<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE DELLA DIPENDENTE SARA BATTISTINI E APPROVAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI -– DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI -– DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 68/2023 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2023 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG Z623B5B1E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1178.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A3 ED A4 TRAMITE ME.PA – CIG ZA33B57EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1712.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023 ORGANIZZATA DALL'ASSESSORATO CULTURA CIG ZC63B65422.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6898.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 67 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 25.5.2023 AL 31.12.2023. CIG N. Z383B41F59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12182.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA CELLA DOPPIA CON PARETE DIVISORIA INTERNA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZBD3B56956</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL’AMBITO DEL "SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI SAREZZO DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI ULTERIORE PROROGA DI ANNI TRE". CIG 9453567248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. 345)". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI LABORATORIALI DI PICCOLO CIRCO ALL’INTERNO DEL PROGETTO CULMA FEST – CIG ZB43B664DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>314</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. CIG: ZE03B027C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1188.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. 345)". AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP C95F23000270001  CIG: ZB83B5DDA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE DI PROTEZIONE A SEGUITO DI DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSA SINISTRO STRADALE, IN VIA SERADELLO ALTEZZA CIVICO 289. CIG Z1C3B05DCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PALAZZO AVOGADRO E MUSEO “I MAGLI” – CIG: Z053B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3733.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA DISPONIBILI AL CONVENZIONAMENTO PER CONCESSIONE DI POSTI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE  “ASILI NIDO” AI SENSI DELLA  LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA ANNO COMPETENZA 2023 PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2026. CIG: 9053652DF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNALE DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 05.06.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "BRESCIA ADAGIO: PAROLE, SUONI E IMMAGINI" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023 ORGANIZZATA DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE FOR EUROPE – ETS” ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI SAREZZO NEL PROCESSO PENALE N. 2206/2021 REG. GEN. APP., PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE ALLO STUDIO R P LEGAL &amp; TAX C.F.07877520010 CIG ZA73B66640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1574</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – I° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2620.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’“*****OMISSIS*********” PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 73 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 09.06.2023 AL 08.09.2023 CIG: ZD73B6C0A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL PEG 2023/25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART.  42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 74 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 30 SETTEMBRE 2023. CIG: ZAD3B71278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7019.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - CUP C95F23000270001 CIG: 9873990251.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25254</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUE, SUAP, VINCOLO IDROGEOLOGICO E SPORTELLO UNICO ANTISISMICA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14986.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG ZBA3B811F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO  DEL COMUNE  DI SAREZZO ANNO 2023 -  CIG:Z613AD39CA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 17 GIUGNO 2023 VALLE DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Market place</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6511.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z053B82EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 132</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ANIMUS BRIXIAE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POMERIGGIO DI GIOCO NELL’AMBITO DI FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI “TORRE E CAVALLO” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SIMULTANEA DI SCACCHI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 FASCE TRICOLORE PER IL SINDACO PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: Z163B5413A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL "TABLOID ESTATE VALTROMPIA" ABBINATO AL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 26 GIUGNO 2023 CIG Z9A3B90B31 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI NAVE DELLE SPESE DOVUTE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA "LEADER SI DIVENTA" PER I RESPONSABILI TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1565.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LAMPEDÉE PER L'ADESIONE AL "GROUND MUSIC FESTIVAL 2023".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z143B8163C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO MONOGRAFICO ORGANIZZATO DA “ANGELO STRAOLZINI  PARTNERS” AVENTE AD OGGETTO “ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO, MANIFESTAZIONI – PROCEDURE E NORME CONCERNENTI APPARECCHI PER GIOCO D’AZZARDO LECITO”. CIG Z993AE3337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA IN OCCASIONE DELLE FINALI CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI CALCIO A 5 PER ATLETI CON DISABILITA DEL GIORNO 20 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE-  RIF. VERBALI:  5200R/2023 R.I.;1009U/2022 N.S.;4501R/2022 M.A.;4980R/2022 P.G.;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>447.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON ORE A SCALARE-CIG: Z853AECCA9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2427.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.  - RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2022 PER CONVENZIONE; - GESTIONE A SALDO VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ANNO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47290.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI A.S. 2021/2022E A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 75/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO – ANNO 2023 CIG Z0B2FB6AE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA (MEDIO RISCHIO) DIRETTO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG 9600887696.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI UN CONNETTORE PAGOPA (HERMES) VERSO SISTEMA DI MAGGIOLI J-PPA. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG 987000274F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 24 GIUGNO 2023 PONTE ZANANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Market place</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8692.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DELL’AREA DEL CAMPO BASE VALGOBBIA IN COMUNE DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO–SAREZZO - DITTA ANAS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 3+3 ANNI DEL NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI ED 1 PLOTTER - CIG 9899070AFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE PER PERMETTERE L'AUTENTICAZIONE SUI PORTALI MAGGIOLI TRAMITE SPID/CIE DI TIPO OPENID CONNECT (OIDC) SECONDO LE SPECIFICHE RICHIESTE DALLA MISURA PNRR 1.4.4. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” DEL PNRR. CIG 97864577CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2019-2020-2021-2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6751</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - CUP C95F23000270001 CIG: 9873990251</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25229.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE – ANNUALITÀ 2020-2021" - CUP C91B20000670006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>852.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL” - EVENTO DI SABATO 08 LUGLIO 2023 ZANANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Market place</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI SAREZZO COMPRESE LE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE" - CUP C97H22002050004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE DI VARIANTE MODIFICATIVA E SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE.  CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". APPROVAZIONE 3° SAL – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C96B19000260001 CIG: 9214663476 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2 C4 I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG Z003B777E4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE -   AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PRESA D'ATTO DEL REPORT N.170539404 DI AGGIUDICAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE 2023- INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.  CIG. Z713B81CAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Corpo di polizia locale - Gestione associata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13163.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. CIG 8368371635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56442.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG Z143B8C8AE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA IRENE NORMA CAMOSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO FORMICHE, BLATTE E SCARAFAGGI PRESSO I LOCALI DEL CUC DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZED3BCAF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2957</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 03.07.2023 AL 31.10.2023. CIG: Z773BCD444.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4686.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO DISTRTTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA E IRAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 77 AL N  80 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z2F3BD58D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14358.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2023 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1 COMMI 172-173, LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80514.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI "MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI PEDONALI EX S.P. BS 345 IN VIA DANTE E REPUBBLICA - CUP: C95F23000280006   PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8199.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” E DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. SOGGETTI” - CIG Z3A3BCE333.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14565.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PROGETTO SCUOLE SICURE 2023 – C.I.G. Z2D3BD70CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLOCAZIONE RISORSE IMPEGNATE CON DET. 420 DEL 30/06/2023 AVENTE PER OGGETTO “ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG Z003B777E4)”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA POLISPORTIVA PONTE ZANANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 16/11/2023 – CIG: Z9C3B77BB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI PEDONALI EX S.P. BS 345 IN VIA DANTE E REPUBBLICA - CUP: C95F23000280006 CIG: Z073B5DEF6". PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2433.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1” – CIG: Z573BC65AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG Z4039DC48C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA, DEL POLO CATASTALE E DELLA GREENWAY ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13627.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 142, 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 COMUNI DI SAREZZO E DI VILLA CARCINA - CIG 97338524C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 COPPIE DI PIASTRE PER IL DEFRIBILLATORE SITUATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  ZCE3BF4B9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER I PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. CIG Z353BDB4A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 142, 54 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 COMUNI DI SAREZZO E DI VILLA CARCINA - CIG 97338524C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z243BD9A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV CIG Z9A3B90B31 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COPPIA DI COLONNINE E COPPIA DI FOTOCELLULE DI SICUREZZA A SEGUITO DI DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSA SINISTRO PRESSO ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAREZZO VIA MARSALA. CIG ZD63B586A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>858.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" - INTERVENTO SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE. CUP C95F23000270001 CIG: ZEC3C00FF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2022-2023 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. TRE TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z853BFDBAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER L’A/S 2023/2024 E OPZIONE PER L’A/S 2024/2025.  CIG 9866232037</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50746.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024. CIG 9854556CDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SALERI ILARIA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINITRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DELL' ARMADIO FRIGO ADIBITO ALLA CONSERVAZIONE DELLA VERDURA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z3D3BF72F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CALAMITA CHIUDI PORTA RELATIVA ALLA PORTA REI N. 11 SITA AL 2° PIANO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZE13C0F945</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2022 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG Z7E3C0D3CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG ZDF3C0FAB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VETRI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI” VIA 1850 N. 148 – CIG: Z8E3C0908A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, STIMA E TRATTAMENTO ANTITARLO DEI BENI MOBILI PRESENTI PRESSO L’EDIFICIO SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: ZC339F6D1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI VIGILANZA IN OCCASIONE FIERA DEI PATRONI S.S.FAUSTINO &amp; GIOVITA 2023 –   IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8679.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- ANNO 2022 UFFICIO AMBIENTE ED IGIENE URBANA - CIG: 9106147639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – DETERMINA A CONTRATTARE - CIG: Z263C20E58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35868</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 24 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - CIG: A00229E1FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO CENTRO DIURNO PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 84 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023. PER IL PERIODO DAL 02 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZBE3C1BACB. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4741.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6845.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI PROROGA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DELL’AREA TERRITORIO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA FINO AL 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD73983663.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6988.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 83/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 04.09.2023 – 30.11.2023 UTENTE N.  85 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA CON TIROCINIO FINALIZZATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA PER IL PERIODO DAL 08.08.2023 AL 30.09.2023 UTENTE N. 88 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 02, E 06 ANNO 2023 CON PROROGA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2433</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO” - CUP: C94D23000940004  -  CIG: Z343C347F2"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5044.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z753C219D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 86/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO UNDERSCORE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI MULTIMEDIALI A FAVORE DEI GIOVANI TARGET DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22”  A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z813C32DA3 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO TRISMA PER  ELA-BORAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTO CONNESSO PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z513C32B7C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1787</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “PALCOGIOVANI O.D.V.” DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z273C32FDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 4 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “B” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTIVITÀ PER IL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG Z363C366E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE NOTTE BIANCA - EVENTO DI SABATO 09 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Market place</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13444.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2022-2023 CON LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024-2025. CIG: 8679742DAD – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC. ADEGUAMENTO ISTAT FOI CANONE CONTRATTUALE ANNO 2022 - CONGUAGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24188.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI “FORNITURA E POSA DI STRUTTURA TEMPORANEA PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ISTITUTO G. LA PIRA - SAREZZO" – CIG: ZE03C34C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 87 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2023 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZA13C2DFFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6505.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE ELETTRICHE - CUP: C94D23000940004 -  CIG: Z3B3C37DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18336.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE EDILI - CUP: C94D23000940004 -  CIG: A005F0AE8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104279.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 24 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA DEL SERVIZIO - CIG: A00229E1FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ISTANZA ACCLARATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAREZZO AL N. 4843/2022 COMPLETATA PER INTEGRAZIONE DOCUMENTI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ “GIRASKUOLA S.R.L.”  PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI.  CIG Z033BF9169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEL SETTORE TERRITORIO. CIG Z943C2A0AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2730.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE DI VARIANTE MODIFICATIVA E SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E ATTO DI SOTTOMISSIONE.  CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2022 ALLA DITTA  GP ESSE SRLS P.IVA 04144450980– CIG ZD43C26A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2509.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA DI UNA CELLA DOPPIA CON PARETE DIVISORIA INTERNA, PER LA CONSERVAZIONE DELLA VERDURA E DELLE CARNI PRESSO IL CENTRRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A/S 2023/2024.  CIG Z563BEE79C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE PER LE SCUOLE PRIMARIE “A. SOGGETTI” E “E. PINTOSSI” – CIG: Z393C009DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE ANALCOLICHE PER ALLESTIMENTO APERITIVO IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO IN PROGRAMMA SABATO 16 SETTEMBRE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “FUORI PIAZZA 2K22” -  CODICE CIG: ZA03C4C8F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BORSE IN TNT PERSONALIZZATE CON STAMPA AD UN COLORE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG: ZB73C2F3A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZAE3C4ED18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023. CIG Z173C36468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3812.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA  DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE PRIMARIE - CIG Z583C36738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA SOSPENSIONE PROCEDURA CONCORSUALE DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLEE.Q.) E DETERMINAZIONE DEL NUOVO CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. TOMMASO TREBESCHI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINITRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FRATERNITA’ SISTEMI I.S.S.C.S. P.IVA 02383950983 PER IL SERVIZIO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU E TARI PER L’ANNO 2023. CIG: 9149159CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82256.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z973C5440A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58305.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO A00B2E0D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129617.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PRESSO “TRONY ELTRON SRL VIALE SANT’EUFEMIA 108/F 25135 BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z853C548FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO “CENTRO PRINTING MANAGEMENT – VIA G. ASTI 12 – 25124 BRESCIA  P.IVA/C.F. 01908460171” PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: ZBF3C56D37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10409.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI BRESCIA DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 CIG ZD73C19D41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ANUSCA "A" COME ANAGRAFE- I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO L’AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1193.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO PRESSO “EFFEGI INGROSSO CARTA CANCELLERIE DI FANTONI G. &amp; C. S.R.L.” PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: Z523C62F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP: C97H21007560001  CIG: 95478059EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI E NON RECUPERABILI TRAMITE L’ORDINARIO SERVIZIO DI RIFIUTI URBANI IN ESSERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG Z9238AE35E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1297.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO. CIG: Z7734BDE52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DELL'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA PAGOPA. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG A00DD2C51F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16958</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A/S 2023/2024.CPV 80110000-8  -  CIG Z1D3C47A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8923.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “PALCO-GIOVANI O.D.V.” DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL PRO-GETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 – CIG: ZBE3C7C017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A GIANCARLO CINELLI PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI A FAVORE DEI GIOVANI TARGET DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG: Z173C6B192.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2082</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFA1-AT ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO AFFRANCATRICE POSTALE CIG Z5E3C64D17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE  E SPAZZOLAMENTO MECCANICO DELLA PIAZZA C. BATTISTI A SEGUITO REALIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE NELL’AMBITO DEL PROGETTO KAKI TREE PROJECT - ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO “C’È UN ALBERO IN GIAPPONE” E ORGANIZZAZIONE SERATA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO CON LETTURA INTERPRETATA CODICE CIG: ZF73C72BB7 CODICE CIG: Z203C74034</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1261.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DELEGAZIONE DI OBERHASLACH DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI LEGATE AL GEMELLAGGIO CIG Z043C7DC65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1353.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER ANNI DUE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “RUT” O.D.V. E IL COMUNE DI SAREZZO PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA RIFERITA AI SERVIZI DELEGATI INERENTI IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2637.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL’AUTOPROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZALE EUROPA – CIG: ZF73C5F001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>842</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4E3C80FB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1005</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 14 CONTENITORI TERMCII CON COPERCHIO, PIATTI MONOUSO E BOBINE PER LA TERMOSIGILATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5A3C7F0A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2022-2023 E PREVENTIVO ANNO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5041.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A ROBERTA MORETTI PER CONDUZIONE DELL’INTERVENTO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, IN SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG Z353C98B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A ILARIA ZOCCO PER CONDUZIONE DEL PROCESSO DI VERIFICA DI QUANTO REALIZZATO DAI GIOVANI, IN SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE TECNICA ED AL FOLLOW UP DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003- CIG Z1A3C98ADE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TEGLIE E COPERCHI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZFA3C940EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1054.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SUL TEMA DELL’ANORESSIA DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 CIG ZAF3C62DFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO PER FAMIGLIE DOMENICA 17 DICEMBRE 2023 CIG Z643C62E5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3560.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 93 AL N. 98 PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZF43C7CFA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9273.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" - APPROVAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “BIBLIOCOMICS SAREZZO” PER LA GIORNATA DEL 1° OTTOBRE 2023 – CIG Z1D3C93179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2235.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER ANNI 2 - CIG: Z263C20E58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35868</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA - BASSA VALLE - PROGRAMMA 2022-2023".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49755</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI 1 DI PROGRAMMAZIONE E 2 DI AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE – CIG 9453567248.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI BERGAMO DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 CIG ZFA3C851AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1441.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRETTI INFORMATIVI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG ZCE3C9556A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1755</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO CONTABILE DEI RIMBORSI SPETTANTI AGLI OPERATORI COMMERCIALI DELLA FIERA EDIZIONE 2020 A COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'EDIZIONE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NELLA CAUSA TRIPI COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI SAREZZO COME DA DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6076.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10786.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER L’EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI SOTTOPASSI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345". CUP: C95F23000280006  CIG: A00E676F7F      PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI FORNI A VAPORE E DI N. 2 LAVASTOVIGLIE INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA COMPRENSIVO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO. CIG Z003C7B419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1412</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 90 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z593C75187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5264.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLINEAMENTO DEI DATI CATASTALI NON AGGIORNATI DEL COMUNE DI SAREZZO TRAMITE LA GESTIONE ASSOCIATA DEL POLO CATASTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA WUNDER WU 150 IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB03C85A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI A.N.U.S.C.A. FORMAZIONE, “I “DISEREDATI” DELL’ANAGRAFE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 KIT RUOTE PER SOLLEVAPAZIENTI DA BAGNO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z903C8060D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>559</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERFICA E RIPARAZIONE DEL PIANO COTTURA, DEL FRY TOP E DI N. 1 AFFETTATRICE IN DOTAZONE AL CENTRO UNICO DI COTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO. CIG Z453C7F9AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "YOGA DELLA RISATA" PER GLI UTENTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1087</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2139.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. CIG Z383C94193.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3499.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE CONVENZIONI PER TRASPORTO SOCIALE E PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – ANNO 2023;CIG: Z943C7740F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL’ING. ANDREA BELTRAMI IN QUALITÀ DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO MATERASSINO ANTI DECUBITO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZDA3C90454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONAMENTO PER PROBLEMA ELETTRICO DELLA CELLA INSTALLATA PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZB63C87061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 100/23 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2024 - CIG DERIVATO: A01863424F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI SEI POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI). ESCLUSIONE DI TRE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 6 FORNI A MICROONDE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG  Z503CAC477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>443</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" - CUP: C92B23003010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE INPS SITO IN P.LE EUROPA" PER VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO. CUP: C92C22000310004 CIG: Z5336CF89D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA FINO AL 31/12/2025. CIG ZEC3C951BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG  ZFA3C93A0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FIORI E INTERVENTO DA GIARDINIERE PRESSO AIUOLA IN PIAZZA C.BATTISTI. CIG ZB23C9F391.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019 2021 2022 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1685</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI SARROCH (CA) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2087.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 91 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z813C7CF06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 92 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 29 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: Z0F3C8A083.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5241.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 99/2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>779</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "IDRATAZIONE ANZIANI" PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z4E3C872BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15BIS PER IL PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024 – CIG: Z4E3CC7450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO FINO AL 31/12/2023. CIG Z393CD7957</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" (CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI E CSE). CUP: C92B23003010004 CIG A018813D94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36795.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (AREA DEI FUNZIONARI ED EQ). ESCLUSIONE DI  UNA CANDIDATA DALLA PROCEDURA CONCORSUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E AGGIORNAMENTO LAVORATORE (RISCHIO BASSO) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG 9600887696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>306</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL “PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SALUTE PUBBLICA” A FAVORE DELLE POPOLAZIONI CHE VIVONO IN ALCUNI SETTORI DELLE ANDE DELL’ECUADOR (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO IN PULLMAN A PALAZZAGO (BG) IN OCCASIONE DI “BANDEINSIEME 2023” SABATO 21 OTTOBRE 2023 CIG Z2D3CB0C69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO SAN MARTINO – CIG: Z2A3CC4364</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2470.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2017-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO PER UFFICI COMUNALI - CIG ZE13CC611B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’EDITORIA. CIG Z7E3C8F556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO L’ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI ZANANO PER LA GESTIONE DELL’AREA VERDE PRESSO IL PARCO “PALAZZO AVOGADRO” IN VIA MATTEOTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A EURODESK ITALY PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE GIOVANI AD ATTIVITÀ EUROPEE. CIG ZE03A97DBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3061</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7337.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TIROCINANTI DI DOTE COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C95F23000280006        CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31 DICEMBRE 2024 - CIG Z0C3C8E06A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANN0 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56776.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 105° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: Z263CD1327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – II° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>578.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG. Z823CBDAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2711.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 101 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 15.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>337.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) - 2023 (CODICE IST-00204). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RILEVATORI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2023 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1262.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL  PROGETTO “ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG Z943CD1D31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA IDRAULICO RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CAG. IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. CIG  A01788CD4E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124170.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO PROFESSIONALE" (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE TECNICO. ESCLUSIONE DI UN CANDIDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE INPS E ATS SITO IN PIAZZALE EUROPA" – APPROVAZIONE 2° SAL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI. CUP C92C22000310004 CIG: 9471011D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PÈR ACQUISTO DI N. 1 PULSANTIERA PER SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z993CE8469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z983CE890B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO – CIG: 8679667FC8” AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2023 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1096/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 220 COPERCHI PER PERSONAL DISPENSER IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER SPESE DI SPEDIZIONE. CIG ZE53AB4121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI AL COMUNE DI SARROCH (CA) PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL PEG 2023/25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2023, DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI “MESSA IN PRISTINO DIFFORMITÀ SANTUARIO SANT’EMILIANO CON L’OPZIONE DI SERVIZI ULTERIORI” EX DETERMINAZIONE N.92 DEL 09.02.2023. CIG: Z5839C5189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2023 - CIG ZC63C9543D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 104 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. CIG: ZF43CFF515.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1606</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” PER IL BIENNIO 2022/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO (2024/2025) - CODICE CIG: 8988870A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – III° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1852.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1997.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL FONDO GENESI PER LA VALLE TROMPIA E LA VALLE GOBBIA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE E RIFUSIONE IMPORTO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO SENTENZA GDP BRESCIA- RIF. VERBALI: 5176/23-4861/22-6358/23-1912/23-6704/23-2418/23-346/21(CONTRIBUTO UNIFICATO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO IN PRESENZA ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI LE NOVITÀ DELL’ESTATE'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA ATTI DI SUCCESSIONE DELL’AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 PARTICELLA 392 – CIG: Z913CE95DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1977.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEI UN SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z353D0CE40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DI N. 8 ORE PER ADDETTI SQUADRA D'EMERGENZA IN SERVIZIO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG Z043D0C7E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’ UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2022/2023 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1799.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG Z883D0DAD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN AFFIDO ETEROFAMILIARE PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA INDIVIDUATA DALLA COOPERATIVA AEPER DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 102, NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2023, PER IL PERIODO DAL 19.10.2023 AL 31.12.2023   - CIG: ZC73CF7E15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3692.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2022-2023 - PREVENTIVO ANNO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6028.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.SOGGETTI”. CIG: Z433D1C81F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI POSA STRUTTURE IN LEGNO IN ELEVAZIONE DI CUI ALLA CATEGORIA OS32 RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURA ALCOOL TEST PER DOTAZIONE POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1817.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2022 ALLA DITTA OVDAMATIC S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62249.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CODICE CIG Z393D0DB18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -  PNRR - AVVISO M2 C1 I 1.1, LINEA D’INTERVENTO A– CUP C91E23000050006".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15/05/2025 – CIG: ZF43D1F0F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 – POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31/12/2028. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/2016 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16353.