<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DELL 22 E 23 MARZO 2026. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO  PER UFFICI COMUNALI - CIG BB59DD6EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONI " L' ABC DELLA COSTITUZIONE" PER I DICIOTTENNI ARCENESI - CIG BB59B0B0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE  IN OCCASIONE DELLA SERATA DI LETTURE IN DATA 16 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTINSIEME 2026.  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE. CIG BB5A83B2EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ARCENE IN ESITO AD AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA TRAMITE DMA E INVIO FLUSSI SUL PORTALE DELL’INPS - CIG: BB4D56562D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, EX CAT. C.- DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO DEMOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE  IN DATA 25 APRILE 2026 - FESTA DELLA LIBERAZIONE CIG BB3D52B44C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9001506.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2026 – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BB16F5CC62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO C.I.E. CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2026 – 31.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL SIG. LORENZO DEFENDI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA PENSIONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER N. 1 PROGRESSIONE ORIZZONTALE PREVISTE DALL’ART. 17 DEL C.D.I. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – 1° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CLA-OLA PER INIZIATIVA DENOMINATA "RITORNO AL FESTIVALBAR" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DOMANDE AL G.S.E. PER ACCESSO AI FONDI DEL “CONTO TERMICO 3.0” PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ARCENE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG BAFAF42368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA ASINCRONA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO ATTUATIVO DA ASSUMERSI, PREVIA VAS - IN VARIANTE IN PARTE QUA AL VIGENTE P.G.T. COMUNALE, RIFERITO AL TESSUTO PR-P1 SITUATO IN FREGIO ALLA EX S.P.127, IN COMUNE DI ARCENE (BG) - PROPONENTE OFFICINE MAK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE ATTIVI NEL COMUNE DI ARCENE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO 22.04.26 – 21.04.27 CIG BAF7C7DDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ED ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO 01.05.2026 – 30.04.2028 CIG BAFAF99B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEI SITI: SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI- CASCINA LA MADONNINA – COMPLESSO MASCIADI E CENTRO SPORTIVO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG N. BAD3D9E7E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2025 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N.1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". RIMBORSO AL COMUNE DI GAZZANIGA (BG). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE GRATUITA E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE 20 ANNI AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 21 E 22 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ DEL GRUPPO NETWEEK ADV SRL PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO VENDITA TERRENO EDIFICABILE E PRODUTTIVO VIA GRANDI – PIANO DI RECUPERO PR-P1– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BAD3B43647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SESAAB SERVIZI SRL PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO VENDITA TERRENO EDIFICABILE E PRODUTTIVO VIA GRANDI – PIANO DI RECUPERO PR-P1– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BAD3A8E0EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI COPIE DI PROGETTI PER L’UFFICIO TECNICO – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BABB59C925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA RELATIVO ALLA COPERTURA DELLA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: BAB8ADC1E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE PER CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIODO 2026/2027- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG BAAC89D5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA “NONNI STORIE MANI &amp; CUORE” IMPEGNO DI SPESA. CIG BAD6377382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, EX ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON ATTRIBUZIONE DEI “DIFFERENZIALI STIPENDIALI”. INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO SPORTIVO (O OPERATORI ECONOMICI SPORTIVI) PER LA GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO 01.09.26 – 31.08.29 CIG BABB9AD436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2025 - APPROVATO CON D.G.R. N. 4635/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO A FAVORE DELLA DITTA STEFANELLI ANTONIO SRL PER L’ANNO 2026 – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BAA3A788B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE TALPE A FAVORE DELLA DITTA IPEST SRL – INTERVENTO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA DITTA IPEST SRL – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BAA7E6AAAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER L’ANNO 2026 – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BAA7916514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004, E S.M.I., DELLA SIG.RA SANSONE DANIELA, DIPENDENTE A TEMPO PIENO DEL COMUNE DI LURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG BAA173E6D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DOMANDE AL G.S.E. DI ACCESSO AI FONDI DEL “CONTO TERMICO” 3.0 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL PALAZZETTO SPORTIVO- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG BA7DD36F35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2026 – 28.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9001738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DEMATERIALIZZATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BAA8F07061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9000370.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER  STAMPANTI DA TAVOLO  PER UFFICI -  CIG BA9EC779C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO REPERTORIO N. 1/2022 ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI PARCHI COMUNALI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: F32H24000120006 - CIG: B305492CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO C/O CIMITERO COMUNALE DI N. 3 SCALE CIMITERIALI IN ALLUMINIO. DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CIG: BA6A25890A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI PARCHI COMUNALI. APPROVAZIONE MAGGIORI SPESE  ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L. DI BERGAMO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER PARCHI GIOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI SOSTITUZIONE VALVOLE SFIATO COLLETORE PRESSO SEDE MUNICIPALE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE - DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE- COD CIG BA48A8E362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI  - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2026-2028-   DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG BA55099186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN MODALITA’ ‘’FULL SERVICE’’ DI N. 1 (UNA) MOTOSPAZZATRICE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ F.A.I.P. S.R.L. DI SELVINO (BG). CODICE CIG: B992D71644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI.  PRIMO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ARCENE “GIANCARLO FERRARI” PER IL PERIODO 01.03 – 29.02.28.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG DERIVATO: BA6FFE9FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO REPERTORIO N. 4/2010 ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ED ASSISTENZA APP MUNICIPIUM. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA7246D1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9004229 - PRESSO LA SEDE  DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SITO A DALMINE - SVOLTO DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI ARCENE (A.V.A.) -  ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - CIG N BA72A108B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2026/27. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RIMBORSO PRE-ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA ANNUALITA' 2026 CONNESSA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - USO COMMERCIALE - IN ESSERE CON POSTE ITALIANE IN PORZIONE IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DELL 22 E 23 MARZO 2026.  IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI. CIG BA672635BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6/2023. IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DELL 22 E 23 MARZO 2026. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9000532 AL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE IL SUSINO DI CARAVAGGIO - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 -CIG N. BA3ED12D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PVC PALESTRA SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI”- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. BA1F0C355E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO A FAVORE DELLA SOCIETA’ STEFANELLI ANTONIO SRL – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG: BA2C5D5A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE OBBLIGATORIA E SORVEGLIANZA SANITARIA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG BA30143524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2026 – 31.01.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9000812 - PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI LURANO - COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 -CIG BA338292DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELLA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9000501 - PRESSO IL C.S.E. (CENTRO SOCIO EDUCATIVO)  DI PONTIROLO NUOVO - COOPERATIVA SOCIALE FILI INTRECCIATI FA -PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - CIG BA3319DBC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UN MINORE AL PROGETTO DIURNO DI COMUNITA' "CASA AI CELESTINI" DI BERGAMO - ASSOCIAZIONE AGATHA ONLUS - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026. CIG BA3123B5EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 5997- PRESSO IL C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI BERGAMO "KOINONIA" - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - CIG BA30E7371A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9002457 - PRESSO C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI CARAVAGGIO "LA GABBIANELLA" - ACLI - PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - CIG. BA30D94F11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA  A SEGUITO DI DECESSO COD. 50906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA GARANZIA SERVER ANNO 2026 - CIG BA2FDAE06A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 6366 - PRESSO IL  C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - COOPERATIVA SOCIALE ITACA -  PERIODO DAL  01.01.2026 AL 31.12.2026 - CIG. BA2FB83668.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "TEMPO LIBERO” – INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.  ANNO SCOLASTICO 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE “QUANDO DANTE INCONTRÒ FRANCESCO” – UN VIAGGIO TRA POESIA E SANTITÀ. IMPEGNO DI SPESA. CIG BA2FDF9E4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CORSO DI NUOTO STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG BA042F7763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: BA1E6FB301.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE- COD CIG B9FC2A3111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI COPIE GRAFICHE DEL PIANO DI RECUPERO CASCINA NUOVA PER L’UFFICIO TECNICO– DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B9FBF6DAB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - PROGGETTO M2 – C1 – I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A CUP C68C220018000006ANNO 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE- CIG. B9FC0D3229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER INVIO DATI ALLA BDAP E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE ANNO 2026. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. COD CIG. B9FC090ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE  PRESSO LA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA- DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE- COD CIG BA046B9143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. BA0EA12DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. – QUOTA ORDINARIA (EX QUOTA "E" )-  ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – 4° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 14 A FAVORE DI ENGIE S.P.A. - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9F43A876F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E SMI – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B9DCAB993D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG) DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9E680AB91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. OPERE DA FABBRO ANNO 2026– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9EC202A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL   TERRITORIO (PGT), COMPRENSIVA DELLA DEFINIZIONE TABELLARE ONERI DI URBANIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9E6576AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026 – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B9F5CC834B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI, RATTI, PICCIONI, ETC) – ANNO 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG B9F4032C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L. 81/2008 E SS.MM. E II. INCARICO ANNUALE 2026- DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE CODICE CIG B9F3E61C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2026 – 2027. CODICE CIG: B94D7B2BA6. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA – WELFARE 2025 CIG: B9FCBAA429.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE UN INCARICO PRESSO IL COMUNE DI LURANO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE GENERALE AL PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2026 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GARI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEGLI ORARI DEL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA GIORNATA DEL 13.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DAL 21 APRILE 2026 AL 27 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO A FAVORE DELLA DITTA STEGANELLI ANTONIO SRL PER L’ANNO 2026– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9DCAF5AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA AGRONOMICA – CAMPO SPORTIVO ARCENE OROBICA PER L’ANNO 2026 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B9DC9D08F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA GIORNATA DEL 09.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NEL POMERIGGIO DEL 02.04.2026 E NELLA GIORNATA DEL 07.04.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2025 – 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 10 APRILE 2026 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIRMA DIGITALE DIPENDENTI AREA AFFARI GENERALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D8C4D621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE AREA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LUNEDI' 06 APRILE 2026 - FESTA DELLA MADONINNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.V.A. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE) PER SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO TECNICO NELLA MATTINA DEL 7 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO "SOGNO DI NATALE" PRESSO LA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE IN DATA 13 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 13 MARZO 2026 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA MATTINA DEL 24 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI PARCHI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B8A0FD7A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI SCAVO IN VIA MATTEOTTI E VIA DON MINZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN INVERTER PER PANNELLI FOTOVOLTAICI PER LA SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI” A FAVORE DELLA SOCIETA’ SANGALETTI LUIGI E C. SAS – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9CBDF4D8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA MATTINA DEL 19 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE IN LEGNO DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A FAVORE DELL’IMPRESA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P SRL – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9CC6427FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE SECONDA FASE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COD. CIG B9CC833222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NEL POMERIGGIO DEL 17.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FUNZIONARI COMUNALI – CIG: B9DDFD00A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA GIORNATA DEL 10.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI IN VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA MATTINA DEL 05.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE - ORDINANZA PER LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA SAN MICHELE, VIA UMBERTO I° E VIA PESCHIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO NELLA GIORNATA DEL 28 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>8° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE ED A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI INFORMATICI MAGGIOLI S.P.A. PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028.  CIG B9CD109CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE 2026-2028.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UPEL MILANO SRL. CIG: B9977C5CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIRMA DIGITALE DIPENDENTI AREA AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D8C4D621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE. CONVENZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA (RBBG) - UN FUTURO CULTURALE INTEGRATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE COMPORTAMENTALE PER FUNZIONARI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCENE PER IL MONITORAGGIO DELLA MOBILITA' – ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL ID 211357904 -CIG: B9A84AD53C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - FONDI PNRR - MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” - CUP C68C22001800006 – IMPEGNI A FAVORE DEL BENEFICIARIO G.ECO S.R.L. – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBIENTE DI BACKUP CIFRATO E REMOTO DELLE VIRTUAL MACHINES. IMPEGNO DI SPESA PER START UP DEL SERVIZIO E LICENZE ANNUALITÀ 2026. CIG B9CA388FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI.  PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2029.  CIG B9C905F001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2026.2028 – AFFIDAMENTO DIRETTO – AGGIUDICAZIONE. CIG: B9C9CF2068.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVA DENOMINATA “TOC TOC IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI” – CRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE DI ARCENE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA PER PROGETTO PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI - CHIUSURA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI -  CIG B9ADEF8855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO CIMITERO A FAVORE DELL’AZIENDA SANGALETTI LUIGI E C. SAS – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9A1735F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI A FAVORE DELL’IMPRESA AUTORICAMBI FOSCHETTI SRL – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B9A0CD1BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA E RIORDINO FERRAMENTA PERSIANE APPARTAMENTI COMUNALI VIA ALDO MORO A FAVORE DELL’IMPRESA M.E. DI BASSANI MARCO   – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B9A1BC207E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FRONTALI BALCONI APPARTAMENTI COMUNALI VIA ALDO MORO A FAVORE DELL’IMPRESA EDILCOSTRUZIONI D&amp;P SRL – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B9A1076DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E PRESENZE 2026 E 2027- DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICAZIONE CIG: B99CEC25A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, PARCO DELLE BANDIERE – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B9915D174C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE ARCENE/COOPERATIVE BREBERG E SCANZOROSCIATE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLE COOPERATIVE PROT. N. 7224 DEL 24.09.2025 - CIG.B988EB5860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ALIENAZIONE AREE COMUNALI INTERNE AL PRP1 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE DI FIDUCIA PER ATTIVITA' DI  STRAGIUDIZIALE -CIG. B989382E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L’ANNO 2025- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B983C91F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - FONDI PNRR - MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” - CUP C68C22001800006 – IMPEGNI A FAVORE DEL BENEFICIARIO G.ECO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA  - CODICE ANAGRAFICO N. 9004451 - FONDO SOCIALE DL N. 50/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9001028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.  RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'A.S.D. TAMBURELLO ARCENE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9001738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER QUOTA ANNUALE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP.8-2018 DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRA IL COMUNE DI ARCENE ED IL CITTADINO ID ANPR: 46296759.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARI IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2025– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B98212C437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA “TEATRO A MERENDA” 2025/26. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VUNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” E DELLA SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI” – VERIFICHE STATICHE ALLA COPERTURA SOLAIO, COPERTURA DELLA PALESTRA “C. CONSONNI” – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG N. B79054B404</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI CAVA GHISALBA S.R.L. SITI IN COMUNE DI TREVIGLIO GRAVATI DA "LIVELLO" A FAVORE DEL COMUNE DI ARCENE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI PER COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG.B97DE8428F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2026 – 2027. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ IDEALVERDE S.A.S. DI NEGRI FAUSTO E EDOARDO DI DALMINE (BG). CODICE CIG: B94D7B2BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI ED INSTALLAZIONE DI GRIGLIE ANTIGRANDINE SULLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL MUNICIPIO – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B979F4949F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI PER PROGETTO AFFETTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTENIMENTO RETTE RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” PER ATTIVITÀ PROGETTUALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO “C. CONSONNI” E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/56. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” PER ATTIVITÀ PROGETTUALI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.10/2019 PER L’USO DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN VIA A. MORO – CONDOMINIO ARCENE DUE” DA ADIBIRE AD AUTORIMESSA - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE DELLA PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UNICA SOLUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ARCENE GIANCARLO FERRARI. PROROGA PER IL PERIODO 01.01 – 28.02.26. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B978482BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER IL DECORO URBANO E PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG: B9504EBD4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NETWEEK ADV S.R.L. DI MERATE (LC) PER PUBBLICAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 30 OTTOBRE 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO AD USO DEPOSITO DI PNEUMATICI CON PIAZZALE E RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA IN VIA DEL GAGGIOLO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B94B6FFFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICHE N. 9001506.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2025 – 30.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO NETWEEK S.P.A. PER PUBBLICAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 30 OTTOBRE 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO AD USO DEPOSITO DI PNEUMATICI CON PIAZZALE E RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA IN VIA DEL GAGGIOLO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B94B6FFFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO DI N. 9 TAVOLI COMPLETI DI PANCHE PIEGHEVOLI.  DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CIG: B8F2C654ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SESAAB SERVIZI SRL PER PUBBLICAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 30 OTTOBRE 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO AD USO DEPOSITO DI PNEUMATICI CON PIAZZALE E RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA IN VIA DEL GAGGIOLO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B94B6AA98A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B94BBA55B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI PARTE DEL FONDO SISTEMA 0/6 ANNI A FAVORE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC - DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 5663 DEL 18.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9005583 - FONDO SOCIALE D.I. N. 50/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9004687 - FONDO SOCIALE D.I. N. 50/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9000739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO L. EINAUDI DI DALMINE - PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CIG: B93CEDF175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE PER LA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (RISME DI CARTE) PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG B937D1A6FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATE SU AREA PUBBLICA VIA RIBELLINO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE CIG: B91A524D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA ATTREZZATURA DA GIOCO PRESENTE NEL PARCO DELLE BANDIERE C/O CENTRO SPORTIVO – SOSTITUZIONE SCALA GIOCO TORRE– DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE CIG B919B78245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PRESENTATO DA RIVOLTELLA S.P.A. PER L’AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DEGLI ARTICOLI 13 COMMA 2 E 97 DELLA LR 12/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: B8A7ADCB25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO A FAVORE DELLA DITTA STEFANELLI ANTONIO SRL PER L’ANNO 2025– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B91A1272F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 25289 PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 A FAVORE DI HOBBY MARKET CANEVISIO SRL – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B919A1F590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B9198C14BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. TERZO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E PIANO TARIFFARIO TARI 2026-2029.CIG: B8EE7DE7FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO IN CLOUD MYINFOCITY PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) PER IL TRIENNIO 2026-2028 – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B8EF12A406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B8E36E08FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2025 – 31.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA E INVIO TELEMATICO MODELLO 350/P AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS PER DIPENDENTE COMUNALE - CIG: B8E9EB8ACB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BABY KIT NUOVI NATI  ANNO 2025. CIG B8D841096F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2025 . CIG B8D7FB2ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI  PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2025 CIG B8D7E3439A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNI 2025 - 2026 PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 ANNI 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL DOTT. GIANLUCA RAMPINELLI – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, ASSEGNATO ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.7/2019 CON DESTINAZIONE DI AMBULATORIO MEDICO NELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX MASCIADRI” IN PIAZZA DELLA CIVILITA’ CONTADINA - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE DELLA PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – PRIMA RATA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E RIPARAZIONE PANNELLO LUMINOSO VIA SAN GIOVANNI BOSCO- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B8C898F085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 25180 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L’ANNO 2025- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B8C34E2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 25131 PER STAMPA COPIE DI PROGETTO PER L’UFFICIO TECNICO – DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B8B273876D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B8B26518CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B8AF843762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALE PER L’ANNO 2025– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG B8B48FC4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA DI N. 1 NUMERO DI NOTIZIARIO COMUNALE E DI CALENDARIO 2026. CIG B8B843C9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI EMERGENZA PREVISTI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 18.10.2022 PER L’ADESIONE E L’UTILIZZO DELL’ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANSC. CIG B8AE151801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE CIE CON PROTOCOLLO DI AUTENTICAZIONE OIDC (OPENID CONNECT). CIG B8AFAFA4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 9001028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO MYPDS FORNITO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI PARCHI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CIG. B8A0FD7A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA MUNICIPIO – SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CIG B708C2BF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA MENSA DEL CENTRO ANZIANI- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B887431674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI. CIG B8A34ACF7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DEDICATA A TE ANNO 2025 - OPERAZIONI DI VERIFICA E PRESA D'ATTO DELL' ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 23376 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B897F69A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO N. 10478/24 DEL 24 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO - CANCELLERIA CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEI MANTI DI ASFALTO DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG B87E7A2857 – CUP C67H25001220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B886B82BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE DELLA SELEZIONE PER  MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, STRUMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -AREA AFFARI GENERALI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E VISITE MEDICHE PERIODICHE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG B87EAA43C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI INUMAZIONE- ESTUMULAZIONE- ESUMAZIONE- TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 2025 – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B87F17DA62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITA A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VDS E SAT PERIODO 2025-2027 - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B7D0B2A467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE, TAGLIANDO E REVISIONE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B7CA33282E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI C/O LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO / SCUOLA SECONDARIA. DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B8755638B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA COD. 50675</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2025 – 30.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – 3° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI VERDELLO- PERIODO 21 LUGLIO 2025 AL 31 GENNAIO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B80D0BF737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA RELAZIONE TRASPORTISTICA IN SEGUITO ALL'ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO ATTUATIVO DA ASSUMERSI, PREVIA VAS- IN VARIANTE IN PARTE QUA AL VIGENTE P.G.T. COMUNALE, RIFERITO AL TESSUTO PR-P1 SITUATO IN FREGIO ALLA EX S.P. 127, IN COMUNE DI ARCENE(BG) PRERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 3512 DEL 5 MAGGIO 2025 – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG N. B83EB8448C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROGGIA TOMBINATA DI VIA GRAMSCI- PULIZIA TUBAZIONE DELLE RADICI- SPURGO- VIDEOISPEZIONE – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG B8579801E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2025 – ART. 79 CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE DELLA SELEZIONE PER  MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, STRUMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 STRUMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA AFFARI GENERALI  - AMMISSIONE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 280 DEL 23.09.2025 AVENTE PER OGGETTO:”NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE – DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 STRUMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI - AMMISSIONE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC E DOMINIO CERTIFICATO. CIG B85B4310E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2025 – 30/09/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B84EBDCF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE – DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CALCESTRE FRANTUMATO PER LA SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO DI SABBIA CALCAREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO- DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B82EED5F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA COD. 50917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI– DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B835FEF4BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO C/O CIMITERO COMUNALE DI N. 5 SCALE CIMITERIALI IN ALLUMINIO.  DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CIG: B839FDF80A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.6/2019 CON DESTINAZIONE DI AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO DIURNO LA MADONNINA - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE DELLA PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025-2026.CIG: B83C32757C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE INFORMATIVO GESTIONE PRESENZE IN CLOUD SAAS PER L’ANNO 2026 - CIG: B8341C1D09 E DEL SERVIZIO DI SCARICO AUTOMATICO DELLE TIMBRATURE (SERVIZIO RF IDENTIFICATION) PER L’ANNO 2026 – CIG: B83434C303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL’INTERNO DELLE AREE, ANNO 2024 – APPROVAZIONE VERBALE E LA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG. B833B01B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ANNUNCI PRIMA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B82977005E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ANNUNCIO PRIMA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B82971DBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA DEL MUNICIPIO – SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – DETERMINAZONE A CONTRARRE- CODICE CIG B8132726F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE RICOMPRESE NELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO ATTUATIVO DA ASSUMERSI, PREVIA VAS – IN VARIANTE IN PARTE AL VIGENTE P.G.T. COMUNALE, RIFERIMENTO AL TESSUTO PR-P1 SITUATO IN FREGIO ALLA EX S.P. 127, IN COMUNE DI ARCENE PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 3512 DEL 5 MAGGIO 2025 – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG N. B7FFB33DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A 6 ANNI PREVISTO DAL D.LGS. 65/201 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASILO NIDO MARY POPPINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. SECONDO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2025 – 31.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT. CIG B8201977DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 A FAVORE DI HOBBY MARKET CANEVISIO SRL – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B80AC765B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CARATE BRIANZA E TREVIGLIO – SOCIETA’ COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026-CIG ZA3360F3E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A 6 ANNI PREVISTO DAL D.LGS. 65/201 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASILO NIDO MARY POPPINS DI ARCENE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MICRONIDO LE GIRANDOLE DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA “TEATRO A MERENDA” – STAGIONE 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 - ABBONAMENTO ANNUALE COD. CIG B81080542B E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 251 DEL 28/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI COSTA VOLPINO ED IL COMUNE DI ARCENE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” – AREA “FUNZIONARI E.Q.” – TEMPO PART TIME (18 ORE) E INDETERMINATO – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA PER LA PROCEDURA CONCORSUALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL SIG. EDOARDO FORTUNATO FURORE - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, ASSEGNATO ALL'AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME (18 ORE) E INDETERMINATO DELLA SIG.RA SIMONA FRATUS – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, ASSEGNTA ALL’AREA TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE  MICROSOFT 365 - ABBONAMENTO ANNUALE COD. CIG B80E4B4F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO– DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B802A2F394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO 2025/2027 – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE CIG: B7B21D9873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA COD. 50712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA HELVETIA SPA CIG: Z543D14E39..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CENTRO DIURNO PER ANZIANI LA MADONNINA”, IN PIAZZA DEL DONATORE N. 1 IN ARCENE – APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA MUNICIPIO – SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO -CODICE CIG B708C2BF3F- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER I PLESSI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 1 NOVEMBRE 2025 – 31 OTTOBRE 2026 CIG B7D0867CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7F3D18C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CALCESTRE FRANTUMATO PER SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO DI SABBIA CALCAREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B7D375DDD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG B7DCF0A889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B7E031F348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA  ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F.POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO "DONNE ETERNE" PRESSO LA PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA  DI ARCENE IN DATA 02 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2025 – 31.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” DI ARCENE – LIQUIDAZIONE SECONDA E ULTIMA QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA A.S.C. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA QUALE ENTE CAPOFILA PER I COMUNI DELL’AMBITO RELATIVO AL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO N. 04 COPPE ED UNA TARGA IN OCCASIONE DEL "TORNEO BASKET OUTDOOR UNDER 15 ALLA MEMORIA DI MARIO FORESTI E PAOLO BELLI " 4 E 5 SETTEMBRE 2025. CIG B74F93E63A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER N. 2 PROGRESSIONI ORIZZONTALI PREVISTE DALL’ART. 17 DEL C.D.I. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SABBIA CALCAREA DEL CENTRO SPORTIVO– DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG B78DAE67D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 252274 DEL 27/06/2025 - LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - FONDI PNRR - MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” - CUP C68C22001800006 – BENEFICIARIO G.ECO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E RETTIFICA PUNTEGGIO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO E AUTISTA DI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO E AUTISTA DI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIDONI PER VETRO E BARATTOLAME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B7AFF1471D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IN TELEGESTIONE PER UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO- DECISIONE A CONTRARRE - COD. CIG N B40EFBF0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVENTARIO E MONITORAGGIO E ANALISI MACCHINE AL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA (SGE) PER L’ANNO 2025-2026 – DECISIONE A CONTRARRE- CODICE CIG B0994FA448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO MYPDS FORNITO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: B7AB542BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATURE  CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO E AUTISTA DI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO E AUTISTA DI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER ASILI NIDO, FREQUENZA ANNI 2022 E 2023, AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COMMA 172 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 AD USO “COMMERCIALE – TURISTICO RICETTIVA” –: RIAPERTURA E DEFINIZIONE TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SALDO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PERDITA PLUVIALE PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B78D71F9D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVVIATO DA OSCILLOWAVE S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE DI FIDUCIA E SPESE DI PROCEDURA - COD. CIG.B7941C29AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2025"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO FARI NEL CAMPO DA BASKET PRESSO IL CENTRO SPORTIVO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B788F7AA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA CRE NON USUFRUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA  ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, EX ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON ATTRIBUZIONE DEI “DIFFERENZIALI STIPENDIALI”. INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.ARCENE.BG.IT - COD. CIG B78CC4448A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.  CODICE CIG B78C0CAC04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI MASSA IN SICUREZZA AREE VERDI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI, SMALTIMENTO RESIDUI VEGETALI - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B77FA1B68C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI E DI DIREZIONE LAVORI RELATIVE ALL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI ASFALTO DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B77B124028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2025 – 30.