CUORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="6346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025.  N. 2 MENSILITA' - SETTEMBRE E OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="6348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NUOVA CONTABILITA' ACCRUAL - LIBRAM SRL - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B913DB418B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2037.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NUOVA CONTABILITA' ACCRUAL - LIBRAM SRL - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B913DB418B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2037.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B92193664B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B92193664B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B934874499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B934874499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE – ART. 26 DEL D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999 – AGENZIA DELLE ENTRATERI-RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE – ART. 26 DEL D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999 – AGENZIA DELLE ENTRATERI-RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/11/2025-15/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>734.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/11/2025-15/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>734.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B934874499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B82A119924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B82A119924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B92193664B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B92193664B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA BARTONE LIBRI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA BARTONE LIBRI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO "BALLATE DA RIO MORO".  SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B951EBECDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO "BALLATE DA RIO MORO".  SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B951EBECDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SUMMER BLU 2025. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI CONTROGUERRA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SUMMER BLU 2025. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI CONTROGUERRA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA ALIF S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA ALIF S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI NOVEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI NOVEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MODERAZIONE. STEFANIA POMPEO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B95D876F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MODERAZIONE. STEFANIA POMPEO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B95D876F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA "TESORI D'ABRUZZO". DE SIENA EDITORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9572C1103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA "TESORI D'ABRUZZO". DE SIENA EDITORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9572C1103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE OTTOBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE OTTOBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900031989D DEL 30.11.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900031989D DEL 30.11.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 7-2025 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 7-2025 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025.  N. 2 MENSILITA' - NOVEMBRE E DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025.  N. 2 MENSILITA' - NOVEMBRE E DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' NOVEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' NOVEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI  PROGETTO "LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI." DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA  C. SAS. CIG B956348C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1027</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI  PROGETTO "LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI." DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA  C. SAS. CIG B956348C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1027</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT. 2152911/2025. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT. 2152911/2025. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - INDENNITÀ MAGGIORAZIONE ORARIA DELLA RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI FESTIVE, NOTTURNE E FESTIVE NOTTURNE - PERIODO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - INDENNITÀ MAGGIORAZIONE ORARIA DELLA RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI FESTIVE, NOTTURNE E FESTIVE NOTTURNE - PERIODO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B94CB1EA6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI   CIG: B94CB1EA6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Tecnico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TEACH AND TECH SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TEACH AND TECH SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. LUCIA MEDORI. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B98163F010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. LUCIA MEDORI. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B98163F010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. MASSIMO DI GAETANO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9817A035D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. MASSIMO DI GAETANO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9817A035D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B981A7BE97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>730.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B981A7BE97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>730.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. FAUSTO LELII. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B987FA8CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. FAUSTO LELII. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B987FA8CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025266006 DEL 04/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025266006 DEL 04/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2024, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2024, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. LOTTO 9. ADESIONE A MEZZO ORDINATIVO DI FORNITURA.  PERIODO GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2030 (N. 5 ANNI SOLARI). NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B.  CIG MASTER B2B3E644EF. CIG DERIVATO B98F0B9AF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1311597.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. LOTTO 9. ADESIONE A MEZZO ORDINATIVO DI FORNITURA.  PERIODO GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2030 (N. 5 ANNI SOLARI). NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B.  CIG MASTER B2B3E644EF. CIG DERIVATO B98F0B9AF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1311597.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8FFE97A56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8FFE97A56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 804 DEL 23/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 804 DEL 23/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/12/2025-15/12/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. PROCEDURA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. CIG B964657C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. PROCEDURA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. CIG B964657C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAPPETINI COMPONIBILI PER ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. GRUPPO GIODICART SRL. CIG B9CEE04724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAPPETINI COMPONIBILI PER ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. GRUPPO GIODICART SRL. CIG B9CEE04724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA COMUNITA'. DETERMINA A CONTRARRE. E IMPEGNO DI SPESA. ORTHOS S.R.L. CIG B9C845F8E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA COMUNITA'. DETERMINA A CONTRARRE. E IMPEGNO DI SPESA. ORTHOS S.R.L. CIG B9C845F8E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO  A MEZZO BROKER  PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D6405865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO  A MEZZO BROKER  PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D6405865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. P.A. OPPORTUNITY S.A.S. DI CAMPLONE DARIO  C. CIG B9DB501CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>877.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. P.A. OPPORTUNITY S.A.S. DI CAMPLONE DARIO  C. CIG B9DB501CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>877.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA "TESORI D'ABRUZZO". DE SIENA EDITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9572C1103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA "TESORI D'ABRUZZO". DE SIENA EDITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9572C1103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO "BALLATE DA RIO MORO".  SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B951EBECDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO "BALLATE DA RIO MORO".  SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B951EBECDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA', A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO FAMILIARI DISABILI AI CENTRI DIURNI SOCIOSANITARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2961.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA', A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO FAMILIARI DISABILI AI CENTRI DIURNI SOCIOSANITARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2961.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE. STEFANIA POMPEO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG B95D876F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE. STEFANIA POMPEO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG B95D876F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIPOLI E LA VAL VIBRATA - CULTURA, ARTE E TRADIZIONE DI UNA CIVILTA'". CONCESSIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ITALICO ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIPOLI E LA VAL VIBRATA - CULTURA, ARTE E TRADIZIONE DI UNA CIVILTA'". CONCESSIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ITALICO ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 37 - PRESA D’ATTO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 37 - PRESA D’ATTO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B981A7BE97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B981A7BE97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE NOVEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE NOVEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900035058D DEL 30.12.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900035058D DEL 30.12.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2026 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B9D093BC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2026 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B9D093BC7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA DERRATE ALIMENTARI PER  LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI SOLARI 2026-2030. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - PROCEDURA A MEZZO MEPA ID  5943942. NENE' SERVICES COOP. SOC. DI TIPO B. CIG B9DCB8E903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75928.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA DERRATE ALIMENTARI PER  LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI SOLARI 2026-2030. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - PROCEDURA A MEZZO MEPA ID  5943942. NENE' SERVICES COOP. SOC. DI TIPO B. CIG B9DCB8E903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75928.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2-2026 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2-2026 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' DICEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' DICEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA &amp; C. SNC.  CIG B4B7778FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO  A MEZZO BROKER  PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D6405865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO  A MEZZO BROKER  PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D6405865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO &amp; LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. CIG B9FB6035EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. CIG B9FB6035EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.  ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BA01A9EB9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BA01A9EB9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "IMMIGRAZIONE". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "IMMIGRAZIONE". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1503</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1503</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2026 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG BA06F3AE04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2026 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG BA06F3AE04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ANUTEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ANUTEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1057.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG BA07164733.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG BA07164733.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025.  NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375.  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375.  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI." LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA  C. SAS. CIG B956348C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI." LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA  C. SAS. CIG B956348C47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 18/01/2026-17/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 18/01/2026-17/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025. CIG ZA733AA74E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  PROGRAMMA DI EVENTI "MUSICHE E TEATRO AL BORGO  2025" - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 40 "DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" DELLA L.R. 18 DICEMBRE 2013, N. 55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  PROGRAMMA DI EVENTI "MUSICHE E TEATRO AL BORGO  2025" - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 40 "DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" DELLA L.R. 18 DICEMBRE 2013, N. 55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "IMMIGRAZIONE". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "IMMIGRAZIONE". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B964657C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B964657C32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  - ANNO 2025. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  - ANNO 2025. FONDAZIONE  PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO - FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE RIVOLTE A MINORENNI ANNO 2025 (CENTRI ESTIVI). DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO - FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE RIVOLTE A MINORENNI ANNO 2025 (CENTRI ESTIVI). DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/02/2026- 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/02/2026- 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG BA01A9EB9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUALE  PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG BA01A9EB9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG BA38F4BA5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>721.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG BA38F4BA5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>721.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AGENZIA DELLE ENTRATE TERAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>957.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AGENZIA DELLE ENTRATE TERAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>957.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL. CIG B489311FDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SINDACO RAGAZZI A.S. 2025-2026. ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SINDACO RAGAZZI A.S. 2025-2026. ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PSICOMOTRICITÀ E DANZA. DETERMINA A CONTRARRE. ASD FLEX ON POINTE. CIG BA43F01AAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PSICOMOTRICITÀ E DANZA. DETERMINA A CONTRARRE. ASD FLEX ON POINTE. CIG BA43F01AAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG BA3FA0907F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG BA3FA0907F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE DICEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  TELEPASS S.P.A. - CANONE  MESE DICEMBRE 2025. CIG B588268097.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GENNAIO 2026. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  MENSILITA' GENNAIO 2026. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DELEGAZIONE ACI DI NERETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1145.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DELEGAZIONE ACI DI NERETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1145.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025. PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025. PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 COMMA 1 CCNL 2019/2021 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA LUGLIO 2023 A DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 23 COMMA 1 CCNL 2019/2021 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA LUGLIO 2023 A DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA CONTABILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2026. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028).  LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2026. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO DI LINGUA INGLESE DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE. BRAINJOG SCUOLA DI LINGUE DI SIMONA BOSSI. CIG BA5877BBF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO DI LINGUA INGLESE DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE. BRAINJOG SCUOLA DI LINGUE DI SIMONA BOSSI. CIG BA5877BBF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SOCIALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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