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 33^ FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEI VINCITORI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI), PRESSO I COMUNI DI SAREZZO, GARDONE V.T., ISEO E PROVAGLIO D’ISEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL CONTRATTO PUBBLICO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 FORMA, GESTIONE E DISCIPLINA FISCALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TONER AFFRANCATRICE POSTALE - CIG Z243D2C29C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024 CIG Z583C36738</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO A SUPPORTO AL R.U.P. DELL’AREA LAVORI PUBBLICI. CIG Z81373E8E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19158.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. REVISIONE DEI PREZZI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT A PARTIRE DA GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP C92B22000130005. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA N. 538 E APPLICAZIONE TRATTENUTA RETRIBUTIVA PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE ELETTRICHE - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C94D23000940004 -  CIG: Z3B3C37DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C95F23000280006  CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C97H21007560001    CIG: 95478059EE.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  M2  C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO “LA RIFORMA DEI SPL ED IN NUOVI OBBLIGHI DI RICOGNIZIONE PERIODICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DI LIBRI CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELLE SERATE DEL 9 NOVEMBRE E DEL 15 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>351.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 20 MESI CON LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7235.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, RSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GARDONE V.T. DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EROGATO DA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL FILO’ EDIZIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG ZDC3D44095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3015.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI ELETTRICI ORDINARI PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z5E3D40521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CONDIVISO TEMPORANEO E PARZIALE DIPENDENTE ING. ANDREA BELTRAMI DAL COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA – PERIODO 22 MAGGIO – 30 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9935.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG ZA33D4848F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” – ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2024/2025 - CODICE CIG ZEF3D17123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG ZFA3D19E43)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15245.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI/ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG Z5C3D523DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL SUPPORTO AL R.U.P. PER PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ SPECIALISTICHE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006 CIG A02A7C2504 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16604.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG A02CD84DA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA ELETTRICISTA RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 110 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A BFF BANK S.P.A DI EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER RECUPERO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG Z053D82D76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTO RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 32 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 ED ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA TRAMITE ME.PA – CIG Z653D60DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1739.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000” DI BRESCIA  PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2024. CIG.:Z053D5D279.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23786</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG: Z493D5354C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43310.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CIG DERIVATO A03478A012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA IRENE NORMA CAMOSSI. MODIFICA DATA DI DECORRENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DIEGO ZUBANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DEL FORNO A VAPORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZA83D79357</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>349</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE INSIEME” AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO - CODICI CIG: Z443D65C0D E Z6E3D65C96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1193.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 SET BIRRERIA DA IMPIEGARE NEL CORSO DI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAREZZO CIG ZA53D4E52F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Market place</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIORGIO LA PIRA” CIG ZD53D598CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 113 /2023 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI IDRAULICI ORDINARI PER I LOCALI DELLA RSAMADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG ZD13D725CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG ZC53D7B797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2023. CIG: Z713D2FF90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z7B3D7C5F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE EFFETTUATE DA U.S.S.C.S PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2023” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DD.PP. S.P.A. DI € 390.500,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI ORGANIZZATO DA “STIMATRIX S.R.L.” SUI TEMI: 1. DIRITTO – ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO, PRIVATO E URBANISTICO (8 ORE) 2. URBANISTICA – LEZIONI DI DIRITTO URBANISTICO (16 ORE) 3. SANATORIA – ABUSI EDILIZI, SANATORIA E DUE DILIGENCE (4 ORE) 4. ESPROPRIAZIONE – L’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI (4 ORE) CIG ZC03C9C265</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DI DUE STANZE PRESSO PALAZZO AVOGADRO – CIG: Z323D68934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZF93D85B9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2354.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2023. CIG Z2E3D82DBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLE FASI 1 DI PROGRAMMAZIONE E 2 DI AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11307</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL BIENNIO 2023/2024 CON DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025/2026 – CIG Z2A3D5FAD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15584.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16263.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2023-2024 CIG: 4901769BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DEL LAVORO: “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNI 2024/2025. CIG  Z163D97E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 105 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 30.10.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z1B3D1A1E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4056.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PER IL BIENNIO 2024-2025. CIG: ZC53D5F0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE PARCO SAN MARTINO IN VIA SERADELLO". APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C92C22000420004  CIG: ZC73ACFF00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG Z163D5D41D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PETRARCA (EX S.P. BS 345)" – CUP C95F23000270001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z1A3D9EB5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.  -VERSAMENTO ACCONTI ANNO 2023 PER CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62197.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DANTE A ZANANO (EX SP BS 345) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PERCORSO PEDONALE IN VIA MINELLI" – CUP C93D22000460004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>839.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SPORTELLO “ABITARE SOCIALE” GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL MOSAICO”  ALL’INTERNO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE PER HOUSING SOCIALE. CIG: Z7B3DA678B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1775.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" – CUP C97H21007560001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2 C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2042.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T. IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA". CUP C96B19000260001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2C4I2.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5434.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DENOMINATI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI - LOTTO 1" – CUP C97B20000630001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- M2C4I2.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5956.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). CIG: Z273D12995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10404.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2012.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2024 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG Z0D3D957B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI ANIMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" DOMENICA 17 DICEMBRE 2023. CIG Z233D85005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO DI ANIMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA" - DICEMBRE 2023. CIG Z7A3D84FF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIOEDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 103 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 - CIG N. ZD03D612FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>831.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01.12.2023 – 31.03.2024 UTENTE N.  114 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’ATRIO AL PIANO TERRA PRESSO PALAZZO AVOGADRO – CIG: Z3E3DA2519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI E LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025.CIG ZC23DA001F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1337.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALLA SIG.RA EMANUELA TAVANA, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3016.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG ZC33D84E0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 108 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023. CIG N. ZEB3D5C5F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10922.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z473D4A4A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI UN POSTO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE”. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLA RETTA DEL SERVIZIO R.S.D. FREQUENTATO DA SOGGETTO RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 105 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>203</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 115 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z823DA0085</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DIVULGATIVA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI , 2017-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI GESTITA DA LA QUERCIA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 116 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 01.12.2023 AL 10.01.2024. CIG N. Z003DAC4DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5005</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNI 2024/2025. CIG ZC23D8DBF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA COMUNALE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI E GENITORI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSOVO "G. LA PIRA". CIG ZF03DBCF89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO AL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO IN VIA VALGOBBIA 45". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI - CUP: C44H22000170001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 I1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO ESSELUNGA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 106/2023 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI. CIG: Z333DD6E51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2022/2023 - PREVENTIVO ANNO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1469.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNTIURA DI PANE  E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z46342962F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG Z263911BF4) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FALEGNAME VETRAIO (CIG ZF13D66667)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG ZAF3DA35D4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 117 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11228.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG: Z313DA6830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DI PANETTERIA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNO 2024/2025. CIG Z513D914BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87898.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI ETA’ ORDINAMENTALE, DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. EUGENIO FREDDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA DANESI FULVIA IN QUALITA’ DI “AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, RSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. GIOVANNI BARDINI IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. CUP: C97H21007560001    CIG: A03D18D421  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M2 - C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER GLI OSPITI E STRUMENTARIO PER I REPARTI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG ZD23DD6E08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1130.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MARZO – DICEMBRE 2023. CIG ZE33A5480A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85235.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO CONTABILE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 14.12.2023 AL 31.12.2023. CIG: Z733DC3FEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 42 DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 24 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14132.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PRESSO IL SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA - CIG Z263DC8467.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15215.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – OPERE EDILI - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C94D23000940004 - CIG: A005F0AE8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO STRUTTURE NON AUTORIZZATE REALIZZATE IN LOCALITA’ BOSCA E IN LOCALITA’ PREDIL A SAREZZO" – CIG: Z333DE0454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24997.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2023, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2023, FPV ENTRATA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO DA INSTALLARE PRESSO L’AUDITORIUM DELLA BILBIOTECA COMUNALE DEL BAILO – CIG: Z523DC8B5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ORARI EXTRASCOLASTICI. RIMBORSO COSTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3083.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PERIODO 31.12.2023-31.12.2025 – CIG ZF63DCA4EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39215.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100” DEL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. GIUSEPPE RONCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 119 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 12.12.2023 AL 31.12.2023. CIG: ZDC3DD96F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2023 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2023 E AL FPV DI ENTRATA 2024 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SARA CARLA BETTINI IN QUALITA’ DI “FUNZIONARIO CONTABILE” AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP SITO AL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO IN VIA VALGOBBIA N.45". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE EX LEGGE 10/91 CUP: C44H22000170001 CIG:A0411BCB69 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 I1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS - ELETTRICO E IDRICO PERIODO 01.01.2020/31.12.2020 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M. E I. E DELL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M. E I, E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVI AL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE, DETERMINATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 24/07/2014 - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2023 – ZEE3AC68B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 121 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E INCONTRI SULL’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA CIG. Z9C3D8C9DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO 01/01/2024-31/01/2024 - CIG 87434012C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2083</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INTEGRAZIONE PER IMPEGNO RILEVATORI INFRAZIONI SEMAFORICHE CROCEVIA SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2181.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3209.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6168.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9986.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AI PARTNER DELLA QUOTA DI SALDO RIFERITA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART” – CUP E81B22002810003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ED ADULTI  - SECONDA TRANCHES ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19586.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE A FAVORE ENTE CAPOFILA CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20458.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" – FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO. CUP: C94D23000940004 – CIG: ZBC3DF8B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ISTITUTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE – ART 14 CCNL 16/11/2022 E ART 5 DEL CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 30 NOVEMBRE 2023 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE A SEGUITO DI PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA DA BIOTEM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL A BIOTEM SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE PER GLI ANNI 2023–2024 CON OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026. CIG Z7C34690BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI DEL PEG 2023/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI “TORRE E CAVALLO” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI GIOCO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA GINNASTICA AZZURRA IN VALLE-A.S.D. PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA DI SAREZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FUORI PIAZZA 2K22” A VALERE SUL BANDO REGIONALE “GIOVANI SMART”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 123 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 124 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PUNTUALE DELLE SPESE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AISLA ONLUS – SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z303DE4245</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN PIO X” DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COORDINATO SULLE QUATTRO SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1063</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.  300 PIATTI  E 260 BICCHIERI IN MELAMINA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA E IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG Z303DD4C2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1277.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL MOTORE DELLA CAPPA ASPIRANTE A SERVIZIO DELLA CUCINA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG Z463DD7275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI:  - “PAOLA CAMMINA CON NOI”; - “ZAMPOGNARI DELLA VALLE DI SAREZZO”;  - “GRUPPO ALPINI” DI PONTE ZANANO;  - “GRUPPO ALPINI” DI SAREZZO; - “FILARMONICA SANTA CECILIA”; PER ANIMAZIONE LUDICA, CULTURALE E MUSICALE DURANTE I MERCATINI NATALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAREZZO (ARTICOLO 18 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE (CONVENZIONE IN ESSERE).  CIG: Z4D3DC494D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1945.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2023, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO VV.F. BRESCIA PER LA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7812</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO RELATIVO AI LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI IN LOCALITA' NOBOLI". CUP C93H19000800006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9649.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A/S 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI E RELATIVI ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA. DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG Z9E345912D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14998.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A.S. 2022/2023 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69690.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>482.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 125 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PERIODO NATALIZIO CAG – ANNO 2023 CIG: Z0A3DE370C .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 47 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 42 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZD93DCAFBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DI QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANN0 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1895.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG Z103DCF80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. CIG Z4B3DB83B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 24 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z7A3DAF185.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2621.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG ZCF3DCF987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2024. CIG ZE23DE3E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. CIG Z0D3D9C48D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 3 GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO, UTENTE N. 25 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z8E3DAF2FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3681.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2024. CIG Z4E3D9E9AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 35 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z083DD2EC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4428</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 39 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z493DD3D57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024. CIG: ZA13DCA689.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5539.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 36 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZA93DD3BC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 38 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2024. CIG: Z2C3DD3C63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 34 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: ZC73DD2D4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6430.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 23 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z793DAF431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6439.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI MEZZI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2024/2025. CIG Z433D9D8FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6548.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 16.05.2024. CIG: ZD93DE09DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7552.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 22 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZB03DAEE6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8054.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A UTENTE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 37 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZF63DD3CE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.09.2024. CIG: ZE33D5D476.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI  DEL CDI E GLI OSPITI  DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG Z453DCF997</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ORDINARIA DA FALEGNAME  E VETRAIO PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2024/26.CIG Z7E3DA53C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 44 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 CIG: ZA43DDF0C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 10 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. CIG: ZCF3DD3265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12117</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2024 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZA23DCB38D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12681</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL’UTENTE N. 26 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024.CIG: ZBC3DAFD6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z6B3DD39C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13080.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 ANNO 2024 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z533DD3E13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13481.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 03 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZAB3DC3B6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14023.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 04 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZD43DD3A9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14230.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 11 ANNO 2024 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z143DC37FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16723.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 06 ANNO 2024 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: Z9F3DD3139.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2024 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024.CIG: Z563DCB98A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E  DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA PER IL TRIENIO 2024/2026. CIG Z193D96D95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 19 AL N 21 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: ZAF3DAF7F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18339.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN AFFIDO ETEROFAMILIARE PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA INDIVIDUATA DALLA COOPERATIVA AEPER DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 43, NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2024, PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024   - CIG: Z963DD59F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18522</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 01 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO LA RSD ARVEDI  DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z2B3DD2A78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18597</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 13 AL N 18 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. CIG: Z853DAF963.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18830.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 27 AL N 29 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z053DAF548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19916.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 12 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: Z703DD7BD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2024. CIG Z043DCE426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 45 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024. CIG: Z613DDFA2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31802</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 30 AL N  33 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:  ZF93DAFC38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31823.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2024. CIG Z3E3D9EA45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. ANNO 2024. CIG ZBE3D9EA74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A LEGGE DI BILANCIO 2024 E DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE AL DOTT. GIUSEPPE RONCHI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ALLA SIG.RA IRENE CAMOSSI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/12/2028 – CIG A04221AD1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40484.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR SUL BILANCIO 2024/26 E RELATIVA QUADRATURA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - AREU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4044.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 15 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI CON MICROFONO ESTERNO E PONTE RADIO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG Z423D8D5E0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG Z863D97B46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA” DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA GRAZIELLA PEDRETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A “PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI” DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA SILVANA PALINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 - CONGIU DEVJS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4667.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E VALTROMPIA SOCCORSO O.D.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO D VENANZI E ASSOCIATI SRL SUL TEMA: “ LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 IN MATERIA PREVIDENZIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV CIG B004B4F72D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2023/2024 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. LA PIRA” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG B0052C2CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO – OPERE EDILI" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C94D23000940004 - CIG: A005F0AE8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B006682939</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO PER NUOVO IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO SITO IN VIA SERADELLO PROSPICIENTE LA DITTA EX SIMONELLI - CIG: B005151C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE IDONEITA’ STATICA E AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: B00E23D444</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI LUDICO-EDUCATIVI  – ANNO 2024 -  CIG B0067E4D59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Museo i Magli</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4973.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98139.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SIG.RE MONTINI ELIANA LUCIA E MONTINI LUCIA MARIA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNI 2024, 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2024 – CIG: B00536101A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1561.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5156.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1399</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2024. CIG: B01226ED32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIANNI RODARI. A/S 2023/2024. CIG: B0121A9AA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI COACHING PER I DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  CIG B015A462A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, (ESCLUSO I MERCATI), PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019. PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75065.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “CAPO OPERAIO QUALIFICATO COORDINATORE” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA CONSULTAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B01A19AF41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. BIENNIO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO PER I DIPENDENTI DELL’ENTE ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE – CIG: B00507DD6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>975.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO – PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2024 CIG B022255A96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1414</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 29 FEBBRAIO 2024. CIG B02B2EBB81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PENSILINE PER LA SOSTA DEGLI AUTOBUS DA INSTALLARE IN VIA SERADELLO E IN VALLE DI SAREZZO – CIG: B010B590F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4998.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2024 – CIG: B01A75D07B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5829</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024" CIG B0082B3CE0 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B02A350ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B02F4556BF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 808 DEL 21 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARDONE VAL TROMPIA, LODRINO, MARCHENO, PEZZAZE, SAREZZO E VILLA CARCINA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 30 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) - DISTACCO FUNZIONALE TEMPORANEO DEL SIG. GIOVANNI BARDINI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAREZZO PRESSO L'UFFICIO ASSOCIATO DEL CORPO INTERCOMUNALE VALLE TROMPIA A VALERE DAL 1 GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE ISTANZE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEL RELATIVO SUPPORTO TECNICO. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B036B57C14, B036E2D334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: C95F23000280006        CIG: A0026B2F7F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AI WEBINAR “STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO” E “AGGIORNAMENTO DEL PEF RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI” ORGANIZZATI DALLA SOCIETA’ DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PERSONALIZZATO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA “IL COMUNE SIAMO NOI” – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CODICE CIG: Z313D92698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 07/02/2024 – 31/07/2024 UTENTE N.  50 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO DI N. 100 PEZZI DEL GIOCO DIDATTICO “FIERACADABRA” PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CODICE CIG B03804734D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1762.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA CIG B049509691.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024" CIG B015CA35E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>811</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CHARLIE CINELLI “TÖRÖLÖLÖ 25 ANNI DOPO” NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA” CIG B04965F0CD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DIEGO ZUBANI. MODIFICA DATA DI DECORRENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DEL FRIGORIFERO MARCA FORCAR IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B05267366F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO – ACQUISTO CASELLE PEC – DOMICILIO DIGITALE PER I CITTADINI” – CIG: B0317BCDC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, VASCHE DI RACCOLTA E LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B0409FD7D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA” CIG B049794FC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 24 FEBBRAIO 2024 CIG B051DF21EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N. 1 – CIG: B04875FFEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 CON DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026/2027 – CIG B05045C4B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22948.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B00641E032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2023 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 42 DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 24 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME E AUTOGRU CON RELATIVA ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2024/2025 CON OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026/2027 – CIG B0505DF40D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE, COME UDITORI, AL MASTER DI II LIVELLO “CONTRATTI PUBBLICI E INNOVAZIONE” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO BIBLIIOTECARIO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO – CIG: B067F73A66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L’ANNO 2024 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” CIG B05D557974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.A.L. - GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE CESARE ZANETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO È FIERA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L. - ANNO 2024. CIG: B0573763C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 7 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 – CIG: B05B6E1658</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL II SEMESTRE 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DEL POLO CATASTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3667.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL’EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG B06E62BE8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI SAREZZO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA FIERA DI SAN FAUSTINO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – QUINQUENNIO 2024-2028 – CIG B062B40EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IN SERVIZIO, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO  DALL’ART. 25 COMMA 10  DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 134 CON PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO P.T. 18 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - EX CAT. B.3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 54 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 13.02.2024. CIG: B06383A40F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DELLA FORNITURA IN MEDIA TENSIONE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B067BDB333 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.1 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B06373C274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE LA FIERA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA. CIG B0466A5E2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG:. B0725B1A5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO E MONOUSO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA . CIG  B06B3A8F8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (AREA DEGLI ISTRUTTORI) – DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ESCLUSIONE DI TRE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B0928FC614. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI “ASPETTANDO FILO’ - PER LEGGERE LEGGERI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2695.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPONSOR A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE STRUMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “PALAZZINA VALGOBBIA” CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18868.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CUI ALLA CATEGORIA OS30 RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA PITTORE RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN TABELLONE DA BASKET PER INTERNO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. SOGGETTI” – CIG: B0A7CC4B8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DEL COMUNE DI SAREZZO – CIG: B0AF052762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CIG: B0A878C12D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4997.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 07/02/2024 – 31/07/2024 UTENTE N.  55 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE EDILI IN GENERE E ASSISTENZE DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 04 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARRABILE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 59 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 58/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 57 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1752.