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SISTEMA DI RIPRESA MOBILE – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B766D42959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMI AUTOMATICI DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLA PIATTAFORMA AUTOSC@N PER LA GESTIONE DEI DATI DI ACCERTAMENTO E IL MONITORAGGIO DELLA MOBILITA' – ACQUISIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA MEPA -CIG:B777987B66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PROGETTO ON THE ROAD ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA – 2° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2025 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM ABROGATIVI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER ASILI NIDO, FREQUENZA ANNI 2022 E 2023, AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COMMA 172. RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO E AUTISTA DI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – IMPEGNO E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO EX ART.2222 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER I DIRITTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE COMPETENTI DEL CONI PER L’ADESIONE AL BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025 - LAVORI DI TRASFORMAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SABBIA CALCAREA IN ERBA SINTETIVA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI COMUNALI PERIODO 2025– DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B75B4DEF5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B75B57A01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B75BBABC17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B74889FA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE DI TRASFORMAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI DA SABBIA CALCAREA IN ERBA SINTETICA OMOLOGATO DALLA LND - DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B725195A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2025 DELL’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROROGA 2023-2029 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO DI ESERCIZIO PUBBLICO – REP. 12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO CABLATA SCUOLA SECONDARIA C. CONSONNI – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE- CODICE CIG B731EFA9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA  ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PARTE DEL FONDO SISTEMA 0/6 2024 A FAVORE DI RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA ASC – DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N.  6404 DEL 23 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL 04/06/2025 AVENTE PER OGGETTO: ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA MUNICIPIO – SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- B708C2BF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. PER REALIZZAZIONE  PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN DATA 22/07/2025 PRESSO LA PIAZZA DEL DONATORE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO – CIG B7326059A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI LURANO - CASTEL ROZZONE - TREVIGLIO - ARCENE - LIQUIDAZIONE RENDICONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GRUPPO ALPINI DI BERGAMO – SEZIONE DI ARCENE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDILE E OPERE COMPLEMENTARI – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B4FE94511B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE INCARICATI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PROGRAMMATE IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI INUMAZIONE- ESTUMULAZIONE- ESUMAZIONE- TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 2025 – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B713AE7147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI E COMPLEMENTARI – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B70F525064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA MUNICIPIO – SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- B708C2BF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE – DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE: PRODUTTIVA, DIREZIONALE, COMMERCIALE – ART. 43 – AMBITI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI CONSOLIDATI – P1 DELLE N.T.A. - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 6786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVIGLIO E GERADADDA SEZIONE DI ARCENE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2025 – 31.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. PRIMO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA COD. 50847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE N. 1 PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DIPENDENTE COMUNALE CIG: B7080603E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B613F3C429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – (COMUNI LUGLIO 2024) - PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: C51F24006890006, CIG: B6F5168F5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “STRADE VERDI” - INTERVENTI INTEGRATI IN AREE PUBBLICHE URBANE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAL TRAFFICO E L’ANDAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE CIG B6CE489374</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO “DONNE ETERNE” IN DATA 02 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZI FIREWALL SOPHOS. CIG. B6E923BBF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVA DENOMINATA “TOC TOC IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI” – CRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2024 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA  EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE DI FIDUCIA - COD. CIG. B6D7846E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ CCADEMICO 2023 - 2024 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE – RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SOCIETA' HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI  - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA PER COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG.B6D7829665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2024 ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE - AFFIDAMENTO INCARICO – CODICE CIG B6D7F90234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA SRL – DETERMINAZONE A CONTRATTARE- CODICE CIG B6D786AC07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2025-2026 - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B6BFE67A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2023-24 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 AL DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A SUPPORTO DELL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PER IL MESSO COMUNALE. CIG: B6D94C0E37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONI "L'ABC DELLA COSTITUZIONE" PER I DICIOTTENNI ARCENESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) – CIG B6D460FE09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UNA PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - CODICE ANAGRAFICO 9001738 PRESSO IL DORMITORIO DELLA FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIGNOR G. E. PER CERTIFICATO DI IDONEITA’ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA TOMBINI ERCOLE SNC – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B67C6E1040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE – SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2025/2027. CIG: B6CE5A5DCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025: ASSEGNAZIONE SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL  BOX SUB.2 DI VIA ALDO MORO, CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2025 – 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO WIFINEXT PA BASIC – WEBGUARDIAN – BIBLIO LOGON PERIODO 1 GIUGNO 2025 – 31 MAGGIO 2026- DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B699D61514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO PER OPERE DI TINTEGGIATURA – DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B6A6E6F986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER NOTIFICHE DIGITALI – PIATTAFORMA “SEND” - CIG: B6A6B93D74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DVR PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B69A18D66B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INSTALLATI NEI PLESSI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2025-2027 - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B67C6E1040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CONTROLLO ACCESSI AL CDR DI CORSO ITALIA PRESSO IL COMUNE DI VERDELLO– DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B68F1C78E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PREMIALI PER LA MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2025.  CIG B6A20AEF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B68F0D5132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA–DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B677FE7DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B677353CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PNEUMATICI PERIODO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B67785E606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE  CIG B690E54878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 10 MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2025 - CIG B690999121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA NON USUFRUITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 08 E 09 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG. B673DB2B1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2025" ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B613F3C429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - APPROVATO CON D.G.R. N. XII/2563 DEL 17.06.2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI EDILIZIA POPOLARE AFFIDATI ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO (A.L.E.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UNA PERSONA IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - CODICE ANAGRAFICO 9001738 PRESSO IL DORMITORIO DELLA FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B64F51287C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2025 – 31.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RICERCA PERDITA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DI TINTEGGIATURA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B64064F033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA VENDITA TERRENI COMUNALI SU QUOTIDIANO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B64BD94D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B6272836EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9000532 AL LABORATORIO SOCIO - OCCUPAZIONALE DI CARAVAGGIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SUSINO PER IL PERIODO 01.04.25 - 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SALA PROVE DEL CORPO BANDISTICO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B63513B204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2025 – 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG B635172F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UN MINORE AL PROGETTO DIURNO DI COMUNITA' "CASA AI CELESTINI" DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANGRAFICO N. 9001987 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI LURANO PER IL PERIODO 01/04/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO PER UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9000501 PRESSO IL CSE DI PONTIROLO NUOVO PER IL PERIODO 01.04.2025-31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 5997 AL CENTRO DIURNO DISABILI KOINONIA DELLA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE DI BERGAMO PER IL PERIODO 01.04.2025 - 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 9002457 AL CENTRO DIURNO DISABILI "LA GABIANELLA" DI CARAVAGGIO PER IL PERIODO 01.04.2025 - 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - CODICE ANAGRAFICO N. 6366 AL CENTRO DIURNO DISABILI ITACA DI SPIRANO PER IL PERIODO 01.04.2025 - 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA  - CIG B634994166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 AD USO “COMMERCIALE – TURISTICO RICETTIVA” – RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE – DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE: PRODUTTIVA, DIREZIONALE, COMMERCIALE – ART. 43 – AMBITI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI CONSOLIDATI – P1 DELLE N.T.A. - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO N. 5248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – DECISIONE A CONTRATTARE – AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B610D82B06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN COMODATO D’USO DI UN COMBINATORE TELEFONICO PER IL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PER IL SITO DEL COMPLESSO MASCIADRI   - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B61D969EFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO 6681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C224 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2030  CIG B60A4DE0E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO D’OPERA INTELLETUALE CON ESPERTI ESTERNI PER LA STESURA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER AVVIARE E CONCLUDERE LE OPERAZIONI DI SPORTELLO UNICO IN VARIANTE AL PGT - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B5CF676E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA ANZIANI NON USUFRUITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA - CODICE ANAGRAFICO 9002388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGRONOMIA – CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI ARCENE ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5F9D25F5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO DEGLI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E ATTUAZIONE PROGETTO DENOMINATO “COMUNE DI ARCENE – LIBERI DALL’AMIANTO” E SITO WEB “SPORTELLO AMIANTO COMUNALE” - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5F9A65A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE DEI PLESSI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE22 LOTTO3 - CIG N. B5EAE06B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO – SECCHI DA 6,5 E DA 20 LT- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5F3230BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5E9395935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SULL’IMPIANTO ELEVATORE SITUATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5E955AF07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI DEGLI IMPORTI ADDEBITATI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE TARI A TITOLO DI ELEMENTI PEREQUATIVI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 386 DEL 03.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 49 - DECORRENZA 16/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI PISCINA NON FREQUENTATO - SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A.V.A. PER SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL POS INSTALLATO PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE E CERTIFICATI – CIG: B5E261A09B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GARI. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2025 – 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE DI FARMACIA, CON IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SUA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO EVENTI ARCENE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA GARANZIA SERVER S/N: CZJ01900MX. CIG: B5C322C284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO FORMATIVO CON DANIELE CASSIOLI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO . CIG B5AB018876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F.POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO "IL PICCOLO PRINCIPE" PRESSO LA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE IN DATA 14 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 31 DEL 30/01/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI PERIODO 2025 – 2026 – 2027 DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B55A83D2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER I PLESSI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 1 NOVEMBRE 2024 – 31 OTTOBRE 2025 CIG B2F263F04A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ALLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO GLI APPARTAMENTI COMUNALI, LA SCUOLA SECONDARIA C. CONSONNI E SCUOLA PRIMARIA UNIONE EUROPEA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B5A1ED58C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAVITA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA UNIONE EUROPEA– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B5A1C8D6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B5A1AF88A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE RETI, PULIZIA E DISINFEZIONE VOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B5A1A22808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2025-2027 - DECIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B5AC01D0B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B5ABF2A82F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI COPIE DI PROGETTI PER L’UFFICIO TECNICO– DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B5ABD88F3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. B5AF826E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B59B79EBD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: B5A605AA4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVE A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: B5A4E7BAE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE A.S. 2024/2025. CIG: B594618D1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ED A CARATTERE SOLIDARISTICO. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4/2025 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AVIS, AIDO E ADMO DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA VENDITA TERRENI COMUNALI SU QUOTIDIANO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B57F0CE91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLA-OLA COOPERATIVA SOCIALE PER INIZIATIVA TEATRALE DAL TITOLO " QUESTO È UN UOMO – L’AMORE AI TEMPI DELL’ODIO” IN DATA 26 GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER IL PROGETTO “L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI” PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RUP PER L’INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’IDONEITÀ DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE NELL’APPLICATIVO MAPEL, IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. XI/4348 DEL 22/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA ANNUALITA' 2025 CONNESSA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - USO COMMERCIALE - IN ESSERE CON POSTE ITALIANE IN PORZIONE IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI ARCENE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 30 DEL 23/07/2024 (ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2025 – 31.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RUP PER L’INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’IDONEITÀ DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE NELL’APPLICATIVO MAPEL, IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. XI/4348 DEL 22/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO A FAVORE DELLA DITTA STEFANELLI ANTONIO SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CODICE CIG B55B3C3543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VARICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO AD USO DEPOSITO DI PNEUMATICI CON PIAZZALE E RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA IN VIA DEL GAGGIOLO - SOCIETÀ RIVOLTELLA SPA (PROCEDURA RELATIVA ALLE AREE PRODUTTIVE IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO DI CUI ALL’ART.8, DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010 N.160 E ALL’ART.97, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N.12). INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI PERIODO 2025 – 2026 – 2027 DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B55A83D2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO PERIODO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B55A431BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZI FINANZIARI 2025, 2026 E 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIGNOR R. B. PER CERTIFICATO DI IDONEITA’ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FONIA FISSA E MOBILE PLESSI COMUNALI LINEE DATI PLESSI COMUNALI – RETTIFICA DETERMINA N. 343 DEL 27/11/2024 PER MERO ERRORE DI DIGITAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B470B26420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 – 2026 - 2027 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L.  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CODICE CIG B530B7F5C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ, INTERDIZIONE ALL’USO E PRESCRIZIONI CONSEGUENTI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE SITO IN VIA UMBERTO I, N. 15 IDENTIFICATO AL CATASTO EDILIZIO URBANO AL FOGLIO 3 MAPPALE 228 SUBALTERNO 703 – ARCENE A SEGUITO DI EVENTO INCENDIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS - DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA ALDO MORO PER SABATO 13 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE LAVORI RIPRISTINO ASFALTI VIA CAVOUR E VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ORE RESIDUE E VERSAMENTO RITENUTA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. CIG: 8081312D9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA SAN MICHELE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 AD USO “COMMERCIALE – TURISTICO RICETTIVA” – APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2025 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER DOMENICA 09 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL  BOX SUB.1 DI VIA ALDO MORO, CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA - LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI DI9VERSE VIE COMUNE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2025 – 2026. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG. B5308D4229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA AREA INGRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2025 – 2026 - 2027 A FAVORE DI HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CODICE CIG B5309E6445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO 2025 - ARCENE ON THE ROAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE - MARATONINA DEL 13 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER INVIO DATI ALLA BDAP E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. COD CIG. B5306A118F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - SENSO UNICO ALTERNATO VIA MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI IN VIA DON MINZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RIENTRO DIPENDENTE MATRICOLA N. 46 PER CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDIMNANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PESCHIERA PER VENERDI' 11 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA BIBLIOTECA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 04 APRILE 2025 PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA ANZIANI PER PASTI NON USUFRUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER SABATO 05 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “VIAVAI MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA” CRE 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE – LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO PER DOMENICA 30 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 01/11/2025 AL 31/12/2027 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 2/2025 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE "FRANCO POLONI" DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 27, 28, 31 MARZO E 1° APRILE 2025 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 01/08/2025 AL 31/12/2027 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 16/06/2025 AL 14/09/2025 – AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. – QUOTA ORDINARIA (EX QUOTA "E" )-  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIDNANZA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO E DELA SOSTA  IN VIA MATTEOTTI E VIA DON MINZONI PER LAVORI DI ALLACCIO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL’ ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNATE DELL' 11 E 13 MARZO 2025 PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 1/2025 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO AFRICA 2000 - ITALIA 2016 - ODV: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 11/2024 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE "GASSOSI" DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO AL DOTT. ALESSANDRO CREMASCHI FUNZIONARIO/E.Q DEL COMUNE DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE NELLA PERSONA DELLA DIPENDENTE DR.SSA DANIELA BOTTELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER PULIZIA AREA PARCHEGGIO VIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA (RBBG) - UN FUTURO CULTURALE INTEGRATO. PERIODO  01/01/2024 - 31/12/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO PER LAVORI IN VIA LEONE XIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO DEL COMUNE DI ARCENE (AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 30 DEL 23/07/2024 E DELL’ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL CODICE DELLA STRADA - REGOLAMENTAZIONE LAVORI VIA CAVOUR E VIA TASSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "TEMPO LIBERO” – INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NELLA MATTINATA DEL 24 GENNAIO 2025 PER ESTUMULAZIONI DA TOMBE DI FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI ARCENE - DOTT.SSA MARIAROSA ARMANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2024 – 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA MARIAROSA ARMANNI QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ARCENE, LURANO, CASTEL ROZZONE E TREVIGLIO - PROROGA ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDIANRIA OPERE EDILI E COMPLEMENTARI PER COPERTURA DEL MUNICIPIO, DELLA SALA DEL CONSIGLIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE- DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B505CBDAC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2025- 2026 DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B4FE94511B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B4FDEC895D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE TAMBURELLO ARCENE ASD. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2024 – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E STUCCATURA APPARTAMENTO N.3 PIAZZA CIVILTA’ CONTADINA E APPARTAMENTO VIA ALDO MORO, 68 SIG. B.N.  - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B4FA22B456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PROGETTO ON THE ROAD ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONBTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE AFFIDATO A D.P. IN VIA TORRAZZO, 2 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B4FDD2C560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSI CASCINA NUOVA  - COD. CIG. B4FE5A9697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 10/2024 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARY POPPINS" DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001, PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B4E2F77A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO - FONDI PNRR - MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” - CUP C68C22001800006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI - CHIUSURA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTO REP. 7/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 9/2024 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO GERA D'ADDA DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA – WELFARE 2024 CIG: B4B0B6F86F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PER UN NUOVO CONTATORE PER L’ENERGIA ELETTRICA DA INSTALLARE IN VIALE SUARDI CIVICO 23 PER VIDEOSORVEGLIANZA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B4E2D611B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI  - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B4E3073A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01.11.2024-31.12.2024 ESERCIZIO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL-RISK PATRIMONIO (CIG B4DEED0011) PERIODO 01.01.2025-31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA ANZIANI PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' AL LABORATORIO SOCIO - OCCUPAZIONALE DI CARAVAGGIO - COOPERATIVA SOCIALE  IL SUSINO - PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA MICOLOGICA ALL'A.M.B GRUPPO GERADADDA - ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE E A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI LURANO PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI UNA PERSONA CON DISABILITA' - PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) LA GABBIANELLA DI CARAVAGGIO. PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA GIANCARLO FERRARI – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 366 DEL 10/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER REGISTRAZIONE DI ATTO PUBBLICO REP. 4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO GIUGNO 2024 – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F.POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO "IL PICCOLO PRINCIPE" PRESSO LA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE IN DATA 14 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE CIG B4C46182E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2025 - 2026 PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 - CIG:B4B95F589A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO RESPONSABILE RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2024 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B4B90BFBBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE RAEE – TRATTENUTA INCENTIVI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B4B91AF1D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CLA – OLA PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “GRANDE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2024” IN DATA 07/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLA-OLA COOPERATIVA SOCIALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO "SPERIAMO SIA MASCHIO" IN DATA 23 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE- LOCALIZZATA ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – APPROVAZIONE CONTABILITA’ E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP N. C63D23000120006 - CIG B2F5E731A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI CONCERTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA SOCIETÀ OFFICINE MAK S.R.L. - INDIVIDUAZIONE LEGALE DI FIDUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. B4A7444902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B4965C1D45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B49633B82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B49626251C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI ARCENE GIANFRANCO FERRARI PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4B17A07F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER QUOTA ANNUALE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE  DEL CONTRATTO REP.8-2018 DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. TRASFERIMENTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” PER IL PROGETTO “ARHAT TEATRO” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” PER L’ATTIVITA’ PSICOMOTORIA “GIOCARE PER CRESCERE” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER IL PROGETTO “L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI” PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLA STUDIO A.S. 2024/2025. TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (RISME DI CARTE) PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG B499B8D24C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CLA – OLA PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “GRANDE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI ANNO 2024. CIG N. B188F54945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. CIG: 8081312D9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. QUARTO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2024 – 30.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “ARCENE IERI, OGGI, DOMANI” ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO.CIG. 8090504F18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO – PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG77345955B5 - CUP C64H17001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STESURA PIETRISCO PRESSO IL CIMITERO DI ARCENE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B480FFE56C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNI 2025, 2026 E 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FONIA FISSA E MOBILE PLESSI COMUNALI LINEE DATI PLESSI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B470B26420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG B4731DD6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE AFFIDATO A B.N. IN VIA ALDO MORO,68 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B47318C419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.  6/2024 NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIRE AD USO ABITATIVO - VIA ALDO MORO 68 - DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.): IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DOVUTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 5/2024 PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMA SOLO1 PROCEDIMENTI DI AMBITO MAGGIOLI PER UFFICIO TECNICO. PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025.  CIG. B47300A58F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONSERVAZIONE E CANONE MUNICIPIUM APPIO MAGGIOLI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025.  CIG B46F72C7EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE  DIPENDENTI. CIG: B46F2872BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO REGIONALE “SPORT&amp;GIOVANI: CRESCERE INSIEME” - APPROVAZIONE -IN LINEA TECNICA- DEL PROGETTO PRESENTATO DA OROBICA CALCIO BERGAMO IN QUALITA' DI CAPOFILA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE IN VERSIONE VIRTUALE/SOFTWARE DA INSTALLARE SU AMBIENTE VIRTUALE IN CLOUD O LOCALE - PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO C.CONSONNI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B40EFBFB0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE- LOCALIZZATA ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 24/10/2024 PARI AL FINALE - CUP N. C63D23000120006 - CIG B2F5E731A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 5/2024 NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO - PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B440730949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A PARTIRE DAL 16 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "TEMPO LIBERO” – INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2024-2025 –PROGGETTO M2 – C1 – I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A CUP C68C220018000006 ANNO 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE- CIG. B439356EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COLORE NERO CON TAG A FAVORE DELLA SOCIETA G.ECO S.R.L. DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B42D3D9952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER L’IMPEGNO DI SPESA PER TARGA COMMEMORATIVA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B3EEBBF9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B42D3B5B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N.1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN ARCENE PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI . CIG.B42515440C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B41AD6C190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI 2023/2024 - EROGRAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE CON DISABILITA' CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE (A.V.A.) - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2024 – 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO "MENTE LOCALE 2024-2025" PROPOSTO DA I.D.M SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE. CIG B40D8EC542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2027- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CODICE CIG B403356FE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 TRUCCABIMBI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI HALLOWEEN, GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024. CIG: B40499291B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRACCI TELESCOPICI PER LA CUCINA DELLA MENSA- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B3FE40E323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER CONTENIMENTO DELLA NUTRIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B3FDA4826C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE FRIGORIFERA DEL MUNICIPIO- SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE– CODICE CIG B3F96824BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B3E9A78781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGA COMMEMORATIVA DA ISTALLARE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B3EEBBF9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER L’IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B3A3106B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERIODO 2024-2025 DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B3954F4FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA EDILIZIA SEBINA (IN LIQUIDAZIONE) - RICORSO AL TAR - RESISTENZA IN GIUDIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO PER ATTO DI COSTITUZIONE PRO FORMA - COD. CIG. B3760376C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PERIODO 28 - 29 OTTOBRE 2024 - DECISIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG B366D91962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. 16/2012 NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RIQUANTIFICAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI – APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTRABILITA’ E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B35C721029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA CREAZIONE DI SPAZI FLESSIBILI DOTATI DI BANCHI COLLABORATIVI CHE PERMETTANO AGLI STUDENTI DI METTERE IN ATTO DIVERSE METODOLOGIE DIDATTICHE - BANDO REGIONE LOMBARDIA DIGITAL SMART 2023 COMUNI LOMBARDI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI AL 31/12/2021, DESTINATI A SEDI DI SCUOLA PRIMARIA DAL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/7496 DEL 15/12/2022 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CONTABILITA’- C69E23000950004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG. B365637430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BABY KIT NEONATI ARCENESI - CIG B35AAFD739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. TERZO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ESERCIZIO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDI PER CANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE EDILI - CIG N B340E4E88F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2027- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CODICE CIG B33BC5EA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI: DAL 01/01/2024 AL 03/10/2024. RIMBORSO ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNUALITÀ 23-24 DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE CONNESSA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINCOLO D'USO AD AMBULATORIO MEDICO - REP. 6 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITA’ ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2024 – 30.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER RISANAMENTO- TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” – COD CIG B269EEC3D51- APPROVAZIONE PRIMO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE – CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI  SIAE PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE IN DATA 15/9/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 201435001 SINISTRO PAGATO NEL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC E DOMINIO CERTIFICATO. CIG B3317BF11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE MATR. 24 - CIG B32AEB1F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2024 – ART. 79 CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B32B3170B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2024/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CODICE CIG B0D3CC62C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B32D851917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT. CIG B32E7F2ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA “TEATRO A MERENDA” – STAGIONE 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 81 DEL 12.03.2024 PER ADEGUAMENTO RETTA SOCIOASSISTENZIALE E TRAPORTO DEL CONSORZIO RIBES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 72 DEL 11.03.2024 PER ADEGUAMENTO RETTA SOCIOASSISTENZIALE E TRASPORTO COOPERATIVA ITACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B30EAB3094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE AD ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI  SIAE PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE IN DATA 15/9/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO – PRIMO STRALCIO - PRESA ATTO DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE- LOCALIZZATA ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – AGGIUDICAZIONE - CUP N. C63D23000120006 - CIG B2F5E731A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027. RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E RIMBORSO SPESE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SOCIO RICREATIVO 15 SETTEMBRE 2024 -  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POZZI ANTHONY, EVENTIFICIO S.R.L., ABOUT MUSIC DI PALDI RICCARDO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENIUM. CODICI CIG: B2E3D2EB29, B2E1DA11D2, B2EB7CDBD5, B2E22D7EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO- B2D1F762D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO-B2D1FD2EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2024-2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. B2B9BF5B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TECA ED ELETTRODI DEFIBRILLATORE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2024 – 31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET  ATTIVAZIONE METODO SET - DISDETTA  IN CAPO AL GENITORE.  PERIODO SETTEMBRE 2024/DICEMBRE 2026 - CIG B2DA66F4DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 231 DEL 30.07.2024 AVENTE PER OGGETTO: “COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ E DI CONTRIBUZIONE– DECORRENZA 01.01.2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER PROGETTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI DI ARCENE". ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI EDILIZIA POPOLARE AFFIDATI ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO (A.L.E.R.) - ANNO 2024 - CIG: B0B77CC3E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PASTI NON USUFRUITI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA A SEGUITO DI DECESSO COD. 50596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CREDITO E TASSA ISCRIZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALUNNO CODICE 50470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ARCENE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B2BB17E10D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 232 DEL 30/07/2024 PER ERRORE D’IMPUTAZIONE DELL’I.V.A.- REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE EDILI - DETERMINA A CONTRATTARE – CODICE CIG B29FE7A491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - AVVISO PUBBLICO - ID 9580 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662 DEL 11/06/2024 PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO REP. 13/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE RINNOVO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA SAN MICHELE 9. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE – CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP N. C64J23000490006 - CIG A002700FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO PER LA SEDE MUNICIPALE – DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B2A958ADB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2024 – 31.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. SECONDO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B2A7EE7F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI COPIE DI PROGETTI PER L’UFFICIO TECNICO– DECISIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – COD. CIG B2A87AEDCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B2A7B3FB1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZATURE DA GIARDINAGGIO – AGGIUDICAZIONE- DETERMINA A CONTRATTARE – CODICE CIG B2A28CF38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B2A288781F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE EDILI - DETERMINA A CONTRATTARE – CODICE CIG B29FE7A491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ E DI CONTRIBUZIONE– DECORRENZA 01/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE, TAGLIANDO E REVISIONE– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B2A0028769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER RISANAMENTO- TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- B269EEC3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE MONITORAGGIO FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. B29AFF9BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG B27BA7922C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1254/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA INGIUNTA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE S.O.S. FAMIGLIA ONLUS DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 46 - DECORRENZA 16 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA “GIOVANNI XXIII” – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE – LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ “GIOCANDO SI CRESCE”. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA (INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO  AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA IN CRESCENDO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI" DI ARCENE ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.ARCENE.BG.IT - COD. CIG B28189F3C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI (CARTA PER FOTOCOPIE) SMART CIG. B276F1072D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E PACCHETTO OFFICE 365. CODICE CIG B27BFD2BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2024 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA CREAZIONE DI SPAZI FLESSIBILI DOTATI DI BANCHI COLLABORATIVI CHE PERMETTANO AGLI STUDENTI DI METTERE IN ATTO DIVERSE METODOLOGIE DIDATTICHE - BANDO REGIONE LOMBARDIA DIGITAL SMART 2023 COMUNI LOMBARDI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI AL 31/12/2021, DESTINATI A SEDI DI SCUOLA PRIMARIA DAL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/7496 DEL 15/12/2022 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- B26640583E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIAGNOSI ENERGETICA E APE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” E DELLA SCUOLA MEDIA “CESARE CONSONNI” - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B27687B8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITA E TASSA -  ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2024 – 30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” - RETTIFICA DETERMINA N. 95 DEL 11/04/2023 PER MERO ERRORE DI DIGITAZIONE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI”- RETTIFICA DETERMINA N. 89 DEL 11/04/2023 PER MERO ERRORE DI DIGITAZIONE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI CUP C63D23000120006 COD. CIG B2474252BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER IL CIMITERO COMUNALE– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B25F7292D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ASTENSIONE PER CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 55, AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCANTALE (C.D. CANONE UNICO PATRIMONIALE) – AGGIUDICAZIONE – CIG: B2486AAB22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B23D9BE807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA SAN MICHELE 9. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - CUP N. C64J23000490006 - CIG A002700FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN POSA DI PARAPETTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B22D182A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA PER ANZIANI NON USUFRUITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SALDO A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027. AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B188F54945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA CESARE CONSONNI COD. CIG. N. 99930784D7- CUP C64D22004400001- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE – CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE UNIONE EUROPEA COD. CIG. N. 99672177AA- CUP C64D22004390001- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE – CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SER CAR SPA DI TREZZO SULL'ADDA PER REFEZIONE SCOLASTICA E ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E PER RIMBORSO SPESE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANONE HOSTING, MANUTENZIONE, ASSISTENZA VECCHIO PORTALE ISTITUZIONALE ECM 01/01/2024 - 31/12/2024 - CIG. B2368A74E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.158 DEL 20/05/2024– SERVIZIO WIFINEXT PA BASIC, BIBLIO LOGON E WEBGUARDIAN PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA’ CONTADINA PERIODO 1 GIUGNO 2024 – 31 MAGGIO 2026- DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B1B68A424B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2023 (ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE - AFFIDAMENTO INCARICO – CODICE CIG B21FC9A84F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024 DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO DI ESERCIZIO PUBBLICO – REP. 12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. OPERE DA FABBRO – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B2105D437B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI. CUP C64J23000490006- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CODICE CIG B21ADB0917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI SALVAVITA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO– DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B21AFFCE51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO GENNAIO 2024 - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GRUPPO ALPINI DI BERGAMO - SEZIONE DI ARCENE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL – CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2023 RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SOFTWARE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PER IL SERVIZIO SIOPE PLUS CIG: B214EE3DAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “VIAVAI MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA” – CRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIODO 2024/2025- DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B151087F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA CESARE CONSONNI COD. CIG N. 99930784D7- CUP- C64D22004400001- LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 A TUTTO IL 25/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2024"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNO 2024 - DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG. B145DD7A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO SOSTITUZIONE VETRO – DETERMINA A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE COD. CIG. B1ED52637A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCANTALE (C.D. CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DETERMINA A CONTRARRE –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2024 – 31.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8-9/06/2024. IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL’ADUNANZA PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DI CUI ALL’ART. 67 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.R. 570/1960, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DELL’8-9/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE UNIONE EUROPEA COD. CIG N. 99672177AA- CUP- C64D22004390001- LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 A TUTTO IL 21/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PULIZIA DELLE FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “CESARE CONSONNI” – DECISIONE A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE- COD. CIG B1DDD411CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI – DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B1D236C751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO EX MASCIADRI, PORTICO-LOGGIA-VANO SCALE- DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B1CE888E33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B1C4D2A7AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA HELVETIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 14.05.2024-13.05.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI – STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 A TUTTO IL 14/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI”, CODICE CIG N. 99930784D7 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WIFI E BIBLIO LOGON PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA’ CONTADINA PERIODO 1 GIUGNO 2024 – 31 MAGGIO 2025- DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B1B68A424B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI LEVIGATURA E VERNICIATURA PARQUET UFFICO TECNICO- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B1B9C3D6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SECONDA RATA A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 16/05/2024 AL 15/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI – POSA IN OPERA DI N.2 CONTATORI DELL’ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI- DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N B19931A875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASTE E PENNONI PER BANDIERE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B1A19EB97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 53 - DECORRENZA 15.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE USO ABITATIVO REP. 2/2024: IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARIFFA CORRISPOSTA PER CONCESSIONE LOCULO MAI OCCUPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “TUXTUTTI- CRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. B18C0B04D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI GARE D'APPALTO PNRR PA DIGITALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO PERIODO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B185B7E287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI ANNO 2024- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B1751A3E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2024 – 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PER UFFICI COMUNALI PER MANTENIMENTO PATRIMONIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B170397671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DEL  9  GIUGNO  2024: DETERMINA A CONTRATTARE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO (SOTTOSOGLIA) AI SENSI DELL'ART.  50,  DEL  D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA E. GASPARI S.R.L.  DEL  CONTRATTO  PER  LA  STAMPA DEI MANIFESTI DELLE LISTE  DEI CANDIDATI E DEI MANIFESTI DEGLI ELETTI CON COSTI A CARICO DEL POLIGRAFICO DELLO STATO - CIG B1792DC144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' AL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE DI CARAVAGGIO PER IL PERIODO 06.05.2024 - 31.12.2024 - CIG: B1760332E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI 2023/2024 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI MOZZO, ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024 AL 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PER USO ABITATIVO REP. 29/2008 E CONNESSA TASSA DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PER USO ABITATIVO REP. 8/2012 E CONNESSA TASSA DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI” - LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 16/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2024 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO- ZED36368B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DELL’8-9 GIUGNO 2024 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARCENE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2022-23 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DELL’8-9 GIUGNO 2024 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARCENE. INVIO CARTOLINE ELETTORI A.I.R.E- CIG B15B59A8C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI  IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO (01-01-2024/31-12-2026) – CIG. B144578DD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2024" ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE, EX ART. 14 DEL CCNL 16/11/2022 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON ATTRIBUZIONE DEI “DIFFERENZIALI STIPENDIALI”. INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2024 - CIG B14477952B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICO DEL SEGRETARIO COMUNALE - CIG B14467E609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SISTEMAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B146DA11FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI LURANO PER IL PERIODO 15.04.2024 - 31.12.2024 - CIG N. B141AFDF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RICERCA PERDITA CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B1345F63CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO PER OPERE DI TINTEGGIATURA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG B1304CDE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DELL’8-9 GIUGNO 2024 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARCENE. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER TAGLIANDO PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAA3C2B067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA PNRR 1.4.1 – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI NEXT GENERATION EU. CIG 99098001AA – CUP: C61F22003890006 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE NEL RISPETTO DEL BANDO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 35 DEL 02.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NELL'AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ARCENE PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 1 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI EX CATEGORIA D. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) PRESSO IL COMUNE DI ARCENE DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO – A TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONI PER DICIOTTENNI. CIG. B122C6048A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.8/2020. IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2024 – 31.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER BENEMERITI ANNO 2024 - CIG B1083E9CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE - CIG B107F7A45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG . B0FAC9E2A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO BIANCO DI CARRARA E LASTRE BEOLA PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG B107AE7E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIELABORAZIONE DATI RETRIBUTIVI AI FINI PENSIONISTICI - CIG: B10967C0F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STIPENDI E PAGHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) DI PROPRIETA' COMUNALE IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - APPROVATO CON D.G.R. N. XII/298 DEL 15.05.2023 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) E ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - PERIODO 9 APRILE 2024/8 APRILE 2027 - CIG B0FBEC2B00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZA DI NATURA ECONOMICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERA A CATENA UFFICIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG B0E8965F90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 1/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TROFEO E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SPORTINSIEME 2024" - CIG B0DA65C49C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CONTENITORI PER VETRO E BARATTOLAME - CIG B0D76DD2B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) PRESSO IL COMUNE DI ARCENE DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO – A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) – RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - CIG B0CC25AC27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI UNA PERSONA CON DISABILITA' AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI LURANO PER IL PERIODO 05.02.2O24 - 07.03.2024 - CIG N. B0CA96649E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI - AAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - CIG B0ACCBC992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI DJ235LS FIAT PUNTO- CIG B0C8A826BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI EX CATEGORIA D--- PRESSO IL COMUNE DI ARCENE DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO – A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) - KOINONIA BERGAMO - PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 - SMART CIG : B0B111A4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI CARAVAGGIO - ANNO 2024 - CIG: B0B18F2DBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI EDILIZIA POPOLARE AFFIDATI ALL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO (A.L.E.R.) - ANNO 2024 - CIG: B0B77CC3E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARAPETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA CESARE CONSONNI - CIG B0B81D2967</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERVOMOTORI BIBLIOTECA PIANO PRIMO / GIOV. IMM. PIANO TERRA – CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA/ SALA POLIVALENTE VIA G. CARDUCCI - ARCENE - CIG B0B7683461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER CHIUSURA BUCHE E/O CEDIMENTI DI MARCIAPIEDI E STRADE MEDIANTE ASFALTO FREDDO- CIG B0B761D036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” - LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA SAN MICHELE 9. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP N. C64J23000490006 - CIG A002700FDD- LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMAZIONE PERSONALE E VISITE MEDICHE - CIG B0B96EB275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2024 - CIG B0B9C71154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILE) DI SPIRANO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 - SMART CIG B0B081B82F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE  - CIG: B0AE3E672A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG: B0AE379D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMPRESI NELL’AREA AFFARI GENERALI - CIG. B0B1A65FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2024 – 29.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GENERALE PARCHI PUBBLICI ( PARCO VIA MATTEOTTI, PARCO DELLA VECCHIA FORNACE, PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E PAPA PAPA GIOVANNI XXIII ANG VIA MONTESSORI , PARCO VIA AGLIARDI ANG. VIA MULINO, PARCO VIA UMBERTO PRIMO, PARCO XXV APRILE, PARCO CENTRO SPORTIVO - B0A554320A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DT837DZ, CAMBIO OLIO, FILTRO OLIO, CAMBIO SPECCHIETTO SINISTRO - CIG B0A4A7BC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA, LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO APPARTAMENTO IN VIA TORRAZZO - B0996BD874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE GIOCO, ISPEZIONE VISIVA NR. 2 USCITE ANNUALI VALIDITÀ BIENNIO 2024/2025 - B09963EFA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO E MONITORAGGIO E ANALISI MACCHINE - AL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA (SGE) - B0994FA448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE POLICARBONATO PER COMUNE E SCUOLA PRIMARIA- CIG B093629591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. PRIMO AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO DEL MESSO COMUNALE - CIG. B07082BD4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2023 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME DEL PATRIMONIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B065B76798 – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIARDINAGGIO DELLA NOCE RENATO SNC - CIG B0833A71C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOSSE BIOLOGICHE APPARTAMENTI COMUNALI VIA TORRAZZO E SCUOLA MEDIA C. CONSONNI - AGGIUDICAZIONE - COMUNICAZIONE CIG B077F0D83F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERE FINANZIARIO AL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA (RBBG) - UN FUTURO CULTURALE INTEGRATO. PERIODO  01/01/2024 - 31/12/2026 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE GESTIONE CAPITOLATI OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE - CIG B0772CA9DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIATTO RASAERBA TRITURATORE MULCING PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B065F6FED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2024 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B06073C612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL CANILE DELL’ATS, MANTENIMENTO, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE SECONDO LE NECESSITÀ E ASSISTENZA PRESSO UN CANILE E/O STRUTTURA EQUIVALENTE DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCENE – BG PERIODO 2024 - 2026 CODICE CIG B0649EACAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DECISIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG B064E1E4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI VIA DANTE ALIGHIERI E CORSO EUROPA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B06562EBE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME DEL PATRIMONIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG B065B76798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERIODO 2024 - 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B02430219D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  RETE BIBLIOTECARIA BERGAMESCA (RBBG) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI, SERVIZI E MATERIALE PER LA  BIBLIOTECA DIGITALE PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2026. CIG DERIVATO A04FC0A621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO ELETTORALE. CIG B06ECF2651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA  PASTI NON USUFRUITI PRESSO LA MENSA  A SEGUITO DI DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - CIG. B02430219D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO - BIBLIOTECA - SCUOLA SECONDARIA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z5C3D5171F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI – MONTA LETTIGHE E MONTACARICHI (ANNI 2024, 2025 E 2026) - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B0233F887C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI  - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.3/2018 CON DESTINAZIONE DI AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO DIURNO LA MADONNINA - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE DELLA PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE - ESTUMULAZIONE - ESUMAZIONE - TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  PERIODO 2024 – 2026 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B00BD41F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG B0373E4A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE D.M.D. PRESSO HOUSING FEMMINILE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 15.01.2024 - SMART CIG: B03E8BE851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE D.D.M. PRESSO HOUSING SOCIALE - SMART CIG: B03E6B8CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE - ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER MARTEDI' 24 DICEMBRE E MARTEDI' 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2024 – 31.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITOIN VIA MONTEGRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI – ANNO EDUCATIVO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELLA PERSONA CON DISABILITA' SIGNORE I.R. PER IL PERIODO 03/01/2024 - 22/12/2024 - SMART CIG B023DF99E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIE DIVERSE PER RIPRISTINO ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA AREAM PARCHEGGIO VIA S. G. BOSCO E VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO, DEGLI INVENTARI, STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO SU BASE TRIENNALE 2023-2025 A SEGUITO DI PROCEDURA ODA TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: B01EC6ABFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024 - FESTA DEL RINGRAZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: B01B16145B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA REGOLAZIONE DEL TRANSITO IN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI IN VIA DEL GAGGIOLO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2023 - COD CIG ZE93DD1425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE PER SABATO 21 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS - LAVORI IN VIA GIORDANO BRUNO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "E" -  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE  CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA - ANNUALITA' 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO REP.2/2012 ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DI VIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO REP.1/2012 ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCENE ON THE ROAD - ORDINANZA PER LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOST PER SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' IN SENSO UNICO ALTERNATO VIA GRAMSCI PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 AL DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 – GENNAIO 2024 A SUPPORTO DELL’AREA TECNICA – PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA -MARATONA DI MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2023-2024  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA CIRCUITO PRIMARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI TARI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEI MINORI IN PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 403 CODICE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARIFFA CORRISPOSTA PER CONCESSIONE LOCULO MAI OCCUPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NELL'AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LEONE XIII E VIA COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 31/07/2024 AL 30/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MADONNA DELLE LACRIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE - MANDATO ELETTIVO 2024-2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2023 – 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII E NEGLI STALLI DI SOSTA IN PIAZZA  DEL DONATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PER IL MANDATO ELETTORALE 2024-2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE VIA SUARDI E VIA LEONARDO DA VINCI DAL 15/02/2024 AL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI N. 20143501 – SINISTRI LIQUIDATI NEL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE A CONSIGLIERI COMUNALI - MANDATO ELETTIVO 2024-2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL RE 679/2016 DAL 09 APRILE 2024 AL 08 APRILE 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 5, 6 E 8 FEBBRAIO 2024 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2024 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE NELLA PERSONA DELLA DIPENDENTE CINZIA MARIA CREMONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART.50, COMMA 5 D. LGS. 267/2000, DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE SITO IN ARCENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN SENSO UNICO ALTERNATO DIVERSE VIE- LAVORI DI FRESATURA ED ASFATATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) PERIODO 16/02/2024 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 1 LASTRA IN MARMO BIANCO DI CARRARA USO LOCULO - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE23DFDC0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO -  ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. ZEB3DFCFC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER INVIO DATI  ALLA BDAP E  ALL'OSSERVATORIO REGIONALE ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. Z0B3DFCF31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. Z183E003B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ACCESSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD SERVIZIO PAGHE 2024 E 2025- CIG: ZEC3DF7ABA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STIPENDI E PAGHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI TVCC SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA FOSSO BERGAMASCO E VIA GALILEO GALILEI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z6E3D8C161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PETRAGLIA INERENTE ASSISTENZA LEGALE RICORSI P.I.I. CASCINA NUOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO MYPDS 2024 FORNITO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: Z513DF0E47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DELLA TARIFFA CORRISPOSTA PER CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO DI ARCENE,  A SEGUITO RINUNCIA ALLA CONCESSIONE STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z353DE5A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVE A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: Z4C3DE964B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STIPENDI E PAGHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE - ANNO 2023 SMART CIG ZD63DC3461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ARCENE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI (CARTA PER FOTOCOPIE) SMART CIG. Z603DD2139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DI NATALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN DATA 16/12/2023 A CURA DEL "CORPO MUSICALE FRANCO POLONI" DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER IMMOBILI COMUNALI - SMART CIG  Z543DC8CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI - CHIUSURA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2024-2026: ALL-RISK PATRIMONIO (CIG Z393D14DCF), RCT/O (CIG Z373D14F3B), INFORTUNI (CIG Z543D14E39), TUTELA LEGALE (CIG ZB43D14F96), RCA/ARD (CIG ZAE3D14EF3), KASKO (CIG ZD83D14E81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE RISPONDITORE AUTOMATICO CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI” - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z953DB3982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI - PROROGA TECNICA DAL 01/02/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER INIZIATIVA AL COMITATO EVENTI ARCENE “ATTIVITA’ NATALE 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI REVISIONE DEL PREZZO ANNO 2023 - SMART CIG Z253DB5DFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GARI  - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – MISURA PNRR 1.2 – CIG A02F997CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE E TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026 - INDIVIDUAZIONE A.V.A. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO OSPEDALIERO PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI E TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - TRIENNIO DAL 01-01-2024 AL 31-12-2026 - INDIVIDUAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TREVIGLIO E GERADADDA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERE FINANZIARIO AL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>11° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TARI PERIODO 01.12.2023-30.11.2025 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZE23D258F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARIFFA CORRISPOSTA PER CONCESSIONE LOCULO MAI OCCUPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE VARIE PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG. Z8D3DA008B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO RESPONSABILE RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE - TRIENNIO 2024-2026. DECISONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG ZB83D7999D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO REP.8-2018 DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA (INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2023 – 30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI, EROGATE A TITOLO DI ANTICIPO -  ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" –  PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SMART CIG  Z2F3D5E69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG. Z243D418CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>10° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CREDITO RESIDUO MENSA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SERCAR SPA  PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANZIANI E  DIPENDENTI -  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2023-2024 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z083D6EDA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA CANI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - CIG N. ZB43D752EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 11 POGGIAPIEDI DA DESTINARE AI VARI UFFICI COMUNALI - DECISONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z5C3D5171F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" D.M. 191 DEL 24/5/2021 - DECRETO FRANCESCHINI  - RETTIFICA RAGIONE SOCIALE LIBRERIA PALOMAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "UN ALTRO LUNEDI’" IN DATA 25 NOVEMBRE 2023 PRESSO LA SALA POLIVALENTE "DON VITTORE GALIZZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVA PUBBLICA - AVVISO N. 7520.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNI 2023 - 2024 PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 ANNI 2023-2024. ANNO 2023 SMART CIG N. Z523B1C095 - ANNO 2024 SMART CIG N. Z6A3D583CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO "MENTE LOCALE 2023-2024" PROPOSTO DALL'IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE SMART CIG Z593D53D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC E DOMINIO CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI IN VIA MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2021-2023 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PESONALE DELL'UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A.V.A. PER SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" D.M. 191 DEL 24/5/2021 - DECRETO FRANCESCHINI SMART CIG: ZD53D2D5E2, ZED3D2D678,Z2A3D2D6DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI IN VIA MATTEOTTI – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2021-2023  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA CESARE CONSONNI E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZEA3D41646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NELL’AREA ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ARCENE PER IL PERIODO 2024 – 2027 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3F3D28E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - NISSAN CABSTAR TARGA EJ872TR - IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z683D3311A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE 'UNIONE EUROPEA' - DECISIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG N.99672177AA - CUP N.C64D22004390001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI” - DECISIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG N.99930784D7 - CUP N.C64D22004400001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>9° VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 57 - SMART CIG ZB23D29781.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO E TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE L’ECO DI BERGAMO (SMART CIG ZC43D1BFC0) E GIORNALE DI TREVIGLIO (SMART CIG Z6C3D1BF90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG N. Z903D20EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE RELATIVO AI MAGGIORI ONERI DEL BONUS ELETTRICO, GAS ED IDRICO ANNO 2008/2009 - ANNO 2016 - ANNO 2017- ANNO 2018- ANNO 2019 - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO GIUGNO 2023 - OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2023 – 31.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 AL DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 – GENNAIO 2024 A SUPPORTO DELL’AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2023. SMART CIG . Z8F3D09EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PERIODO 30 - 31 OTTOBRE 2023 - DECISIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZEB3CDA179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LINEA DATI SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI” - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC83CFDB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01.01.2023-30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2023 - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC83CFDB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 9/2023 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO I.DE.A.A. DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 8/2023 DI COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO ARCENE ASD: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2023 - SMART CIG: ZE43D0084D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 56 - DECORRENZA 15.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO  AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA IN CRESCENDO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI" DI ARCENE ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE A SEGUITO DI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI DI ARCENE". ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INTERNA AI PLESSI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2E3CDCE9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  (BUSTE, FERMAGLI E REGISTRO) SMART CIG. ZA63CCC4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA “TEATRO A MERENDA” – STAGIONE 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO ALLA WORLDLINE MS ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC E MONITOR PER UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE. SMART CIG Z5A3CBF911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2021 – ART. 63 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITÀ DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 55 AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2, LETT. A) E COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2023 – 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC E DOMINIO CERTIFICATO. SMART CIG ZD23C8ED95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZI COMUNALI E ATTREZZATURE VARIE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNUALITA' 23-24 DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE CONNESSA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINCOLO D'USO AD AMBULATORIO MEDICO - REP. 6-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO AI FINI DEL SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA”-  RETTIFICA DETERMINAZIONE N.205 DEL 17 LUGLIO 2023 - DECISIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI 2022/2023 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI: DAL 01/01/2023 AL 19/09/2023- RIMBORSO ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTALE ANPR VIA VERDI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA33C65DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SALDO A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA SAN MICHELE 9. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – EFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.. -  CUP N. C64J23000490006 - CIG A002700FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2023 – 31.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z653C4E62A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIE TAVOLE GRAFICHE PER PLESSI SCOLASTICI  - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z343C39080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA SAN MICHELE 9. INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AGGIUDICAZIONE.. -  CUP N. C64J23000490006 - CIG A002700FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>8° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA REFEZIONE SCOLASTICA E CREDITO RESIDUO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAA3C2B067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ASCENDORE DEI PLESSI COMUNALI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE -COD CIG ZAC3C29B5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - ANNO 2023 - SMART CIG: ZBB3C26C6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - ANNO 2023 - SMART CIG: ZA23C257F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI CARAVAGGIO - ANNO 2023 -  SMART CIG: ZE93C279CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - DECISIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG Z493C2A010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA “GIOVANNI XXIII” – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE – LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ “GIOCANDO SI CRESCE”. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA (INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI PERIODO  AGOSTO 2023 - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.). PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICIO SEGRETERIA. SMART CIG ZE03C099E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE ALIGHIERI/VIA MANZONI - DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE -COD CIG Z7D3C12EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - DECIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z513C11717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2023 – 31.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MODULO INTEGRATIVO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CODICE – SMART CIG Z183C0BA45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO  SCUOLA PRIMARIA  PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE. SMART CIG.ZB33C0CA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNATA DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: ZF93C12CD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI COMUNALI PERIODO 2023  - 2024 -2025  DECISIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z1C3C0507A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’ARREDO URBANO COMPRENSIVA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO - DECISIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BABY KIT PER NEONATI ARCENESI. SMART CIG. ZC73C01F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. CUP C64J23000490006 - CIG 9966434185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA”-  DECISIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.ARCENE.BG.IT - SMART CIG ZBE3BE2AF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI PER ORGANIZZAZIONE INTERVENTO MOLTE FEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER AUTODESK. SMART CIG Z5C3BCDCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER COLLEGAMENTO TRA L’APPLICATIVO SICRAWEB E IL SOFTWARE PAGHE DI HALLEY-CIG: ZCE3BE0A03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO MASSIMILIANO GIONCADA IN RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO IN MATERIA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DI MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - DECISIONE A CONTRARRE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z0B3BCEE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DECISIONE A CONTRARRE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z633BD06C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 7/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - NISSAN CABSTAR TARGA EJ872TR E PIAGGIO PORTER DT837DZ - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE63BBADA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2023 – 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z683BBEFB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 ANNI 2021-2022 - SMART CIG: Z452FCF017 - ESAURIMENTO INCARICO ANNI 2021-2022 E ANNULLAMENTO RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ATTREZZATURA MANUTENZIONE DEL VERDE - ALIENAZIONE N.1 RASAERBA BCS MOTOFALCIATRICE MODELLO 20000 N. DI TELAIO 653982 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER SALDO INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ LOGICA S.R.L. - ACCORDO DI NEGOZIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER SALDO INERENTE 'INCARICO LEGALE PER LA CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ N.C.T. S.R.L. - ACCORDO DI MEDIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GRUPPO ALPINI DI BERGAMO - SEZIONE DI ARCENE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CUSCINETTI A SFERA PER MANUTENZIONE RASAERBA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA13BB8E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 01.08.2023 – 31.07.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE - CIG: Z8D3BD394D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE. SMART CIG Z693BCA84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMA MENSA SCOLASTICA,  DIPENDENTI ED ANZIANI PERIODO 2023-2026  CON LA SOCIETÀ  ETICA SOLUZIONI SRL. SMART CIG Z603BC9729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI"  PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2023 – 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA ANUSCA – SMART CIG Z663BC1660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE MICROSOFT ED ANTIVIRUS. SMART CIG Z893BB3D52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO ON THE ROAD 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2023 – ART. 79 CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA PNRR 1.4.1 - CIG 99098001AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISURA PNRR 1.3.1 - CIG  99029382F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2023 - 2024 -2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG .ZEC3BA5FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE - FORNITURA DI MATERIALI PER IL CIVICO CIMITERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z5D3BAD160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z293BAD7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z413BB1749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO KIT CERTIFICATO DIGITALE  SEGRETERIO COMUNALE - SMART CIG Z573B9E472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. EX D1 (AREA DEI FUNZIONARI E DI ELEVATE QUALIFICAZIONI) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2023 – 31.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2023"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E NUOVA CONFIGURAZIONE DI N. 3 APPARECCHI TELEFONICI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z013B8C199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z753B97003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA MATTEOTTI – CIG. 9457219800 - CUP C69122000630005 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31.05.2029 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE REP. 12/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, PRIMA ANNUALITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - CENSIMENTO PERMANENTE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PASTI MENSA ANZIANI  NON USUFRUITI A SEGUITO DI DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI - INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE – CIG 9365858685 - CUP N. C64D22000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTIUTO SCOLASTICO C.CONSONNI - PICCOLI INTERVENTI ELETTRICI E AL CABLAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z033B6F260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB33B69791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI GARA D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z633B5784C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2023 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZA03B4D455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA TORRAZZO - OPERE EDILI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG Z503B0C50B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2021-22 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE. SMART CIG ZD93B541D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO GARANZIA SERVER POST WARRANTY TECH CARE BASIC - SMART CIG Z403B5499B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SENSO UNICO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - COD CIG Z80397A84D - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, NONCHE' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO GENNAIO 2023 - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2027 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2027 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL R.U.