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO ATTREZZATO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG B05B7D5FB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO E UNO PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 -  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL DOMICILIO DIGITALE FORNITO DA INFOCAMERE. CIG B0BBF84308</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B0CBC99C98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA SCENICA “TRE DONNE” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO “COLTIV@RETE - INIZIATIVE A CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO” ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SAREZZO E IL COMUNE DI VILLA CARCINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2023 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG B0B6976F49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 56 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1158.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE, COME UDITORI, AL MASTER DI II LIVELLO “CONTRATTI PUBBLICI E INNOVAZIONE” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO “LIBERI DALL’AMIANTO” E ATTIVAZIONE SPORTELLO AMIANTO COMUNALE - CIG: B0AE63B3D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2024 AD ACB (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI) - ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7138.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA TROTTA CHIARA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA KHALID AQSA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. SIMONE CAVAGNA IN QUALITA’ DI “FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO” AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO, SERVIZIO BIBLIOTECARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI CAT. OG1 E CAT. OS7 ALL’IMPRESA ENPOWER SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. FABIO MASSOLINI IN QUALITA’ DI “OPERAIO PROFESSIONALE” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 49 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 17.01.2024 AL 30.06.2024. CIG N. B072AF1F78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3249.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – TRIENNIO 2024-2026 – CIG B0727349BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, LOCALITA’ PREDIL, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 34 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER LETTO ELETTRICO MODELLO ESTETICA IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE FINO AL 30/06/2024. CIG N. B0E0859169.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PEDANE IN FERRO RELATIVE ALL’OPERA DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" CUP: C94D23000940004 – CIG: B0DB27F895</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER UTILIZZO DI PULLMAN CON PIATTAFORMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 61/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTERFACCIAMENTO JPPA CON POS PAGOPA NEXI. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B0F2A67DBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 3696/2024 (CIG MASTER CIG: 9053652DF8) PER IL PERIODO 01/04/2024  31/03/2026. CIG B0D9FD16E  E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>308181.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B0D234245F PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4906.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI CAT. OS28 ALL’IMPRESA C.T.A. IMPIANTI SNC RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI COACHING A FAVORE DEL NUOVO RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  CIG B0F8E2A133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 PRESSO LA RSA  CIG B0F4BD218F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE ANNO 2024 PRESSO I SERVIZI DI INFORMAZIONE– CIG B0F4BB2725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE PRESSO I SERVIZI SOCIALI (SEGRETARIATO SOCIALE E INFORMAGIOVANI) ANNO 2024 – CIG B0F4B970DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PROGETTO SCUOLE SICURE 2023 – C.I.G. Z2D3BD70CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL’A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI TORRE &amp; CAVALLO CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SCACCHI 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 LENZUOLA CONTENITIVE PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG : B0FBBC53B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE - ANNO 2024 – CIG B0E7C8E70E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PULSANTIERA PER SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B107C26545</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 SCHEDA ELETTRONICA PER LAVA VERDURE PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B10941449B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2024 – CIG B0F5B79C3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 280/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 48/2024 CIG B02B2EBB81 RELATIVO A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA FINO AL 30 APRILE 2024. CIG B0F4B5E1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6489</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DA GEOLOGO PER LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B0FD1EDC62. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6724.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TELERUTTORE DI POTENZA DEL MONTALETTIGHE INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1107DD123.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>778.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31/10/2025 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E L’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA – ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.  63/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAL CPI DI SAREZZO SUL TEMA LAVORO E AL PROGETTO DELLA CONSULTA REGIONALE INFORMAGIOVANI “JOB-WEEKS 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO APRILE – DICEMBRE 2024.CIG B115D31B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI PNRR NEL PORTALE REGIS DEL MEF.  CUP C92B22000130005 CIG B11489162D MISURA M2 C4 I2.2. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). INTEGRAZIONE CON NUOVO IMPEGNO DI SPESA.CIG: B11834FFEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART. 149 C.1 D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.360 DEL 07.07.2022 DI AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: 9305761CE6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE APERITIVO LETTERARIO CON LA SCRITTRICE E GIORNALISTA JENNIFER GUERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI UN'APP A SUPPORTO DEL PROGETTO DI WELFARE TERRITORIALE DIFFUSO CIG B111DC8779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDI 2023-2025. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A FINANZIARE LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART. 84 DEL CCNL DEL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL N.1 E 2, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 1BIS E 2BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 3° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE CIG:  B11259DE0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>704</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE “ODISSEA” IL 20 GIUGNO 2024 NEI CORTILI DI NOBOLI CIG B1128D8883.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO PER L’ANNO 2024 - CIG: B0D453F0AB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO LUGLIO 2024 CIG: B11278833E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2576.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II" FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2023 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI - CODICE CIG B12707EAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO SUI TEMI DELLA PACE E DELLA DIVERSITÀ RIVOLTI AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE PRIMO LEVI DI SAREZZO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI PREMI IN DENARO AI VINCITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI MAGIA “STEREOTIPI – LUOGHI COMUNI CHE FANNO SPETTACOLO” IL 19 MAGGIO 2024 CIG B1126AAC08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1686.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3531.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4620.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI STAMPATI PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024, NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO – CIG CIG B12C324EF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>181.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER SOLLEVA PAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B13D6751BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1161</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA RIFERITA AI SERVIZI DELEGATI INERENTI IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) - ANN0 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2647.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE) - ANN0 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18344.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANN0 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58646.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2023.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 65/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2018 -2019-2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (CIG 9453567248) – RIMODULAZIONE, IN PARZIALE RETTIFICA, DEL RIPARTO DEGLI INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.173 DEL 06 MARZO 2023, AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO, REVOCA DETERMINAZIONE N.565/2023 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FASI 1, 2 E 3 (1^PARTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7032.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VEGETALE PER RIPRISTINO AIUOLA ASSEGNATA DAL COMUNE DI CERVIA AL COMUNE DI SAREZZO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “CERVIA CITTÀ GIARDINO” CIG: B13AC7DF7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA PETRARCA N. 44, INDIVIDUAZIONE AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “B” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (FORMICHE) IN VIA BOMBE – CIG: B14F09EA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS COMUNALE DI SAREZZO ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE “SAN VIGILIO SOLIDALE ODV” A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ACQUISTO DI NUOVI AUSILI SANITARI DA FORNIRE IN PRESTITO GRATUITO E IN TEMPI RAPIDI A PERSONE AFFETTE DA GRAVI MALATTIE O TRAUMI (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI “FILO’, FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3887.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO NEL I TRIMESTRE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CARTOLINE- AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIE E L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024– CIG B12C3AAD89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2024 -CIG: B12CC40365;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1991.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 04 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARRABILE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B10CD88E05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO". AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE - CUP: C92F23000910004 CIG: B15D25E5C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A DL 19/2024 - PNRR 4: ANALISI NORMATIVA E OPERATIVA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B16B4310E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA NUOVA DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ORDINARIA CONTRO LE ZANZARE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B15FC5DDBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO E-MAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 – CIG B16C773543</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 – CIG B16C72226C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4176.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TECNICO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43680.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA" ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - GARA AGGREGATA CIG MASTER: 678315221C - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>293955.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FIERA S.FAUSTINO 2024-LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE OPERANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6234.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2024. CIG : B14EE6A8DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B15FFA1FA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7964.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 18 H.  (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI – SEZIONE VALLETROMPIA”, A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE PROGRAMMATA PER CELEBRARE IL 95° DI FONDAZIONE E L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE (ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1124.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO' ADIBITO AL TRASPORTO DEI PASTI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B16F0B0D2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1467.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3087.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DELL’APPARTAMENTO DESTINATO AD HOUSING SOCIALE SITO IN VIA SANT’EMILIANO – CIG: B13566B876</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6921.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 03 - REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI "ECO-ISOLE" AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E BOTTIGLIE IN PET NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 01 - FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SUL TEMA "MASTER SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE FINO AL 30.06.2024. CIG: B1745794B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE BANDO RACCOLTA DOMANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, UFFICIO PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 68/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA DEGLI ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE ALLA  RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG B174961DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E ALL’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 – COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11269.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA PETRARCA N. 44 – CIG: B17C44578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PER ADESIONE AL PROGETTO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO DI LIBRI E MATERIALI DOCUMENTARI, ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13247.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 894 DEL 30.12.2023: MODIFICA SOGGETTO CREDITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALL’INCONTRO FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (D. LGS. 33/2013) GESTITO DALLA CSC – SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE DI CETO (BS). CIG B17B3BA0B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA EVENTUALE DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEI RAPPORTI PENDENTI CON LA SOCIETÀ “ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.” IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI CONVENZIONALI DEL COMPARTO DE.8 DEL PREVIGENTE P.R.G. - CIG: B17624DEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ECONOMIA RELATIVA ALLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" – FINANZIATA DA PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CUP C99H18000230004 AI FINI DELLA RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO DELLA SOMMA PRESTATA - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 71 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 - CIG N. B18C14D664</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1066.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO DELL' ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO TRAMITE COSTITUZIONE ADESIVA AL RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA R.G. 7672/23 PENDENTE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG B177CC7841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 02 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINA N, 727/2023 NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI REVISIONE E RICARICA POLVERE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1A00AA268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE “SWAP IN THE BIBLIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI) ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLE SPESE DOVUTE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA  PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE  IN OCCASIONE  DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B1A37C2963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>979</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORI COMUNALI – I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2705.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 42 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’OPERA DENOMINATA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005  CIG: B19EA9D002 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6223.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE “SWAP IN THE BIBLIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI) ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO - CUP C99F22000040006 CIG B19EC852B7. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18828.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024 E CONTESTUALE VERIFICA DI RISPETTO DEL LIMITE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER CACCIA AL TESORO - CODICE CIG B18C1F9455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL’USSCS (UNIONE SOCIETÀ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2024 – CIG B1BAB7776E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3142.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – SECONDA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG B17A73D278. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37302.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” P.T. 18 H.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA RASSEGNA DI FILM ALL’APERTO 2024 CIG B1A3B9C710.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA ASSESSORATO CULTURA 2024 CIG B1A3961FD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 MANIGLIA PER CUTTER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TEERSA DI CALCUTTA. CIG B1C71922C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 –INTEGRAZIONE  COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI CAMPIONI DI POLVERI DEPOSITATE IN AMBIENTE ESTERNO IN VIA SERADELLO. -  CIG B178569801</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1939.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2024. CIG B1CD26D043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER I LAVORATORI DELLA RSA COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - ANNO 2024. CIG B1D0D6490A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO, NON COMPRESO NEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO D’APPALTO PRINCIPALE. CIG 9453567248.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ; PERIODO MAGGIO 2024/AGOSTO 2024 - CIG N. B1B3D84BC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PRATICHE E PER LA REDAZIONE DEI COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN VIA VINCENZO BELLINI (AMBITO 2 DEL PRG PREVIGENTE) E IN VIA GIACOMO MATTEOTTI (AMBITO 38 DEL PRG PREVIGENTE) CIG: B176467AD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI FIGURATIVI E RECINZIONE PRESSO L’AREA VERDE DI VIA 1850. CIG: B1D653836E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4489.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DEL PERCORSO TATTILE PER NON VEDENTI PRESSO L’AREA VERDE DI VIA 1850. CIG: B1D64DF9FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5504.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA".  CUP C92B23003010004 CIG MASTER A018813D94 CIG DERIVATO B1D5B274D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23536.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA DI TEAMVIEWER E DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA. CIG B1C1410882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-44.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 H. E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, UFFICIO PROGETTAZIONE. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SIG. GIULIANO NATERI IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AI SENSI ART. 30, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE TASSE NECESSARIE ALLA TRASCRIZIONE DEL LEGATO TESTAMENTARIO DELLA SIG.RA F.G. – CIG B1DEA6E14B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10866.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 470/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 170/2024 CIG B0F4B5E1D5 RELATIVO A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MENSA FINO AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARD DISK E ALIMENTATORI PER SERVER. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B036B57C14, B036E2D334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2089.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI S. EMILIANO". LAVORI EDILI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP: C92F23000910004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72345.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE CUC PER I LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536739.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI ARREDI RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B1C9AE9026. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 74 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 75/24 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 - CIG N. B1EE7C1E04;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1020.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA REALIZZAZIONE DI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE DEGLI ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA” RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3/2024 COMUNE DI SAREZZO - CUP C97H24000630004 CIG MASTER A03FC3ABB7 CIG DERIVATO B188EC4272.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO OPERE DA IDRAULICO RELATIVE AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE NEL TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 9600887696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI CONDIZIONATORI DA INSTALLARSI PRESSO IL CENTRO CIVICO ALDO MORO – CIG: B2000023E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5941.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL’ANNO 2023. CIG B206A29D62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO. PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B208B64996</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72271.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023  E PRIMO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B1FE72E6BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO CONTABILE PER RIMBORSO, A COMPENSAZIONE, CANONE MERCATALE PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>592.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER BIBLIOTECA - CIG B1FF7112EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>917.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 76 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B20BAB33E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SCAVALCO D’ECCEDENZA DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO” A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE 3° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL IN MERITO A FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP (SECONDA GIORNATA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO ISFOR “ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E ISTITUZIONE E ATTUAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI - MODULO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE NECA (ARIA SPA) – CIG B218E4AFEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DOVUTI DALL’ENTE NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA MARCONI DI PROPRIETA’ DELL’AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CIG: B20716A9D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1999.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA CULTURALE “SUMMER FESTIVAL 2024” - EVENTI DI SABATO 15 GIUGNO 2024 IN  VALLE DI SAREZZO E 22 GIUGNO 2024A PONTE ZANANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12401.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 03 - APPALTO INERENTE IL “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E INSTALLAZIONE DI CENTRO DEL RIUSO NEL COMUNE DI SAREZZO” -  PROGETTO FORNITURA N. 03 REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI "ECO-ISOLE" AD ACCESSO CONTROLLATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA E BOTTIGLIE IN PET NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1 LINEA A. CUP C91E23000050006, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. CIG B1D61E11DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS7 - ALL’IMPRESA CENTRO PAVIMENTI SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL’ECONOMIA RELATIVA ALLA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 E CUP DI PROGETTAZIONE C99H18000230004 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASPORTO DETRITI E MATERIALI ALLUVIONALI DA ALCUNE VIE DEL COMUNE DI SAREZZO E CONFERIMENTO IN AREA DI STOCCAGGIO APPOSITAMENTE INDIVIDUATA A SEGUITO DI EVENTO METEORICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 – CIG: B2199AD576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B21CE02504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG B21FBB39AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE FINO AL 31/12/2024. CIG N. B21AE0D5D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 79 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024. CIG N. B21B936B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12655.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'ENTE E RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE FINO AL 31.12.2027 – CIG: B1D44E6781- REPORT SINTEL: 183607996 DEL 14/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP C95F23000290006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CALZATURE PROFESSIONALI PER IL PERSONALE RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B208B64996</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 155</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2309AF603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA MEDIANTE "FRANCOPOST" - CIG B227659024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 77 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B23493D870.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5044.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) PERIODO 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B2363847BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68672.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 H. E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DARIO CERETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL VALORE CONTRATTUALE DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORE COMUNALE – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1629.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B23FD0222D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2177.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL “BAO FESTIVAL 2024” A SAREZZO DOMENICA 14 LUGLIO 2024 CIG B23CDEB612.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B23B779054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, MONITORAGGIO E DIGITALIZZAZIONE (PIATTAFORMA AINOP) DEI PONTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 204/2022 - LIVELLI 0 E 1. CIG B23BB67E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13677.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PERIODO 30.06.2024-30.06.2027 – CIG B23D44EB4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3492.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA PREFETTURA DI BRESCIA DI MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024. CIG B24A914163</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11 E 12 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9348.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 4° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO: AGOSTO 2024 - DICEMBRE 2025. CIG B24B93B5B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3434</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE PER SALA CONSIGLIARE E SISTEMA DI PROIEZIONE PER SALA CIVICA RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B243E48FB0. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 82 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024. CIG: B24ECB5087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 81 ANNO 2024 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG:. B24E05BF25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 01 - FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B1EAD1424F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42722.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 - CIG B24424E1B0  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REALTIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE D.S. SITO IN VIA MARCONI FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE SULLA SUA ACQUISIZIONE – CIG: B23EBB28C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO PER IL II TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>809.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.E. E PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 83 AL N 87 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B2591CBC38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12989.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL II TRIMESTRE 2024 E RETTIFICA ALLEGATO “A” SPESE ECONOMATO I TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA CAGNAGHE LOC. POMEDA. APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE CATASTALI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO – CIG: B2457A2B69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1074.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO. PERIODO CONSILIATURA 2019/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16272.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. - RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2023 PER CONVENZIONE; - GESTIONE A SALDO VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ANNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71898.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, LOCALITA’ PREDIL, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 34 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024/2026 – PRIMO INCANTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO DISTRETTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL WEBINAR RELATIVO A “NOVITA’ CONTO ANNUALE 2023” ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B275173723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2023 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>273.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE A.MICI &amp; CO. ONLUS A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019, 2022, 2023 E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1101</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3559</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - PRATICA N. 1/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3686.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2023-2024 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B28612D385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A CARATTERE D’URGENZA PER IL RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DETRITI ALLUVIONALI PRODOTTI A CAUSA DI EVENTO STRAORDINARIO METEOROLOGICO DEL 9-10 GIUGNO 2024 E ANALISI DELLE CAMPIONATURE. -  CIG B2755A094D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139180.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI UN NECROLOGIO SUL "GIORNALE DI BRESCIA" CIG B279535184.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE. INTEGRAZIONE PER ANNO 2024 -CIG: B269C6E556;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1991.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 ”  CIG: B269B77980;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1992.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 91 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. SECONDO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B274527155</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B28BBFC38D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>972.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI MONETIZZAZIONE PER LE AREE VERDI NON REPERITE ALL’INTERNO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1 IN VIA SERADELLO DEL VIGENTE PGT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. MARCO STANISCI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 92/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE TELI -PER LA COPERTURA DI RIFIUTI ALLUVIONALI IN DEPOSITO TERMPORANEO IN VIA DELLA FONTE. -  CIG B243F73671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>807.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’APPARTAMENTO DESTINATO AD HOUSING SOCIALE SITO AL PIANO TERRA IN VIA SANT’EMILIANO – CIG: B26E96F106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B2768E4F4F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI  DELLA DURATA DI ANNI 5 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRATTUALE PERIODO 01/04/2024-31/03/2025. CIG 9453567248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6242.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO AL SUPPORTO GEOLOGICO PER LE OPERE DI SOMMA URGENZA E PER PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI O.D.S.M. A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO OCCORSO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 – CIG: B27E69E00E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 3 CALDAIE DA INSTALLARSI PRESSO ALTRETTANTI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – CIG: B2638EF9FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 9-10 GIUGNO 2024 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG 9453567248.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27203.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 - CIG B28AD7AAA7  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD ASSESSORE COMUNALE – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI CATASTALI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B28E0303BF. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2972833E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74508.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N.3, PERVENUTA IN DATA 26/03/2024 PROT. N. 2024/0007442 DEL 02/04/2024, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI N. 1  CELLA ADIBITA ALLA CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B29D298DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA COMPARTECIPAZIONE RETTE RSA FREQUENTATE DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 90 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2024. CIG: B2655D9653.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024. CIG: B2623A36DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 88 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 A FAVORE DELLA COMUNITA’ “IL PONTE” GESTITA DALL’ ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZO PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.11.2024. CIG N: B25FF8F116.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024/GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8331.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2024. CIG B2A5C47CB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3941.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 02 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAREZZO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A. CUP C91E23000050006. CIG B26D17147B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153167.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A".  CUP: C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI FINALE E SCHEMA DI CERTIFICATO DI PAGAMENTO.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 – CIG:  B26011B7DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE IL   MAGGIOR ONERE SOSTENUTO NELL’ANNO 2023 PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA NUOVA COPERTURA SRLS RELATIVAMENTE AI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. LA PIRA” - CUP C92B23003010004 CIG B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.6 FORNI A MICROONDE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG B2AD07194A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>484.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SPORTELLO “ABITARE SOCIALE” GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL MOSAICO”  ALL’INTERNO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE PER HOUSING SOCIALE. CIG: B2AA0E9FEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B2AD2F900C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B2B0CEC246)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2B0830A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3992.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG: B2ADEEEE0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 PER APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO” ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14227.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "SOLCO BRESCIA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA SERADELLO, PERVENUTA IN DATA 22/05/2024 PROT. N. 2024/0011672, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 12 PARTICELLA 14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER IMPIANTO ANTINCENDIO RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CIG B2BB5124F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5516.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI E SEGRETARI SIGLATO IL 16/07/2024 - DETERMINAZIONE ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15065.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE AL FINE DI COSTITUIRE LA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” E ANNULLAMENTO DETERMINA N. 441 DEL 05/08/2024 – CIG: B2C17C2577</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI PROROGA PER L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PRESSO IL SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA – CIG: Z263DC8467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27243.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA".  CUP C92B23003010004 CIG MASTER A018813D94 CIG DERIVATO B1D5B274D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL N. 3 E N. 4, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 3BIS E 4BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 5° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 5-7 E COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10388.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI E CARTELLONISTICA DI EMERGENZA - LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”. CUP C99F22000040006 - CIG B2C9221154.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP C99F22000040006 - CIG 96103675BB.  “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG3 - ALL’IMPRESA ABITO SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'INTEGRAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA". CIG B287326861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730- PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML".CIG B2BCDDA82F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ISTITUTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART 14 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 E DELL’ART 5 DEL CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 27 E 29 MAGGIO 2024 CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETÀ “GIRASKUOLA S.R.L.”  PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SCAMBIO (COMPRAVENDITA O REGALO) DI LIBRI SCOLASTICI USATI. CIG: B2D1C18B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3293.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER L’A/S 2024/2025.  CIG B2CFA343D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48469.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025. CIG B286856C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA .CIG : B2D1206C0B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3770.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA PALI ILLUMINAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - CUP C95F23000290006 CIG B2A8C3C007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2024 - 2029</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.  CIG B2CD0D8255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17938.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/08/2024 – 31/10/2024 UTENTE N.  98 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2DECF6852</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1138.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE)– SECONDA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024. CIG: B2C7BA20DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUT-TA” - IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026 –POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31/12/2028. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVI FUNZIONI TEC-NICHE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49060.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: B2D7671A22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI FERRARA DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – TERZA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL  PROGETTO “ZERO OTTANTA ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI OCCUPAZIONALI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE TROMPIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 COPERCHI PER GASTRONORM IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B2EFBF498E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “GIUSEPPE BERGOMI SCULTURE 1982/2024” SABATO 19 OTTOBRE 2024 CIG B2E9472EB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI DELL’AREA VERDE DI VIA 1850 SABATO 14 SETTEMBRE 2024 CIG B2E9390438.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 POS PAGOPA NEXI. MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B2EEC3E281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO P.T. 18 H.  (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL TOTEM LEVACODE IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - CODICE CIG: B2D0152363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE E NUOVI ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG B2D1193D24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1446.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA A, DEL D.LGS. 36/2023. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO PER LUGLIO-AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1331.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.  CIG B2FF44003D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL FINE DI COSTITUIRE LA NUOVA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Paesaggio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 106 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE CONVENZIONI PER TRASPORTO SOCIALE E PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – ANNO 2024; CIG: B302DA4C72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL “CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI” ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ ACB SERVIZI S.R.L. – CIG: B2FFD2EEB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU E TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2015-2018-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ENTE FILANTROPICO” A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO DEDICATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B3112F7AFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1629.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE SAL 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15BIS PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025 – CIG: B310B77A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2025 - CIG DERIVATO: B30FE11C09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI - DI CUI PARTE NELLA CATEGORIA SOA OG1 E PARTE NELLA CATEGORIA SOA OS7 - ALL’IMPRESA ENPOWER SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B3238F4658</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE RETTA PER ERRATO PAGAMENTO ALL’OSPITE B.B. DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 107 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B30F3139DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2691</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3108.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE E DELL’8 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL FOCUS FORMATIVO “TRATTATIVA DIRETTA – FOCUS OPERATIVO CON SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONE IN MEPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON L'EFFIGIE DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE CIG B2FFE81673.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>522.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CODICE CIG B308BB3B11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E IN CONDIZIONE DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2024. CIG: B31E0DD4AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - CODICI CIG: B329FB9538 E B329F47724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1216.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA DEI LAVORI - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS4 -  RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI TERMICI E COPERCHI PER CONTENITORI TERMICI PER IL TRASPORTO DEI PASTI CONFEZIONATI DAL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG B3275A5BE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI PERIODO 29/09/2024-31/05/2026 – CIG B333B9A7DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55202.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO, PRIMARIA A. SOGGETTI DI SAREZZO, PRIMARIA E. PINTOSSI DI SAREZZO E O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025. CIG B322F949CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - TERZO CONTRATTO APPLICATIVO. PERIODO SETTEMBRE 2024/SETTEMBRE 2025. CONFERMA RIDEFINIZIONE IMPORTI. CIG DERIVATO B33E1D013E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453534.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VASP “ZANANO-PASSATA-SANT’EMILIANO-NAVEZZE" PER L’EVENTO DI DISSESTO DEL 30 MAGGIO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00350-A”. CUP: C98H24000320006      CIG: B2DDC79D09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ARMADIO FRIGO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO DIGITALE. CIG B33C308A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>958.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TASTIERA DEL CITOFONO STAGNO POSTO ALL’ INGRESSO DEL MUNICIPIO IN P.ZZA CESARE BATTISTI, 4 -  CIG: B33ED7908B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI CON LOGO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO – CIG B31D0F652D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8395</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “RAPERONZOLO” DOMENICA 22 DICEMBRE 2024 CIG B32E1FE52E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1089</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B3367D03C7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL III TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEL CADAVERE DI CAVALLINI L. SU ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, A SEGUITO ALL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RENDICONTO DELLE SPESE PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8-9 GIUGNO 2024 E IMPEGNO SOMMA DA RESTITUIRE AL MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4301.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO “RIO DI NOBOLI” A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00402-A”. CUP: C98H24000460006      CIG: B2F237858C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84887.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE DENOMINATO "RIO ZUCCONE" A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO ESTREMO AVVENUTO NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 GIUGNO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00402-A”. CUP: C98H24000450006      CIG: B2F2293891</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192227.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 5, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 5BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 6° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO E FORNITURA DI FUNZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATE NEI PACCHETTI SOFTWARE ECONNECT E SICRAWEBEVO FINALIZZATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI CON L'APPIO. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” DEL PNRR. CIG B360D8AAD9 B360ECB3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) – RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ LUDICHE PRESSO IL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO ALL'INTERNO DEL BANDO AVVISO UNICO CULTURA 2024 REGIONE LOMBARDIA - CIG B364609A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 106° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: B356A05A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2024 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1296.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO FORD TRANSIT CONNECT TARGATO ED800WX IN DOTAZIONE ALLA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA ROTTAMAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PUNTO SOLE TARGATA BE465ZK IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROGETTO DI CYBERSICUREZZA PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA INFORMATICA DELLA DURATA DI 12 MESI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR. CIG B371E871C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOMMA URGENZA PER I "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VASP “ZANANO-PASSATA-SANT’EMILIANO-NAVEZZE" PER L’EVENTO DI DISSESTO DEL 30 MAGGIO 2024 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2024.00350-A” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SUPPORTO GEOLOGICO CUP: C98H24000320006      CIG: B2DDC79D09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4332.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA FASE OPZIONALE DEL SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DI DUE SCULTURE LIGNEE DEL XVI SEC. RAFFIGURANTI S. EMILIANO E S. TIRSO. CIG Z4F2F971A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8601</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.114 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRIMA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG B17A73D278. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021, 2022, E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>389</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.115 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2024 PER REVISIONE DEI PREZZI A SEGUITO DI VARIAZIONE DEGLI INDICI ISTAT 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6013.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PUNTUALE DELLA DETERMINAZIONE N. 433 DEL 01.08.2024 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO NATALIZIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA SABATO 7 DICEMBRE 2024 CIG B377226366.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/11/2024 – 31/12/2024 UTENTE N.  117 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. “SORELLE GIRELLI” GESTITA DALLA COOP. SOCIALE SOCIETÀ DOLCE PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 112 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B376235BA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1137.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "PAUSA PRANZO E PAUSA OBBLIGATORIA, EFFETTI SUL BUONO PASTO E ISTRUZIONI PER L'USO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI DELLE LAVASTOVIGLIE INSTALLATE PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA E PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI E FORNITURA DI PRODOTTI PER IL FORNO A VAPORE. CIG B3EEABA29B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1974.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI DUE POSTAZIONI POS NEXI ABILITATE ALL’INCASSO DI AVVISI PAGOPA DA NOVEMBRE 2024 A OTTOBRE 2027 - CIG B3F9C14D82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28181.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA OPENADATA. MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B3FC2127AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI SAREZZO IL 20 NOVEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 113 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B3A1E823B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>845.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII ANNO 2024 – CIG: B3A1D2B8A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.I.S.L.A. A.P.S. – SEZIONE DI BRESCIA – A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI EDVARD MUNCH A PALAZZO REALE DI MILANO IL 20 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3983.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 308/2024 RELATIVA A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA SPONSORIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA 1850"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101178.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONI SIMBOLICI PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: B3E8E2E359.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>778.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 119 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024” FINO AL 31.12.2024. CIG: B3F905E37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INCREMENTO DI SPAZIO DI CONSERVAZIONE. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B3F596239C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI PRIMARIE 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DALL’ ANNO 2025 AL 2035 - CIG: B3F300D7E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI DAL 1/11/2024 AL 31/08/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO TORRENTE GOBBIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO OTTOBRE 2024 – GIUGNO 2025. CIG B4127E3F31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B40A0E8B82)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, CON OPZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO TORRENTE GOBBIA”- CUP: C98H24000580006- CIG B4140A5D7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO BLATTE, SCARAFAGGI E VESPE PRESSO I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B419BCC623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI -ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO DEL SINDACO, L’UFFICIO RAGIONERIA E L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CIG: B4144F8F00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1077.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1546.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFCA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA COTTURA DELLE PREPARAZIONI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B41BE12EA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B40FF152E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2005.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINE STRATIGRAFICA PRELIMINARE PRESSO IL SANTUARIO DI SANT’EMILIANO.  CUP: C92F23000910004   CIG: B4174A246C E B4174DF6C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20176.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. TERZO ORDINATIVO DI ACQUISTO CIG DERIVATO B3690D752E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR: LE NOVITÀ DEL DDL LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE - CIG B41C6BE6AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.116 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI FINO AL 31.12.2024 – CIG: B3FE5F4432.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PEDONALE EX S.P. BS 345 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" – APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP C95F23000290006 CIG B28BBFA1E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVO ALL’OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE”. CUP: C97H24001700004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG 9572998FD8) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO – SERVIZI TECNICI ANTINCENDIO PER IL PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO (CIG B4118EC5C3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17504.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. IN MATERIA DI "IL RITORNO DEL TURN-OVER PER GLI ENTI LOCALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA DI BRESCIA IL 5 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG B42FDF26C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INTERRUTTORI DELL'IMPIANTO DI MESSA  A TERRA INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B437674902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1904.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>&gt; AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL SERVIZIO DI APERTURA E PRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE PIANO INTERRATO VIA MARCONI- CIG DERIVATO: B444210F16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG: B434101D6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3456.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI ARREDI RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA”.  CUP C99F22000040006 CIG B1C9AE9026. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2024” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG B42FD3392A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. BIENNIO 2024-2025. CIG B44E6BA1AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 127/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SCOLI E RELATIVI ARGINI DEL RETICOLO IDRICO MINORE, NON PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 9-10 GIUGNO 2026. CIG Z9E345912D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE PER SALA CONSIGLIARE E DEL SISTEMA DI PROIEZIONE PER SALA CIVICA RELATIVI ALL’OPERA DI “RESTAURO DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA” - CUP C99F22000040006 CIG B243E48FB0. “INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “ODSM 5896278 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE… INSIEME” ORGANIZZATA PER VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024 AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 123 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE - CIG B44B1E587E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1018.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2025 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO CIG B42B4751D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3705.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA NATALIZIA “I MAGLI NELLA MAGIA DEL NATALE” DOMENICA 15 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3959.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2019-2020-2021-2022-2023 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2396</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELL’ITER AUTORIZZATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 9-BIS DEL D. LGS. 03/03/2011, N. 28, IN VIA SERADELLO FOGLIO 1 PARTICELLE 13, 15 E 72 DEL CATASTO TERRENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA 1° DICEMBRE 2024 - CIG B4535B2C71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO U.S.S.C.S. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DALL’1/1/2025 AL 31/12/2027 AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 18/12/19- CIG 8102883694</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PERIODO NATALIZIO CAG – ANNO 2024 CIG:  B45BB29FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA GESTITA DALL’ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – OPERA PAVONIANA DI BRESCIA PER SPESE PER PSICOTERAPIA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 124 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 CIG: B46F63F457.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)" A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 126 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024  CIG N. B455D91389.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA “LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 128 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG: B454F6F9DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP VIA VALGOBBIA, N.45 – PIANO PRIMO". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C44H22000170001 CIG: B44235EA77 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 20 MESI CON LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AL NOLO A CALDO DI MEZZI E OPERE EDILI MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CACCIA E PESCA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ODV A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO UMANITARIO DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA PROFESSIONALE “TALLER MASCHILE DON BOSCO” DI BOLIVAR SULLE ANDE BOLIVIANE (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B46A573750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61119.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA DISPONIBILI AL CONVENZIONAMENTO PER CONCESSIONE DI POSTI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE  “ASILI NIDO” AI SENSI DELLA  LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, SALUMI, SURGELATI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG 89769258DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI SAREZZO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. MODIFICA SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE RSA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL BIENNIO 2023/2024 CON DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025/2026 – MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG Z2A3D5FAD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA SOGGETTO PRIVATO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE DENOMINATO “BORIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5418.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LA POSA DI N. 4 PORTE REI 120 DA INSTALLARSI PRESSO I LOCALI INTERRATI DELLA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B4363A7533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5831.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA PALI ILLUMINAZIONE PER ESTENDIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SERADELLO - PARCHEGGIO “EX SIMONELLI” - CIG B48720F2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLAZIONI PER GLI UTENTI DEL CDI E GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B474598F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI – CIG: B4536FAB1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” - CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46543</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI PERIODO 29/09/2024-31/05/2026 - CIG B333B9A7DD - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 524 DEL 28/09/2024 E RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PULSANTIERA PER UN LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B4978E480F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA NATALIZIA “I MAGLI NELLA MAGIA DEL NATALE” DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 CIG B4805FF5AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ NATALIZIE CIG B4806B6CAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI NATALIZI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA LUNEDÌ 9 E 16 DICEMBRE 2024 CIG B480534E23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MEDICINALI URGENTI PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B48CF5B06E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2025. CIG B48D54302C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2024, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI". CUP C92H24001390004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI PAGATE IN ECCESSO; RIF. VERBALI: 9051R/24-8905R/24;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE NATALIZIE SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 7 DICEMBRE 2024 CIG B485603D97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B48D393BA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B4A89BD149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFUMAZIONE AMBIENTALE PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI AUTOMATICI ANNI 2025 - 2026. CIG B4A8CB6547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4904.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 DISSUASORI – CIG: B496A694F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2023-2024 E PREVENTIVO ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5815.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINTRUSIONE COMUNALI BIENNIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - CIG B4A00B9FA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7138.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPURGHI BIENNIO 2025-2026 - CIG: B4A03D722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2025 CIG B4AFCB2ED9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO VV.F. BRESCIA PER LA FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO, ALLA SOCIETÀ MARA SRL, DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'OPERA "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A".  CUP: C92B22000130005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA LORENA BETTARIGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 – CIG 8863729490– RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 130/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>455.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CON GRUPPI DI FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. CIG: B49C1DF1C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI COLLAUDO ACUSTICO RELATIVAMENTE ALLA SOLA PARTE OGGETTO DI AMPLIAMENTO ESEGUITO NEL CORSO DELL’ANNO 2010 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG: B4A36DEE19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 COMPUTER PORTATILI, N. 3 PORTA PC E N. 2 ROUTER WI-FI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. CIG B4AC9059F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL ANNO 2024 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B4BCD123B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL IV TRIMESTRE 2024 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 134/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 BANCALE D’ASFALTO A FREDDO – CIG: B4C56A073B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025. CIG N. B4B2BAC308.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025. CIG B4C42309A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1148.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E D.L. AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DATI/FONIA EX ORATORIO SAN NICOLA RELATIVO ALL'OPERA "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI" - CUP C92H24001390004 CIG B4C40934D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024 - PREVENTIVO ANNO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1601.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2023-2024 - PREVENTIVO ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8027.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DEI CANCELLI CARRAI DEL MUNICIPIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI E DEI CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO – CIG: B4C42D7377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13481</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2024” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620834.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CACCIA E PESCA. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2024/26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 131 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2373.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2024 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 15 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14601</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182242.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) - AI SENSI ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 2022 – PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 28 ORE ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO IN VIA MARCONI N. 48 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 136 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL’AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E PER LA CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - CIG. B4D74352B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 138/2024 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 135 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 137 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIA ANNO SPORTIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3083.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8252.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2007.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 - 31/12/2025. CIG B4DB3EA54D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA E PRESCUOLA PER IL PERIODO 12/09/2024 30/06/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO U.S.S.C.S. PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO AL N. 139 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 132 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PRESSO R.S.H. GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS SACRAMENTO (CR) PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 31 DICEMBRE 2024. CIG: B4D7AFCA73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2545.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA  COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 (CONVENZIONE IN ESSERE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .CIG: B4DB1B0EE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4142.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CIG DI RIFERIMENTO : 976501052C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5681.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 9 CALDAIE ALIMENTATE A GAS – CIG: B4D9DB738B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9507.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA RELATIVO ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO” – CUP: C99B24000120004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 132 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1703.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 118 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4582.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2019-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA DEL PIAZZALE-PARCHEGGIO DI VIA DELLA FONTE NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 9-10 GIUGNO 2024 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO. CIG 9453567248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESADI CALCUTTA - ODV ANNO 2024. CIG B4E8F11EF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E SUPPORTO STRAGIUDIZIALE IN MATERIA AMBIENTALE ED EDILIZIA CIG: B4D78FD4C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ANZIANI DI SAREZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONVIVIALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Servizi alla Persona</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2024. CIG Z043DCE426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2064.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRANCOPOST PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI A FINE ANNO - CIG B4DFAB0CBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2363</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9106147639. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CIG: 9106147639.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI E APERTURA/CHIUSURA PARCHI BIENNIO 2025-2026 CON OPZIONE DI UN ULTERIORE BIENNIO 2027-2028 – CIG: B4C7B6E683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15056.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZA LOCALE IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO: - ACCONTO ANNO 2024 SPESE VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE; - ACCONTO ANNO 2024 PER SPESE CONVENZIONE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>133257.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO SISS PER IL BIENNIO 2025/2026. CIG B4D798CAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE DEGLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2025/2026. CIG B4DF247C07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". ANNO 2025. CIG B4ABDA9A2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA, PARAFARMACI E DPI PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. ANNO 2025. CIG B4AD176143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 120 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M. E I. E DELL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M. E I, E AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO RELATIVI AL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA OL’GA PITYUKINA IN QUALITA’ DI “AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA E CUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. GRAZIANO PEDERSOLI IN QUALITA’ DI “ASSISTENTE DI BIBLOTECA” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVI – SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – EMISSIONE SUPPLETIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.25 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PEZZI DEL BOLLITORE E DEL PIANO COTTURA INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>348.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA E PROROGA PROGETTO DI HOUSING SOCIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA “LA RETE” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.25 AL 15.01.25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>391.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO DIGITALE OLTRE CHE DI MODIFICA DEL CIRCUITO DI POTENZA DEL COMPRESSORE DI N. 1 FRIGORIFERO INSTALLATO PRESSO IL LCALE CONFEZIONAMENTO PASTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO ANTIVIOLENZA VIVADONNA DI GARDONE V.T. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA CITTADINANZA NELL’AMBITO DELLA VIOLENZA DI GENERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE ORGANIZZATO DAL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA VAL TROMPIA DELL’AGENZIA PER IL LAVORO SOLCO BRESCIA; PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025 UTENTE N.  44 ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 IMBRACATURE PER I SOLLEVAPAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA A ZANANO" - CUP: C94D23000940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA SESSUALE PER LE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA A.S. 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI EROGATORI D’ACQUA COLLEGATI ALLA RETE IDRICA LINEA SCHOOL -  DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER UN PERIODO DI SEI MESI DELL'ANNO 2025 -  CIG ZBB3458A49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2023/2024 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1703.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE, ESERCIZIO DELL’OPZIONE INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ART.106 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO SANT’EMILIANO" -CUP: C92F23000910004  CIG: Z3F39DEB7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1844.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO” – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CUP: C99B24000120004               CIG: B4F22C30C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1959.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE BASE, SPECIALISTICA E AVANZATA FINALIZZATI AD OTTENERE E MANTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, FONDAZIONE UNIBS E.U.L.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO (BS)  - CIG B4DA3685E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 43/2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4022.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELLE OPZIONI E INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL’ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO SANT’EMILIANO"-CUP: C92F23000910004   CIG: Z5839C5189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B4EE374253)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5433.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA “LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 14 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 DAL 01 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2025. CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO UTENTE N. 42/2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7373.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA SOGGETTO DISABILE RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 41/2025 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8614.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI DI DOTE COMUNE ANNO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 08 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO R.S.H. GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS SACRAMENTO (CR) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9816</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11043.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE E DELLA ZANZARA COMUNE NONCHÉ PER LA FORNITURA DI PASTICCHE ANTILARVALI IN BLISTER E DI BROCHURE INFORMATIVA -  DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 -  CIG. Z7C34690BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11229</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 10 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL “COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 13 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13080.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER IL PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI ANNO 2025 IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2025 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13356</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN COMUNITÀ DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 04 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE PIAZZALE E INGRESSO CARRAIO IMMOBILE DENOMINATO EX ORATORIO SAN NICOLA SITO IN P.ZZA CESARE BATTISTI - CIG: B4F149E49E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14557.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ DALLA FO.B.A.P. DI BRESCIA CON RETTA A CARICO DELL’UTENTE N. 40 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". BIENNIO 2025/2026. CIG B4E08AD7E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 03 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA DISABILE IDENTIFICATA CON IL N. 01 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RSD ARVEDI  DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16428</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 06 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 29 AL N. 31 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17735.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 11 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2025 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:       .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO UTENTI DAL N. 33 AL N 35 DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18717.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO  UTENTI DAL N. 36 AL N  39 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25628.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA SOGGETTI DISABILI RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 18 AL N. 21 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26778.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A.S. 2023/2024 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 23 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47005</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCURA APERTA, DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, SURGELATI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/12/2024. PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025. CIG 7687908660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117615.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DELLA APP DI MARKET PLACE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAREZZO (BS)  - CIG B4DA3685E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELL’AGORÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA" – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP C92B23003010004  -  CIG. B09ABDE81A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'ATI FALAR SRL DEI  LAVORI  - DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OS6- RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI REALIZZAZIONE "NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 - CIG: 94459547D4 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEL CIG: 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI SALARIO ACCESSORIO 2024, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA 2024, FPV ENTRATA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.3 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATEDEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ADT 5B IN VIA CAGNAGHE IN VARIANTE AL P.G.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DA RESTAURATORE PROGETTO “VALORIZZAZIONE DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO”. CIG B4EDFD4483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N.308/2024 RELATIVA A PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI FINO AL 31/12/24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 46 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI NEUROLOGIA, FISIATRIA, PSICOLOGIA, PNEUMOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO 2025 - 2026. CIG B4E399DA4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO COMUNITA’ GESTITA DA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” DI BRESCIA PER PERSONA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SUPPORTO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE E DI ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI NECESSARI PER I PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RELATIVA AL VIGENTE PIANO ATTUATIVO IN VIA CAGNAGHE DENOMINATO  “ADT 5B, IN LOCALITÀ CAGNAGHE” - CIG: B4FC0AAEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6217.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 12 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA ARCHICAD 28 BUSINESS E CONTRATTO GRAPHISOFT FORWARD ANNUALE (ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO) - CIG B4F6345C89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7978.