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE – SEMINARI 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SMART CIG ZE83B3A42F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ATTREZZATURA MANUTENZIONE DEL VERDE - APPROVAZIONE BANDO  D'ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE DEI PLESSI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE20 LOTTO3 - CIG DERIVATO N. 9288585ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6A3B3F104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL  BOX SUB.4 DI VIA ALDO MORO, CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2021-22 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2022 (ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE - AFFIDAMENTO INCARICO – CODICE CIG Z4C3B2DA52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “CESARE CONSONNI” - AFFIDAMENTO ATTIVITA' VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE – CUP C62B22001200001 - CODICE CIG ZF13B1CA1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA” - AFFIDAMENTO ATTIVITA' VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE – CUP C62B22001190001 - CODICE CIG Z963B1CB11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4/2023: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E PREVISIONE ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “TUXTUTTI"" CRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPE MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2023. SMART CIG Z4D3B208C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO REP. 5-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL “PROGETTO ESECUTIVO” DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2023 – 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. Z8E3B1AE70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2023 - 2024 PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 ANNI 2023-2024 - SMART CIG: Z523B1C095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI IN SEGUITO AD ATTI VANDALICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO - COD. CIG ZB23AFFEEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CITTADINI BENEMERITI- SMART CIG ZBB3B2002E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONI PER DICIOTTENNI. SMART CIG Z583B25A2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMODATO D'USO DI UN LOCALE USO SEGRETERIA DI AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO DIURNO LA MADONNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2023 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2023 – 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2F3AE13B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA DI COMUNITÀ ENERGETICHE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINAZINE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG Z453B11C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG: Z5A3B04556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVE PUBBLICHE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2023 – 30.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA TORRAZZO E VIA A .MORO - OPERE IDRAULICHE - COD CIG ZB63AF73CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2027. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA. CIG. 9744950B21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2023" IN DATA 11 GIUGNO 2023 ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA E REALIZZAZIONE DI TARGHE PER PARCHI OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z113AF0E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z4B3AF144A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ELIMINAZINE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG Z523AEF0EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO REP. 5-2017 VIA ALDO MORO 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VALORIZZAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE DEL “LAGO DELL’INTRECCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' A PERSONA FISICA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO - CAT. GIURIDICA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – AREA AFFARI GENERALI: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E LUOGO E DATA PROVA SCRITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2022 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO SEGRETERIA. SMART CIG Z903ACE36E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2027. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE “UNIONE EUROPEA”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. CUP C62B22001190001 SMART CIG Z8D3AB2B5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTORMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC43AB20B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA C. CONSONNI E SCUOLA PRIMARIA UNIONE EUROPEA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z373AAC5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2023 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z563AAC935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALI PER NUOVO ARCHIVIO SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI” E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA “G. FERRARI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZEB3AAA5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “C. CONSONNI”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI - CUP C62B22001200001 SMART CIG Z6A3AB2FAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2023 – 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2023  - SMART CIG Z123AB52C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. N. XI/6732 DEL 25.07.2022 - NOMINA DEL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERRA PER CAMPO DA TAMBURELLO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z823A8403B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE  - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZDB3A96DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO "MENTE LOCALE 2023-2024" PROPOSTO DALL'IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - SMART CIG Z283A969679B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2027. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRIENNALE  FOTOCOPIATORI XEROX MODELLO VERSALINK/ALTALINK PER UFFICIO TECNICO, SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE  - PERIODO 01/05/2023 - 30/04/2026. SMART CIG Z103A86FF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RINNOVO E REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO DI CUI AL CONTRATTO REP. 6-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO REP. 3/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA MARZO A DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELLA PERSONA CON DISABILITA' I.R. PER IL PERIODO 02.01.23 - 22.12.23 - SMART CIG: Z633A7895A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (RISME DI CARTA) SMART CIG Z763A742FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z5B3A1E5E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO PATRIMONIO E DEMANIO PER MANUTENZIONE OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZC73A4B544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MENSA ANZIANI NON USUFRUITA. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SECONDO ACCONTO A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA’. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNATA DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: Z0D3A61FE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE - SMART CIG: ZEC3A570B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SMART CIG: Z3E3A55D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA IN OCCASIONE DEL CONTRATTO DI RINNOVO DECENNALE DI ELEMENTO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE FOTOSTAMPATORE RISOGRAPH EZ 200 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE - PERIODO 2023/2025 - SMART CIG ZEB3A51154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2023 - 2025  PROPOSTO DA UPEL MILANO SRL - SMART CIG. ZD33A35F60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO MENSA ANZIANI  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GAZZETTA AMMINISTRATIVA - GARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO PERIODO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z6E3A224E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA IN DATA  08/03/2023       DAL TITOLO "ANNI (E) ERANUX" PRESSO LA SALA CONSILIARE DI ARCENE. SMART CIG Z8D3A41486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PERIODO 2023 – 2026 - COD. CIG ZC539DB46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE  - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z7E39961F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE  - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC739965F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NECROFORO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC63930145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2027. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "E" -  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - SMART CIG. ZE03A304C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA HELVETIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI N. 20143501 – SINSITRO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2023 - 28.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTT. 12 E 13 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI  LOCALI - NUOVA CLASSIFICAZIONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PATENTINO OBBLIGATORIO ART. 73 D.LGS. 81/08 PER UTILIZZO MONTAFERETRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z883A005D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. ZC53743FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO - SECCHI DA 6,5 E DA 25 LT - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. ZD339D0AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z1E39EBA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIAGNOSI ENERGETICA E APE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA A. MANZONI E DELLA  SCUOLA MEDIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZD439E9900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI 2022/2023 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023. IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATTURA PER LA RASATURA DEI TAPPETI ERBOSI - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9839AFFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SCARPATA IN TERRA BATTUTA PARCO VIA XXV APRILE E ARREDO URBANO – CIG. Z5C3719786 - CUP C68E22000150001 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO COMPLESSO MASCIADRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC539DBE3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - FIAT PUNTO TARGA DJ 235 LS - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9F39D0A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO N. 5660 PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE PUBBLICHE E RETTIFICA DELL'ASSEGNAZIONE RELATIVA LA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 11.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1/2023 PER ALLOGGIO DI VIA TORRAZZO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GEMELLI PER I GIORNI 04 E 05 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2023 - 31.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 12 NOVEMBRE 2023 - ORDINANZA CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME AMMESSE AL FINANZIAMENTO PER INTERVENTI AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 4 LETT. A) D.M. 16 FEBBRAIO 2016 - SCUOLA MEDIA CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE VIA MATTEOTTI- VIA DELLE CARSANICHE - VIA PARTIGIANI PER LAVORI RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 20, 21 E 23 NOVEMBRE 2023 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME AMMESSE AL FINANZIAMENTO PER INTERVENTI AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 4 LETT. A) D.M. 16 FEBBRAIO 2016 - SCUOLA ELEMENTARE UNIONE EUROPEA DI VIA MANZONI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DENOMINATI "EX CASCINA NUOVA" - VIA PROVINCIALE (EX S.S. 42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE  CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA - ANNUALITA' 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA PARTIGIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9839AFFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA A FAVORE DEL COMUNE DI LURANO PER PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO E TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SEGNALETICA E VIABILITA' VIA FALCONE E BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PESCHIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SENSO UNICO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - COD CIG Z80397A84D - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3B3984244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG) DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB5398AEA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GOLDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ARCENE ON THE ROAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE, SISTEMAZIONE GUASTO AUTORADIO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZD13995AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SENSO UNICO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD CIG Z80397A84D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AGLI ELETTORI ESTERI. SMART CIG Z8C3983F96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA S.G. BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRANDI, CAVOUR, DON MINZONI E MONTEGRAPPA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCOGIOCHI INCLUSIVO DI VIA MATTEOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE – CIG 9457219800 - CUP. C69I22000630005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE  - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z25397CC90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA S.G. BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA MATTEOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MODIFICHE CONTRATTUALI - COD CIG 9457219800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRANDI, CAVOUR, DON MINZONI E MONTEGRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO INPA - DOTT.SSA LUISA BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI – ANNO EDUCATIVO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MADONNA DELLE LACRIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANTICIPO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI - DECORRENZA 1/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) PERIODO 27 AGOSTO 2023 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’AREA AFFARI GENERALI AL DOTT. ALESSANDRO CREMASCHI, RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI, PER ASSENZA DEL RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI AD ASSUMERE INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SAI/SPRAR PRESSO IL COMUNE DI LEVATE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA LEONE XIII, VIA XV APRILE, VIA MARTIRI DI CEFALONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’AREA AFFARI GENERALI ALL’ARCH. ROBERTO PAGLIARO, RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO, PER ASSENZA DEL RESPONSABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE DEL LAVORO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI A PARTIRE DAL PRIMO GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2022 - 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE PORTALE LAVORO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2022 - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG . ZC3395DCDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SENSO UNICO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA A CONTRATTARE - COD CIG ZF7395629A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB0394F05C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI VERDELLO – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE - SMART CIG ZF13951969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL SISTEMA  BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATA "TIERRA" - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO  - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO REP.8/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE RINNOVO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA ANNUALITA' 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FASCIATOIO PER ALUNNO DISABILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9E3948E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - NISSAN CABSTAR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z433949B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - COD. CIG Z4D394DB8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.4/2018: IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022 - SMART CIG Z5E3862542.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2021 – 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE TRIENNIO 2021 - 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF0393D887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO LUGLIO 2022 - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DI REVISIONE DEL PREZZO ANNO 2022 - SMART CIG Z413935605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI - SMART CIG Z2A391D752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO VARIABILE A SUPPORTO DEL SETTORE GIOVANILE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA OCA CALCIO ARCENE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13/02/2023. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI RICERCA CAPITALIZZAZIONE DI MASTERPLAN DINAMICO E MULTISCALARE “LAGO DELL’INTRECCIO”– CIG Z353936D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG ZB73933AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO MENSA ANZIANI A SEGUITO DI DECESSO DEL SIG. MILANI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AIDA TEATRO PER IL PROGETTO DENOMINATO “LO SPETTACOLO INFINITO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERE FINANZIARIO AL COMUNE DI TREVIGLIO  PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO . ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NECROFORO COMUNALE GIORNATE 28 NOVEMBRE E 29 NOVEMBRE E 5 DICEMBRE – 6 DICEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC63930145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - SMART CIG Z14390F8B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 14/2011: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA DI RISOLUZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI - CHIUSURA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE CONTRO IL COMUNE DI ARCENE PROPOSTO DALLA "COOPERATIVA EDILIZIA SEBINA SOC.COOP” - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE AVVOCATO DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEPGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI. SMART CIG ZF73914A7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA DI PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SERVIZI INFORMATICI.  PERIODO 1/1/2022 - 31/12/2025. SMART CIG Z7F390CA0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO GPS DA MONTARE SUGLI AUTOMEZZI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO DI SALATURA STRADE E SPAZZAMENTO NEVE - DETERMINAZIONE A ACONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z073907BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL CANILE DELL’ATS, MANTENIMENTO, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE E ASSISTENZA PRESSO UN CANILE DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO – PERIODO 2021 - 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z913906FCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ANNO 2022 - COD CIG Z813901E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. CIG 873094079C - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO FISSO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD SERVIZIO PAGHE - CIG: ZA43905C68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVE A PRATICHE PENSIONISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA  SALA POLIVALENTE “DON VITTORE GALIZZI” CUP H63C22000230001 E PERCORSO CICLOPEDONALE DA PONTIROLO NUOVO AD ARCENE CUP H61B22001050001 – CIG ZB338FFA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA FALCONE E BORSELLINO - AFFIDAMENTO DIRETTO RIQUALIFICAZIONE A A LED DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA "LA FORNACE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIAGNOSI ENERGETICA E APE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA A. MANZONI E DELLA  SCUOLA MEDIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3F3664F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA A CONCESSIONE CINERARIO E CONNESSO RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 105 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO A NUOVA PIATTAFORMA PER ALBO PRETORIO ONLINE SMART CIG Z3838F6E75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2022 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DI NATALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN DATA 17/12/2022 A CURA DEL "CORPO MUSICALE FRANCO POLONI" DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA ANZIANI E MENSA DIPENDENTI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2022 - 30.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E FORNITURA REGISTRI SMART CIG Z8038DF5C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APP IO CON SICRAWEB DEMOGRAFICI. SMART CIG. ZC038DE997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA IMPEGNO N. 373 DEL 27.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 E 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" D.M. 191 DEL 24/5/2021 - DECRETO FRANCESCHINI SMART CIG: Z8038C135D, Z7D38C1389, ZE038C13BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PRIMO SAL - CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. ZC53743FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFIGURAZIONE CENTRALINO SCUOLA SECONDARIA C. CONSONNI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3137C2FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT PUNTO - NISSAN CABSTAR - PIAGGIO PORTER IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4D38CD093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PERIODO 2022 – 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB438B7CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" –  PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA (INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E PIANO TARIFFARIO TARI 2023-2025.CIG: ZEE385B60F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA N. 193 DEL 05 SETTEMBRE 2022 - DETERMINA PER APPROVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER I PLESSI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 1 NOVEMBRE 2022 – 31 OTTOBRE 2024 CIG 9493700115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO E TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRATICA ON LINE “GUIDA ALLA COSTITUZIONE DEL PIAO EDITO DA CELNETWORK SRL PER UFFICIO RAGIONERIA – CIG: ZCD3888D7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS 50 / 2016 AI COLLABORATORI DEL RESPONSABILE UNICO DLE PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) “UNIONE EUROPEA” DI VIA G.DONIZETTI E VIA A.MANZONI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI – TERZA FASE DI INTERVENTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS 50 / 2016 AI COLLABORATORI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.FERRARI DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA – INTERVENTI DI RIMOZIONE ETERNIT DALLE COPERTURE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 AI COLLABORATORI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO E VALUTAZIONE PROGETTO NUOVO ARCHIVIO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. SMART CIG ZB5387CAC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG Z143854560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SALDO SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 241 DEL 2 NOVEMBRE 2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA MATTEOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG 9457219800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2022 - 31.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z62385ACC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA MATTEOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG 9457219800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2022 - SMART CIG ZB3385E0FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. SMART CIG Z5E3862542.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SMART CIG: Z38385742A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE CON DISABILITA' I.R. PER IL PERIODO 10.10.2022 - 31.12.2022 - SMART CIG: ZF2385AC5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZI COMUNALI E ATTREZZATURE VARIE ANNO 2022 - COD CIG Z713856162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SCARPATA IN TERRA BATTUTA PARCO VIA XXV APRILE E ARREDO URBANO - AGGIUDICAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.159 DEL 19 LUGLIO 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2022 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z5036F111A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “BATTICUORE - CRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZBB382C219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZAB38382DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTORMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1338204B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SERVIZI INFORMATICI- PERIODO 1/1/2022 - 31/12/2025 - SMART CIG Z3E380708F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 2 UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI - INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE – CIG 9365858685 - CUP N. C64D22000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2022 - 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E GESTIONE SIM CARD COMUNALI 2022 – 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3137C2FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER INVIO DATI ALLA BDAP E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE.  ANNI 2022 - 2023. SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG Z3033A262A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA VITALI GIACOBBE PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA 29/4/2022 N. 510 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA AUTODESK. SMART CIG Z1E37E42DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2022 DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO DI ESERCIZIO PUBBLICO – REP. 12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 6/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PASSAGGI PEDONALI -  CIG” Z15329CE17 - APPROVAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUARTA ANNUALITA' DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO AD AMBULATORIO MEDICO – REP. 6 – 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CODICE SMART CIG ZF337CD5B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO SERVIZIO PASTI E MENSA MINORI C.A.K. E C.C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASATURA STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA SAN ZENO E DELLA ZONA CASCINA DAZIO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZE837B8756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) UNIONE EUROPEA DI VIA G.DONIZETTI E VIA A.MANZONI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI – TERZA FASE DI INTERVENTO”– LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.FERRARI DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA – INTERVENTI DI RIMOZIONE ETERNIT DALLE COPERTURE”– LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016) AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTABILITÀ STRADALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CODICE CUP C61B20000960004 – CODICE CIG 856628954F - APPROVAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC E DOMINIO CERTIFICATO. SMART CIG Z7B37BD9BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022 - 30 GIUGNO 2023 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2022 - 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTARUGA APS PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO " GRIOT TAM TAM" IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 PRESSO LA SALA POLIVALENTE "DON VITTORE GALIZZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO IL CIMITERO- DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4737AB834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA – EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE- CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. ZC53743FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTORMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z8837A1551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA N. 89 DEL 22 APRILE 2022 - DETERMINA PER APPROVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER I PLESSI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 1 NOVEMBRE 2022 – 31 OTTOBRE 2024 CIG 91711765DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z28377F6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI - INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTIPER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG 9365858685 - CUP N. C64D22000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2022 - SMART CIG: Z2D3797C59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO LOCAZIONE USO ABITATIVO REP. 27/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.8-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA LAURA RIZZI - SMART CIG ZBA37859E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 PER ELEZIONI POLITICHE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI - INTERVENTO DEL PNRR. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRIRORIO E DELLA RISORSA IDRICA. INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTIPER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITOPRIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP N. C64D22000720006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z583771C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE C1.3 DENOMINATO "LA FORNACE" ORA DI PROPRIETA' CARDO S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG Z9437716E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NELL'AMBITO DELL' EX PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE C1.7 DENOMINATO "ISOLA VERDE" IN VIA GRAMSCI ORA DI PROPRIETA' EIFFEL 2000 S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG Z9437716E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STRAORDINARIO ALLA SCUOLA PRIMARIA "UNIONE EUROPEA" IN SEGUITO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI - DETERMINA CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9F3767EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SCARPATA IN TERRA BATTUTA PARCO VIA XXV APRILE E ARREDO URBANO- EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE. CIG Z5C3719786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" - TERZA FASE DI INTERVENTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 886458247B - CUP C67H21004820005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2022 - 31.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA (INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO ON THE ROAD 2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL" CORPO MUSICALE FRANCO POLONI"  DI ARCENE PER LA  REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO "MUSICA IN CRESCENDO" A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TAMBURELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAMBURELLISTICA ARCENE. PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARDWARE E LICENZE SOFTWARE MICROSOFT (GESTIONE POSTA ELETTRONICA)  PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SMART CIG Z7D3749C34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA – DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE - CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. ZC53743FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 A FAVORE DEL  COMUNE DI STEZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI - 2022 - ANNUALE - SMART CIG. Z103722DA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.ARCENE.BG.IT - ANNUALE- 2022 - SMART CIG. Z623743DAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA –  CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 -  DICHIARAZIONE GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA BIBLIOTECA COMUNALE. SMART CIG Z35372B618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNI 2017-2018 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNATA DI FORMAZIONE PER SOFTWARE TRIBUTI - CIG: Z3A373A8A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DENOMINATO "FABER". ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CIG 85433882CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SCARPATA IN TERRA BATTUTA PARCO VIA XXV APRILE E ARREDO URBANO- AGGIUDICAZIONE. CIG Z5C3719786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TARGA CL400LV IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z8A36F110C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2022 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z5036F111A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA6370E956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTORMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z99370636E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAB3706361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 2474/2018 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO NEL PROCEDIMENTO IN CAPO AL SIG. VITALI GIACOBBE PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022: ACQUISIZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON RELATIVA GRADUATORIA FINALE E NOMINA RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE E DEI CANDIDATI ALL'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2022 - 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  CON ANNESSO LOCALE BAR. CIG 873094079C LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO FISSO PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCANTALE (C.D. CANONE UNICO PATRIMONIALE) – AGGIUDICAZIONE – CIG: Z2536B9DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DEGLI  ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE. SMART  CIG Z8D36F953D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO E ALLA GIUNTA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO PERIODO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z2B36E645F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA DEFIBRILLATORE PALESTRA SCUOLA MEDIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z8C36CD112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2022"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE UNICO DI PROGETTO N. C62E22000110004 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. Z7036D3D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MENSA ANZIANI PER PASTI NON USUFRUITI A SEGUITO DI DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCANTALE (C.D. CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DETERMINA A CONTRARRE – CIG: Z2536B9DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NUOVO ARCHIVIO A SERVIZO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL COMPLESSO POSTE E AMBULATORI MEDICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG Z9436B52E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO - SMART CIG Z9636B340C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2020-21 E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE INCARICATI PER I REFERENDUM DEL 12/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2022 - 31.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO MINORE PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONTAFERETRI MOD. P50 MATR. 629 ANNO 2003 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZF1369C94A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE TERMOSCANNER PER LETTURA GREEN PASS - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z46369E4BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE036A7145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA PERIODO 1 GIUGNO 2022 - 30 MAGGIO 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZFA3688A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “BATTICUORE - CRE 2022". IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO MASSIMILIANO GIANCADA PER L'ACQUISIZIONE DI PARERE LEGALE NELLA PRATICA RELATIVA ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA DI MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "FRANCO POLONI" DI ARCENE  IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 02 GIUGNO 2022 - FESTA DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GAZZETTA AMMINISTRATIVA - GARI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2022 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SMART CIG Z563685904.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICA E APE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA A. MANZONI E DELLA  SCUOLA MEDIA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3F3664F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BABY KIT PER NEONATI ARCENESI - SMART CIG ZD23665174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2021 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – REFERENDUM DEL 12/06/2022 - CODICE SMART CIG Z3F36632A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DEL 12/06/2022 PER REFERENDUM: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z82365F938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2022 - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG .ZA636547A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RASAERBA PROFESSIONALI ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z45365064A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO FREDDO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZE13650728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING. PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2024. SMART CIG. ZB2360581F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI. SMART CIG Z7F364B0EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI CANCELLERIA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z1736395FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE CON DISABILITA' I.R. PER IL PERIODO 01.01.2022- 07.10.2022 - SMART CIG: Z91364B6C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 PER REFERENDUM. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.CARLO FERRARI DI PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA DI ARCENE. CIG 8977883F69 – CUP C65F21001210002”  - APPROVAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SEDIA OPERATIVA PER SEDE MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC7363CD43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2022 - 2024 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZED36368B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA33637A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2022 - 30.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2014-2018 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LAGHETTO AL PARCO DELLE BANDIERE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z4936294D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI NISSA CABSTAR TARGA EJ 872 TR IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z82361EED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARGA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z8135E8EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 5/2014. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMODATO D'USO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ONLUS AVIS, AIDO, ADMO DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IN DATA 25 APRILE 2022 - SMART CIG Z9836128D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - SMART CIG: ZE2361930B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER I PLESSI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 1 GIUGNO 2022 – 31 MAGGIO 2024 CIG 91711765DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SMART CIG: ZF1360FD27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – PERIODO 9 APRILE 2022 – 8 APRILE 2024. SMART CIG. Z5E34130E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 - SMART CIG ZA0360F21B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2022 PROPOSTO DA UPEL MILANO SRL - SMART CIG. ZEA35B5CEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' A PERSONA FISICA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - SMART CIG: ZAD360E3F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01.01.2022-13.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2026-CIG ZA3360F3E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER AUTORMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z043604E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2022 – 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZCF34E8BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIODO 2022 – 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z1D3500858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VDS E SAT PERIODO 2022 – 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZD335DBF6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "E" -  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - SMART CIG. Z8D35B5C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO  TRIENNALE ENTI ON LINE. SMART CIG ZE835FB14A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMODATO D'USO DI LOCALE A FAVORE DEL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASSOSI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N. 1 CALDAIA PRESSO I MINI ALLOGGI DI VIA MORO N. 68 - 70 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE535D15C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2022 - 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 DA ADIBIRE AD “ARTIGIANATO DI SERVIZIO” – PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 18 DA ADIBIRE AD USO “DIREZIONALE” - PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 DA ADIBIRE AD “ARTIGIANATO DI SERVIZIO” – NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 18 DA ADIBIRE AD USO “DIREZIONALE” – NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMODATO D'USO DI LOCALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GRUPPO PODISTICO, GRUPPO CICLISTICO, AFRICA 2000 ONLUS CON SEDE IN ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMODATO D'USO DI LOCALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARY POPPINS" DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI  BASSA BERGAMASCA OVEST PER ORGANIZZAZIONE SERATA "MOLTE FEDI SUI TERRITORI" IN DATA 30/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE UNIONE EUROPEA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4135B84AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCO PERIODO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CCOD. CIG Z3235B8A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2474/2018 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO NEL PROCEDIMENTO IN CAPO AL SIG. VITALI GIACOBBE PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - RIMBORSO A VITALI GIACOBBE QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI ARCENE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N OPERA DI  SANITARI PER APPARTAMENTO COMUNALE VIA TORAZZO N. 2  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. ZC535AA46C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  CIG N. 886126318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA HELVETIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ESCLUSIVO DI STUDIO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER AGGIUNTA DI SPIRA ALL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VOLTA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z62358BFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONESCUOLABUS - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE GIG Z34358CAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 18 DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ “DIREZIONALE” – APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA N. 19 DA ADIBIRE AD “ARTIGIANATO DI SERVIZIO” – APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2021 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) APPROVATO CON D.G.R. N. XI 4833 DEL 7 GIUGNO 2021 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE AVVISO E ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE EX ART.1 COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 7/01/2022 N.1 "DIPENDENTE SIG. OCCHIO EZIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI -  CIG N. ZAE3571736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI RCA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, NONCHE' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO COMUNALE DI CORSO EUROPA - APPROVAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' FINALE - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2022 - 28.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI MAGGIOLI IN USO. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024".  CIG..9115811D33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI 01.01.2022-31.12.2025. VERIFICA REQUISITI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  SMART CIG Z3633E6238.