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DIREZIONE LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO". CUP C99B24000120004 – CIG: B4FD0B3A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE IDENTIFICATA AL N. 07 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE PERIODO 2024-2029 (ANNI CINQUE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002 – CIG: B4FA202281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114269.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2024-2025 E INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI - CIG: 4901769BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>397550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 6, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 6BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 48 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2025 – CIG B4FCC34498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4496.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 7° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 27 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG: B503B85111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4978.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.S.A. FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA ONLUS PER UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 17 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5043DD3BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5127.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO PER LA "VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLE “G. RODARI”" - CUP C94I19003320005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6515.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A UTENTE IDENTIFICATA CON IL NUMERO 32 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. CIG: B50482B126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6547.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 26 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5032AB31A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11141.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2024 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI SPESA 2024 E AL FPV DI ENTRATA 2025 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO AL N. 139 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2024 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B5117620EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B51EA96B3B.  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2025 - CIG B51B5002CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 363 IN DATA 27 GIUGNO 2024, DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVO-RO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. DARIO CERETTI E CONTE-STUALE PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI WEBINAR RELATIVI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E AL CICLO PERFORMANCE ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ DELFINO &amp; PARTNERS SPA – CIG: B523384A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU – CIG: B5235EA4E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3981.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” – CIG: B51EBCFD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER L’ANNO 2025 –  CIG: B50831B428; REPORT SINTEL: 193540120 DEL 07/12/2025;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12883.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA C DI SAREZZO- AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. – IN CORRISPONDENZA DELL’IMBOCCO DELLA GALLERIA” RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A/4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO – SAREZZO, TRATTO CONCESIO – SAREZZO COMPRESO LO SVINCOLO DI CONCESIO. FASE 1: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARATIA D’IMBOCCO CON MICROPALI E CONSOLIDAMENTO CON JET-GROUTING DEL VERSANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025 – CIG: B5284C57BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1079.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 PORTAOMBRELLI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. LA PIRA” – CIG: B52A33129A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE. MISURA PNRR 1.4.1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 “ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI” DEL PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3825.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 28 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B528850438.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA “ANNI AZZURRI RESIDENZA SAN FRANCESO” DI VILLANUOVA SUL CLISI PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 16 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B52862F279.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI FUNEBRI OBBLIGATORI ALLA DITTA FORESTI GROUP SRL PER IL QUINQUENNIO  01.01.2025 – 31.12.2029 - CIG B5041EEB40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI DEL SOGGETTO CREDITORE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REG. GEN. 822 DEL 24/12/2024 E PRESA D’ATTO IMPEGNI ASSUNTI PER ANNI 2025-2026-2027 PER INTERVENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DISCIPLINANTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI BIENNIO 2025-2026. CIG B50B7BE414.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI PER IL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG B511C021FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA MEDIA LA PIRA E DELLA PALESTRA IN VIA CRISPI COMPRESO SERVIZIO DI TARATURA CONTATORE ANNI 2025-2026-2027 –. CIG: B5285F2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6093.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 8.1.2025 PER LA  PUBBLICAZIONE SULLA GUUE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP: C92E18000380006 CIG: B51EA96B3B PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL DAL N.1 AL N.6.  CIG 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RETTIFICA PUNTUALE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VERDI RELATIVA AL CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)". CIG 9106147639.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025 – CIG: B535D5F686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1480.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 147</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. THUDOR TEAM BOX PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI PUGILATO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL “CORSO ON LINE DI APPROFONDIMENTO DELLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI SEND"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 49/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B5335FB4F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>449.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. BITTA FOOTGOLF TEAM DESTINATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE AGONISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 48/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 50/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1443.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA SUD DELL’EDIFICIO VINCOLATO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI SITO IN VIA PANSERA N.1 A SAREZZO ". CUP C99B24000120004 – CIG: B52DA477EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1921.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIANNI RODARI. A.S. 2024/2025. CIG: B533922EE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 15 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5284F4E83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7644</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2024/2025 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230166.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI, BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2025. CIG B5494D4C45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 7 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 – CIG: B544476A12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA CIG B54C9CE3FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025 CIG B54C87574A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>607</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2025 – INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1343.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L.-ANNO 2025. CIG: B547BA8685</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2025. CIG B551DDB064.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. DEL SETTORE TECNICO PER L’ANNO 2025. CIG: Z3D3D43DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6489.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021,2022, 2023, E 2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2025 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO MODELLO UNICO DI DENUNCIA ANNUALE ( MUD) DEI RIFIUTI PRODOTTI, MOVIMENTATI E SMALTITI DALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA NELL’ANNO 2024. CIG B553DE2E67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE AD ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1399</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B5508C1683)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA SALA OPERATIVA DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG: B54FFC8EF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>584.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA ESTRAZIONE DATI UNA TANTUM DI DATI RELATIVI AI TRIBUTI. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B566907B0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ; PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025 – CIG: B56A8BBCD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E VALTROMPIA SOCCORSO O.D.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SISTEMA ANSC. MISURA 1.4.4 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CIG B55FCE70CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE AL SIG. DARIO CERETTI, DIPENDENTE IN QUIESCENZA DEL COMUNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - GRUPPO IVA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI PLURIMI (ACCORDO QUADRO) INERENTE L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE. CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO. CIG B55E0E8666.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI - CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAREZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE PER DISABILI “C.V.L” DI LUMEZZANE PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EDUCATIVA DOMICILIARE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 BICCHIERI E N. 100 PIATTI IN MELAMINA PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B589A8785A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” - CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "SAPERE DIGITALE CORSO BASE PODCAST"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1600 MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA CIG B589067D5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2025. CIG: B5849C7548.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>408.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 23 FEBBRAIO 2025 CIG B58A71871B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2025: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO E INDAGINI STRUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER IL BIENNIO 2025-2026 – CIG 9600887696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA SU “DICHIARAZIONE IVA 2025 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE E NOVITA’” CIG B594B70605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI PER 30 GIORNI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG B574D3EF3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PIAZZA DI ZANANO E AREE LIMITROFE – CIG: B59BAFF5A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2361.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2025 – CIG: B56EDA39D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FRANCOPOST SRL - CIG B59333BC16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER INTERVENTI PLURIMI INERENTI IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE (CIG B55E0E8666). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG B58700B931).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE  DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B599A8ACD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>412.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI MISURA STRUMENTALE CON SISTEMA LOOP – TESTER DI NR. 08 IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER SISTEMI TT, RELATIVI ALLE ATTRAZIONI DELLA FIERA S.S. FAUSTINO E GIOVITA 2025 NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – CIG: B5A0D3A17E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - FORNITURA E POSA DI ELEMENTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PAVIMENTO FLOTTANTE - CUP: C92H24001390004 CIG B59B8217EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP PROPOSTA DA INTERAZIONE SRL – CIG B59E651569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2025 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA FINO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49842.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2025 -CIG: B59D16D819;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1991.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL G.A.L. - GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE CESARE ZANETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA CULTURALE INSERITA NELLA RASSEGNA "IL RESTO È FIERA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6214.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 AD ACB (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI), UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI), AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA) E ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7336.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 688 IN DATA 10 DICEMBRE 2024, DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 13 E CONTESTUALE PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA NUOVA ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMPLEMENTARIO AL S.A.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2023-2024 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 4/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 28/01/2025 E ANNOTATO AL PROT. 2283/2025 PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA - CIG: B5A98492B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARETE MOBILE E ARREDI RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B5AD934525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 53 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>847.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MOBILI D’UFFICIO RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B5B4F7D1D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ENERGIA ELETTRICA IN VIA 1850 PER INTERFERENZA CON MANUTENZIONE TAGLIO ABETI PRESSO SCUOLA MATERNA RODARI. CIG B5B8517D8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>397.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU PER SOMME DI COMPETENZA ERARIALE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5A16A02FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN FASCIATOIO DA POSIZIONARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” – CIG: B57C0CECB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1622.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED DOMICILIARE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITA’ RESIDENTE A SAREZZO, UTENTE N. 54/2025, PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B5B8FDAF0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5872.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI IGNOTI. CIG B5BF012609.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI – PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA PER LA MATTINA DI SABATO 8 MARZO 2025 – CIG B5B93E010E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT DOBLO’ TARGATO EM786ZD IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5B9F652A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>553.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L’ANNO 2025 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO 1” CIG DERIVATO B5D156DBAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 55/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE COMPLETA DELLE ZANZARIERE INSTALLATE PRESSO I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DI INSTALLAZIONE NUOVA ZANZARIERA NELLA STANZA DI DEGENZA DESTINATA ALL'ACCOGLIMENTO DI PERSONE IN STATO VEGETATIVO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B5BB37D79A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER ADULTI (AREA EMARGINAZIONE)–  PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI, CON RISERVA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SCU E, IN SUBORDINE, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E7E1AEFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8280.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2024 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA” DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2024 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 15 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "FUTURA FORMAZIONE SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 7, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 7BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 8° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS3 ALLA DITTA TERMOGEST DI CODENOTTI GIORDANO.  CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COACHING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO GIUGNO 2024/MAGGIO 2026 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. PRIMO ORDINATIVO DI ACQUISTO ANNO 2025 CIG DERIVATO B5EE731859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO DI DOTE COMUNE PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35185.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONOLOGO TEATRALE IN BIBLIOTECA IL 23 MARZO 2025 - CIG B5E8D3AA90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA INTEGRAZIONE SERVIZIO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – TRIENNIO 2024-2026 – CIG B0727349BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE PER L'ANNO 2025 E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CIG B5F0DF236C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>722.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEPLIANT E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2024 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO CODICE CIG B5D24BDE91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) CODICE CIG: B5EB71982A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FALEGNAME E VETRAIO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026 (CIG Z263911BF4) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FALEGNAME VETRAIO (CIG B603EB6390)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 4° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- CIG: B60459A343</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B60424642B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS30 ALLA DITTA GHIDINI FABIO ENRICO. CUP: C44H22000170001. CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI VENANZI &amp; ASSOCIATI SUL TEMA: IL TFR TELEMATICO PER I PUBBLICI DIPENDENTI- CIRCOLARE INPS185/2021" - CIG:B5FE2C650A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI AI FINI ISTITUZIONALI PER LA SALA CONSIGLIARE E L’UFFICIO DEL SINDACO – CIG: B6097A684E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>696.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “UN DUE, TE!”. CIG B5FB4D7D32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B6094D33AC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI ASTI DOMENICA 6 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA DEL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO DAL 16 MARZO 2025 AL 16 MARZO 2026 - CIG B5E8AADFAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5D04C3B45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RILEVATORI PRESENZA RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B6072B6CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 60/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BRACCIALETTI IN SILICONE PERSONALIZZATI CON STAMPA A UN COLORE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICE CIG: B620829351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO SEND. NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” DEL PNRR. CIG B61E1380A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER TRE ANNI DAL 01/04/2025 – 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ANNI DAL 01/04/2028 AL 31/03/2030 - CIG B62EFFD2D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, DI  ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMMERCIO/S.U.A.P TRIENNIO 2025-2027. CIG: B610C2F348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 59 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025. CIG: B6271B7E90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9438</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H. (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO DI OPERE  DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG1 AL RTI LIBORIO SRL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELL’EVENTO LOCALE DEL PROGETTO “RURAL YOUTH GOES EUROPEAN” IL 29 MARZO 2025 (CIG B63396567B - CIG B6337B62D0 - CIG B6336090CB);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE NELL’AMBITO DEL PROGETTO KAKI TREE PROJECT - ACQUISTO N. 200 COPIE DEL LIBRO “C’È UN ALBERO IN GIAPPONE”  CODICE CIG: B5EB4DCF4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE TRAMITE SOFTWARE DELLA COLONNINA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI UBICATA IN VIA BAILO. CIG Z5930B6AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED DOMICILIARE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITA’ RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL NUMERO 61/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI -ANNO 2025 CIG: B62B7C3C85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>933.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 62/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. CIG B641A24DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MONITOR PRESSO LA SALA CONSIGLIARE RELATIVI ALL’OPERA “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI” - CUP: C92H24001390004 CIG B622612213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI CON MICROFONO ESTERNO E PONTE RADIO PER IL QUADRIENNIO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2029 – CIG B63A5B8AD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI “TELAIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” INSERITA NELLA RASSEGNA CULTURALE “IL RESTO È FIERA 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI 2 INCONTRI DI LETTURA PRESSO L'ISTITUTO SECONDARIO GIORGIO LA PIRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI “FILÒ - FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2025 – CIG B643D77463</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23999.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI, CON RISERVA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SCU E, IN SUBORDINE, ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI E MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B63503CF91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - ANNO 2025. CIG B62A030849</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4892.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA ESTERNA DELLA PORTA ANTIPANICO POSTA ALL’INGRESSO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B62A02A357</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 64/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 66/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO “A PIEDI NUDI NEL PARCO” LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2820.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3531.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ED ECOMUSEO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI CARNI, SALUMI, SURGELATI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” DEL COMUNE DI SAREZZO (BS) PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA FINO AL 31/03/2031 – CIG: B4E7E1AEFE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6233.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2024 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. N. 1014 E N. 678 CO. 9) DEL D.LGS. N. 66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTAVIVANDE E PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SINO AL 30/04/2026. CIG B62A03D305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3313.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6977.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13325.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LA BELLE EPOQUE” SABATO 10 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>651</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8237.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE "TARGET SERVICES SOLUTION SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore R.S.A. e CUC</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) SETTORE TERRITORIO. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER RILASCIO VISURE E CERTIFICATI CAMERALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18180.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/199 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2025 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>807.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. 202441251 PERIODO 31/12/2021-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1377.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 67 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1473.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE  EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 65/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2566</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE  EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 63 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3814</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MONGOLFIERA DI BRESCIA E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITÀ RESIDENTE A SAREZZO IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI –PERIODO APRILE-DICEMBRE 2025. CIG: B68C786A6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5146.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 8, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 8BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 9° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA DI SPECIFICO MATERIALE IDRAULICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “LA PIRA” – CIG: B68D540E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE E COMPENSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ARREDI RELATIVI ALL’OPERA "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" – CUP: C44H22000170001. CIG B6625DCD92  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO E-MAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 – CIG B68F69D686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 – CIG B68F656BED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3811.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B692600159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B69234B576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIABILITÀ COMUNALE” – APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE CUP C97H24001700004 CIG B48399144E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/06 DITTA PINTI INOX SPA VIA ANTONINI, 87 SAREZZO (BS).”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 70/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 68 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3663.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3065.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TECNICO - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52390.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- CIG: 9106147639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ADT 5B IN VIA CAGNAGHE IN VARIANTE AL PGT PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - CIG. B66F1D2DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE FIERA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI SCHEDA INTERNI ANALOGICI PER LA CENTRALE DEL CITOFONO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA ZANARDELLI -  CIG: B6A2F8F6B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DI UNA PORZIONE DI VIA ANTONINI INSERITA NEL LOTTO 38 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027 – CIG: B6A066D50F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARMADIO BLINDATO DA POSIZIONARE NEL NUOVO UFFICIO URP - CIG B69FC54FD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1112.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2321.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DELL’ALLEGATO II.18 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E IMPEGNO DI SPESA PER PERSONA RESIDENTE A SAREZZO, IDENTIFICATA CON IL N.70/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2025. PERIODO APRILE - OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLE PROVE PENETROMETRICHE, INDAGINI GEOFISICHE E GEOELETTRICHE DELL’OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002 – CIG: B6A7518889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DA RISCUOTERE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10939.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11932</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L. “GESTIONE CONTABILE DEI CESPITI E PROCEDURE DI AMMORTAMENTO NELLE P.A.: NUOVO DECRETO-LEGGE DEL 9 AGOSTO 2024, N. 113, INDICAZIONI PER L’AVVIO NEL 2025 DELLA FASE PILOTA DELLA CONTABILITA’ ACCRUAL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2025. CIG: B6A64DD3BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 9/2025 E N. 10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER INIZIATIVA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO  CODICE CIG: B6B261243C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE PREPAGATE PRESSO ESSELUNGA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI IDENTIFICATI CON IL N. 72/2025 (UTENTI VARI) NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI. CIG: B6B21D8756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (CORSI HACCP) PER VOLONTARI E DIPENDENTI CODICE CIG: B6AAE1A3E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – IMPEGNO DI SPESA DI N. 2 ANNI DECORRENTI DALL’ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DA PARTE DEL FORNITORE – CIG: B6B731F9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2023 ID 4476723 E FABBISOGNO 2024 ID 5423181.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2726.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FASCE TRICOLORE PER IL SINDACO E DI BANDIERE PER LA RAPPRESENTANZA DELL’ENTE CIG: B6C424AFAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI CAVO FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA “G. LA PIRA” E IL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE - CIG B6C4E8DE0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3721</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTA PER L’UFFICIO DEL SEGRETARIO – CIG: B6C7E243CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO DA SOSTITUIRE IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA CIV. 199 E INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINATE IN VIA VERDI CIV. 71- CIG: B6CFC437DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2299.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR AVENTE AD OGGETTO “CASSETTO PREVIDENZIALE PER GLI UTENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' VENANZI E ASSOCIATI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 73/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTRVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. A7RCL00076L PERIODO 31/12/2020-31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 4 WORKSTATION RIGENERATE. CIG B6CF5EDD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP VIA VALGOBBIA, N.45 – PIANO PRIMO" - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA E AGGIORNAMENTO CATASTALE. CUP: C44H22000170001 CIG:  B6D2DCC890 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU”. M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SOGGETTO CREDITORE RELATIVO AL PAGAMENTO DI PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI A SEGUITO DI NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A PARTIRE DAL 01/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 28/04/2025 AVENTE AD OGGETTO” EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU  M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA IL MOSAICO DI LUMEZZANE PER PROGETTI DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI HOUSING SOCIALE ANNO 2025 (CONVENZIONE IN ESSERE). IMPEGNO DI SPESA.CIG: B6C328F480.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVA L' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONDOMINIALE PRESSO IL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3475.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 74/2025 E 75/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2025. CIG. B6CE061569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 76/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE MARMOREA DA POSIZIONARE PRESSO IL CIMITERO DI ZANANO – CIG: B6E8F271B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 50 MQ DI PORFIDO DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO CARRAIO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B6E2288E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING- ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLOCATO IN SERVIZIO IN OCCASIONE FIERA S.FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6185.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41016.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA POSA DI 50 MQ DI PORFIDO DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO CARRAIO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B6E87DFF76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. RIMBORSO SPESE A SALDO ANNO 2024 PER CONVENZIONE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8874.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DOCUMENTI A CORREDO  DELL’OPERA DENOMINATA "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024". CUP C98H24000330002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI INFORMATIVI CON RISERVA AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E GRADUATORIA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERAIO PROFESSIONALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, CON DIRITTO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 C.9 DEL D.LGS N.66/2010 E SS.MM.II (FORZE ARMATE) E, IN SUBORDINE, CON RISERVA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2025 – CIG B6FC134157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3085.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI  DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11522</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI” - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP: C92H24001390004 CIG B569844683</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DOPO IL DECRETO PA" ORGANIZZATO PUBBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 11/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DISPOSITIVI COLLOCATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B6FA7C651D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>669.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’OFFICINA CULTURALE TRIMPLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA “PITTURA FIGURATIVA BRESCIANA DEL ‘900”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ADESIONE A EURODESK ITALY SERVIZI SRL PER ADESIONE ALLA RETE EUROPEA EURODESK ANNO 2025. CIG. B6D5EFAE27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PER L’ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) – CIG: B6E80DD704</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22842</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA FRANCESCA VENTURELLI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. PELI GIOVANNI IN QUALITA’ DI “OPERAIO PROFESSIONALE” (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA SIG.RA VALENTINA CORNACCHIA IN QUALITA’ DI “ASSISTENTE SOCIALE” “AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI” PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018 PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 1° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B70F6E0DF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGETS PERSONALIZZATI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ. CIG: B707AF4A7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’EX ORATORIO SAN NICOLA SABATO 7 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2752.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 207 DEL 17/04/2025 PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO TECNICO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO E IL CDI C/O RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO MAGGIO 2025 – APRILE 2026.CIG B710B12860</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3130.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA’ SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ PER IL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2025. CIG: B70EA02FA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3981.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DI UN ABBATTITORE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B71AD01A1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL SISTEMA ANTINCENDIO E DELLE LUCI DI CHIAMATA DEI CAMPANELLI DELLA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B7164D9E8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N.1 – CIG: B716B2E83D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER I CAREGIVER DEGLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI PER IL PERIODO GIUGNO 2025 – MAGGIO 2026. CIG B716901C95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1916.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN CARRELLO E DI CONTENITORI TERMICI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG B71A9B94F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3659.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DAL 26 GIUGNO 2025 AL 31 MAGGIO 2026 - CIG DERIVATO: B71CF1BE57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-862.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS COMUNALE DI SAREZZO ODV A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B7293994E0 E B729533737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2432.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL “BAO MUSIC FESTIVAL 2025” A SAREZZO DOMENICA 13 LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2820.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’U.S.S.C.S. A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN CORSO D’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B72C3A9E72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35214</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI VETROFANIA E TARGA IN PLEXIGLAS PER INGRESSO NUOVA SEDE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  CODICE CIG: B72A43059C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DI 11 GIOVANI UTENTI DELL’INFORMAGIOVANI DI SAREZZO AD EYE 2025 A STRASBURGO DAL 12 AL 14 GIUGNO 2025”. CIG. B711015B23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE CITTADINI “QUARTIERE DEL GOBBIA” PER LA GESTIONE DELL’ AREA VERDE PRESSO IL PARCO “DONATORI DI SANGUE” IN VIA A.ANTONINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 77 DEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B71BEB2394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11326</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2025. CIG: B72012BE70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12584</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. C ED E) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017 DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GREMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS” - DELEGAZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B7391088B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B73AF3B48B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO - DI OPERE DI CUI ALLA CATEGORIA SOA OG3 ALL’IMPRESA ABITO SRL - INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO E SALA CIVICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “PALAZZINA VALGOBBIA” CONSUNTIVO ANNO 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE POSIZIONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO PER L’ANNO 2025 - CIG: B71B31E59B.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL CONDOMINIO “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41. CONSUNTIVO ANNO 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2681.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. H, PUNTO 2, DEL D.LGS. 36/2023 ALL'AVV.TO MARIO GORLANI PER IL PERIODO COMPRESO DA LUGLIO 2025 A DICEMBRE 2026. CIG: B73C5DAF6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA AL N. 79 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025. CIG: B7204D220A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA CON FONDI MINISTERIALI DIPOFAM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA ORIANA PILISI IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 30 ORE E INDETERMINATO DELLA SIG.RA VELIA TIRA IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI SCHERMATURE ANTISOLARI DA INSTALLARSI PRESSO IL MUNICIPIO - CIG B74A95CE3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGI-TALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” –  CUP: C91F25000550006 CIG: B741F11EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4526</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63456.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG B72AAD949F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120044.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026. CIG B72AA72F9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149946.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “VILLA SANTA MARIA S.C.S.” PER RETTA DI FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 81 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025. INTEGRAZIONE RETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>716.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 80 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2025. CIG: B74ADF5988.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE DEFIBTECH LIFELINE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B759CBD5F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E CANCELLERIA VARIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B7293994E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82 E N. 83 124,/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER I LOCALI DESTINATI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. CIG B74493012F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.4 DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALME E SERVIZIO DI BONIFICA OSSARIO COMUNE CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO CON OPZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI – CIG: B75B130604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69991.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A”. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 3 LETTERA B). CUP C92B22000130005  CIG B1FB9D7C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER SCIA ANTINCENDIO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B73C63AEA3. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AL SAL N. 9, APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 9BIS E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91/2022 E S.M.I. RELATIVA AI SAL DAL N.7 AL N.9.  CIG 93139323D5. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AULE SCOLASTICHE DEL REALIZZANDO “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B761F43C0E PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN ALLUMINIO E ADESIVI DESTINATI ALLA SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B76BE609FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A PERFORMANCE INDIVIDUALE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE DEL 29.06.2025 "OFFICINA 068". CIG B76220EA18, B7623449EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1187.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8531.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'OPERA “ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A”.  CUP C92B22000130005 CIG B0D234245F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2022, 2023, 2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>827</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1154.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL II TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SEGNALETICA DEI SERVIZI IGIENICI E DEI DA INSTALLARSI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE- CIG B7651FFA18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4195.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI  (SEND) DI PAGOPA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELL'IMMOBILE “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG B761F9B4AF PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 325 DEL 06/06/2025 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO ANITIOFIDICO PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B77E858E3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA BILANCIA A PEDANA IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG B77E8C6904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>996.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 84 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” FINO AL 31.12.2025. CIG: B782CB153A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 26 C.C.N.L. 16.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO DISTRETTUALE 4 VALLE TROMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2025 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO SAFETY E SECURITY RELATIVO ALLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA PER IL 14 SETTEMBRE 2025 - CODICE CIG: B78C1BE561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS)” A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “SAREZZO INFORMA” PER IL BIENNIO 2024/2025 - CODICE CIG: ZEF3D17123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2912</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA- CIG: B78D2E08D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3656.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 10° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA TRASMISIONE DATI RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE”. CIG: B782465C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8934.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE AL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI  VIDEOSORVEGLIANZA SULLA VIA MARCONI -CIG: B78CD0EB3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2659.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2025 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE CONVENZIONE, INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54954.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CIG B79C76E8EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>765.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UTENSILI DA CUCINA PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG B7A1F6E79E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3727.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO. ATTIVITA’ ESTIVE 2025. CIG DERIVATO B79F8C2DDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41208</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU  M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI DEL REALIZZANDO “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA". CUP C92E18000380006 – CIG B7945AA2EB PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE P.T. 24 H (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO LA RSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3. CIG: B782465C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>464.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL GIOCO “CERCO E TROVO ALLA SCOPERTA DI SAREZZO” PER LE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RIVOLTE AI PIÙ GIOVANI CODICE CIG: B79A93CDEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI IVA E IRAP - CIG B7975418A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4060.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON OPZIONE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE, DELL'OPERA DENOMINATA "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. LA PIRA” – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA". CIG: B79D465BD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26644.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA SOSTITUTIVA AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-557.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" CUP C92E18000380006 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP C92E18000380006 CIG: 9305761CE6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA L. 241/1990 PER IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA C DI SAREZZO- AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. – IN CORRISPONDENZA DELL’IMBOCCO DELLA GALLERIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L’AUTOSTRADA A/4 E LA VAL TROMPIA TRONCO OSPITALETTO – SAREZZO, TRATTO CONCESIO – SAREZZO COMPRESO LO SVINCOLO DI CONCESIO. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI: ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 09/06/2025 E ANNOTATO AL PROT. 15589/2025 DEL 10/06/2025 PRESENTATO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA - CIG: B7AA8E9B72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 3 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, COMPRESA MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA- CIG B796670E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9801.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI SCOLASTICI PER L’ATRIO D’INGRESSO, LA BIBLIOTECA, LA SALA INSEGNANTI E L’AULA DI SOSTEGNO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA – CIG B7A5B7C6A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73847.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – I° E II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N.378 DEL 24.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO STRAORDI-NARIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG B7B305B159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ARREDO FLOREALE PER LA NUOVA SALA CONSIGLIARE SITUATA PRESSO L’ IMMOBILE DENOMINATO “EX ORATORIO SAN NICOLA” – CIG: B7B80FCAD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCODELLE E VASSOI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B7B31F6483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 DISPOSITIVI DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, COMPRESA MANUTENZIONE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG B796670E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNO DISABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8331.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRIENNIO 2025-2026/2026-2027/2027-2028. CIG: 923423294E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO - RISORSE STABILI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO ANITIOFIDICO PER LA ZONA DI INGRESSO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B7C1D4EABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI AI SENSI DEL DPR 602/73 ARTT. 72-BIS E 48-BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7481.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” SABATO 6 SETTEMBRE 2025- 1° PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2263.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - FABBISOGNO ANNO 2024 ID 5424082</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7101.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 85 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A. APPROVAZIONE 2° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PEZZO DI RICAMBIO PER IL COPERCHIO DEL CUTTER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>791.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 EROGATORI D’ACQUA MICROFILTRATA PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DI SAREZZO, LE SCUOLE D' INFANZIA DI VALLE DI SAREZZO E PRIMARIA O. FALLACI DI POLAVENO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025 - GIUGNO 2026. CIG: B7CCD6E288.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER L’ ”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONI PAGATE E NON DOVUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO NONCHE’ CORRISPOSTE A SEGUITO SPEDIZIONE ERRATA LOTTO VERBALI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2023-2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3173</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - CIG B7D96EEAFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PRATO SINTETICO PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG B7C71B83DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. 1° ACCONTO ANNO 2025;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47022.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA DELLA REPUBBLICA – CIG: B7DB845E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 INSEGNE E N. 3 PENNONI PORTABANDIERA PRESSO IL POLO SCOLASTICO. CIG: B7DB7741D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9778.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 207 DEL 17 APRILE 2025 PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO TECNICO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON ESITO NEGATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” SABATO 6 SETTEMBRE 2025- 2° PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1739.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ENTE FILANTROPICO” A SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI A REALIZZARE INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE NELL’AMBITO DEL BANDO RACCOLTA A PATRIMONIO PER LA VALLE TROMPIA E VALLE GOBBIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2406.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DAL 01.02.2024 AL 31.01.2027, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI N.2 ANNI. CIG B021EA92E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE DETERMINA N. 372 DEL 27.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 88 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” FINO A DICEMBRE 2025. CIG: B7DD2C9FEB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI UN FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16/11/2022), AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA 1850, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 CIG B7E77154F1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG Z203911B51) - AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE EDILE (CIG B7B81694C9)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOMEZZO ELETTRICO PER IL TRASPORTO DEI PASTI NEI COMUNI DI POLAVENO E BRIONE PERIODO 01.09.2025-30.06.2026 - CIG B782DCE06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 11° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISURA M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ UTENTI IDENTIFICATI CON I NUMERI 86 E 87 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 – PERIODO LUGLIO 2025 - CIG: B7E8C1BE4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 5 SCOCCHE IN ALLUMINIO A PROTEZIONE DEI BOLIER PRESENTI NEI BAGNI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE - CIG B7F5C0B6BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – MODIFICA SCADENZA CONTRATTUALE DAL 31/08/2025 AL 31/01/2026 - CIG: A00229E1FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30433.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 89/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER TERMOSIGILLATRICE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG: B7E27522A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>489.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C92C25000060004 CIG: B7D6026605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI QUATTRO CLIMATIZZATORI PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B7E6954B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7783.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2026 - CIG B7EE41580C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B7FC810AB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DELL’APPLICAZIONE WEB "730-PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML" - CIG B7FE6A683D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MEDICALE E SOSTITUZIONE DELLE PRESE DI OSSIGENO PRESSO LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - CIG B7FE65CB2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6046.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 90/2025 E 91/2025 PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2025. CIG: B8039ADC6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20270.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA RG N. 464 DEL 18.08.2025 AVENTE COME OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PULSANTIERE LETTO ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B7FC810AB7”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 93/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE IN VIA DELLA REPUBBLICA" - CUP C92E18000380006 CIG: B73C63AEA3 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3559.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIA - SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE I LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A". CUP: C92B22000130005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 450 DEL 07/08/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2025 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER ACCERTAMENTI SANITARI DESTINATI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAREZZO AI SENSI DELL'ART.41 DEL DLGS 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA SICURAM SERVICE SRL UNIPERSONALE - CIG B0727349BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>535.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UTENSILI DA CUCINA PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B81FB212F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>627.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO STOVIGLIE IN MELAMINA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL CENTRO UNICO DI COTTURA – CIG: B81F255089</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>986.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ARREDO FLOREALE ARTIFICIALE PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA DELLA REPUBBLICA – CIG: B821AC2CC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1461.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INTERVENTO DI RIPRISTINO FACCIATA OVEST, LAVORI SULLE TRAVI DELLA FACCIATA OVEST E POSA DELLA LINEA VITA PRESSO IL CONDOMINIO “PALAZZINA VAGOBBIA” DI VIA VALGOBBIA, 45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6636.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI AULE SCOLASTICHE RELATIVI AL “NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP C92E18000380006 – CIG B761F43C0E PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - M4 C1 I3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING IL 29/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PROGRAMMA DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL’ASD TORRE &amp; CAVALLO A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITÀ PRESSO CENTRO DIURNO GESTITO DALLA S.C.S. “LA MONGOLFIERA” IDENTIFICATA CON IL NUMERO 94/2025 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B822766B38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1545.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (D. LGS. 33/2013) GESTITO DALLA CSC – SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE DI CETO (BS). CIG. B81EAF1733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE: SERVIZI PER MINORI CON ETA’ COMPRESA TRA ZERO E QUATTORDICI ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERIVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MURALES PRESSO LA PISTA CICLABILE IN FREGIO AL FIUME MELLA PRESSO IL PONTE ROMANO E NEL SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO TRA L’IMMOBILE “EX-PRANDINI” E IL NUOVO POLO SCOLASTICO – CIG: B828963805</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4998</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE ANNI 2026-2027-2028. CIG: B821BD4EE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 17/2025 E N. 18/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ALIMENTAZIONE NUOVE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 29 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2026 - CIG DERIVATO: B82C9A6FCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 95 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B827D73E1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILI ESTERNI PRESSO IL  “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11062.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA PER L’ANNO 2025 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) – CIG: Z493D5354C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE BARBARA MUSCIO AD UN CORSO SUL TEMA " DMA ON LINE- BLOCCO PASSWEB DAL 1^ OTTOBRE 2025 " - DITTA VENANZI E ASSOCIATI  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 162/1999 DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ANNI 2026-2027- CIG B830294AA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA (CIG B8303ED75D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 5 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 20 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI, COPERCHI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG B82F0A915B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO PART TIME 18 ORE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO IL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ CULTURALE “NOTTE BIANCA EDIZIONE 2025” - EVENTO DI SABATO 20 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9418.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN FORNO PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B83EC94502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1092.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1289.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. C ED E) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017 DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ROMA, 39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDO PER GLI UFFICI DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” E DI PARETE MOBILE DIVISORIA PER IL MUNICIPIO IN PIAZZA CESARE BATTISTI” -  CIG: B83E313D39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9003.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE A TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FPL FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR SULL'ESTROVERSIONE BIBLIOTECARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO “IL SOCIAL MEDIA MANAGER NELLA P.A.: ACQUISISCI COMPETENZE CERTIFICATE PER OPERARE CON EFFICACIA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A BENEFICIO DI UN MINORE FREQUENTANTE, NELL’A.S. 2024-2025 LA SCUOLA AUDIOFONETICA DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER L’EDUCAZIONE ‘MONS. G. CAVALLERI’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 PER IL PERIODO DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026 – CIG: B84CA467E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 96/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 DICEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2026 - CIG DERIVATO: B84DCB5E1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA DI VICENZA E MAROSTICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 97 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 INSERITA PRESSO LA COOPERATIVA L’AQUILONE PER IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B85BB3395B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4135.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNO CON DISABILITA’ FREQUENTANTE UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO SETTEMBRE 2025 – GIUGNO 2026. CIG B8508C3907.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 WORKSTATION RIGENERATE. CIG B8536F9B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6014.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE " TSS GROUP SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.I.S.L.A. A.P.S. – SEZIONE DI BRESCIA - A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2025 (ART. 10 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.98/2025 PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ERP IN VIA GREMONE A SAREZZO" - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA A REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. CUP: C97H21007560001. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. M2 - C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19919.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA SERADELLO – MESSA IN SICUREZZA DI UNA VECCHIA STRADA VICINALE DA ALLAGAMENTI ACQUE METEORICHE – CIG: B8673508BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVA ALL’ANALISI DI VULNERABILITA’ DELLE 2 CIMINIERE PRESSO IL COMPLESSO “LE CALCHERE” IN PIAZZALE EUROPA A SAREZZO". CIG: B84BF9BA31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15162.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE 24H A PARZIALE 28H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 688</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIATTI, COPERCHI, CONTENITORI TERMICI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 – CIG: B870A6887C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B8643A1F32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.  SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B86FAEAFA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B86E3548EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PER I LOCALI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B870D9CD2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)" - PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CIG: 9106147639.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DA FABBRO SU EDIFICI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 9534741D2C). AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DA FABBRO (CIG B86530D932)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SESTO CONTRATTO APPLICATIVO. SETTEMBRE – DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO B87229E33E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187764.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA DAL COMUNE DI VILLA CARCINA CON DETERMINAZIONE N. 140 DEL 09/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 450 DEL 07/08/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CON ESITO NEGATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA OPERAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1785.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE; SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B87031B225.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER MISURE A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI ZERO E I QUATTORDICI ANNI E DEI LORO GENITORI E CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E/O VULNERABILITÀ – IMPEGNO DI SPESA; CIG: B8701DCAE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL III TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 100/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 99/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE –DICEMBRE 2025.  CIG: B8716ECC81 - B873283117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1673.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 1 PER L’ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A VIDEOCONFERENZA IN MODALITA’ WEBINAR RELATIVA ALLE NOVITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/28 ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – CIG:  B87A93A887</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE “COMUNE DI SAREZZO” – CIG B8751560F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1143.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024 - CUP C98H24000330002 – APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2025 – CIG: B86DD82B55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2557.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER GLI ANNI 2026-2027. CIG B875287CA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4412.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE UNIBS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO - RISORSE STABILI - ANNO 2025 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) ZANANO - PASSATA - NAVEZZE - S.EMILIANO". CUP C97H25000750005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER RAGAZZZI AL TEATRO SAN FAUSTINO NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO POLO SCOLASTICO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA PER GLI ANNI 2025/2026 CON L’OPZIONE PER IL BIENNIO 2027/2028 CIG: B881B89D1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO ED IL CARICAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4778.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CUP: C92C25000060004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE IN ALLUMINIO PER ESTERNO PER INTITOLAZIONE “PARCO DEL DONO”  CODICE CIG: B893B2A8FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN NICOLA: IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERE ALL’INAIL PER L’IMMATRICOLAZIONE NELL’APPLICATIVO CIVA DELL’IMPIANTO MESSA A TERRA SUL PORTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 101/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO “GLI ATTI DI STATO CIVILE” – CIG B88563CDC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO IN BIBLIOTECA A CURA DELL'ILLUSTRATRICE DELLA TORRE DELLE FAVOLE - EDIZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B89F13964F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI REALIZZATI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ - PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2025 - CIG: B70EA02FA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1264.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “LO SCHIACCIANOCI” DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 CIG B8744D4E8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DI N. 500 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "LA SFIDA DEI CINCILLI" - FAVOLA PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO - CODICE CIG B8813C32ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA L'ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG B875341621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E ADULTI – SECONDA TRANCHE – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) COME DA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL ANNO 2025 A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DA CENTRALE DI COGENERAZIONE STAGIONE 2025-2026 - CIG: 4901769BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO “TIME TO MOVE” DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI-EURODESK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1575.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO (BS) - APPALTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 – CUP: C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTUARIO SANT’EMILIANO - LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA C.R.C. LINE SRL - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 543 DEL 01/10/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO - EX ART. 110, COMMA 1, DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000 - DI RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA 1850 LOCALITA’ PREDIL: RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DELLA VIA CHE CONDUCE ALL’AREA DEL PRESEPE VIVENTE – CIG: B8AF1FFBB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET 3+3. CIG B836BE6469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22135.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGERE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE – CIG: B8A001AD96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO": INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - CUP: C92F23000910004 – CIG: B8C0A89DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE D’ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 107° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE CIG: B8B928A7B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLERTAMENTO E MONITORAGGIO DELLE BARRIERE PARAMASSI IN LOCALITÀ NOBOLI. LOTTO 2A. CUP C92B22000130005  CIG: B8A9AE06B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO PER IMPIANTO DI ALLARME RILEVAZIONE FUMI INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B8C2800E7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA FAVOLA “LA SFIDA DEI CINCILLI - PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO” - PROGETTO PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CODICE CIG B8B3A7CD6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA AL N. 102 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITA’ “EFFATA” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE RESTART ONLUS DI RANZANICO (BG) PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B8B88C03AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 103 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE 2025. CIG: B8B89F637F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8807</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA PARZIALE 24H A PARZIALE 26H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA 54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL MASTER BASE “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 28/30 OTTOBRE E 4/6/11/13 NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>602</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ORGANIZZATO DA SMAE - SCHOOL OF MANAGEMENT AND ADVANCED EDUCATION DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA – 18/19/25/26 NOVEMBRE E 2 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 104 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1473.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “LA FAMIGLIA DI BABBO NATALE” DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 CIG B8B94DE387.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI INERTI RINVENUTI SUL TERRITORIO – CIG: B8CF8516F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2520.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE PER RENDICONTAZIONE FONDI PNRR DEL SETTORE RIFIUTI E DIGITALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI APPALTI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI IGIENE URBANA - CIG: B8CFB49A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 106 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA 1850, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 12 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE- RETTIFICA DETERMINA N.532 DEL 30/09/2025.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, MANUTENZIONI STRADALI, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG: A028EAAFC0 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AL NOLO A CALDO DI MEZZI E OPERE EDILI MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS IN MODALITA’ WEBINAR - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO PER SPAZIO COMPITI/ MENSA CAG A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL CALCOLO DELL’AUTOPROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – CIG: B8D22455E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>842</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 - QUOTA RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG B8DAEB499A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 - QUOTA RSA E PASTI A DOMICILIO. CIG B87F2CAD2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE – CIG: B8A001AD96- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA (CIG B8CA2E58ED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 107/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER L’ANNO 2025 TRAMITE SERVIZIO DI STAMPA E VOLANTINAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG: B8BA6125D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2431.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”.CIG. B8DD8FCDD8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>261.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA SCUOLA PRIMARIA “MARIELE VENTRE” IL 3 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA “ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A – ODV” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE IL PROGETTO DI AIUTO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE DENOMINATO “PASTELERIA ESPECIAL DE YUNGAY” SULLE ANDE PERUVIANE (ART. 8 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO": ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL VALORE CONTRATTUALE - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2025/2027: APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE RIFERITE A INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DAL SOCIO DI MAGGIORANZA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5D04C3B45 -B8CE85AA45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 109/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER SPERIMENTAZIONE DI 30 GIORNI PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B8EE68D1E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 105 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2605</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.D.D. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO - ANNO 2025. CIG: B8D21441D3 - B8D21EEE19 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE, GLI ACQUISTI SU INTERNET DELLE PA, PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E GIUSTIFICATIVI DI SPESA” - 19 NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE   PER LA CUCINA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – CIG: B8EC74D812.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 108/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO RETTE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 15 E 26 ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>525.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’ ”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS28-OS3 ALLA DITTA IDRAULICA BACCIOCCHI SRL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS30 ALLA DITTA LEIDI IMPIANTI SRL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANTUARIO SANT’EMILIANO - LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA ERRELLE IMPIANTI DI RINALDI LUCA PER OPRE DI CUI ALLA CAT. SOA OG9 - CUP: C92F23000910004 – CIG: B7DF58168A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE “ZANANO – PASSATA – NAVEZZE – SANT’EMILIANO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLE SPESE CONSORTILI -ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SEDE DELL’UFFICIO POSTALE DI ZANANO IN VIA DANTE. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025 E BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2478.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'ENTE E RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE – CIG: B1D44E6781-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE “CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA” PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “ON THE ROAD” RIVOLTA AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VEGETALE PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELL’AIUOLA ASSEGNATA AL COMUNE DI SAREZZO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “CERVIA CITTÀ GIARDINO” CIG: B8EE749D04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DI LICENZE DI APPLICATIVI VARI. CIG B8FDCC3FDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA PER UTILIZZO TEATRO S. FAUSTINO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “CHE GENERE DI MUSICA ASCOLTI” VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL BAILO. CIG: B8EE4B3AB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>912.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI LUMEZZANE DELLE SPESE PER PERSONALE CONDIVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZO AVOGADRO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI CARTACEI – CIG: B8FF900D6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER ADULTI IN CONDIZIONE DI EMARGINAZIONE GRAVE – PERIODO: 14.11.2025 - 14.11.2027 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI) E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B91384FDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18910.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA IL 5 DICEMBRE 2025 - CODICI CIG: B8B22E55E7 - B8B3C23A82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 29/10/2025 E ANNOTATO AL PROT. 27980/2025 DEL 30/10/2025 PRESENTATO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA – SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP PROPOSTA DA INTERAZIONE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”: FORNITURA DI NUOVO CENTRALINO -  CIG: B8AF95BE70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6457.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 543 DEL 01/10/2025 PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, EX ART. 110, COMMA 1 DEL VIGENTE D.LGS. 267/2000: PRESA D'ATTO DELL'ESITO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO SCIA SCUOLA G. LA PIRA E ANNESSA PALESTRA E PALESTRE DI VIA CRISPI E VIA SERADELLO. CIG: B8BA850F7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>267239.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 676 DEL 10/11/2023 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RELATIVA ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU -  PNRR - AVVISO M2 C1 I 1.1, LINEA D’INTERVENTO A– CUP C91E23000050006".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO TECNICO MEDIANTE MOBILITA’  DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL VIGENTE D.LGS. N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL 16/11/2022), DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE 2025/2026” ORGANIZZATA DALL’ASD GSTL - REAL VALLE PRESSO LA LOCALITÀ PREDIL. CIG: B91C419970</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 110/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B9325B4762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ DI UTENTE IDENTIFICATO AL NUMERO 111 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 – PERIODO FINO A NOVEMBRE 2025 - CIG: B91B9E1AA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO RSA APERTA. CIG B8FD66813F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore dei Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1436.