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALLA CANDIDATURA ALLA LINEA "A" DEL PNRR PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL CDR DI VIA DEL GAGGIOLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG ZC4355572F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZDF354F0A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z49354A100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG ZE4353B649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE IN DATA 21.12.2022 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE USO ABITATIVO REP. 37/2008. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE PROGRAMMATE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 11/02/2022 - 11/02/2027.  CIG DERIVATO N. ZC4335E87A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA STRADALE - FESTA DEL RINGRAZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA STRADALE - CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS DI ML. 400 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA – 2° LOTTO – PRIMO STRALCIO” - PRESA D'ATTO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOCIETA' 2IRETEGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE MALATTIE CAUSATE DALLA PROLIFERAZIONE DELLE COLONIE DI PICCIONI (COLUMBA LIVIA DOMESTICA,) E COLOMBACCI (COLUMBA PALUMBUS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EX SP 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 SEDIE OPERATIVE PER SEDE MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z2D34FF32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO – PRIMO STRALCIO - CIG77345955B5 - CUP C64H17001970004 - APPROVAZIONE ATTI DELLA CONTABILITA' RELATIVI AL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA VITTORIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA SUARDI E VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO SUCCESSIVO A SFRATTO PER MOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZANZARE DEL GENERE CULEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2022 - 31.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - STREET FOOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISORI TRASPARENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. Z9C3511001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z453504B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA DON MINZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZAB34FF1D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO REPERTORIO N. 4/2010 ED IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA E REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA ALDO MORO 70 SUB. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE. RISCHIO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LOZZA AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN LEVATE (BG) VIA F.LLI KENNEDY N. 29 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZF534E8B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA SUARDI E VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA AGID SULL’ACQUISIZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO – IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG. ZF434F7A47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E PIANO TARIFFARIO TARI 2022.CIG: ZA234FC734.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FESTA DELLA MADONNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO" STORIA DEL CANTORE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. SMART CIG Z9634F5432.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA MERISI E PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31.12.2027 DEL CONTRATTO N. 10976/2003 PER LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI PORZIONE IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL RINNOVO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER ACCESSO ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI MOZZO, DELLA SIG.RA PAGANI SARA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, IN QUALITA' DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - AREA POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA DAL 01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA PESA PER AUTOMEZZI PESANTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z2334ECD45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DI ALCUNE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE IN TOMBE PRIVATE IN DATA 28.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GEMELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE STACCATA DI BRESCIA – R.G. N. 840/2016 DALLA SOCIETÀ APA GROUP S.P.A. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.M. N. 49/2016, DELLA DELIBERA DI G.M. N. 82 DEL 14.08.2018 E DELLA DELIBERA DI G.M. N. 111 DEL 12.12.2018 - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE PER SOSTITUZIONE MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2022 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 27/09/2022 – 26/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2021 - 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ROBERTO PAGLIARO A RESPONSABILE DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IMPIANTI CHE SI SONO INCENDIATI IN LOCALITA CA D'ARCENE 7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.E.A. MONTAGGI S.R.L. CON SEDE IN BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO A CURA DEL CORO ALPINO OROBICA "DON BRUNO POLTALTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2021 – 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO. SMART CIG ZC7349F60A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIE IN ECCEDENZA UFFICIO ANAGRAFE - SMART CIG ZD5349F1F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI - PERIODO 01.01.2022-31.12.2025. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - SMART CIG Z3633E6238.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ‘G.CARLO FERRARI” DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA – INTERVENTI DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - CUP.N.C65F21001210002 - CIG N. 8977883F69 - VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI . SMART CIG Z25349AEEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ARCENE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE E ALTRI GENERI DI RISTORO ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL PALAZZO COMUNALE E IN BIBLIOTECA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE. SMART  CIG ZF73497F98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO COMUNALE ANNI 2022 - 2023 - 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZCD348EEEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI  - SMART CIG Z143484F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 3VI ELETTRA DI TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z76347CFBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z083465ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA SULLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO – IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE FINO AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SMART CIG Z2032B03F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WATCH GUARD TOTAL SECURITY SUITE PER ANNI 3. SMART CIG Z513456FAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2016-2018 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER INIZIATIVA DENOMINATA "NATALE IN PIAZZA 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEI CANONI  DI LOCAZIONE E DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE E/O TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ‘G.CARLO FERRARI” DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA – INTERVENTI DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - CUP.N.C65F21001210002 - CIG N. 8977883F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI PERIODO 2020 - 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVELGIANZA PLESSI COMUNALI PERIODO 2022 – 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC134210A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO  "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA  DI ARCENE - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIDA TEATRO  ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI PER  IL PROGETTO DENOMINATO "CONNECTION ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI. AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2021 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER LA CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ N.C.T. S.R.L. - ACCORDO DI MEDIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TASSA MENSA SCOLASTICA E CREDITO RESIDUO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA NATURALE ALLA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER &amp; C. S.N.C. – VIA CAVE N. 12 – 24021 ALBINO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z9934395E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI ADEGUAMENTO CATASTALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BAR - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG  ZA0343A77B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. CIG 873094079C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO FISSO – PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2021 - 30.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO ALPINO OROBICA "DON BRUNO PONTALTO" PER REALIZZAZIONE CONCERTO ALPINO IN DATA 6/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 02/12/2021- 02/12/2026. SMART CIG Z883360372.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. SMART CIG. ZCB3409011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI E DIPENDENTI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2021 PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE IN DATA 18 DICEMBRE 2021 A CURA DEL CORPO MUSICALE "FRANCO POLONI" DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG. Z5A33BF771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER MESSO COMUNALE - SMART CIGZDB33BF108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ LOGICA S.R.L. - ACCORDO DI NEGOZIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE ANNO 2021- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD SERVIZIO PAGHE - CIG: Z193431934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTABILITÀ STRADALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO -  CODICE CUP C61B20000960004 – CODICE CIG 856628954F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARREDO PER L’UTENZA DELLA BIBLIOTECA ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA CON MATERIALI RICICLATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO DI CORSO EUROPA - RIMOZIONE DELL'AMIANTO DALLE COPERTURE - MODIFICHE CONTRATTUALI - APPROVAZIONE - CIG ZED3291818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI  AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO PATRIMONIO E DEMANIO PER MANUTENZIONE OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z0C3419E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021 -  CIG ZF7341B06B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO AL P.G.T.  -   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - SMART CIG. Z203406BC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE  A SUPPORTO AL P.G.T. -   DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - SMART. CIG. ZB63406CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME 2021 - IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DELLA DITTA 3VI ELETTRA DI TREVIGLIO - COD CIG ZD8340EFBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZI COMUNALI E ATTREZZATURE VARIE ANNO 2021 - COD CIG Z613413D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – PERIODO 2021/2024. SMART CIG. Z5E34130E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AL CHIARO DI LUNA" DI GAZZANIGA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO "LA VOCE DELLA SPERANZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6A33FCA57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021 -  CIG Z1E33F1123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDILE PERIODO 2022 - 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z073391D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI A FAVORE DELL’AMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCENE – PERIODO 01.01.2022-31.12.2025. CIG: Z3633E6238.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVA IN VIA ALDO MORO N. 70 - DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI ARCENE PER ORGANIZZAZIONE "MOSTRA MICOLOGICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CINQUE GIORNATE DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - CIG ZF733E0135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB133DFA1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ‘G.CARLO FERRARI” DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA – INTERVENTI DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE UNICO DI PROGETTO N.C65F21001210002 -  CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N.8977883F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO COMUNALE DI CORSO EUROPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CUP N. C63D21003130002 - CIG N. ZB633D4FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" D.M. 191 DEL 24/05/2021- DECRETO FRANCESCHINI SMART CIG ZA233BB978 -Z9F33BB9A4 - Z7C33BBA03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO VETRO CABINA LATO GUIDATORE E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG  Z4333C4B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “HURRA’ GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE - CRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE SIG. LORENZO DEFENDI - SMART CIG ZF833D1339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI - OPERAIO NECROFORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z0933B0FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE ALLA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER &amp; C. S.N.C. – VIA CAVE N. 12 – 24021 ALBINO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z7833BCE81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZC133B2DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>1.INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’ INCIDENTABILITÀ STRADALE - 2.MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, RALLENTATORI DI VELOCITÀ E SEGNALETICA LUMINOSA - AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVOI - PALLONE PRESSOSTATICO COPERTURA TENNIS - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG ZCF33B87D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2021 - 31.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DELL'AREA TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI - ALLACCIAMENTO ALL’IMPIANTO PRODUZIONE NUOVO CALDAIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO – SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE - LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE AREA TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021 - SMART CIG Z0133A6BDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 5/2021 DI LOCAZIONE SPAZI PRESSO IL CENTRO "LA MADONNINA" A FAVORE DELLA COOPER AZIONE FAMIGLIE PER PROGETTO "SCOPRIAMO TALENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER INVIO DATI  ALLA BDAP E  ALL'OSSERVATORIO REGIONALE.  ANNI 2022 - 2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG Z3033A262A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO – SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.275 IN DATA 19 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N.273 DEL 19 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI - ALLACCIAMENTO ALL’IMPIANTO PRODUZIONE NUOVO CALDAIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N.274 IN DATA 19 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  TARGHE INOX PER CONFERIMENTO CITTADINANZA AL MILITE IGNOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z6D339EB1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL FLUSSO DOCUMENTALE. PERIODO 01/12/2021 - 3O/11/2024". SMART. CIG. Z703392EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA CIVILE EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SU RICORSO FERRARIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO – SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE - LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI - ALLACCIAMENTO ALL’IMPIANTO PRODUZIONE NUOVO CALDAIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3F33785AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI PLESSI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE333788B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AGLI  ALLEGATI DELLA DETERMINAZIONE N. 262 DEL 13.10.2021 NELLA PARTE RELATIVA ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TOSAP (DL. N. 34/2020) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AMBULANTI) ESERCIZIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  N. 20 LICENZE BACKUP WORKSTATION - SMART CIG ZEA3383823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELL'ETERNIT DALLE COPERTURE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N. 184 DEL 23.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE - FORNITURA DI MATERIALI PER IL CIVICO CIMITERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO VIA L. DA VINCI - VIA SUARDI E VIA UMBERTO I - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z7933715DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCO PERIODO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CCOD. CIG Z73334E65A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE SIG.RA CINZIA MARIA CREMONESI - SMART CIG ZD8336E6E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI PER EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE E/O TARI PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E ALTRI GENERI DI RISTORO ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL PALAZZO COMUNALE E IN BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z063357D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A.V.A. PER SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER SEGRETARIO COMUNALE - SMART CIG Z4733528EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICIO OSPITANTE LA BIBLIOTECA COMUNALE GIANCARLO FERRARI - INTERVENTO RIMOZIONE DI AMIANTO (ONDULINE SOTTOCOPPI) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LA READAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ALTRE ATTIVITÀ CONSEGUENTI - CIG ZDE33514D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO PATRIMONIO E DEMANIO PER MANUTENZIONE OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z14334E63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG Z76334E62E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2021 - 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.E.A. MONTAGGI S.R.L. CON SEDE IN BERGAMO ANNI 2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER TAGLIANDO AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z3D3330904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO " CULTURA SOSTENIBILE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU - TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI: DAL 01/01/2021 AL 24/09/2021- RIMBORSO ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TERZA ANNUALITA' DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO AD AMBULATORIO MEDICO – REP. 6 – 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL' UTENTE DISABILE I.R. - PERIODO 20/09/2021-31/12/2021 - SMART CIG: Z1D3304D29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2021 - SMART CIG: ZC93316AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT NUOVA MACCHINA OPERATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>POMPA DI CALORE/UNITA' RAFFRESCAMENTO PRESSO BAR CENTRO ANZIANI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE33326BC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" - TERZA FASE DI INTERVENTO - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GUARD RAIL IN PROSSIMITA’ DELLA CASCINA CA’ DAZIO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZCD3318749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO PASTI E MENSA  MINORI M.E., M.M., M.A., C.C.L. E C.A.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOTTODOMINIO PEC CERTIFICATO E CASELLA PEC AGGIUNTIVA- SMART CIG Z2A3300D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DELLA “PRESSA CARTA – CARTONE MATRICOLA 1022/00” PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO AL TAR BRESCIA DALLA SOCIETÀ APA GROUP S.P.A. - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO AL TAR BRESCIA DALLA SOCIETÀ ARCENE INFRA E ARCENE IMMOBILI - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI  -  SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI 1 - APPROVAZIONE RELAZIONI ESITO INDAGINI  E ATTESTAZIONE REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDO PER L’UTENZA DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC932FD4D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG ZD93303B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELL'ETERNIT DALLE COPERTURE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL CANILE DELL’ATS, MANTENIMENTO, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE E ASSISTENZA PRESSO UN CANILE DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z6D32F2BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COMPATTATORE SCARRABILE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA DI VIA GAGGIOLO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z0032D8D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO - SECCHI DA 6,5 E DA 25 LT - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z9032F6F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SETTEMBRE IN DATA 25 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CREDITO MENSA NON USUFRUITO PER PASTI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G. FERRARI DI VIA CARDUCCI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZD032DB78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE PER LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z1C32ED850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E POMPE AD IMMERSIONE - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z1C32ED755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSUASORI VEICOLARI E SACCHETTI PER DEIEZIONI CANI - DETERMINA A CONTRATTARE . AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z5F32DE882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2021 - 31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PC, NOTEBOOK E MONITOR - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE332D89AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI – ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" - TERZA FASE DI INTERVENTO. CUP C67H21004820005 - CIG 886458247B. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI "ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO, COMPRESE ALCUNE OPERE ACCESSORIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO PER L’UTENZA DELLA BIBLIOTECA ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA CON MATERIALI RICICLATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z0F32B9B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 886126318F - CUP C66G21013710001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" - TERZA FASE DI INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 886458247B - CUP C67H21004820005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2021 - 31.07.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -  CIG N.ZC332BF7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 2021-2023. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORIO PER RASAERBA (PIATTO CON LAME CON SCARICO LATERALE) - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD. CIG Z8632A72DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER DIPENDNETI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZBB32A7855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSOI MINI ALLOGGI DI VIA TORRAZZO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3032A9D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2021 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO VIALETTI PARCO BIBLIOTECA “G. FERRARI” - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG . Z9F32B3BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RASAERBA FRONTALE IDROSTATICO - DETERMINAA CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z82320FFF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) “UNIONE EUROPEA” – TERZA FASE DI INTERVENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP ( CODICE UNICO DI PROGETTO) N.C67H21004820005 - CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA) N.886458247B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO IN VIA VERDI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP N.C66G21013710001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VDS E SAT, VIDEOSORVEGLIANZA -  PERIODO 2018 - 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG ZBC32B97E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - SMART CIG Z2032B03F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2020/2021. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER ACCESSO ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI MOZZO, DELLA SIG.RA PAGANI SARA, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, IN QUALITA' DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - AREA POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA DAL 19.07.2021 AL 18.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI PC, NOTEBOOK E MONITOR - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z45329E1E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PASSAGGI PEDONALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG” Z15329CE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BACHECA PER ESTERNI MM 750 X 750 CON APERTURA A LIBRO MONTATA SU PALI H MM 180 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE13292587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "COMUNE.ARCENE.BG.IT"- SMART CIG Z1A3296D64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLE COPERTURE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - CIG N. ZED3291818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI POTENZIAMENTO IMPIANTO WI FI DELLA SCUOLA PRIMARIA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZBD328C0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO UNIACQUE PER POSA TUBAZIONE RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME (MAX 12 ORE) AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2021"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVIGLIO E GERADADDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTRVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SU RETE GAS AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DENOMINATO "FABER". ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CIG 85433882CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO DALLE COPERTURE DEL CIVICO CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SELEZIONE IMPRESA ESECUTRICE. CIG Z963204432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO - SMART CIG ZB5326A91C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P). PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG. Z0F3258354.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2020 E 2021 DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO DI ESERCIZIO PUBBLICO – REP. 12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE SIG. MATTEO MAGRI - SMART CIG Z07326114D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 2021_2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AGGIUDICAZIONE -  CIG 87840771A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - CONTRATTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE DI  BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICERCA PERDITE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4A32481AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2021 - 30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z28324CDD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI E VIA G.DONIZETTI - TERZA FASE DI INTERVENTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG. Z103249653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ESTIVA DENOMINATA “HURRA’ GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE - CRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - SMART CIG: Z6F323F5A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "HURRA GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE - CRE 2021" - ESONERO SERVIZIO PASTI E MENSA PER I MINORI M.E., M.M., C.C.L. E C.A.K. PER IL PERIODO 28 GIUGNO 2021 - 23 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI ED I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ DI TIPO PERIODICO LUNGO LA RETE VIARIA DEL COMUNE DI ARCENE. ASSENZA DI STRADE IDONEA AL TRANSITO PER TALI TIPI DI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE FIRMA DIGITALE SIG. FEDRICI ALESSANDRO - SMART CIG ZBC3234261.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2021 – 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REP. 01/2018 PER LA LOCAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALLEVI CHIARA DI LOCALI DESTINATI AD AMBULATORIO MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z2B320D1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. CIG 873094079C. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ OROBICA CALCIO BERGAMO S.S.D.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA ED IL SOTTOPASSAGGIO PER PONTIROLO NUOVO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z50321C257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2021 - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG . ZDC3214A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2020 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SOFTWARE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PER IL SERVIZIO SIOPE PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 03/2020 PER AMBULATORIO MEDICO PRESSO CENTRO DIURNO LA MADONNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE ALLA DOTT.SSA AMBROSINI BRUNELLA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO DIURNO "LA MADONNINA": IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCO PERIODO 2021 – 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CCOD. CIG Z0131F6F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTRVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SU RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR PER SEGRETARIO COMUNALE - SMART CIG ZB2320296D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO PLESSI COMUNALI ALLA FIBRA OTTICA FTTH - ADEGUAMENTO LINEE DATI E FONIA DEL PALAZZO MUNICIPALE – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA – BIBLIOTECA E RINNOVO CONTRATTI SIM CARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - SMART CIG Z8C3202EDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNITÀ DI RAFFRESCAMENTO AMBULATORI MEDICI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE831F6FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG ZF731DF3AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>BATTERIE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZCD31ED4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCOLASTICO MEDIANTE GLI INTERVENTI SOPRA RIPORTATI – FENOMENI DI SFONDELLAMENTO AULA 4B AL PIANO PRIMO - COD CIG Z1B31E63F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - PERIODO 14/03/2021-31/12/2021 - SMART CIG Z3F31F6A9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2021 - 31.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDI DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 2019-2020 E CONNESSA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR – CIG. 873094079C. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - CODICE CIG ZD731D474D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO AMIANTO, ABBANDONATO IN VIA CA’ARCENE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2331D9D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 02  MEDAGLIE IN ARGENTO 800  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2021 PER BENEMERENZE DEFUNTI COVID - 19. SMART CIG ZB731D4D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SIGNOR C.N.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ANNO 2021 - COD CIG Z953035C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZIZAZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO PRESSO GLI ORTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG EDILE . Z9E313B95B - COD CIG IDRAULICO Z76313B95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO BASKET PRESSO IL CAMPO ESTERNO DEL CENTRO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z08307D7B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE TARIP GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DELLA RACCOLTA PUNTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEGLI SCAFFALI AD USO MUNICIPIO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAA31BF3B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE, EDUCATIVE E RIABILITATIVE E TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 - INDIVIDUAZIONE A.V.A. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TOSAP (DL. N. 34/2020) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AMBULANTI) ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - SCUOLA PRIMARIA "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. - SCIA PRATICA N. 33552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 15 MEDAGLIE IN OTTONE ARGENTATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2021 PER BENEMERENZE. SMART CIG Z4B31B2B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO RESPONSABILE RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE - TRIENNIO 2021-2023. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL “PROGETTO ESECUTIVO” DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2021 – 2022 E 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC7318786C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA' DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO AD AMBULATORIO MEDICO – REP. 6 – 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PALINA SEMAFORICA VIA VOLTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z9131931E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - SMART CIG: ZF831945CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2021 - 30.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA " LEGGERE LA NATURA ATTORNO A NOI: FAMILY EDITION". SMART CIG ZAB318EB6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTITUZIONI PER DICIOTTENNI . SMART CIG Z38318DA2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE  - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. ZE131869DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE FUNZIONI DEL SOFTWARE MAGGIOLI PER I SERVIZI CIMITERIALI E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SMART CIG N Z923185782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT DALLA COPERTURE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILIZZAZIONE E COLLAUDO NONCHÉ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG ZF331830F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE DELLA RIVISTA FINANZA E TRIBUTI ED ARMONIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 221/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE N.128 DEL 19.05.2020 -  SMART CIG Z392C706B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO COPERTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG Z7C316CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER VIDEOCOFERENZA. SMART CIG Z8C3170692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER ACCESSO ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI CASSANO D’ADDA, DEL SIG. MATTEO MAGRI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN QUALITA' DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - AREA AFFARI GENERALI, CON DECORRENZA DALL’01/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISORI TRASPARENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. Z84316E219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA. SMART CIG ZE03162A0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2021 - SMART CIG Z9E315E44D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMESCA (RBBG) - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  LIBRI, SERVIZI  E MATERIALE PER LA  BIBLIOTECA DIGITALE PERIODO 1/4/2021-31/12/2023. CIG DERIVATO Z40315DE93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA (SGE) - INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO 2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z743153348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE TRIENNIO 2021-2023. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE - PERIODO 2020-2022. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO - INSTALLAZIONE NUOVE TUBAZIONI ESTERNE ISOLATE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA. AGGIUDICAZIONE.  CIG ZB03155033 PER NUOVE TUBAZIONI - CIG ZF831551F5 PER OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT NUOVI NATI. SMART CIG Z72314F5F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO / ACCADEMICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVO RESPONSABILE RSPP E NOMINA  MEDICO COMPETENTE  - TRIENNIO 2021-2022-2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. N. ZCE2FC347D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE CONTRO IL COMUNE DI ARCENE PROPOSTO DALLA "COOPERATIVA EDILIZIA SEBINA SOC.COOP” - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE AVVOCATO DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2021 – 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z0B3030812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RIPARTIZIONE SPESE UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2021 - 2023 - COD CIG Z9A301F1EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PIANURA DA SCOPRIRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVE A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: Z7031478E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CDD - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA ALLA SIGNORA D.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BERGAMO GRUPPO DI ARCENE  PER INIZIATIVA DENOMINATA "AIUTIAMO I BAMBINI AD AIUTARE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2021 PROPOSTO DA UPEL MILANO SRL - SMART CIG. Z74313BDB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA - SMART CIG Z783141515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SITA IN CARAVAGGIO- ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - SMART CIG. Z2F313F79A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "E" -  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE - ESTUMULAZIONE - ESUMAZIONE - TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  PERIODO 2021 - 2023 - DETERMINA CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z47301DD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA TORRAZZO E VIA A .MORO - OPERE EDILI - COD CIG Z04313B907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA TORRAZZO E VIA A .MORO - OPERE IDRAULICHE - COD CIG Z87313B90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI VIA TORRAZZO - VIA MORO - OPERE ELETTRICHE - COD. CIG ZD7313B908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021 – 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z1A3023469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI – MONTALETTIGHE E MONTACARICHI – PERIODO PERIODO 2021 – 2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3C30B94F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - SMART CIG. Z322C55D45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE. SMART CIG.    Z5230FB00C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SITO ISTITUZIONALE CON APP  IO E ATTIVAZIONE SPID - SMART CIG.ZB930DBF42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2021 - 31.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TOSAP (DL. N. 34/2020) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (AMBULANTI) ESERCIZIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER IL PERIODO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG ZBF2C7B224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL CANILE DELL’ATS, MANTENIMENTO, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE E ASSISTENZA PRESSO UN CANILE DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO – PERIODO 2021 - 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZBC3013CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 IN DATA 26 GENNAIO 2021 RECANTE “LOCALIZZAZIONE AI SENSI ART. 51 DELLA LEGGE N. 865/1971 E S.M.I. DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIPROPOSIZIONE -CON ALCUNE MODIFICHE- DI ANALOGO PROGRAMMA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DEL CC 42 / 2006” - DETERMINAZIONE DI DICHIARAZINE "DESERTO" DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI AD ASSUMERE INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI  PRESSO IL COMUNE DI LEVATE CON SCADENZA  31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER DIPENDNETI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z153120F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE PER SCUOLA MEDIA "C. CONSONNI" E PER ORARI MUNICIPIO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3330D49C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3F3114F8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO E UFFICIO RAGIONERIA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD. CIG ZEC31196B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESTRATTORE PER FERETRI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z25310C819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z76310DBF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ALCUNE TOMBE AL CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CIG ZFA3108111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SIM CARD PER FOTOTRAPPOLA POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZB730FD418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E L’ANALISI DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN SEDE PRESSO L’EDIFICO COMUNALE DENOMINATO BIBLIOTECA COMUNALE G. FERRARI SITO IN PIAZZA CIVILTÀ CONTADINA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3130FAA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. N. XI/3035 DEL 06/04/2020 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE AVVISO, ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2021 A FAVORE DI BRICOMAN ITALIA S.R.L. CON SEDE A ROZZANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG Z6230DD9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG Z4B30DE157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INAIL DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2021 - 28.02.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE DEI PLESSI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO3 - CIG DERIVATO N. 83028722BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9030C2041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA HELVETIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "UNIONE EUROPEA" INTERESSATI DAI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI - DETERMINA CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z583092CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2021 – 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z87306E864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. CIG 77345955B5 - CUP C64H17001970004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2021 - 31.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - CIG ZE230773A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SIGNORA P.F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RASAERBA PROFESSIONALI ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZEA304AB07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER DIPENDNETI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z86305B637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE  CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA - ANNUALITA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'EDIFICIO MEGLIO COPNOSCIUTO CON LA DENOMINAZIONE EX PISCINA DI VIA VERDI -CIG Z2930614C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – VINCOLO D’USO AD  AMBULATORIO MEDICO – REP.3 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 8365282117 - CUP C62J20000260005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO SU BASE TRIENNALE 2020-2022 A SEGUITO DI PROCEDURA ODA TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z013057EC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI MAGGIOLI IN USO. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021". SMART. CIG. Z2D30578F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' DI REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.8-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO MOBILE - DICHIARAZIONE "DESERTA" DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GAZZETTA AMMINISTRATIVA - GARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA PERIODO 1/1/2021-31/03/2021. CIG DERIVATO 8147740FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERRA PER CAMPO DA TAMBURELLO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z23302B93D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H 24 DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PERIODO 2020 – 2022 - AGGIUDICAZIONE -  RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.304 / 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2 DEL 02.01.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1 DEL 02.01.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA RICARICA AUTOVETTURE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE SIG. BIRAGHI MASSIMO - DECORRENZA 1/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE PROGRAMMATE PER APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 11.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE SI.RA ARNOLDI NAZARENA VERONICA - DECORRENZA 1/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI LAURA RIZZI A VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021 COMPRESO COMPRESO ATTREZZATURE LUDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.12.2020 - 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA “SUPPLENTE” SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS VIA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE N.1/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 12.