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI – VARIANTE N. 2 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO TRAPPOLE MOBILI PER CONTRASTARE L’ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E INTEGRAZIONE PARCO CASSONETTI  CIG 9453567248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8076.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  CUP: C97B25000260004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenza sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL IN MODALITA’ WEBINAR IN LIVE STREAMING IL 24/11/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A FAVORE PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 112 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA APPARECCHIATURA TECNOLOGICA RFID PER BIBLIOTECA - CIG B930AB938D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO PDND EXPLORER E DELL'INTERFACCIA DEMOS-PDND TRIB-PDND ANPR. CIG B8FCC59449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2480.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL SERVIZIO IN CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTI PER L’INFANZIA A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI GRAVE INDIGENZA. ANNO 2025. CIG: B927866368.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER ACQUISTO SISTEMICO DI MATERIALE LIBRARIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT’EMILIANO"". CUP: C97H25000750005 CIG B8FB1DD93F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22889.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO E GRUPPO DI LAVORO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CESSIONE DIRITTI D’AUTORE SU ARTICOLO DI STORIA LOCALE DA PUBBLICARE SUL NOTIZIARIO COMUNALE N. 21/2025 E N. 22/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO NATALIZIO DI CERAMICA PER BAMBINI IL 6 DICEMBRE 2025 IN BIBLIOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA REI N. 42 PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” CIG B930A28BE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE NATALIZIE SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 3 DICEMBRE 2025 CIG B9119AE74D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2412</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2026 DEL TEATRO PARENTI DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2026-2027-2028-2029. CIG B92055F6F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5992</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CLOUD SICRAWEBEVO PER 36 MESI. CIG B937231623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A - CUP C91E23000050006 – DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>383.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON MONTE ORE A SCALARE ANNO 2025, NONCHE’ CONTESTUALE AGGIORNAMENTO LICENZE DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLLEGAMENTI PORTALI DI LETTURA TARGHE ALLA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE (SELEA CPS) -CIG:B903080A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1449.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAREZZO SQUADRA ANTINCENDIO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA CAROTATRICE – CIG: B9407C882B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3425.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO ALPINI SAREZZO-SEZIONE DI BRESCIA”, COME DA PATTO DI COLLABORAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS” PER INTEGRAZIONE RETTA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 20 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928FCA0DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESI DI PONTEVICO PER INTEGRAZIONE RETTA A PERSONA NUMERO 21 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B92B9623DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6036</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 01 ANNO 2026 PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS- PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG:   B91F52A71B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17188</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2025” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17893</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SAFETY AND SECURITY PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2025” - EVENTO DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025    CIG: B9415C20D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA “IN VIAGGIO VERSO NATALE… IN MUSICA” AL TEATRO SAN FAUSTINO DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1506.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2020-2021-2022-2023-2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3529</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MISURA DENOMINATA: “VOUCHER CONCILIATIVO PER ASILO NIDO E STRUTTURE PRIMA INFANZIA 2025” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA VISIONE DI UN FILM AL TEATRO SAN FAUSTINO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IL 5 DICEMBRE 2025 CIG B942A3C6AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: C97B25000260004 CIG: B941811889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>896.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “A.MICI &amp; CO ONLUS” PER LA GESTIONE DELLA COLONIA FELINA PRESSO VILLA USIGNOLO IN VIA VERDI, 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO.  AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. CUP: C97B25000260004 CIG: B9419CB54A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIORGIO LA PIRA”-CIG B9414A98F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4987.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA GUADO DI CASTOLO, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 20 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2025/2027 – PRIMO INCANTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CUP: C92C25000060004 - CIG B941A35CC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18245.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVO MOBILE E ACCESSORI PRESSO “ ESSELUNGA SPA” PER APERTURA DI SPORTELLI VIRTUALI TELEMATICI – CIG: B96B30B09A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AUTODEMOLIZIONE POLLINI DI POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO  AMMINISTRATIVO - CIG DI RIFERIMENTO : 976501052C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3749.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PERSONA ASSISTITA N. 17 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA R.S.A. “FONDAZIONE DI CURA CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA” ONLUS PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928D0CD8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4944</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 15 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA COOPERATIVA L’AQUILONE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026. CIG: B92CAA95D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6202.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO RSA PER PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 18 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928E8FCE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8256</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 12 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA COMUNITA’ 3 GESTITA DA FONDAZIONE ONLUS “GARIBALDI-POGLIANI” CANTÙ PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026. CIG: B92C10E89B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9624</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “FONDAZIONE VILLA DEI FIORI” DI NAVE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 19 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B928DEB593.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 10 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA RSD “SEPPILLI” GESTITA DA ASST SPEDALICIVILI DI BRESCIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B920A91087.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12948</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO DURANTE LE FESTIVITA’ 2025 - CIG: B9616D9B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15990.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 - CIG: B93097CDF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40138</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CIG: B9546A9DD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83740.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSA ALTOPARLANTE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI CIG B8E4B3A46B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE LOCULO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1126.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE VAL TROMPIA PRIMO SEMESTRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2025 SPESE PER SOTTOSCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1251.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLA SP 345 IN COMUNE DI SAREZZO DALLA PROGRESSIVA KM 9+120 ALLA PROGRESSIVA KM 12+950 DALLA DATA DI AFFIDAMENTO FINO AL 31-12-2027– CIG: B961F11362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CONDOMINIO SAREZZO CENTRO DI VIA REPUBBLICA, SALDO GESTIONE ANNO 2024 E PREVENTIVO GESTIONE ANNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG B9791C1A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI AGGIUNTIVI CORTILI ESTERNI PRESSO IL  “COMPLESSO S. EMILIANO” IN VIA ROMA, 39/41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2114.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C.S.S. FREQUENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI A SAREZZO. UTENTI N. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 E 103 ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI CINQUE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE” – CIG 9453567248 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8438.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO “FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE” SABATO 20 DICEMBRE 2025 CIG B942AA6E21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2023-2024 NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER ANNI SEI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI”- CIG: 9106147639.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 114 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" PER IL PERIODO DAL 21 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2025. CIG: B963709AF6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3567</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI ARMONIZZATA AL RENTRI E TRASMISSIONE ANNUALE DEL MUD.  ANNI 2025- 2027 CIG: B967A0B6E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -SETTORE RIFIUTI - PNRR – M2-C1-I1.1- LINEA A - CUP C91E23000050006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5224.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 - ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7904.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR. 514 DEL 23/09/2025 E SUCCESSIVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01 FEBBRAIO 2026 AL 31 GENNAIO 2027 - CIG DERIVATO: B959A5E1A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER INSTALLAZIONE SBARRA ELETTRICA SU  PASSO CARRAIO DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’- CONDOMINIO ASTORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3690.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI N. 2 LETTI ELETTRICI MODELLO LIBRA PER GLI OSPITI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B97F9828DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3931.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE IDENTIFICATO AL N. 115/2025 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” GESTITA DALLA S.C.S. CASCINA &amp; PERSONA FA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025. CIG: B96E2B2388.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6562.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ASSEGNATI AL GRUPPO DI LAVORO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALLA FASE 3 DI ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31/12/2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11043.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PINI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2025” - EVENTO DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025    CIG: B973D9975D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DI “VILLA USIGNOLO” CIG. B9818AAEDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA CHIESA DI SANT’AGATA A BRESCIA SABATO 20 DICEMBRE 2025 CIG B942B1059D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1325.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI A SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNUA 2025, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI 2 PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNDICESIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO”.  CUP: C97B25000260004 - CIG B98D783CEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 116/2025 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI – PERIODO FINO AL 31.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER SPERIMENTAZIONE DI 7  GIORNI PRESSO  IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELL’ RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B985D82EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>826.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE SEGUITE NELL’ANNO 2025. CIG: B9812F9C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER LA PROSECUZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 113 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1274.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4197.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI UNA VASCA DA BAGNO ASSISTITA PER LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CIG B916D8CCE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLE SPESE DI RISTORO PER IL RILASCIO DELLE CIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI PER GLI OSPITI DEL CDI E DELLA RSA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER GLI UTENTI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. CIG B9707592A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA LIBRI GRAZIE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE - DECRETO OLIVETTI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12287</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG. B9A7A2CA32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE - CIG B9A78D81A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CONCESIO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL’AUTONOMIA PERSONALE A FAVORE DELL'UTENTE NUMERO 09 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO IN VIA MARCONI N. 48 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE EVA ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DONNE DI MONDI ALTRI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI COMUNALI – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO SYSMED M-20 PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: B97F9C9376</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 DISPLAY DA MURO PER IL SISTEMA DI CHIAMATE WIRELESS PER I REPARTI DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B9873FFD79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1078.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA N. K24IT004055 PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2346.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI: ASSISTENZA AL TRASPORTO, SORVEGLIANZA MENSA, PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA AD PERSONAM DURANTE SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2025/2026. CIG B74AD97BF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15167.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI DEL POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE” DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 -  CIG: B97969BAF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE” DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 31/12/2027 -  CIG: B966AB70B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 6063512/00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78253.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI INDEBITAMENTE VERSATE - ANNI 2022-2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO CON STAMPA PERSONALIZZATA A UN COLORE PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PACE RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA - CODICE CIG: B9AD487A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO - OPERE DA IDRAULICO”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9AB3CFA68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>873</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO PER BIBLIOTECA - CIG B97214352D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1474</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A PROVVEDERE AI PAGAMENTI DOVUTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIA ANNO SPORTIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3083.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL NUMERO N. 07 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B9204647D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO AVOGADRO” CONSUNTIVO ANNO 2024-2025 E PREVENTIVO ANNO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13010.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI OSPITALITA' ASSISTITA RESIDENZIALE GESTITO DALLA COOPERATIVA AQUILONE DI GARDONE VAL TROMPIA A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO AL N. 09 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B920898FC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13080.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – FORNITURA MATERIALE EDILE”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9A6D96752.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL “SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE SAREZZO INFORMA PER L’ANNO 2026” - CIG B9A9599C1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI SALME A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI ANNI 2025-2026-2027 – CIG: B9A02FF162</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – OPERE DA ELETTRICISTA”.  CUP: C97B25000260004 CIG B9B4672C91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ACCOGLIENZA IN OSPITALITÀ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 118/2025 – PERIODO DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI IN DOTAZIONE ALLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B9B4528C3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 119/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 15.01.2026. CIG: B9A6B8B7BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI SISTEMA SPD PER PROTEZIONE RETE DATI E TELEFONICA DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – CIG: B9ADEFBACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL “CONDOMINIO EX POSTA” DI VIA IV NOVEMBRE, 21. CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2024/2025 - PREVENTIVO ANNO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1409.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1861</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO DA SOSTITUIRE IN VIA ANTONINI ALTEZZA CIV. 171 E INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO IN VIA PETRARCA - CIG: B9ADC755B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2870.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 13 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3828</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG B977175312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3888.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 11 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4826.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 12 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9905.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2025 (FONDI MINISTERIALI DIPOFAM) E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30 APRILE 2025. CIG: B9A2BE1E2F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14796</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLA SP 345 IN COMUNE DI SAREZZO DALLA PROGRESSIVA KM 9+120 ALLA PROGRESSIVA KM 12+950 DALLA DATA DI AFFIDAMENTO FINO AL 31-12-2027– CIG: B961F11362- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO (CIG B9994C397E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 659 DEL 21/11/2025 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO DI SANT'EMILIANO" – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1A E 1B - CUP C92F23000910004 - CIG B7DF58168A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE DA ELETTRICISTA ANNI 2026-2027-2028-2029 – CIG B9BF879641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DELLA DURATA DI ANNI 5 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI -. CIG 9453567248 – AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER SALDO MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>709.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 120 ANNO 2025 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" PER IL PERIODO DAL 21 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025. CIG: B9B8E7E10D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4717</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALL’ORDINANZA R.G. 2315/2025 DEL 24/11/2025 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA – SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5106.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NEL “CONDOMINIO VIVALDI” SITO IN VIA AVOGADRO – VIA VIVALDI. CONSUNTIVO ANNO 2024-2025 - PREVENTIVO ANNO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7689.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 02 ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA (BS) PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FAD220A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL NUMERO 05 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FEF6CC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 03 ANNO 2026 PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FCA31C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 04 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B91FDD0A27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15384</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA CON IL N. 06 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92004C700.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE ADIBITO A UFFICIO POSTALE DI ZANANO-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42345.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI INFORMATICI E ABBONAMENTI A BANCHE DATI. DITTE VARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73893.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL IV TRIMESTRE 2025 E RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO MEDIANTE MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL VIGENTE D.LGS. N. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - ANNO 2026. CIG B97086D663</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E  CUSTODIA ANIMALI D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO PER GLI ANNI 2025/2026 ”  CIG: B9BC4C8E07;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55700.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE. TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA SOMME SPESE INVESTIMENTO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI DEL CORPO, VERSAMENTO SECONDO ACCONTO E RIMBORSO SPESE VERBALIZZAZIONE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73520.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI PNEUMOLOGIA PER GLI OSPITI IN STATO VEGETATIVO DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE PART TIME 24 ORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DI IMPEGNI DI SPESA 2025 RELATIVI A INVESTIMENTI, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI SPESA 2025 E AL FPV DI ENTRATA 2026 – ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI 2025 RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO, VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2025 E DI ENTRATA 2026 – ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ A.S.D. ACTIVE SPORT  PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE E DISABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE “COMITATO ANZIANI APS SAREZZO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE DISABILE IDENTIFICATO AL N. 22 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026 NEL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B98E5F0481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – MODIFICA SCADENZA CONTATTUALE DAL 31/12/2025 AL 30/04/2026 - CIG A02CD84DA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FIGURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I., PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER L’ANNO 2026. CIG B9BAF4D41F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO “CORSO EGE – ESPERTO GESTIONE ENERGIA” - CIG B9B438B76E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 08 ANNO 2026 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B9205C8D9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 RELATIVO ALL’APPALTO DEL "SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO” ANNI 2024-2025-2026 E 2027 - CIG DERIVATO SAREZZO: B15D7C4A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI “FILÒ - FESTIVAL DI NARRAZIONI PER BAMBINI” EDIZIONE 2026 – CIG B932F3C4F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 – CIG: B75B130604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30731.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E MONOUSO PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B9703368B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA, PARAFARMACI E DPI PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B96FE0A41D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMUNITA’ MONTANA QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE STRADE V.A.S.P. COMUNALI FINALIZZATO AL RECEPIMENTO DELLE NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. 34/2018 RECEPITE CON D.G.R. 7445/2022 E D.G.R. 1487/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUBENTRO DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN ASSEGNATARIO ERP, NEL PAGAMENTO DELLA MOROSITA’ RELATIVA ALL’UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>944.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PERIODO 31.12.2025-31.12.2028 – CIG B997C5C64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58822.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE 20H A TEMPO PARZIALE 24H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA N. 37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (VASP) "ZANANO-PASSATA-NAVEZZE-SANT’EMILIANO"  – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE CUP: C97H25000750005 CIG B8FB1DD93F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029  CIG B9C3C59961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL PEG 2025/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PROMOZIONE ALL’AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA DI BRESCIA A FAVORE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 69 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025. CIG: B68C786A6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE RETTA ALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 14 NEL “REGISTRO UTENTI CONTRIBUTI ANNO 2025” DEL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>233</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 122 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1377</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AD ACB SERVIZI S.R.L.- ANNO 2026. CIG: B9B4E607C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI 2026 E 2027 CIG. B9CD455548.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI UPGRADE DEI FLUSSI REGIONALI, DELLA SCHEDA CDI 2.0 E DELL’ASSISTENTE PER IL CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA PER IL CDI E LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG B9BCF4776B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01.01.206 – 30.06.2026. CIG: B9B7412338.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI LETTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL BIENNIO 2026/2027. CIG B97F9B314F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3828.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA MATERIALE CARTACEO MONOUSO PER I REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2026. CIG: B9B9D51CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI CARNI, SURGELATI, SALUMI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2028 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/03/2031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5792.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI  2026 E 2027 CIG: B9A10C1BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5841.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DI FALEGNAMERIA E VETRERIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2026. CIG Z7E3DA53C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI” PER PAGAMENTO RETTA UTENTE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 121 NEL “REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025” DAL 29.12.2025 AL 30.06.2026.   CIG: B9BE030BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7374</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 23/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG: B9B514399F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE GARA 2024-195-2 TRAMITE NECA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2026 E 2027 – CIG: B9CD65D267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12037.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12727.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI PANE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNO 2026. CIG B9A57A7DAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 27/2026 PER RETTA DI FREQUENZA DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” GESTITA DALLA S.C.S. CASCINA &amp; PERSONA FA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2026. CIG: B9B544EC78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20611.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “IL PONTE” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL NUMERO 24/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2025. CIG: B9B5219A38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20687</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO “CASA BETANIA” GESTITA DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE PER RETTA DI FREQUENZA DI MADRE E MINORE IDENTIFICATI CON IL NUMERO 25/2026 E 26/2026 PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.05.2026. CIG: B9B533A8B6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - ANNI 2026-2027. CIG B9A54FEBB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PERIODO 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 - LOTTO 2 (CIG MASTER 97338524C7) - SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO. SETTEMBRE – DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO B9BCBB010B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324651.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI POSATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE 2025/2026” ORGANIZZATA DALL’ASD GSTL - REAL VALLE PRESSO LA LOCALITÀ PREDIL”. CIG: B9C3F846A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DEL LAVORO - “MEDICO COMPETENTE” AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 30/06/2026. CIG B9D96B9FD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PROGRAMMATA ED ORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. ANNO 2026. CIG Z193D96D95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026 COMANDO VV.F. BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9828</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BARRIERE NEW JERSEY DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2026/2027 AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG: B05045C4B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22948.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 CIG: B9DA201F13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR “LEGGE DI BILANCIO 2026” ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI 2026 RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA RELATIVE AL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19140.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - MODIFICA DEL CONTRATTO PER ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORME E AUTOGRU CON RELATIVA ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL BIENNIO 2026/2027 AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG: B0505DF40D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO PER 15 GIORNI DI CONNESSIONE INTERNET RAPIDA PRESSO LA SALA OPERATIVA IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL QUINQUENNIO 2026/2030 – CIG: B9E16A3EAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA PER IL QUADRIENNIO 2026/2029 – CIG: B9E560E43C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6097.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG B9C3C59961- AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG B9E57956E5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI E LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9DDF636B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>741.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO CE LMUD/100 INSTALLATO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9E138B11D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE INERENTE LA VARIANTE ALL’ART. 31 DELLE NORME DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CIG: B9D096F767</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Pianificazione ed urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.CIG. B9E674CEC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO ANNCSU. MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’”. CIG B9EFD5A305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACB SERVIZI S.R.L., CON SEDE A BRESCIA IN VIA CRETA N. 42, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DOMICILIARE PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: B9EB574DE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 RADIO HYTERA DMR/UHF DIGITALI PER 30 GIORNI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2026 – CIG B9ED156060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 11 DEL REGISTRO DEGLI UTENTI ANNO 2026 OSPITE PRESSO LA CSS “MEMORIAL SALERI” DI LUMEZZANE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92BF93FD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ IDENTIFICATA AL N. 13 ANNO 2026 INSERITA PRESSO LA RSD ARVEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2026. CIG: B92C350597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR “LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 IN MATERIA PREVIDENZIALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale/Responsabile del Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE PORTE AUTOMATICHE INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER GLI ANNI 2026 E 2027. CIG. B9F3D40E0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1413.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO AL 30/06/2028 (CIG B26011B7DE) - AFFIDAMENTO 3° CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (CIG B9FA2C00BF)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI, INSETTI STRISCIANTI, ALATI UV HACCP, DISINFEZIONE ANTIBATTERICA E BLATTOIDEA PER I LOCALI DEL CUC E DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L'ANNO 2026.CIG. B9F4483C27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FUNGHI RISCALDANTI DA UTILIZZARE DURANTE LA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 2026 – CIG B9FE34F740</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>318.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD UTENTI PER SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE IN ECCESSO E RIFERITE AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFUSIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO-PREFETTURA DI BRESCIA – DELLE SPESE DAGLI STESSI SOSTENUTE PER IL RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI FERMO/SEQUESTRO/CONFISCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1681.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’INSERIMENTO DELL’UTENTE IDENTIFICATO AL N. 49/2026 PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.) GESTITO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FUTURA DI NAVE PER IL PERIODO GENNAIO –DICEMBRE 2026. CIG: B9E6236C54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5154.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 LOTTO 1” – CIG: BA0335F915</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA PERSONA CON DISABILITÀ RESIDENTE A SAREZZO; UTENTE N. 34/2026 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4AABEB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA IL PONTE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI N. 32 E N. 33 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E49AFEBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10965.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE (S.A.E.D.) GESTITO DALLA COOPERATIVA C.V.L. E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI N. 39 E N. 40 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026.  CIG: B9E48DC0A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11398.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO DIURNO FO.B.A.P. DI BRESCIA FREQUENTATO DALL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 41/2026 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E493D0AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’ AQUILONE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 45 AL N. 48 PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: B9E479A6E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14986.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. D. D. GESTITO DALLA COOPERATIVA C. V. L. E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 42 AL N. 44 PER IL GENNAIO - DICEMBRE 2026. CIG: B9E615A6C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20211.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO DIURNO PER L’INTEGRAZIONE (S.D.I.) GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 35 AL N. 38 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4A19637.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20364.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO C. S. E. GESTITO DALLA COOPERATIVA L’AQUILONE E FREQUENTATO DA PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI A SAREZZO; UTENTI DAL N. 28 AL N. 31 PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2026. CIG: B9E4829CE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26633.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DELL’INTERVENTO A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 14 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2026. CIG: B92C5CC270.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9438</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022, RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE: AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO GAS MEDICALE DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER L’ANNO 2026. CIG BA0B208F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO BONIFICA LEGIONELLA DELLA “RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER GLI ANNI 2026/2027. CIG BA04530CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3916.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO ALL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU – CIG B9F62D2F14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5809.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA RISCHIO LEGIONELLA PRESSO LA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PER GLI ANNI 2026/2027. CIG BA046CD1C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5984.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE E ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’OPERA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED IMPIANTI DI ALLERTA SUI PRINCIPALI TORRENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE". CUP C92B25000350002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L. PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ED AREA VERDE VALLE DI SAREZZO”. CUP: C92F23000020002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PASQUALE DI CERAMICA PER BAMBINI IL 7 MARZO 2026 IN BIBLIOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA BIGLIETTI FESTA DEL FANCIULLO - FIERA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2026. CIG: BA047D39F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ALLESTIMENTO DEL “PREMIO D’ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA DI SAREZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “INTENDIAMOCI DI PACE. UNA PACE PER TUTTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1379.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU PIUVALLITV PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CIG B9F3693BBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BRIXIA CAMERA CHORUS PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CULTURALE “ORATORIO DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA” IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEI SANTI PATRONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER UNIVERSITARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI  2023-2024-2025-2026 (CIG ZB03911AE9). AFFIDAMENTO 5° CONTRATTO ATTUATIVO CIG: BA10444BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI  2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA10115B23)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME E APPROVAZIONE PLANIMETRIA ED ELENCO ATTRAZIONI FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL'1/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE AVENTE MATRICOLA N. 684 E IN SERVIZIO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONNESSE ALL'ALLOGGIO DEL FORMATORE DELLE ATTIVITA' AZIONE 1 DEL PROGETTO “PASSI: CAMMINO TEORICO PRATICO PER RITROVARE FIDUCIA IN SÉ ED ESSERE PRONTI AL MONDO DEL LAVORO” CUP E81B25000280003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 10 STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP. CIG BA12289661</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>923.