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DECORRENZA 27/07/2021 – RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA E CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DECORRENZA 27.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2021 COMPRESO ATTREZZATURE LUDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 245/2020 REG. ES.  DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - PROMOSSO DA OROBICA SERVICE CLEANING  FACILITIES SRL - CONTRO DANIELETTI IMPIANTI SRL. TERZO PIGNORATO COMUNE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID – 19. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO A DATA DA DEFINIRSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORAZIONE SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2021 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN DATA 25 FEBBRAIO 2021 PER ESTUMULAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLLA DOTT.SSA LUISA BORSELLINO IN QUALITA' DI SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA ARCENE, LALLIO E MADONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS VIA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LUISA BORSELLINO QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.8/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 21.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.7/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 21.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO INCARICO. SMART CIG Z8C300A2C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RIMBORSO "BUONI SPESA" AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, PRIMA NECESSITA' E FARMACDEUTICI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ODPDC N. 658/2020 - RISTORI TER - SMART CIG. ZB6300A735.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z0C3002CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE TRIENNIO 2021 - 2023 - DETERMINAZOINE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z1D2F5076D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA TELECAMERA "FOTOTRAPPOLA" PER TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZAB2FFAA39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - COD CIG Z0D2FF9244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI 1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO. SMART CIG Z072FF57C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2020 - SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO PRIVATI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “NOTE NATALIZIE” IN PROGRAMMA PER MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2020 – EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE FRANCO POLONI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA ED UFFICIO TECNICO - SMART CIG Z3C2FFC722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CORPO INSEGNANTI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 CONDOTTO DALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/20221 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  - SMART CIG ZB72FF477D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GENITORI DI ARCENE - PROGETTO "STARE BENE IN CLASSE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ARCENE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO, DEGLI INVENTARI, STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO SU BASE TRIENNALE 2020-2022 A SEGUITO DI PROCEDURA ODA TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z3D2FF85B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  REALIZZAZIONE PROGETTO. SOCIETÀ UPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI. SMART CIG Z202FE86D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI DAL 01/09/2020 AL 22/12/2020 - CHIUSURA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO -  SCUOLA PRIMARIA "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI, 1.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. SMART CIG Z3C2FDA8EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVA A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: ZC62FECF03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (RISME DI CARTA) PER UFFICI COMUNALI. SMART CIG Z892FE5F77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI  (ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO - SMART CIG. Z5B2FD06B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E INTERVENTI COMPLEMENTARI ANNO 2020. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.                                        CUP C67H20000820002 - CIG 8341095956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO  "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERFACCIAMENTO  PIATTAFORMA NODO UNICO PAGOPA - SCHOOL.NET - SOCIETÀ ETICA SOLUZIONI SRL PERIODO 2020-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2021 - 2022 PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 ANNI 2021-2022 - SMART CIG: Z452FCF017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO RAFFORZAMENTO SUPPORTO  BAMBINI DISABILI PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2020 - 15.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME - NUOVO IMPIANTO DI ALLARME PRESSO CENTRO ANZIANI LA MADONNINA - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z702FC3A87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ LOGICA S.R.L. - ACCORDO DI NEGOZIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER LA CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ N.C.T. S.R.L. - ACCORDO DI MEDIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANDREA PACINI 2° MODULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG  Z442FA260A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER DIPENDNETI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z7E2F9E837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI COMBINATORE GSM DUAL BAND PER TELECONTROLLO, TELE INTERROGAZIONE, VIA SMS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA C. CONSONNI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z682FA23FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2018 – 2019 -  2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZBA2F9A9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CILINDRETTO A CHIAVE ASCENSOREPIAZZA CIVILTA' CONTADINA N. 18 SOSTITUZIONE DI UN TUBO FLUORESCENTE NEON 30 W E STARTER DI ACCENSIONE IN CABINA, PRESSO IMPIANTO MUNICIPIO” DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. Z9A2FA365B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PER AVVIO PROCEDIMENTO PER FORMAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO -SMART CIG PUBBLICAZIONE L’ECO DI BERGAMO:ZCA2FA31A5; SMART CIG PUBBLICAZIONE GIORNALE DI TREVIGLIO: ZCA2FA31DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE MISTA DEI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DENOMINATO FABER - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG 85433882CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BIBLIOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA "IO NOI TERRA"- RIMBORSO SPESE COMUNE DI ALBINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TASSA E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA,  ALUNNO SCUOLA PRIMARIA  ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO OSPEDALIERO PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI E TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - TRIENNIO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2023 - INDIVIDUAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TREVIGLIO E GERA D'ADDA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DENOMINATO "FABER".   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CIG 85433882CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI - AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP C64H20000310002 - CIG 8390176045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E FOGNATURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI - DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z432F57B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE STRAORDINARIO PRESSO VIA L. DA VINCI - VIA SUARDI E VIA UMBERTO I - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZCA2F74D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z8D2F74D9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNIO 2018 - 2020 COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  - DETERMINAZOINE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG ZEC2F74DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 – RISTORI TER - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE DERIVANTI DA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - RISTORI TER – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA – SMART CIG. Z6D2F95B59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE PER SOSTEGNO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.11.2020 - 30.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE17 CODICE GARA 7722321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE DELL'ETERNIT DALLE COPERTURE DEL CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABLET PER BIBLIOTECA E MATERIALE HARDWARE PER UFFICI. SMART CIG ZD32F758A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H 24 DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PERIODO 1 DICEMBRE 2020 – 31 DICEMBRE 2023 - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z532D13FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L’ ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO 01.01.2017-31.12.2021 – REVISIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO " CULTURA SOSTENIBILE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BZ SERVICE SRL CON SEDE IN DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI DALMINE E DI TREVIGLIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z522F30733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA ACONTRATTARE AGIUDICAZIONE - COD CIG ZE82CE1CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. 16/2012 NELL'AMBITO DELLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO DOVUTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E RIQUANTIFICAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. 10/2016 NELL'AMBITO DELLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA AD USO ESCLUSIVO DI "STUDIO": IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO DOVUTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E RIQUANTIFICAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DEI LOCALI AD ESSI CONNESS – MODIFICA TEMPORALE A SEGUITO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG ZD92F3BABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO.            CIG 77345955B5 - CUP C64H17001970004 - INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 133 DEL 22/05/2020 AVENTE AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2020 - 15.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI. SMART CIG ZCF2F2C9C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVA A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: Z9A2F3556F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI PERIODO 2020 - 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023 – MODIFICA TEMPORALE CONTRATTO A SEGUITO DI PRECEDENTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE  AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - SMART CIG. Z6F2F11227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ESTINTORI E ALTRI MEZZI ESTINGUENTI - IMPEGNO DI SPESA -  A FAVORE DELLA DITTA FOX ANTINCENDIO DI ALBINO - COD CIG . Z352F05304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TERMOSCANNER CON PIANTANA A PAVIMENTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI E ALLA RETE DATI COMUNALE – TERMOSCANNER MANUALI PER DIPENDENTI MUNICIPIO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z2D2F054C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DEL TABELLONE LUMINOSO INFORMACITTA’ CON SISTEMA IN CLOUD E TRASMISSIONE WIFI DEI DATI, MANUTENZIONE DEL TABELLONE HALL INCLUSIVE PERIODO 11/2020 – 11/2024 - DETERMINA A CONTRATTTARE - AGGIUDICAZIONE  - COD CIG ZD02F09D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H 24 DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PERIODO 2020 – 2022 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU - TARI  PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI MENSA DISTANZIAMENTO EEMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - CODICE CIG ZBD2EFD4EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIM CAR PER BIBLIOTECA TABLET - PRIMARIA COMBINATORE ASCENSORE - REPERIBILITA' PERIODO 2020 - 2022 - COD CIG ZE62EF7227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.10.2020 - 31.10.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER MENSA SCOLASTICA. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI AL T.A.R DI BRESCIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ ORDINANZA SINDACALE N. 2/2020 RECANTE LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 26.11.2019 “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E ALTRE LEGGI REGIONALI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - SMART CIG. Z652EF40AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N. 1 CALDAIA PRESSO I MINI ALLOGGI DI VIA MORO N. 68 - 70 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z192EEDFB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2020"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO E CIOTOLE DI CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2020. SMART CIG  Z1F2EE7771.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RINNOVO ANNUALE PEC SOTTODOMINIO CERTIFICATO:  PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ARCENE.BG.IT - SMART CIG ZB52ED857F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE – SALDO PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA. CUP C64H20000310002 CIG 8390176045. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO  DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, COMPRESA ASSISTENZA EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UTILI ALL’ALLESTIMENTO DELL’AULA 3.0 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z422EAE255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2020 - 15.10.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2019/2020. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. APPROVAZIONE MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z8C2EB3507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ELEMENTI STRUTTURALI PER IMPEDIRE L’APPOGGIO SUGLI EDIFICI IN PARTICOLARE ALLA SCUOLA PRIMARIA ONDE EVITARE L’INTASAMENTO DEI CANALI – SANIFICAZIONI EDIFICI PUBBLICI – POST ELELZIONI MUNICIPIO – SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z9B2EB3912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP.6/2020 PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AL GRUPPO IDEEA DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARRO ATTREZZI PER MEZZO NISSAN CABSTAR TARGA EJ872TR - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD. CIG ZE72EA3524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO PASTI E MENSA MINORI M.E, M.M, E.O, C.C.L E C.A.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2020 - SMART CIG: Z402EAD8F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE RELATIVO ALL’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SITA IN CARAVAGGIO - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. SMART CIG. ZA62EA4204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BLOCCHETTO ACCENSIONE CON RELATIVO CAMBIO CHIAVI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z952E97B4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE -  CODICE CIG ZB82E74F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" DDG 561 DEL 20/08/2020 - DECRETO FRANCESCHINI -  SMART CIG ZBE2E7D8E8 - Z3C2E7D82F - ZA22E7D934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.09.2020 - 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE MENSA E CREDITO RESIDUO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG Z962E6A9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI IMU-TARI E TASI PERIODO 15.09.2020-14.09.2022 CIG ZAA2E10052 – EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERATIVO EDUCATIVO DENOMINATO "CRE 2020" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO - SMART CIG ZE12E77B64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI IMU-TARI E TASI PERIODO 15.09.2020-14.09.2022 CIG ZAA2E10052 – EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE REP. 5/2014 E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE  RINNOVO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIATE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CIG Z782E5070B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2020 - 15.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI ALCUNE PARTI DELLA CARROZZERIA E PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MECCANICA E IDRAULICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODI CIG N. ZC62E46B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE VOLUMI IN BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z922E3C0B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO "SOTTO UN CIELO STELLATO: STORIELLA E STORIELLINA" - .SMART CIG N. Z4D2E2F5C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI IMU-TARI E TASI PERIODO 15.09.2020-14.09.2022 - AGGIUDICAZIONE7-2019 A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZAA2E10052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AGGIUDICAZIONE - CIG Z9A2E2CBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC72E2D2FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE VARIO PATRIMONIO E DEMANIO PER MANUTENZIONE OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z562DFD821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUIRE ALIMENTATORE PANNELLO TOUCH SCREEN GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE  - COD CIG. N. Z0B2E06A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE CONCORSO PER BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018-19. ASSEGNAZIONE IMPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E INTERVENTI COMPLEMENTARI  ANNO 2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI TIM. SMART CIG Z6A2DFD7A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER DICIOTTENNI - SMART CIG  Z522E37D70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PENSIONATI ED ANZIANI DI ARCENE: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.ARCENE.BG.IT CON LA DITTA CRAB INFORMATICA SCS ONLUS. SMART CIG Z092E2920F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI: 01/01/2020 - 31/08/2020 - RIMBORSO ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI - SEDE DI SEGGIO ELETTORALE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20-21/09/2020 - CODICE SMART CIG Z2A2E1F737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2020 - 31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO SUCCESSIVA AD INGIUNZIONE  DI PAGAMENTO PER  SFRATTO MOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE INCARICATI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIETAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE.CUP C64H20000310002 - CIG 8390176045.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE. AGGIUDICAZIONE. CIG 8390176045 - CUP C64H20000310002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNI 2015-2016-2017-2018 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E INTERVENTI COMPLEMENTARI ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. CUP C67H20000820002 - CIG 8341095956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI. CIG Z0B254A172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA E CREDITO RESIDUO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - PERIODO  2020-2021. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.07.2020 - 31.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – PERIODO 2020/2021. SMART CIG. ZB32DDC05E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPALCATI IN LATERO CEMENTO DAL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IL DISTACCO DELL'IMPIANTO DELLA PALESTRA E L'ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE NUOVO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  CUP C64H20000310002 - CIG 8390176045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - COD GIC Z8C2DC3292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI NELLE GIORNATE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2019 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATA CON D.G.R. N. XI/2064 DEL 31.07.2019 – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SMART CIG Z212DD3ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA SCUOLABUS (CAT. GIURIDICA B3), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, NONCHE' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2020 – 31/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGLI UTENTI  DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2020 DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MARZO 2020-FINE ANNO SCOLASTICO NON USUFRUITO PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA E CREDITO RESIDUO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "UOMINI O NO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 26 LICENZE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI COMUNALI. SMART CIG Z0D2DAED24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 LICENZE ACRONIS BACKUP WORKSTATION - SMART CIG ZA92DBD857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. AGGIUDICAZIONE. CIG 8365282117  - CUP C62J20000260005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. SPESE TECNICHE PER REDAZIONE  VARIANTE TECNICA -  IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z492DC576B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG 77345955B5 - CUP C64H17001970004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ELEMENTI STRUTTURALI PER IMPEDIRE L’APPOGGIO SUGLI EDIFICI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z072DB255F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E COLLAUDO GRUPPO PIATTELLI, REGOLAZIONE FINE CORSA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE  - COD CIG. N. ZD12D26F53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DATI SU NUOVO SERVER COMUNALE - SMART CIG ZC42DB3ED2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERATIVO EDUCATIVO DENOMINATO "CRE 2020" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2020 - 15.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE E INTERVENTI COMPLEMENTARI.ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP C67H20000820002 - CIG 8341095956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. RECUPERO ATIVITA’ NON SVOLTA A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. REPERTORIO N. 19/2007. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO FINALE. SMART CIG ZB52DAA2CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA PERIODO 1 GIUGNO 2020 - 30 MAGGIO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZE52DA0EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO. SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 8365282117 - CUP C62J20000260005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI ED I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ DI TIPO PERIODICO LUNGO LA RETE VIARIA DEL COMUNE DI ARCENE. ASSENZA DI STRADE IDONEA AL TRANSITO PER TALI TIPI DI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE. SMART CIG Z782D9E1E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. GIURIDICA D1), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, NONCHE' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVE IN VIA ALDO MORO. 70 DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVE IN VIA ALDO MORO. 68 DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVE IN VIA TORRAZZO 2 DESTINATA AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOSSE BIOLOGICHE MINI ALLOGGI VIA TORRAZZO - DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA72D8E1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. CIG  Z142D8D0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 37/2008 NELL'AMBITO DELLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO DOVUTA ALLA AGENZIA DELE ENTRATE E NUOVA QUANTIFICAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. 13/2012 NELL'AMBITO DELLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGISTRO DOVUTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E RIQUANTIFICAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA REP. 12/2012: IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DOVUTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.06.2020 - 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - AUTISTA SCUOLABUS, CATEGORIA GIURIDICA B3, TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - ELIMINAZIONE SFONDELLAMENTI SOFFITTI CONSEGUENTE RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CONNESSI  E COMPLEMENTARI AL PREDETTO INTERVENTO PRINCIPALE. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CESARE CONSONNI"  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. SMART CIG  ZBD2D4CFB5 PER LA PARTE EDILIZIA - SMART CIG ZC62D4D127 PER LA PARTE IMPIANTISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 "PIANURA DA SCOPRIRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANDREA PACINI 2° MODULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2020 - 15.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  PER IL  RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AGGIUDICAZIONE - CIG ZDF2D58765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2023. COD. CIG Z272CD52A9. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. GIURIDICA D1), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI COMBINATORE GSM DUAL BAND PER TELECONTROLLO, TELE INTERROGAZIONE, VIA SMS PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZB62D3D0DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE – RIQUALIFICA STAZIONE ECOLOGICA – NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE. SMART CIG ZAF2D40BC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA D.P.I. MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI -  POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE DI ARCENE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z4F2D365AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE RIUTILIZZABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ELENA S.N.C. DI CANONICA (BG) - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z952D1981E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RIMBORSO "BUONI SPESA" AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, PRIMA NECESSITA' E FARMACDEUTICI DEL TERRITORIO (ODPDC N. 658/2020) A SEGUITO DI DONAZIONE DA PRIVATI. SMART CIG: Z1A2D34C9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.05.2020 - 31.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI RCA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E D.P.I. PER RIAPERTURA UFFICI PUBBLICI E BIBLIOTECA - FASE 2 - EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z172D16F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE. SMART CIG Z152D24289.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO . SMART CIG Z582D1C281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SMART CIG Z6E2D1D047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI IN SMART EDUCATION PER I TRIBUTI.CIG: ZF52D2006E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU - TARI - TASI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (RISME CARTA) PER GLI UFFICI COMUNALI - SMART CIG ZE02D17472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. CIG 77345955B5 - CUP C64H17001970004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA R.B. DI BALDUZZI E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H 24 DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PERIODO 2020 – 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO.         CIG 77345955B5 - CUP C64H17001970004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CHIARELLI GIULIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "KIT NUOVI NATI" A FAVORE DEI NEONATI ARCENESI ANNO 2020 - SMART CIG ZA92D0CDA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. SMART CIG. Z1F2D0F9D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2020 - 15.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSEGNAZIONE DIVISIONALE FRA COMUNE E COOPERATIVE EDILIZIE - PROSECUZIONE PROCEDURE PER RIENTRARE IN POSSESSO DELLE AREE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG Z392C706B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE RIUTILIZZABILI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z072D03236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2020 - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE COD CIG . Z992CFAFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020 – 2023 - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z272CD52A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA C CONSONNI INTERESSATI DAI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI - DETERMINA CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z082D01DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 2020 - 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2019 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISORI TRASPARENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. ZF52CF2CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - TERZO LOTTO. SMART CIG N. ZC32CF6014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA "CESARE CONSONNI". APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZD32B474C1 - CUP C69E19003130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE LINEE DATI E FONIA PLESSI COMUNALI PERIODO 2020 - 2021 - COD CIG ZFA2CCA51F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE D’ALLARME AL MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 2020 - 2021 - COD CIG Z212CEB6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z272CD52A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO STAGIONE TERMICA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG ZE82CE1CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  ALCUNI SOFFITTI DELLA  SCUOLA SECONDARIA "CESARE CONSONNI". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. CUP C69E19003130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.04.2020 - 30.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE D.P.I. E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI E PUBBLICI E PUBBLICO PRESENTE NEGLI EDIFICI COMUNALI EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z372CCE347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISORI TRASPARENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG N. Z282CB07A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - SECONDO LOTTO.SMART  CIG N. Z2A2CCB793.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTE DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER 75^ ANNIVERSARIO LIBERAZIONE D'ITALIA IN DATA 25 APRILE 2020 - SMART CIG Z2B2CC29AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - DETERMIANZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO  -  COD CIG ZAC2C9E7A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SOFFITTI SCUOLA SECONDARIA CESARE CONSONNI - AGGIUDICAZIONE - CUP  N.C69E19002690004 - CIG N. ZD32B474C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA D.P.I. MASCHERINE PER DIPENDENTI COMUNALI -  POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE DI ARCENE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZD12C96666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RIMBORSO "BUONI SPESA" AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, PRIMA NECESSITA' E FARMACDEUTICI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ODPDC N. 658/2020. SMART CIG. Z462CB3BD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 29/2008 NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 8/2012 RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z6C2C3BA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO REP. 27/2008 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2020 - SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA IN ATTO DA COVID – 19 ’ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE IN TESSUTO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z6C2CAA934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N OPERA DI  SANITARI PER APPARTAMENTO COMUNALE VIA MORO N. 68  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z0A2CA0295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGA CL 400 LV A FAVORE DELLA DITTA CENTRAUTO DI PAROLINI ATTIGLIO &amp; C. S.N.C. VIA FRIULI N. 1 – 24049 VERDELLO (BG) - COD CIG Z572CA04B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - PRIMO LOTTO.SMART  CIG N. ZD32CA1E49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER IL PERIODO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG ZBF2C7B224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLTRE S.A.S. DI FULVIA MEZGEC &amp; C. VIA CALATAFIMI N. 2 – 20025 LEGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE DEI PLESSI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO3 - CIG DERIVATO N. 825233389E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI MODULO CONTAINER PER LA PROTEZIONE CIVILE DI ARCENE EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z8F2C7AE07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA82C90220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI ALCUNE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA ALESSANDRO MANZONI - APPROVAZIONE PRIMO SAL PARI AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CIG Z3C2AE5672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO REP.4/2014 AD USO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO – PRIMO STRALCIO (CIG77345955B5 - CUP C64H17001970004) - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA NON COMPORTANTE INCREMENTO O DIMINUZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2020 - 15.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 2 TENDE A VENEZIANA DA POSIZIONARE PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6D2BA7712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z282C2BEE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA IDRAULICA SCUOLABUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z692BF418A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SULLA BDAP E COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI. BIENNIO  2020-2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - SMART CIG Z1A2C78D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG Z192C6E690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTIO - CODICE CIG Z1B2B7FA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DAL SIG. FALCONI VITTORIO E DALLA SIG.RA LOCHIS ELISABETTA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPINA NISOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ARCENE ANNO 2020 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOSTAMPATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE QUINQUENNIO  01/04/2020 - 31/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z072C585A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - SMART CIG. Z322C55D45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE "SPORTELLO UNICO EDILIZIA" - SMART CIG. ZB02C55221.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "INCONTRIAMO GLI AUTORI - I EDIZIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RISERVATI AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA IN OCCASIONE DELLA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 – 30/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SMART CIG: Z082C556DA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 - SMART CIG: ZD62C5567D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/22020 - 31/12/2020 - SMART CIG: .ZB42C55721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PREVENTIVO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO 01/11/2019 - 31/08/2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.V.A. DI ARCENE – IMPEGNO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.C. - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SMART CIG: ZB82B975D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.S. - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SMART CIG: .Z962BB096D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.S. - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SMART CIG: ZB82BB09C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRI PAGATI NEL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 – GIUGNO-DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8147740FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "E" -  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA EFFETTUATE DALLE FOTOCOPIATRICI DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED UFFICIO ANAGRAFE. SMART CIG ZDD2BCAAA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO  - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6C2C3BA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.02.2020 - 29.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI GENNAIO 2020  - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z312C306EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO - AUTISTA DI SCUOLABUS CAT B3 CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO FABER (CONCESSIONE MISTA DI BENI E DI SERVIZI)  AVENTE PER OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONFERIMENTO PER L'INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE. CIG Z692C36B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI DEL 29 MARZO 2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO 01/11/2019 - 31/08/2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.V.A. DI ARCENE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FABER (CONCESSIONE MISTA DI BENI E DI SERVIZI AVENTE PER OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z1F2C35371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI COMUNALI PERIODO 2020 - 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZC12B94737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTO IN TELEALLARME - ESTENSIONE DEL SERVIZI AGLI  IMPIANTI ANTINCENDIO BIBLIOTECA E CONSEGUENTE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N.339/2019 AD OGGETTO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 342 DEL 06/12/2019 AD OGGETTO. LIQUIDAZIONE  INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023. COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI PERIODO 2020 - 2021 - DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z4C2BA0930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO STAGIONE TERMICA 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI ALCUNE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA ALESSANDRO MANZONI N. 1 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2020 - 15.02.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI DOMENICA 29 MARZO 2020 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI E-COMMERCE (P.O.S. VIRTUALE) PER IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CIG: ZD12BEAA25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA - 5° ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERRA PER CAMPO DA TAMBURELLO - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZEA2B9DC83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE NELLE DATE DEL 01, 03, 10 E 15 DICEMBRE 2020 PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI FINO AL 3 DICEMBRE 2020 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.01.2020 - 31.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 01.02.2020 – 31.07.2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE - CIG: Z5D2B86249.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE IN DATA 23 NOVEMBRE 2020 PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL CODICE DELLA STRADA - VIA VITTORIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO SERVIZIO PASTI E MENSA MINORI C.C.L E C.A.K</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA DOTT.SSA CNIJ STELLA PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO DIURNO "LA MADONNINA": IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA ELETTRICA IN AMBITO URBANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 DIVIETO DI UTILIZZO GIOCHI E TUTTE LE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI FINO AL 14 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI COMPRENSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI ALCUNE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA ALESSANDRO MANZONI N. 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z3C2AE5672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI. PERIODO 18 - 31 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANED BERGAMO PER INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 546 DEL 13/05/2020. INDIVIDUAZIONE DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 2020 - 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z802BA7A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 APERTURA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI COMUNALI FINO A 17 MAGGIO 2020 COMPRESO ECCETTO LE ATTREZZATURE LUDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA ESISTENTE LOCALI VARI AL CENTRO ANZIANI “LA MADONNINA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z602B91394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DAL 4 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI GENERI ALIMENTARI. PERIODO 4 - 17 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI GENERI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2020 - 15.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ANNUALE GARI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO PER SABATO 25 E DOMENICA 26 APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DAL TITOLO " UOMINI O NO - IL DOVERE DELLA TESTIMONIANZA E DELLA SCELTA - IN DATA 29 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CONVOCAZIONE STRAORDIANARIA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA’ “VIDEOCONFERENZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - CHIUSURA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2020 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 CHIUSURA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE VIA DEL GAGGIOLO FINO A 3 APRILE 2020 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ANCI 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - 19 CHIUSURA PARCHI GIOCHI E AREE VERDI COMUNALI FINO A 3 APRILE 2020 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN AMIANTO LIMITATAMENTE ALLE COPERTURE DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI INSEDIATI SUL TERRITORIO - DETERMIANZIONE A CONTRATTARE -AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VLT, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO – CONTESTUALE REVOCA ORDINANZA PRECEDENTE N. 18 DEL 20/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO PERIODO 2020 – 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z6E2B65083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE COC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN DATA 14 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.12.2019 - 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOVETTURA MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME DEI PLESSI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z312B5EFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z362B5E250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA E PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.CIG Z732664515 CUP C67H18002020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO CASCINA NUOVA – SECONDO LOTTO – PRIMO STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO DELL’EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE – ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI ANNI 2019 – 2020 - 2021 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO / SCUOLA MEDIA – SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORELIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE DELL'AREA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI  SCOLASTICI  SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020. SMART CIG Z4F297F8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO - SMART CIG Z342771216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO "ARCENE IERI OGGI E DOMANI" E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI, MENSA  SCOLASTICA E MENSA  DIPENDENTI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE MENSA E CREDITO RESIDUO SIG. LONGONI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO CODING" ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI SOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA CESARE CONSONNI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - COD CIG ZD32B474C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG ZC12B4C04D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PERIODO 2019 – 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG ZBA2735CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DAL SIG. FALCONI VITTORIO E DALLA SIG.RA LOCHIS ELISABETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA NISOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE – CODICE CIG Z652B0F364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LIQUIDAZIONE MAV PER APPALTI AREA AFFARI GENERALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI DAL 23/11/2019 AL 23/12/2019 - CHIUSURA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI RELATIVI ALLA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO / SCUOLA MEDIA – SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO CASCINA NUOVA – SECONDO LOTTO – PRIMO STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO DELL’EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNEBRI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA, DESIGNAZIONE E NOMIA  DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DEI LORO SOSTITUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONSEGUENTE PAGAMENTO IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2018 – 2019 -  2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOGNATURA CENTRO ANZIANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. ZD02B317E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - COD CIG ZAE2B34F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE TRIENNIO 2018 - 2020 COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  - DETERMINAZOINE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z642B35FC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP). PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE -  CODICE CIG Z522B0469C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023. SMART CIG Z162B0CF64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE FOTOSTAMPATORE RISOGRAPH EZ 200 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE - PERIODO 2020/2023 - SMART CIG Z202B28A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.12.2019 - 15.