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 51 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1287</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "FORMAZIONE ANNUALE OMNIA" -  CIG B9FF0C1FAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1728</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 2 BRESCIA OVEST PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 50 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI MEZZI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL 2026 CIG. BA07F131F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4872.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE O.D.V., VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA E TRASPORTO SANITARIO PER LA PERSONA E LO SPORT – O.D.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6512.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18023.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2026 RISCOSSI PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO CAMERALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI SAREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO 3 INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E SPESE PER ATTIVITA' DI INGAGGIO DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO “PASSI: “PASSI: CAMMINO TEORICO PRATICO PER RITROVARE FIDUCIA IN SÉ ED ESSERE PRONTI AL MONDO DEL LAVORO” CUP E81B25000280003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Informagiovani</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA E BIBITE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANNO 2026. CIG BA19FF7863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CREDITO AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FRANCOPOST SRL - CIG BA189004E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA25F8E342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2554</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DIVERTIMENTO FIERA LOCALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA. CONCESSIONE QUINQUENNALE 2026-2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Commercio e Sportello unico attività produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 74 DEL D.LGS. 151/2001 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 3° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello del cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO TEMPORANEO DA TEMPO PARZIALE 20H A TEMPO PARZIALE 25H DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE AVENTE MATRICOLA N.  119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5615.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA IDRAULICO PERIODO 2026-2029 CIG: B9DA201F13- AFFIDAMENTO 1°CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA1CB71927)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11721</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL' 01/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 54/2026 INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026. CIG: BA209CAC95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2660.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: A00229E1FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS. C.I.G. B9CC7A5CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DELL’UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 52/2026 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 16.02.2026. CIG: BA1CE4811A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 53/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4422.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA BARRIERE NEW JERSEY DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA – CIG: B9FA0C3CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE CARTACEO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA E LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER IL 2026 CIG: BA3423F59A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” DI SAREZZO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE ANNUALE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL N. 55/2026 FREQUENTANTE LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA BUSSOLA” PER INTRODUZIONE DI SUPPORTO PSICOLOGICO E CAMBIO RETTA. PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2026. CIG: BA3194CAC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 56/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1489.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE E PER GLI ONERI DI SICUREZZA – PERIODO FINO AL 30/04/2026 (CONVENZIONE IN ESSERE). CIG: 9791723171.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND - CIG BA18937247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Archivi e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO - CIG: BA31CA6ECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FREEZER IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”.CIG: BA3DBCAAC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BA34FCF6C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA PASSACAVI DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA – CIG: B9FDCB2226</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1480.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED IMPIANTI DI ALLERTA SUI PRINCIPALI TORRENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE”. CUP C92B25000350002 CIG BA3735CD29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20300.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 16 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" GESTITA DALLA FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2026. CIG: BA4400A55E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10356</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ASSISTITO PIANO SECONDO RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE. CUP: C92C25000060004 - CIG B941A35CC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO D'ARTE COMUNE DI SAREZZO 2026: ACCERTAMENTO ENTRATE ED EROGAZIONE PREMI AGLI ARTISTI VINCITORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, MONITORAGGIO E DIGITALIZZAZIONE (PIATTAFORMA AINOP) DEI PONTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 204/2022 – IMPEGNO DI SPESA LIVELLO 2. CIG B23BB67E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11190.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA ELETTRICISTA ANNI 2026-2027-2028-2029 CIG: B9BF879641- AFFIDAMENTO 1°CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA419305AB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA INERENTE LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E ADULTI – PRIMA TRANCHE ESERCIZIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASILI NIDO” ANNO 2026 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028. APPROVAZIONE CONVENZIONI ED IMPEGNI DI SPESA FINO DICEMBRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141860.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BA4C69D33C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL’IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO DA PARTE DEL “COMITATO ANZIANI DI SAREZZO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "ABBRACCI" RIVOLTO AGLI STUDENTI COINVOLTI NEL PERCORSO "COLTIVARE TEMPI DI PACE" - CODICE CIG: BA40EB4EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1503.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI BILANCI PREVENTIVI A.S. 2025/2026 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139303.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI LUMEZZANE FINALIZZATO ALL’UTILIZZO PARZIALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 15 WORKSTATION RICONDIZIONATE.  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DEL PNRR. CIG BA561F7679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20075.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 LETTI IN DOTAZIONE ALLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BA6F95D89A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO CARDIOLOGICO PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SAREZZO. PERIODO: 15 FEBBRAIO – 31 DICEMBRE 2026. CIG BA4091E2B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2322</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI: APPROVAZIONE PUBBLICO INCANTO N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLE INIZIATIVE LEGATE ALLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA SUL "GIORNALE DI BRESCIA" DEL 22 FEBBRAIO 2026 CIG BA62BFDD82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA VERNICIATORE-TINTEGGIATORE E CARTONGESSISTA PER UN PERIODO DI N. 4 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE–CIG: B8A001AD96-AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA4D7E238F)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “GIORNI DI FIERA – MEMORIE DI LUCE” CIG BA735598C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" TRASMESSA DALL’EMITTENTE LOCALE "TELETUTTO" NELLA GIORNATA DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA CIG BA739F34E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2026. CIG: BA70DFDDCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1088.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO” PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO AL 31/12/2026 - CIG BA649DB333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI ANNO 2025 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2025 (FONDI MINISTERIALI DIPOFAM) E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO DA 62 A 65/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO “OFFICINA: IL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO COME LUOGO DI INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE CULTURALE GIOVANILE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 67/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI AIUTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N. 66/2026 INSERITA IN PERCORSO DI HOUSING SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2026. CIG: BA6EC71EBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2217.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ARREDO.  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” DEL PNRR.  CUP: C54J26000020006 – CIG: BA7A64F0AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34999.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS, SITUATO IN VIA FIUME. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA CIG. BA960F0583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI E MANIFESTI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEL “5 PER MILLE” DELL’IRPEF RELATIVA AI REDDITI 2025 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE E DI MANIFESTI MURALI PER INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO - CODICE CIG: BA5107FB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE “NAPULIMUNDI” IL 27 MARZO 2026 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL RESTO È FIERA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1337</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALE DI RILEVAZIONE GAS A 8 ZONE PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA.CIG. BA7B5642DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PORZIONATI PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. CIG BA7F7D899B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI UN AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON DECORRENZA DALL'1/03/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REVISIONE GLOBALE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI VIA CRISPI. CIG: BA96E03F88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4058.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA CROCEVIA VIA ANTONINI VIA EUROPA PER L’ANNO 2026 –  CIG: BA51B5F4FD; REPORT SINTEL:  213288812;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12883.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI NAVE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE EX SCUOLA SOGGETTI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L’ANNO 2026. CIG: BA9D85B181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PULSANTIERA PER UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BA9EFA7B24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>491.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LIBERTY. L’ARTE NELL’ITALIA MODERNA” SABATO 14 MARZO 2026 CIG BA8CAE0F9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>729</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA OPERAI – CIG: BA9D63AFBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>735.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAR SHARING CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ED ATTIVO SUL TERRITORIO REGIONALE PER GLI ANNI 2022-2025 CON POSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO 2026-2027. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG. Z26343D9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4407.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”: FORNITURA DI NUOVI SWITCH PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO -  CIG: BAA57BADA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3225.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N.1 – CIG: BAA283786B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. CIG: B968C80218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-11292.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>469.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA BRESCIANA – SEDE TERRITORIALE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA – PER RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA INERENTE “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030 NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) – CIG: B968C80218”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4328.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA A “BUSSOLA” DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG. BAB42FB0E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>395.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7026.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, COMPRENSIVO DI DUE CAMPI DA TENNIS. C.I.G. BA960F0583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RISPOSTA A DUE QUESITI DA PUBLIKA SRL – CIG BAB24917AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI PASTIGLIE DETERGENTI PER FORNO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG. BABA7B0C09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>553.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GEOMEMBRANA IMPERMEABILE NON AUTOESTINGUENTE E RELATIVI ACCESSORI– CIG: BAB9520A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1471.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ANNO 2026 – CIG BAB2399B04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2028 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO SINO AL 31/03/2030. CIG: B968C80218.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE IL   MAGGIOR ONERE SOSTENUTO NELL’ANNO 2024 PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17646.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA INSERITA NELLA RASSEGNA CULTURALE "IL RESTO È FIERA 2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO TRAMITE PIANO OLIVETTI - II TRANCHE - CIG BAC06917F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL’A.S.D. “NELSON TEAM” FOOTGOLF VALTROMPIA DESTINATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DEL FOOTGOLF WORLD CUP IN MESSICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio sport</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE "PROPOSTA" ORGANIZZATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE DI SOLIDARIETA’ PER IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELLA VALLE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATI - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63896.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “NOVITA’ FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2026” ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL – 13 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE RENTRI PER LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA PER L’ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “CCNL FUNZIONI LOCALI” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 16/18/20 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A COMIZI ELETTORALI – REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CIG: BAC9E82AC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>597.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BAC6142F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR FINALIZZATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI IN VIA F.LLI CAPPONI IN LOCALITA’ NOBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE PER INVENTARIO, DA APPORRE SUI BENI MOBILI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”- CIG BAD1E94AA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO ACCRUAL. CIG BAD5904407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA DAL 01 GIUGNO 2026 AL 31 MAGGIO 2027 - CIG DERIVATO: BAD87B7D98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA’, STATO AVANZAMENTO LAVORI-CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PER "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO IN VIA VALGOBBIA A SEGUITO DELLA FRANA AVVENUTA NELLA NOTTE TRA IL 28 E IL 29 GENNAIO 2026 DI CUI ALLA SCHEDA RASDA 2026.00006-A”. CUP: C98H26000130007        CIG: BA8E573DA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147558.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAREZZO E I SINDACATI DEI PENSIONATI SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ANNO 2025 (AGEVOLAZIONI PAGAMENTO TARI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. – APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA” - CUP: C98I26000130004 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DEL GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INTERNO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E D.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PRESTAZIONI VVF RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALESTRA DI PONTE ZANANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE PER LA CAMERA ARDENTE DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG. BACD3E0505</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERI DI SAREZZO E ZANANO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COPRILOCULI – CIG: BADE6E04F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII ANNO 2026 – CIG: BAC888231C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI QUOTA VERSATA IN ECCESSO DA UN OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI RESTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE DEL MUSEO “I MAGLI DI SAREZZO”, CIG: BAE8375C1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CIG BAE43D8D4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI, INDIVIDUATO AL LOTTO N. 38 DELLA SEZIONE “A” DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA”. CUP C98I26000130004CIG BAECCAF9CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3586.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, GESTIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEL MATERIALE DEI RIFIUTI TESSILI CODICE 200111, CON UN CONTENITORE DEDICATO, PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.  CIG 9453567248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (EX ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022), PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” DA ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO  - SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE ITALCACCIA – SEZIONE COMUNALE DI SAREZZO – A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio caccia e pesca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N.69/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>611.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “LO SPORT IN GIOCO”, CIG: BAD15F90AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio caccia e pesca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “FERIE, ASSENZE, ECC.” ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL – 26 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (EX ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022), PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DA ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO  - SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLO SCOLASTICO “MARIELE VENTRE”: ANNULLAMENTO DETERMINA NR.  171 DEL 16-03-2026 E SUCCESSIVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA DAL 01 GIUGNO 2026 AL 31 MAGGIO 2027 - CIG DERIVATO: BAF86A0B65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IN EQUILIBRIO FRA TERRA E CIELO" INSERITO NELLA RASSEGNA "IL RESTO E' FIERA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI UTENTI IDENTIFICATI AL N. 68/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “LO SPORT IN GIOCO” E RADUNO NAZIONALE CCRR. CIG: BAD16146F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO “A PIEDI NUDI NEL PARCO” LUGLIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2757.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2026 AD ACB, ANCI, AICCRE E UNCEM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7958.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS A MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. CIG BAFE154527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1714.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI FARMACI E PARAFARMACI PER GLI OSPITI DELLA R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA". CIG BB00127844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3403.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO DI UN BAGNO A SERVIZIO DI UN IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA’ CUEL – CIG: BB01769668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “G.S.T.L. REAL VALLE” FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UNA TECA PER DEFIBRILLATORE DA POSIZIONARE PRESSO L’AREA VERDE IN LOCALITA’ CAMPEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL’INDAGINE NON DISTRUTTIVA SU ELEMENTI METALLICI DELLE 2 CIMINIERE PRESSO IL COMPLESSO “LE CALCHERE” IN PIAZZALE EUROPA A SAREZZO" – CIG: BB05884075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERINE DELLA PACE E MATERIALE DI CANCELLERIA PERSONALIZZATO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA “IL COMUNE SIAMO NOI” – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICI CIG: BB07F47D29 E BB08097273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI 2021-2023-2024 E 2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE – ANNI -2024-2025 (ART. 1, COMMA 164, L.F. 2007).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1719</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DELL’INTERVENTO A FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 70 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA “IL FARO” GESTITA DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2026. CIG: BAFE94747D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9306</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA’ IDENTIFICATA CON IL N. 71 ANNO 2026 PRESSO LA COMUNITÀ FAMILIARE "MANITOS DE ANGEL" GESTITA DALLA FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S. PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2026. CIG: BAFF00EC3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10471</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELL’ OPZIONE DI RINNOVO TRIENNALE (01.05.2026 – 30.04.2029) DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA “IL MOSAICO” – CIG: 9791723171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62049.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE PDC 10586/2023 ERRONEAMENTE VERSATA A FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI FARMACI IN CONFEZIONE OSPEDALIERA PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2029. CIG BB106F6566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI DPI E PARAFARMACI PER GLI OSPITI ACCREDITATI SU POSTO ORDINARIO DELLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2029. CIG BB10D2A3DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO MOBILIA E DOCUMENTI RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB0114CAEC. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MODULO DI GESTIONE DEL BONUS SOCIALE TARI. CIG BB1BA77703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA TRE E TRENTASEI MESI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2025.  APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL I TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO RAGIONE SOCIALE E CONSEGUENTE PARTITA IVA DITTA AREA SRL AFFIDATARIA SERIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI DELL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “L’APPALTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO” ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCOGLIENZA IN OSPITALITÀ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 72/2026. CIG: BB12B186BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’81° ANNIVERSARIO DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria del sindaco - Ufficio stampa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>924</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.73/2026 PER IL PERIODO APRILE – SETTEMBRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CALLIOPE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'UTENZA SOMME INCASSATE VERBALI CDS NON DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2614.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2026 – PARTE STABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BANDIERA PERSONALIZZATA PER EVENTO DI PROMOZIONE DEI VALORI DELLA PACE (ART 50, COMMA 1 - LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023) - CODICE CIG: BB2239128D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi di comunicazione (URP)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 75/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL N.74/2026. PERIODO APRILE – GIUGNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE DI FINE CANTIERE RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB0096ECEA. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVO TEATRALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI CIG B97991CBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>449.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI SAFETY E SECURITY PER EVENTI ESTIVI 2026 ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>691.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3531.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ACQUISTO DI LIBRI TRAMITE APPALTO CENTRALIZZATO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2026/27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’U.S.S.C.S. (UNIONE SOCIETÀ SPORTIVE COMUNE DI SAREZZO) AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Pubblica istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LETTURE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER LA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE 2026 - CIG: BB231C5B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLE QUOTE 2026 PER L’ADESIONE AI SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18153.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFEREDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: C97B25000260004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BUSTE GOFFRATE SOTTOVUOTO PER IL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BB1D26130D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL “TERRA DI GARDONE – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE” E “PIETRE DI SAREZZO – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7591.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA ANTINCENDIO, IN ORDINE AD INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE NON DI EMERGENZA AI FINI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE AD A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI_PRIMO TRIMESTRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - MODIFICA DEL SOGGETTO CREDITORE A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA IN BPER BANCA SPA A FAR DATA DAL 20/04/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA EX SCUOLA PINTOSSI A ZANANO – REALIZZAZIONE SALA STUDIO – FORNITURA MATERIALE EDILE” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.  CUP: C97B25000260004 - CIG B9A6D96752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L’”AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 76/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>477.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE REP. 1850717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>337.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CONVENZIONE POLIZIA LOCALE 1° ACCONTO 2026 E SPESE VERBALIZZAZIONE/POSTALIZZAZIONE A SALDO DEL 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26773.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLE GESTIONI ASSOCIATE DI COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA _CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8233.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LE PALESTRE DI VIA VERDI E DI VIA PUCCINI. CIG BB44E0F764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11768.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA LAVASTOVIGLIE DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BB3A5BBEBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1101.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria generale, trasparenza, prevenzione della corruzione e Pari opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MANIGLIA PER UN SOLLEVAPAZIENTI ELETTRICO IN DOTAZIONE AI REPARTI DELLA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CIG: BB4E61C153</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>379.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” ANNO 2026. CIG BB538FD624</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA LAVASTOVIGLIE E DI UNA CELLA FRIGO DEL CENTRO UNICO DI COTTURA - CIG: BB57043318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>696.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI IN PVC RELATIVI ALL’OPERA DENOMINATA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” CUP C98I26000130004 CIG BB4AA0BFCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4898.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE DA ELETTRICISTA” - CUP C98I26000130004 CIG BB45EE9F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5645.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE EDILI” - CUP C98I26000130004 CIG BB45E5ECB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12155</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERZO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS PRESSO LA R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - OPERE DA IDRAULICO” - CUP C98I26000130004 CIG BB473A186A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66507.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024 - CUP C98H24000330002. CIG: BB56C76027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104410.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PITTOGRAMMI E SEGNALETICA INTERNA RELATIVA ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CUP C93I23000250001 CIG BB52C55469. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA’ PER UN MEMBRO DELLA SQUADRA OPERAI – CIG: BB56774E32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DI CO2 DELLE BOMBOLE NECESSARIE PER LA GASATURA DELL’ACQUA PER GLI QUADRIENNIO 2026/2029 – CIG: BB5B07C2A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 78 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>742.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 SEBINO PER L’ATTIVAZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 79 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1716.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA BG PER LA PROSECUZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONA IDENTIFICATA CON IL NUMERO 77 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2026 PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1779</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PITTOGRAMMI E SEGNALETICA INTERNA RELATIVA ALL’OPERA DENOMINATA “AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. CIG BB5588C126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5999.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2026 – CIG BB676F8E03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4974.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI INTONACI E DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE DI VIA MARCONI ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CIG BB6690D1BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44508.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2026 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE ME.PA – CIG BB6F89108E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>839.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA COLORATA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA – ACQUISTO TRAMITE NECA (ARIA SPA – CIG BB6EE5F6B5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1040.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2026 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 25/02/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5331.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7818.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO RAGIONE SOCIALE E CONSEGUENTE PARTITA IVA DITTA CDS SRL DIAGNOSTICA STRUMENTALE AFFIDATARIA SERVIZI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DELLA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO ANAGRAFE – CIG BB7D115D2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>327.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI FREEZER E FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA E ALLA RSA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”.CIG: BB70E40561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1096.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gestione contabile del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1236</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CIVILISTICI E AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI TESTAMENTO OLOGRAFO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO– CIG BB7668D39E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1693.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ASSISTENZA SUL MODULO PDND EXPLORER E DELL'INTERFACCIA DEMOS-PDND TRIB-PDND ANPR PER IL 2026. CIG BB34222DF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A CLAUDE.AI. CIG BB739444C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sistemi informativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4293.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE A SEGUITO DI TESTAMENTO OLOGRAFO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO– CIG BB786F0D8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E CONSEGUENTE IM-PEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA, IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO UNICO DI COTTURA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026 CON OPZIO-NE DI RINNOVO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 - CIG 936870431E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Assistenza, cura e sviluppo sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26695.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ALL'INTERNO DEL FESTIVAL “TERRA DI GARDONE – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE” E “PIETRE DI SAREZZO – LE ORIGINI, LE FAMIGLIE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio bibliotecario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER SERVIZIO ASSOCIATO ANNO 2026 CORRISPETTIVI PER SERVIZIO CENTRALIZZATO ADEMPIMENTI ARERA PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 - GESTIONE, DEL PEF METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR- 3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente ed igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7125.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE TERRITORIO - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello unico per l'Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28088.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI E DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL – 6 MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEL COMUNE DI SAREZZO - IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALCINATO – DAL TITOLO “PERCORSI INTEGRATI PER L’INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA NEI COMUNI DI SAREZZO E CALCINATO: COMPETENZE DIGITALI, ORGANIZZATIVE E NORMATIVE PER UNA PA LOCALE MODERNA” CUP C53C26000930006 - CIG BB85320DC6. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.3 SUB INVESTIMENTO 2.3.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Amministrativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23457.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 342/2026. CIG BA25F8E342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Datore di Lavoro</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “IL POTERE DELLE MATITE. DALLE URNE ALLA CARTA: LE DONNE CHE HANNO DISEGNATO L’ITALIA” IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DEL PRIMO VOTO ALLE DONNE IN ITALIA CIG BB84BA1E2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2541.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA TAPPA DEL “BAO MUSIC FESTIVAL 2026” A SAREZZO DOMENICA 12 LUGLIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2754</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVE CON COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA AFFERENTI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26159.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DEL SETTORE DI CUI AL D.M. DEL 27/09/2017. CIG MASTER: 7405601F42 - CIG DERIVATO SAREZZO: 75518721EC – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52123.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 42 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024 - CUP C98H24000330002 – CIG BB8FED4F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) PRESSO IL SETTORE ASSISTENZA, CURA E SVILUPPO SOCIALE SERVIZIO R.S.A. “MADRE TERESA DI CALCUTTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE (AREA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE: ISTRUTTORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA - ANNO 2026. CIG BB8B36D615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>R.S.A.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3983.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL PEG 2026/28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Bilancio Economato Partecipazioni pubbliche</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “PROPRIETA’ INTELLETTUALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE: SOCIAL MEDIA, SITO WEB E TUTELA DEI CONTENUTI” ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI SRL – 13 E 18 MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “GESTIONE DEI RISCHI NATURALI E IL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE” ORGANIZZATO DA FONDAZIONE UNIBS E SMAE - SCHOOL OF MANAGEMENT AND ADVANCED EDUCATION DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA – MAGGIO/OTTOBRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gestione giuridica del personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO CONGELATORE–FREEZER A DUE PORTE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA. CIG: BB8C0A0A84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1917.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO - CUP C93I23000250001 – RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DI RISORSE PROPRIE IN LUOGO DI RISORSE PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA STRAORDINARIA DI PIATTI IN PLASTICA, COPERCHI E BOBINE PER LA TERMOSIGILLATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO UNICO DI COTTURA.CIG: BB9297B212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Centro unico di cottura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO E-MAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2026 – CIG BB9C88D6EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 81/2026 NEL REGISTRO GENERALE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ACCOGLIENZA IN OSPITALITÀ ALBERGHIERA A FAVORE DELL’ UTENTE IDENTIFICATO CON IL N. 82/2026 – PERIODO MAGGIO 2025 – CIG: BB98B36865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretariato sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA LAPIDE A SEGUITO DI TESTAMENTO OLOGRAFO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAREZZO– CIG BB99A8E1E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI SDEMANIALIZZAZIONE DEI TERRENI DEL DEMANIO DELLO STATO A ZANANO IN LOCALITA’ BOSCA, EX ALVEO DEL FIUME MELLA – CIG: BB99C035B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5380.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA VALGOBBIA 35 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA RESIDUA PER PERDITA OCCULTA A SEGUITO DI RICHIESTA DI SGRAVIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>898.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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