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER SPESE QUOTA VARIABILE C.U.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SMART CIG Z2529D4DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER LA CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ N.C.T. S.R.L. - ACCORDO DI MEDIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA. SMART CIG. Z2E2A967C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMA MENSA SCOLASTICA,  DIPENDENTI ED ANZIANI PERIODO 2020-2023  CON LA SOCIETÀ  ETICA SOLUZIONI SRL. SMART CIG. Z9E2B0F507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO MODALE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  PERIODO DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER PRECONSUNTIVO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA  SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" -  ATTIVITA' PSICO MOTORIA ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO BASKET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA UNIONE EUROPEA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC02AFBD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FENOMENI DI SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA CESARE  CONSONNI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG. Z7E2AD7BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS PERIODO 2018 – 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “ARCENE IERI, OGGI, DOMANI” ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023. COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “ARCENE IERI, OGGI, DOMANI” ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA. CIG. 8081312D9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIDA TEATRO  ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI PER PER IL PROGETTO DENOMINATO "CONNECTION ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CODICE CIG ZD42ABB893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI ALCUNE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA ALESSANDRO MANZONI N.1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z3C2AE5672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z612A66FE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.11.2019 - 30.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO PROPOSTO DA I.D.M. - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP). PRESA D'ATTO GRADUATORIO PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “ARCENE IERI, OGGI, DOMANI” ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA. CIG. 8090504F18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI  DI BERGAMO PER INIZIATIVA DENOMINATA "MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO  DI NATALE  IN DATA 14 DICEMBRE 2019 PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA BANCA SISTEMA SPA PER INTERESSI DI MORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2018 A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO: 01/06/2019 - 22/11/2019 - RIMBORSO ALL’ ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z6D2A3EDFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI PERIODO 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E ALTRI MEZZI ESTINGUENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO -  A FAVORE DELLA DITTA FOX ANTINCENDIO DI ALBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N OPERA DI  TARGHE INOX PER PANCHINA “ROSSA” PER COMMEMORAZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z992A880C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI  MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C – PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA E PIAZZA DONATORI. AUTORIZZAZIONE MODIFICHE. SMART CIG Z732664515 - CUP C67H18002020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.11.2019 - 15.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE DI ASSICURAZIONE 2020-2023: ALL-RISK PATRIMONIO CIG ZFA2AA8CFD, RCT/O CIG ZCC2AA8D56, INFORTUNI CIG Z3C2AA8DBE, TUTELA LEGALE CIG Z692AA8E1B, RCA/ARD CIG ZAF2AA8E58, KASKO CIG Z4A2AA8E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALLA SOCIETÀ LOGICA S.R.L. - ACCORDO DI NEGOZIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RECLUTAMENTO N. 1 OPERAIO GENERICO CAT. B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE AVVIO AL LAVORO DAGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE P.G.- FOGLIO 6, PART.271, SUB. 709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE  TASSA ISCRIZIONE  E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO MODALE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E BOZZA COMODATO MODALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE TERMICA MUNICIPIO/SCUOLA MEDIA - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 79806966AD - CUP C62G19000310005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG ZA52A72017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELLA FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE “ARCENE IERI, OGGI, DOMANI” ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA AUTORIMESSA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA A.MORO, CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA DI REGISTRO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.10.2019 - 31.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO E CIOTOLE DI CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019. SMART CIG  Z092A66103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z612A66FE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI FAN COILS DELL’UFFICIO POSTALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z2A299D31B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PRESSO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SEDE MUNICIPALE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1B29EB610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL`ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. IN FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE – DISPOSIZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI ALCUNE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) "UNIONE EUROPEA" DI VIA A.MANZONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LE ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. SMART CIG. ZE02A50316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA UFFICIO ANAGRAFE ED UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 8/11/2019- 7/11/2021. SMART CIG ZBA2A37B71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "ARCENE IERI, OGGI, DOMANI" ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "ARCENE IERI, OGGI, DOMANI". INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO 01/11/2019 - 31/08/2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.V.A. ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE RELATIVO ALL’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.10.2019 - 15.10.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE. SMART CIG Z582A336DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>10° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME DEI PLESSI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZD02A16136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC - LIQUIDAZIONE MAV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LIQUIDAZIONE MAV PER APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/07/2019 - 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NEL PIATTO DI DOMANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 - N. 1 PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFIARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI RECLUTAMENTO N. 1 OPERAIO GENERICO CAT. B1 MEDIANTE AVVIAMENTO AL LAVORO DAGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, NONCHE' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE  "ARCENE IERI, OGGI, DOMANI". APPROVAZIONE AVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO 01/11/2019 - 31/08/2020. APPROVAZIONE AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2021. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER SERVIZIO MENSA ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AUTOCAD IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - SMART CIG Z6B29FC2B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DEI LOCALI AD ESSI CONNESSI. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE GIOVANNI MARIO GELMI CON DECORRENZA 1.2.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z8F29E3874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOGNATURA CENTRO ANZIANI, MASCIADRI SCARICO CONDIZIONATORI - FOSSE BIOLOGICHE MINI ALLOGGI VIA TORAZZO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1B29EB610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 15.09.2019 - 30.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DALL'IMPRESA FRATELLI ROTA NODARI - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2018 – 2019 -  2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COD CIG ZDD21DAF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PRIMUS C PER UFFICIO TECNICO - CIG Z6229F45B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN AMBULATORIO MEDICO NELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MASCIADRI" IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA A FAVORE DEL DOTT. NICOLA SANGERMANO: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2023. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. 79101931C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DAI SIGG. SALA CLAUDIA E ANGELO - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANDREA PACINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  SMART CIG Z3629A83E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. GIURIDICA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER L'ANNO 2019 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>9° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FORATURE MEZZI COMUNALI E INVERSIONE PNEUMATICI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. GIURIDICA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI E DIARIO DEFINITIVO DELLE PROVE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.09.2019 - 15.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   PER SERVIZIO AMBULANZA - CRI TREVIGLIO -  IN OCCASIONE DEL CONCERTO "25 ANNI DA FAVOLA" IN DATA 27/9/2019 PRESSO  PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVA A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: ZBE29C32B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE  SOCIO EDUCATIVE E RIABILITATIVE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>8° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2018 PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO E ASPORTAZIONE DI OLMI SECCATI IMPROVVISAMENTE IN ALBERATURA STRADALE DI VIA MATTEOTTI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z4C296A899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER PORTALI LETTURA TARGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PARTI MECCANICHE MOBILI DEL COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA MATRICOLA NUMERO 1022-00 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3A299850F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COLONNINA E DELLA FOTOCELLULA DELLA SBARRA AUTOMATICA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZCD2987AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS PERIODO 2018 – 2020 - INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI ARCENE ANNI 2019-2020-2021. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZONE IMPIANTO SEMAFORICO LUCE A LED ROSSO VIA L. DA VINCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z97298E4D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SOTTOTETTO "IL TORAZZO" DI PIAZZA SAN MICHELE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIDUCAZIONE - COD. CIG  Z5F297B868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z5C2925705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE TERMICA MUNICIPIO/SCUOLA MEDIA - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.V.A. PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SITA IN CARAVAGGIO – ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - SMART CIG ZC329A3FFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE N. 01 FIRMA DIGITALE - SMART CIG Z5B29A3D75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SITA IN CARAVAGGIO – ANNO SCOLASTICO 2019-2020. SMART CIG N. ZFA29A335E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.08.2019 - 31.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN AMBULATORIO MEDICO UBICATO NELL'IMMOBILE DENOMINATO  "LA MADONNINA" AL DOTT. QAWASMEH HESHAM KHALIL MOHAMMAD: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.08.2019 - 15.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE – ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO  PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - SMART CIG   Z4F297F8BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2023 - COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE TERMICA MUNICIPIO/SCUOLA MEDIA - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG79806966AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - ANNO 2019. APPROVAZIONE 1 SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER ORGANIZZAZIONE MANFIESTAZIONE DENOMINATA ROCK IN PARK 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE – ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSICA IN CRESCENDO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI ARCENE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO E RIMOZIONE DI OLMI SECCATI IMPROVVISAMENTE IN ALBERATURA STRADALE DI VIA MATTEOTTI. DETERMINA A CONTRATTARE. AGGIUDICAZIONE. CIG N. Z4C296A899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2015-2018 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 COMMA 7 D. LGS. 165/2001 - DIPENDENTE ALESSANDRO CREMASCHI: INCARICO PRESSO IL COMUNE DI CASTELROZZONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO E ASPORTAZIONE ‘OLMI’ SECCATI IN VIA G.MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  SMART CIG N.Z4A294A93C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 184/2019: RIADOZIONE PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE BERETTA DANILO - DECORRENZA 1.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018 A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO – D.G.R. M.XI/601 DELL’01/10/2018. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE AVVISO, ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE TRIENNIO 2019-2021 - SMART CIG Z95291E00F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - COD CIG Z132939E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI ARCENE ANNI 2019 – 2021 - AGGIUDICAZIONE - - CIG N.7942564B26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE TERMICA MUNICIPIO/SCUOLA MEDIA - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 79806966AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SMART CIG: Z3B2940F2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER L' ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE TOSHIBA  - SMART CIG Z7A293AC77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2023. CIG. 79101931C4. IMPEGNO DI SPESA PER CONMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  A FAVORE DELLA SOCIETÀ OROBICA SERVICE CLEANING &amp; FAC SRL DELLA RITENUTA OPERATA SULL'IMPORTO NETTO PROGRESSIVO DELLE PRESTAZIONI MENSILI  DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2019 E PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.06.2019 - 30.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATI PER LEGGERE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGET. SMART CIG Z322922576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SMART CIG ZA529294DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE. SMART CIG Z98292A3FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 301 DEL 4.12.2018 -  CIG. Z80292F7B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 7587021FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z5C2925705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE BERETTA DANILO - DECORRENZA 1.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA E OBBLIGATORIA EX ARTT. 30, 34 E 34BIS D.LGS. N. 165/2001 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI E COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA MARISA QUINTI - DECORRENZA 1.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE GIASSI P.G. - TERMINI DI PREAVVISO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2019 - 2020 – 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG 7942564B26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – ANNO 2019 - COD CIG . Z3528E9F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI RG 840 / 2016 PRESENTATO AL TAR BRESCIA DALLA SOCIETÀ APA GROUP S.P.A. - RESISTENZA IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE PRO-FORMA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG Z2B28F5FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA CON APPLICATIVO MAGGIOLI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. ZB528E1823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.06.2019 - 15.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z57266465C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL’EFFICACIA. CIG. 7893669DB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE N. 02 FIRME DIGITALI ANNO 2019 - SMART CIG Z1C28C93D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ACRONIS ANNO 2019 - SMART CIG ZB828CAD31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - SMART CIG  ZE328C7A08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO - SECCHI DA 6,5 E DA 25 LT - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. ZE328A9E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER IL PERIODO 2019 - COD CIG Z9724EF0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER IL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2019"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.05.2019 - 31.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI CONDOMINIO ARCENE 2 DI VIA A. MORO N. 68 - 70 E SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO: 01/01/2019 - 31/05/2019 - RIMBORSO ALL’ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL’ADUNANZA PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DI CUI ALL’ART. 67 T.U. 570/1960.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - ANNO 2019. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. Z382875D19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO IMU 2018 PER ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE DI POGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL’ADUNANZA PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DI CUI ALL’ART. 67 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.R. 570/1960, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2023. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 – GENNAIO-MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MACCHINA DISSODATRICE PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG  ZBF278F996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO STAGIONE TERMICA 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.05.2019 - 15.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLASSIFICATORI METALLICI PER ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AREA UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA - COD CIG Z152867DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. DI CERNUSCO LOMBARDONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z0C2867698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI INCARICATI PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ALBINO PER FORNITURA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL PROGETTO DENOMINATO "BIBLIOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA - ABC DEL MIO MONDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2023. PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTO PIÙ VANTAGGIOSA E  IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E PORTALE DIPENDENTE - CIG: ZC528604B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A R.V. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE F.M.A ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2023. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2019 - SMART CIG Z08284000E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 - SMART CIG: ZD42840509.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019 - SMART CIG: Z292840020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019 - SMART CIG: ZF9283E6CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2B277AD84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.04.2019 - 30.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZI ANCITEL ANNO 2019 - SMART CIG Z8C282CA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONIE CITTADINI BENEMERITI IN DATA 12 MAGGIO 2019 - SMART CIG Z30282267C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CORPO MUSICALE DI ARCENE "F. POLONI" PER CONCERTO  FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SANITARI BAGNO PER MINI ALLOGGIO VIA TORAZZO N. 2 ALLOGGIO EX MECCHAL - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZC4282D7A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. 7812140DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCARRO PIAGGIO PORTER  TARGATO DT 837 DZ - REVISIONE E COLLAUDO ALL'IMPIANTO GPL. DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z2B277610A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SIM CARD TABELLONE LUMINOSO "INFORMA CITTA". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG ZF927F2CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E STAMPA DEI MANIFESTI RIPORTANTI LE LISTE DI CANDIDATI E LE  LISTE DEGLI ELETTI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEI  CADUTI -  74^ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG  ZAA28133DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2019 SMART CIG: Z4A28157C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2019 - SMART CIG Z0827D94CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SULLA BDAP  E COMUNICAZIONI OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG.  Z1A2800647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO I MINI ALLOGGI DI VIA MORO N. 68 - 70 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4F27C5F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEGRENZI S.R.L.  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE C.U.C. DI TREVIGLIO N. 260 DEL 22.03.2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 77345955B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AUTORIMESSA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO A B.N.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.04.2019 - 15.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE -  PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) CESARE CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII.LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PERIODO 2019 – 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZBA2735CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTARE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEI N. 2 CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3627D6757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2023. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE RELATIVA A PRATICHE PENSIONISTICHE - CIG: Z762808024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2015-2016 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE WC 7530 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - SCUOLA PRIMARIA  01/05/2019 - 30/06/2023. SMART CIG Z3527ADEFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.P.O. – DATA PROTECTION OFFICER) E ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPUSCOLI COSTITUZIONI " ABC DELLA COSTITUZIONE " SMART CIG ZBF27E8453.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE QUADRIENNALE  01/05/2019 - 30/04/2023  N. 02  FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE XEROX WC7830 PER UFFICIO SEGRETERIA ED UFFICIO TECNICO  -  SMART CIG N. ZEC27AE043.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2023. APPROVAZIONE AVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INVIO AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL’AIRE DI ARCENE DELLE CARTOLINE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICIO ELETTORALE. SMART CIG Z3927DA1FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMMUNALE A B.N.M. - IMPEGNO E LIQUDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.03.2019 - 31.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI NELLA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMIZI ELETTORALI CONVOCATI NELLA DOMENICA 26 MAGGIO 2019 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE  NELL' ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 7812140DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEGLI SCAFFALI AD USO ARCHIVIO PER LA SCUOLA SECONDARIA “C.CONSONNI - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z4B26EDC47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO " CULTURA SOSTENIBILE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA - DETERMINA A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZCB275B299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SMART CIG Z80279C43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.03.2019 - 15.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO PREVENTIVO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZERBINO PER L’INGRESSO DEL CENTRO ANZIANI A NORMA PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COD CIG Z3B279DBCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVE SEBINA, SCANZOROSCIATE 1 COOP. ABITARE, BREBERG CASA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE PER STIMA DEL VALORE ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - SMART CIG N. ZF4279C229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER PERSONALIZZAZIONE GRAFICA BOX RESTITUZIONE LIBRI 24H DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI POGNANO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDMENTO DELL'’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL “PROGETTO ESECUTIVO” DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI ANNO 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SMART CIG Z342771216.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO  2017 -2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO  - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A E.A.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE - CIG 7587021FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO STAGIONE TERMICA 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 2474/2018 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO NEL PROCEDIMENTO IN CAPO AL SIG. VITALI GIACOBBE PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE N.2 CAMPI DA TENNIS DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z12272E218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURE ATTI AMMINISTRATIVI - SMART CIG .  Z0B2765788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.02.2019 - 28.02.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI MAGGIOLI IN USO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020". SMART. CIG. Z36274D50D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2018 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SRAORDINARIA ANNUALE MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE – ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME “TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE” EDITO DA CEL EDITRICE SRL PER UFFICIO RAGIONERIA – CIG: ZAD2754A6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE PERSONALE RELATIVA A PRATICA PENSIONISTICA E LIQUIDAZIONE TFR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA E PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA - PROTOCOLLO MONITORAGGIO PER LA PRESENZA DEL GAS RADON - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z12272E218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO.IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A G.G. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ANNUALE DEI CORRISPETTIVI PREVISTI  DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI XEROX ANNO 2019 - SMART CIG Z9527483C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A "FARMACIA"  DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AUTORIZZAZIONI MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019 - CIG DERIVATO N. 694072102A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.02.2019 - 15.02.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021-CIG ZE91D8FDFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA SOFTWARE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4526758F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z462721868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019. SMART CIG. ZCF272161D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E FREQUENTANTI  LE SCUOLE  PRIMARIE  A TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "RIFUGI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI  FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "D" ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL NUOVO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE- ANNO 2019 - SMART CIG. Z122708C02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO - CONTRATTO F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA E PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. AGGIUDICAZIONE. CIG. Z732664515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE. CIG Z57266465C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA SIRENA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL’IMPIANTO DI ALLARME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZC326F095E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 16.01.2019 - 31.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARARE IL CESTO PRESSO L’ALTALENA PER DISABILE VIA BOSCO – BILICO VIA VOLTA RIPARAZIONE DI SEGGIOLINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZC826E33FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA SERALE DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2019 CON ANTICIPAZIONE DEL RICEVIMENTO AL MATTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ 24 MESI DI N. 9 SIM CARD MOBILE MISTE M2M/VOCE - DETERMINA A CONTRATTARE  - AGGIUDICAZIONE COD. CIG ZB726AC4D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI  DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VTL, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE IN DATA 5 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E REVISIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “UNIONE EUROPEA” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z7726BC813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA)  "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI PUBBLICA ICOLUMITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCLIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ABBONAMENTO ANCI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 01.01.2019 - 15.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ARTUSO SRL - VERB. UFF 101556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  FONDAZIONE GARI ANNO 2019 - GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ARTUSO SRL - VERB. UFF 1015555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ARTUSO SRL - VERB. UFF 1015554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZC72645027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA INTERVENTI DI  EDILIZIA - ARCENE INFRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE SALDO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' , ADEMPIAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PREVENZIONE E CONTENIMENTO INFESTAZIONE ZANZARA TIGRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 7/1/2019 - CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG. GAMBA DIEGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TASSA DI REGISTRO E BOLLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLIMA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2019 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ATTRIBUZIONE DELL'ARMA DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO CIE (CARTA D'DENTITÀ ELETTRONICA) PERIODO 14/12/2018 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG. GAMBA DIEGO -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TASSA DI REGISTRO E BOLLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTE ED URGENTE IN MATERIA DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. - 4^ ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA -INGIUNZIONE PAGAMENTO LA MARIPOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO C.S. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA TASSA DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI (PARZIALE) CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIALINEE PER CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO CENTRO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z1D26825DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER ACCESSO ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI PONTERANICA, SIG. ANDREA PACINI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN QUALITA' DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA DAL 16 GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA - SMART CIG Z1B26843B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE ESERCIZIO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATORI UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO- ANNO 2018 SMART CIG Z622680C57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA A LONATO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PERIODO 2019 – 2022 - COD. CIG ZCE266666F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. ZC52676FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PROPOSTO DALLE SOCIETA' ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLA SOCIETA' ARCENE IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE - RESISTENZA IN GIUDIZIO, COSTITUZIONE PRO-FORMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.G. - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SMART CIG: ZE1265F1FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.C. - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SMART CIG: Z4B265F2BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN VIA ALDO MORO, 70 AL SIG. F. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI DAL 05/12/2018 AL 21.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019 - SMART CIG: ZD326697D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI  - SMART CIG. Z4526758F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019- SMART CIG: Z3E26699D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019. SMART CIG: Z7A2669663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOX RESTITUZIONE LIBRI 24H DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. Z9725E42D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME MESSO COMUNALE - SMART CIG Z59265ADF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSA DA VITALI GIACOBBE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z562664EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z57266465C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA E PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z732664515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI (PARZIALE) CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI". DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE. CIG Z9A265E6AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE  ONLUS. -  VARIAZIONE ISTAT  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA CORSO DI NUOTO ERRONEAMENTE VERSATA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE  A CONTRARRE. CIG ZC72645027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA  DELLA NOCE RENATO &amp; C. S.N.C. VIA ADUA N. 12 – CREMA (CR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE MESSO COMUNALE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTO IN TELEALLARME PERIODO 2019 – 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z62263602B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA - 2° LOTTO - PRIMO STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1. CIG 7587021FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SOCIETA' HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO - AGGIUDICAZIONE -  COD. CIG ZD726211FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2018 – 2019 -  2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZDD21DAF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA TINTEGGIATORE -  PERIODO 2018 - 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO CIMITERO E APPARTAMENTO MASCIADRI CODICE CIG Z872505281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LETTORE TESSERE DEL CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6C2625B1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER BIBLIOTECA- ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE  TASSA ISCRIZIONE  E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIDA TEATRO  ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI PER PROGETTO DENOMINATO "CONNECTION ATTIVITÀ FORMATIVA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI  MENSA ANZIANI E MENSA SCOLASTICA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN ARCENE PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA AL SIG. DIEGO GAMBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI DAL 28/07/2018 AL 05/12/2018 - RIMBORSO ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.V.A. PER SERIGRAFIA SU VEICOLO ADIBITO A TRASPORTO DISABILI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 - CIG: ZE82619A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2017 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONE  PALESTRE  EDIFICI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. CIG ZBF25FCCF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DITTA M.B. DI MEDICA MARCO &amp; C PER FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA PER IL  PERIODO 2019-2029 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG. Z1F2609018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GENITORI DI ARCENE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "STAR BENE A SCUOLA"- ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  HARDWARE E SOFTWARE "RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE" - SMART CIG. ZF025C3BA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2018 IN DATA 15 DICEMBRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CRI TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2018. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE  SOLIDARISTICO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA’ OBIETTIVO SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E ALTRI MEZZI ESTINGUENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO -  A FAVORE DELLA DITTA FOX ANTINCENDIO DI ALBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI (PARZIALE) CONSOLIDAMENTO DELL'ANDRONE DI INGRESSO SCUOLA SECONDARIA (SCUOLA MEDIA) "CESARE CONSONNI" DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. CIG. Z3025F60CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2C25EBBFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA – RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI AL 31 DICEMBRE 2017 (ART. 2, COMMA 222, L. 191/2009) - AFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE - CIG  VE567ER765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - SMART CIG Z74243AFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL  DIPENDENTE DR. ALESSANDRO CREMASCHI  A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI CASTEL ROZZONE PER IL PERIODO DAL 26 NOVEMBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE IN DATA 15 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SECCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA DEL VETRO E BARATTOLAME A FAVORE DELLA SOCIETA G.ECO S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO V.LE C. BATTISTI N. 8 - COD. CIG Z4D251ADA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. Z1F25CCB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA  SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" -  ATTIVITA' PSICO MOTORIA ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE A BERGAMO - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BERGAMO - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - COD CIG ZF225BB4DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. (PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO) CASCINA NUOVA – 2^ LOTTO” - PRIMO STRALCIO - AFFIDAMENTO ATTIVITA'' VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE - CODICE CIG ZAB25BDA98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER RESTITUZIONE QUOTA AFFITTO ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPOSTO, NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DALLA SOCIETA' ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLA SOCIETA' ARCENE IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PETRAGLIA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS PERIODO 2018 – 2020 - RIPARAZIONE FRIZIONE E INTERVENTI VARI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZC82596DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z7E24076E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MINI ALLOGGI VIA TORAZZO INQUILINO SIG.RA PAGAN - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z54256E9DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N OPERA DI  TARGHE INOX PER COMMEMORAZIONE CADUTI ARCENESI DURANTE LA PRIMA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z18259870C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIODO 2019 – 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z2225727E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI AL PERSONALE DIPENDENTE. SMART CIG.Z26258DC4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO - CONTRATTO P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" STAGIONE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI PERIODO 2018 - 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z8C25795D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, DR. ALESSANDRO CREMASCHI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI, CON DECORRENZA DAL 1° NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "RIFUGI" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA  2019  -  SMART CIG  Z4A2575402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO E CIOTOLE DI CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018. SMART CIG Z89257459D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NETBOOK PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. SMART CIG ZA425726A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DAGLI URTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z232569DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SULLA BDAP - AFFIDAMENTO - CIG:ZD7256C4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI (PARZIALE) RISANAMENTO CONSERVATIVO AGLI INTONACI ED ALLA PAVIMENTAZIONE IMMOBILI ED AREE DI PIAZZA DELLA CIVILTÀ CONTADINA E PIAZZETTA DONATORI DEL SANGUE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG. ZBB2572FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E ALTRI MEZZI ESTINGUENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO -  COD CIG ZAB2365AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO SITO IN ARCENE PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA AL SIG. GABRIELE PERILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA RIQUALIFICA LUCI EMERGENZE – CABLAGGI AULA INFORMATICA E SIRENE EMERGENZA - - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z28254E126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - SMART CIG ZC4255BE9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO "MENTE LOCALE 2018-2019" PROPOSTO DALL'IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - SMART CIG. Z992551628.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2018 - SMART CIG Z6B2558160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE AGGIUNTIVO AL PROGRAMMA DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA GESTIONE DELLA MENSA DIPENDENTI E MENSA ANZIANI -SMART CIG Z112556B14 - PERIODO 1/9/2018 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUNMINAZOINE VIA LA PIRA - AFFIDAMENTO - COD CIG  Z212553781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N. 01 UPS 3KVA PER SERVER. SMART CIG Z1D25527B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO COMUNALE ANNI 2019 - 2020 - 2021 CODICE CIG ZAC253FC99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE CASCINA NUOVA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PRIMO LOTTO - PRIMO STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG N. Z0B254A172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE INFISSI (PERSIANE) CENTRO ANZIANI E MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z20254A525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N OPERA DI  SPLIT INTERNI A PARETE PRESSO COMPLESSO MASCIADRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z1C253E2EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO STORICO IN PIAZZA CIVILTÀ CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVIA – PRIMA FASE – BIBLIOTECA COMUNALE E NUOVO PUNTO INDRICO IN VIA XXV APRILE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONTATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PARCELLA REDAZIONE MODIFICHE CIG ZE5254BFC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI VIA XXV APRILE - DETERMINAZIOEN A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG ZE724E8FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI CANESTRI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEL PALAZZETTO COPERTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZF42523BB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE UNITÀ ESTERNA RAFFRESCAMENTO” PRESSO COMPLESSO MASCIADRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z862524C28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE - ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 7 PARI AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE PARCELLA  REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI DI PRORPIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO  SITI IN ARCENE - PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO C.G. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  PERIODO 1/1/16 - 31/12/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO CIE - SMART CIG. Z5425512F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE "CORPO DI BACCO" PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA "IL VENTAGLIO" ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI N. 1 POSIZIONE DI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE COFINANZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON C.R.I. PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SMART CIG N. Z3D25162BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON A.V.A. PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SMART CIG N. Z232516298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO  2018 - COD CIG . Z57250E467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PERIODO 2018 - 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - COD CIG ZB92304C8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE A.C.L.I. DI BERGAMO PER INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA “MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE OPERE DA TINTEGGIATORE -  PERIODO 2018 - 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z872505281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z0A24DE874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE – ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - CODICE CIG 7587021FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA ANNO 2018 - DETERMINAZIOEN A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z9724EF0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI. SMART CIG Z5224FBFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER L'ANNO 2018 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI ENTRATE IN ECCESSO EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE REVEWAL 1Y - SMART CIG ZD524DB15B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA AUTOCAD LT RENEWAL PER UFFICIO TECNICO - SMART CIG Z5F24D140D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS" EDITO DA MAGGIOLI EDITORE SPA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RILEVATORE STATISTICO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO RINUNCIATARIO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO  PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - SMART CIG   ZC724CE68C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A Z.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. AUTORIZZAZIONE MODIFICHE. CIG ZA824D4233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ALTALENA CON CESTONE A NIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z8124CE845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO CENTRALE ALLARME SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6E24AB92F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZONE IMPIANTO SEMAFORICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z5924ABD54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA  DELLA NOCE RENATO &amp; C. S.N.C. VIA ADUA N. 12 – CREMA (CR) CODICE CIG Z9624ACBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA RASSEGNA "TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG Z2C1EA6D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO PER SISTEMAZIONE TORRE FARO ROTATORIA VARIANTE S.P. EX S.S. 42 (ZONA EX DISCOTECA CAPRICCIO) E SISTEMAZIONE QUADRO DI COMANDO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA G. LA PIRA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. - COD CIG Z602495B4E - ZB124A4CC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE-ADEGUAMENTO DI VIALE SUARDI, VIA ROMERO, VIA  DON MINZONI, VIA LEOPARDI E VIA COLOMBO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  CIG 7587021FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI CONTRATTI REP. SEGR. N. 4/2015 E REP. SEGR. 9/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF - IMEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETA' SPORTIVE ARCENESI - PERIODO 29/04/2018 - 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE RELATIVO ALL’ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO "IL TORAZZO" MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PASSERELLA PEDONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z7E23BA964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA  PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E NDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO: 01/05/2018 AL 27/07/2018- RIMBORSO ALL’ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER  MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROCK IN' PARK 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA VDS E SAT, VIDEOSORVEGLIANZA -  PERIODO 2018 - 2020 - DETERMINAZIOEN A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD CIG ZC3243D2BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A.M.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. ZAC2451113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE RECINZIONE PARCO DELLE BANDIERE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z00236BCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLE SOCIETA' ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLA SOCIETA' ARCENE IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL PANNELLO TOUCH SCREEN DEL CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z77244BF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F.POLONI" DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONEDEL  PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA ED ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE - CIG 7531143FCB - CUP C63J17000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - SMART CIG. ZA924427E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - SMART CIG Z5C243B01D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE E RIABILITATIVE - TRIENNIO DAL 01/06/2018 AL 31/06/2021 - INDIVIDUAZIONE A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: ACQUISIZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON RELATIVA GRADUATORIA FINALE E NOMINA RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9A241457B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE E DEI CANDIDATI ALL'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3623E91C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z7E24076E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE VERTENZA COMUNE DI ARCENE E COOPERATIVA SEBINA E ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO "IL TORAZZO" MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PASSERELLA PEDONALE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA  BUSTE INTESTATE. SMART CIG. Z8F23CA317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1E231F094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POS IN OPERA DI NUOVA PULSANTIERA DI CABINA IMPIANTO ASCENSORE CENTRO ANZIANI "LA MADONNINA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z6923F4D0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZCA23CECD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA - PRIMA FASE - BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.CIG 7531143FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO " CULTURA SOSTENIBILE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  MAGGIOLI SPA PER N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE COMUNALE. SMART CIG Z6C23E21D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL CANILE DELL’ATS, MANTENIMENTO, CUSTODIA, STERILIZZAZIONE E ASSISTENZA PRESSO UN CANILE DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO – PERIODO 2018 - 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZA823D47AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO FOGNATURA SPOGLIATOI CALCIO/BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1323E836F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO N. 68 - 70 - SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E  MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - SMART CIG Z4923D2250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO "IL TORAZZO" MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PASSERELLA PEDONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE. CIG Z7E23BA964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2017 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - SMART CIG ZAB23A0231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG. ZE6238FAA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI – MONTALETTIGHE E MONTACARICHI – MONTAFERETRI PERIODO PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZD0237F5CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2018"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2018. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - SMART CIG Z7023A0BC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 14 MEDAGLIE PER PREMIAZIONE BENEMERITI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2018.  SMART CIG Z4823A0CC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE E SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. ANNO 2018. SMART CIG N. Z94238D6D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CON  MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO 8X6 NECESSARIO PER MANIFESTAZIONE  DENOMINATA "TIERRA NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO" - SMART CIG Z982387FAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MATERIALE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG ZAB2365AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL COMPLESSO “EX MASCIADRI” PERIODO 2018 – 2020 - COD CIG Z182375B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO  DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 104 DEL 27 APRILE 2018 - COD CIG ZCF235A45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CONTRATTO PER GLI ENTI LOCALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DIDATTICO “MENTE LOCALE 2017 - 2018” - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - CIG Z562382B35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESERCIZI FINANZIARI 2018-2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE + GESTITO DALLA BANCA D’ITALIA CIG: Z6F237B181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF - IMEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETA' SPORTIVE ARCENESI - PERIODO 04/09/2017 - 28/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE INDETTA IN DATA 12 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO NOBIS 200122721 SINISTRI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONI SPORTINSIEME 2018 E CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA - CIG Z192366384.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z632368435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2018 - SMART CIG ZC8233D0BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2018 - SMART CG Z6323663DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - PERIODO 2018-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO  ANPR PER L'ACCESSO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE UNITARIA  IN MODALITÀ WEB SERVICES. CIG ZAE23201D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO 2 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE A BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCENE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICO PER  PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTA  ADESIONE E QUOTA PROGETTAZIONE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLIOFESTIVAL 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE TRIENNIO 2018 - 2020 - DETERMINAZOINE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CIG ZCF235A45B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ON-LINE DELLA RIVISTA FINANZA E TRIBUTI ED ARMONIZZAZIONE.CIG: Z2B233BA0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATA "TIERRA - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO" - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI  PERIODO 2018 - 2019. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RASAERBA PROFESSIONALI ED ALTRE ATTREZZATURE - PERIODO 2018-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DISPOSIZIONI OPERATIVE E REGOLAMENTARI - QUARTA  FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ARCENE DALLA ZITAC SRL UNINOMINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG ZFA2331926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMNETO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE N. 74 DEL 22/03/2018 E RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "GIOVANI APP" - 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEI  CADUTI -  73^ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG  Z4F232DA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCOSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2018-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERBACEO ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z3322B7567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO “IL TORAZZO” - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PASSERELLA PEDONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - COD. CIG Z9D2303A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPROSTO DALLA SIG.RA MORETTI SABRINA CONTRO IL COMUNE DI ARCENE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA NISOLI PER CONTROVERSIA AVANTI T.R.A.P. MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITÙ RECIPROCA PER DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCO PER DISABILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZE22238113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA.  IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO QUOTA PRO CAPITE FONDO DI GESTIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2018. CIG: Z3522ED6B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.C. - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - SMART GIG: ZD721DF45A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO EDUCATIVO  PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.G. - PERIODO DAL 01/01/2018 - 31/12/2018 - SMART GIG: Z2E21DF3E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. - QUOTA "D" ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - SMART CIG: ZE022DDDAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (L. 67/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "GIOVANI APP" - 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018. SMART CIG: Z3D22DE0D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - SMART CIG: ZC522DDA54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE DEL FONDO FAMIGLIA - CASA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI SOFFERENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI IN VIA A. MORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG N. Z2422CC49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO. PERIODO 2018-2019-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO  - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2018 - CIG DERIVATO N. 694072102A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, SOCIO EDUCATIVI E DEL WELFARE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - SMART CIG. Z1F1F044C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - SMART CIG: Z4321DF4A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE  NELL' ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z3922AE7DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z32228EA1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA AUTORIMESSA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA A. MORO - IMPEGNO E LIQUDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRAZZO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZFA228B61E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE MOBILI PRESSO PALESTRA PIANO PRIMO CENTRO ANZIANI "LA MADONNINA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6F2110A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO ANNI 2018 - 2019. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE -COD CIG Z0A2250ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PARTI MECCANICHE MOBILI E SOSTITUZIONE CRICCO DI CHIUSURA DEL COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA MATRICOLA NUMERO 1022-00 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZF621C9CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z7A225B153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO STORICO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ADIBITO A PIANO TERRA E PRIMO A BIBLIOTECA E AL PIANO SOTTOTETTO A SALA ESPOSITIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA DI RIDUZIONE DI N. 7 ACERI DELL’ALTEZZA DI CIRCA 12 METRI CON ACCATASTAMENTO IN LOCO DEL MATERIALE E FRESATURA DI N. 4 CEPPAIE NEI PARCHI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZDB21C9D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 2018-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO FORMATIVO GRATUITO PER LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA - DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z61224A1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RASAERBA PROFESSIONALI ED ALTRE ATTREZZATURE PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE921D4D9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETAMENTE SEGNALETICA  TRATTO COMPRESO TRA VIA MATTEOTTI/MORO A VIA DE GASPERI/GEMELLI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZE4223F840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z782236095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA MESSO E SCUOLABUS - PRIMO BIMESTRE 2018 -  CIG Z532242096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "IL VIOLINO DI AUSTCHWIZ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. OPERE COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONE VIABILITA'. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI AD ASSUMERE INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPRAR PRESSO IL COMUNE DI LEVATE - PERIODO DAL 15 FEBBRAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO. CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFCI COMUNALI (CENTRO SPORTIVO - COMPLESSO MASCIADRI - LA MADONNINA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - PERIODO 2018 – 2019 -  2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZDD21DAF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO  MATERIALE HARDWARE NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DEL SERVER PER VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO BIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTE OPERE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RILIEVO TOPOGRAFICO. CIG Z3420D0BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E OPERE COMPLEMENTARI PERIODO 2018 - 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z2F21D1696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO PER ATTIVITÀ ROGATORIA ESPLETATA DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CIG N. ZA421D528E,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ABBONAMENTO ANCI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PORTALE WEB PERIODO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC - LIQUIDAZIONE MAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 2018 – 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZB8219D7CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN VIA ALDO MORO, 68 ALLA SIG.RA G. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER ELEZIONI POLITICHE E  REGIONALI 4/3/2018. CIG ZA821B9585.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "IL VIOLINO DI AUSCHWITZ" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN DATA 25 GENNAIO 2018. CIG ZD621A14D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - CIGZAD21BA39D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FABBISOGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2018-2019-2020. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. OPERE COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONE VIABILITA'. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA MODIFICATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2018 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPOSTO, NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DALLA SOCIETA' ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLA SOCIETA' ARCENE IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PETRAGLIA PER COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE RELATIVA ALLA PRATICA PENSIONISTICA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PALMA GIOVANNINO - CIG: Z0621B468F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. 7115101F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE ANNUALE 2017 DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI EDIL ALLME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO OSPEDALIERO PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI - TRIENNIO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2020 - INDIVIDUAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TREVIGLIO E GERADADDA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA C.CONSONNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.4 - EFFICACIA DEL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RIPARTIZIONE SPESE UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2017 - 2019 - COD CIG Z152184503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI GIUGNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE  - COD. CIG ZC3217625C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ENEL SOLE S.R.L. DI CESSIONE IMPIANTI AL COMUNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1274/2017 INERENTE IL RICORSO R.G. N. 519/2017 T.A.R. LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SEZ. I; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO E CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELLA SOCIETA' EDIL ALLME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - DETERMIANZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. Z152157072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPO CON LOGO DEL  COMUNE DI ARCENE - CIG ZBC2154A1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE INDETTA IN DATA 03 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME MESSO COMUNALE . CIG Z8A215AB6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "STAR BENE A SCUOLA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATORI UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO. CIG Z68215781C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. N. Z7B214241B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE CALDAIA MINI ALLOGGI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z82211875A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE   CIG Z422151C7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' INQUILINO ALLOGGIO DI VIA A. MORO N. 68 - 70 - CONDOMINIO ARCENE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED ALTRI INTERVENTI ACCESSORI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMIANAZIONE A  CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z3F2142C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO ANNI 2018 - 2019 - AFFIDAMENTO.  CIG.  Z7A21131DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO LINEE DATI E FONIA PALAZZO MUNICIPALE DE ALTRI PLESSI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE TRAMITE CONSIP S.P.A. - COD CIG N. ZAC212C399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE  FUNZIONAMENTO  COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO-  ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AIDA TEATRO  ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI PER PROGETTO DENOMINATO "CONNECTION ATTIVITÀ FORMATIVA" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARCENE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA ED ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF - IMEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETA' SPORTIVE ARCENESI - PERIODO 15/12/2016 - 03/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 30 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA NEW UTILITY SERVICE (NUS) ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO, DEGLI INVENTARI, STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO SU BASE TRIENNALE 2017-2019 A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z9020ECE17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER ADESIONE FONDAZIONE  GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN VIA ALDO MORO, 70 AL SIG. EL AIDOUNI AHMED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2018-2019-2020 -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE. CIG. Z97211175B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE  TASSA ISCRIZIONE  E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/18. CIG ZC3212FBCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A STUDIO MEDICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE. CIG ZA72110B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE MESSO COMUNALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAE2115D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 04 PC PER UFFICI COMUNALI. CIG Z5C21127CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIALE SUARDI (NORD) ED ALTRE OPERE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. CIG. Z3420D0BC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI E SOCIO EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA  SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" -  ATTIVITA' PSICO MOTORIA ALUNNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZDF20E5B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9A20F2AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BALESTRA E TAGLIANDO SCUOLABUS - COD CIG Z5320251FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZE020FBF47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA C. CONSONNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z6A20C7F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - COD. CIG ZDA2111CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. - 3^ ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ARCENESI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO PODISTICO ARCENE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "LA PADELADA" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO  PER L’ANNO 2018 E PER L’ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2017 - DETERMINAZIOEN A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z3A20B8242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISITINO PALINA SEMAFORICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. X4E19F06F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SCIVOLO PER DISABILI PARCHEGGIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z5D20A5CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008) ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO COMPLESSO MASCIADRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9C20C4746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI IN VIA GRANDI ED IN CORSO EUROPA - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z6720C44C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALCUNI PICCOLI INTERVENTI DA DA FABBRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z102084E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA.  IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO QUOTA PRO CAPITE FONDO DI GESTIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA'. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG Z5A20A8AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNUTURA E POSA IN OPERA DISSUASORI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZFA20A61C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCERNARI PALAZZETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA  AUTOCAD LT ANNUAL PER UFFICIO TECNICO. CIG ZCF208680A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI" PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE IN DATA 16/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZDC20826E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z902083D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CIG  Z43208F4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO ALPINO LE DUE VALLI  PER ORGANIZZAZIONE ELEVAZIONE MUSICALE SULLA GRANDE GUERRA DAL TITOLO " COME D'AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE"  IN DATA 4/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO E CIOTOLA DI CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2017 - CIG Z59207AB5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE - CIG ZB0209036C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA DIDATTICO “MENTE LOCALE 2017 - 2018” - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SMART CIG ZE92095F43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L’AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A  IMU E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA ED AMBIENTALE DI SUPPORTO AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 2° LOTTO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CIG. ZF8202EC46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA.CIG. 689447900F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL ROZZONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCERNARI PALAZZETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZE9200BA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ENFITEUTICI E/O LIVELLARI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  LICENZE ACRONIS BACKUP. CIG Z4620462E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008) ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD.CIG Z10202A7DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE. CIG Z4620462E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESTINTORI E ALTRI MEZZI ESTINGUENTI - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI E DIPENDENTI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO PER L'ANNO 2017 ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO PER IL PROGETTO ICARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1. CIG. 7115101F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA PER COMMEMMORAZIONE DEFUNTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA AD UDINE -  CIG Z83203540B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z9B2001C0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO DELLE RETE DATI E FONIA DI QUESTO COMUNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - COD. CIG. Z3E202E257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E TONER PER STAMPANTE. CIG.  ZF620128B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. OPERE COMPLEMENTARI - SISTEMAZIONE VIABILITA'. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI  N. 1 -  CIG. ZD11C81696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI ENTRATE IN ECCESSO EROGATE DALLO STATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PIANO GENERALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  MAGGIOLI SPA PER N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE COMUNALE. CIG Z8D20125E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFIE STORICHE. CIG Z291FFBC9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2017-31.12.2019-CIG ZE91D8FDFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017 AI FINI DELLA RISCOSSIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - INTERVENTI NUOVA VIABILITÀ DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG ZEC20105AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FOX ANTINCENDIO DI ALBINO - COD CIG Z361F315B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALAZZETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA G.VERDI AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - COD CIG ZE9200BA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ALLESTIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE - COD CIG ZD61FE7C8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DEL DIPENDENTE MARTINELLI PIERLUIGI PRESSO IL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA, CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "PRINCIPESSA" IN DATA 19 NOVEMBRE 2017 - CIG ZB71F8C23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE  DAL TITOLO " LO STRANO PRANZO DI HANSEL E GRETEL" IN DATA 15 OTTOBRE 2017. CIG Z371F8C20E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO IL CENTRO DIURNO FILI INTRECCIATI FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA  - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI "RICOGNIZIONE,VERIFICA E CATALOGAZIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI ISCRITTE O DA ISCRIVERSI AL DEMANIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE A LED SEMAFORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZD61FE7C8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE -  AGGIUDICAZIONE - CIG. ZA01F666EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROSPETTO COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2017 APPROVATO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 166 DEL 14/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON C.R.I. PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 SPLIT CENTRO ANZIANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z981FAF870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POS IN OPERA RULLI IMPIANTO ASCENSORE CENTRO ANZIANI "LA MADONNINA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG ZAC1FB126B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETÀ  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA E ESENZIONE SERVIZIO SAD E MENSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LA STRUTTURA "SAN GIOVANNI XXIII" DI CURTATONE (MN) - ANNO 2017. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO AD UDINE IN DATA 07/10/2017 - CIG Z311FBBD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIDICAZIONE DEFINITIVA - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COLTIVARE CULTURA, CULTURA CONDIVISA PER UNA CITTADINANZA  ATTIVA". IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MURALES "LASCIA UN SEGNO" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DELLE BANDIERE DI VIA MORO - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PLESSI COMUNALI. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVER STD - CIG ZE51FA7C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE  E NOMIA DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI E DEI LORO SOSTITUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI -  CIG.7115101F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018  CIG ZED1FAC8C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI ALCUNI PLESSI COMUNALI - COD. CIG ZEB1FA4CAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2017-31.12.2021. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA (BIBLIOTECA-ARCHIVIO-AREA ESPOSITIVA). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. ZF81F75851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE GIASSI PATRIZIA GABRIELLA - REVOCA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 26/05/2017 DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL 'AMBIENTE  RELATIVO AGLI ANNI 2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO PAES - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - COD CIG. Z1D1F29274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PLESSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z971EB5ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. N.  Z791F47A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO A PARTECIPARE IN QUALITA' DI COMPONENTE ESPERTO, ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA CHE VERRA' COSTITUITA DALLA C.U.C. DI AREA VASTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DELLE BANDIERE DI VIA MORO - AGGIUDICAZIONE - COD CIG ZAA1EC56FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PICCOLE OPERE DA FABBRO - AGGIUDICAZIONE -  COD. CIG ZA61F2AAA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 CISTERNA PER OLIO ESAUSTO VEGETALE - AGGIUDICAZIONE -  COD. CIG ZA71F3C351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DI ALCUNE STRADE DEL PAESE – ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE  NELL' ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONI AI PANNELLI FOTOVOLTAICI. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E NDETERMINATO, DI “ASSITENTE SOCIALE” - CAT. D - AREA AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. CIG. ZCE1F20FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA  PROPOSTO DALLA VITALI S.P.A.PER ANNULLAMENTO D.C.R. N. X/848 AVENTE AD OGGETTO "PIANO CAVE PROVINCIALE DI BERGAMO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VIVIANI UNITAMENTE ALL'AVV. BALLERINI PER COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE FASE DECISORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA PROMOSSO DA EDIL ALLME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR BRESCIA N. 1133/2015 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VIVIANI UNITAMENTE ALL'AVV. BALLERINI PER COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSA DA N.C.T. S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO - ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL CONI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CENTRO SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI (ICI/IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI) PER IL TRIENNIO 2017-2019  - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z331EDE945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROCK IN' PARK" DAL 29/6/2017 AL 02/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "UNA VACANZA PER TUTTI" ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA - DETERMINAZIONE A CONTRATATRE - AFFIDAMENTO - COD CIG Z871EF7D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO N. 68 - 70 - SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEI PLESSI COMUNALI  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z971EB5ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA VENDITA IMMOBILI E TERRENI - AFFIDAMENTO - CIG ZFA1F06744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 “ASSISTENTE SOCIALE” - CAT. D - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ASSISTENTE SOCIALE”, CAT. D - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO IL CENTRO DIURNO "CAF" DI ROMANO DI LOMBARDIA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017. CIG. ZF41EEF4FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DELL'UTENTE DISABILE B.C. - PERIODO DAL 12/06/2017 AL 31/12/2017 CIG. Z891EEF591.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DEL MINORE DISABILE B.G.- PERIODO DAL 12/06/2017 AL 31/12/2017 CIG. ZEE1EEF556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO  DENOMINATO "OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I.  CASCINA NUOVA - 2° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE HANDICAP MINORE I. A. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E  DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2017-31.12.2021-CIG: ZE91D8FDFB- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2017-31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DATA BASE TOPOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INVERTER  IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONI AI PANNELLI FOTOVOLTAICI. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SENSO-MOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA  GENNAIO-MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI" PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO  LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - CIG ZF91EACC92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI TERZA FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 400 SECCHI PER LA RACCOLTA DELLA  FRAZIONE ORGANICA - CODICE CIG ZE81EBFDD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2017 CIG Z4E1EB4FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTINVERTER IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD CIG Z1A1E94416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DELLA DIPENDENTE GIASSI PATRIZIA GABRIELLA PRESSO L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA, CON DECORRENZA DAL 1 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE E TONER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PASTI NON USUFRUITI MENSA ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO 2 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERIODO 01.07.2017-31.12.2021-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI – CIG: ZE91D8FDFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELLE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO INDETTO CON DPR DEL 15/03/2017 (G.U. 62/2017) PER LA GIORNATA DEL 28 MAGGIO 2017:  PRESA D'ATTO SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE E SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE PER IL  PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2017"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI SUTDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO CITAZIONE AVANTI  ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  PRESENTATO DAL SIG. FERDINANDO FERRARIO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVVOCATI TUCCI CON SUDIO IN BERGAMO E LODA CON STUDIO IN BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ASSISTENTE SOCIALE”, CAT. D - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z661E6D36C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG Z451E6F0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2017" E "CONCERTO SINFONICO" - CIG Z161E78CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ERBACEO, ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2017 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE PII CASCINA NUOVA - 2 LOTTO - AVVIO SELEZIONE PER AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE ANNO 2016 (ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI -  72^ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG  Z021E63807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 1 VIDEOCAMERA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.G.S. S.R.L. CON SEDE IN AZZANO SAN PAOLO (BG) - COD CIG Z551E4EE69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2017 - CIG Z9D1E4DF80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI E APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UN IMMOBILE (AUTORIMESSA IN VIA ALDO MORO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFFERRIATE PRESSO LLA SCUOLA PRIMARIA UNIONE EUROPEA - AGGOUDICAZIONE - COD CIG ZD21E5ACFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER CREDITO MENSA SCOLASTICA  ANNO S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  ALUNNI RESIDENTI A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIGLIO - CONTRATTO LOCAZIONE BEHROUZI NIA MOHSEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE DEL FONDO FAMIGLIA -CASA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UNA FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI SOFFERENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – SECONDA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA – MANUTENZIONI AI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONATE ATTIVITA' PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - COD CIG ZA91E4362C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO  DI SPESA PREVENTIVO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ERBACEO, ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE E SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. CON SEDE IN BOLTIERE PER REALIZZAZIONE SEPOLTURA INTERRATA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - COD. CIG. N. ZC51DFE6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO -  COD CIG Z091DEF9E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI - AFFIDAMENTO - COD. CIG ZB91E38DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - COD. CIG. Z741E137DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO ANZIANI "LA MADONNINA" - AFFIDAMENTO - COD. CIG Z721E248E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELLE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO INDETTO CON DPR DEL 15/03/2017 (G.U. 62/2017) PER LA GIORNATA DEL 28 MAGGIO 2017: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA E RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DI MANIFESTAZONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA - 2016". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL RILEVATORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 REGISTRI  PER UNIONI CIVILI ANNO 2017 E REGISTRO ATTI NOTIFICATI. CIG  ZAB1E29DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESS POINT - CIG Z6F1E1E7FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE, PER MOBILITÀ INTERNA, DELLA DIPENDENTE SIG.RA ARNOLDI NAZARENA, CAT. C, “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DELL’AREA AFFARI GENERALI CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PASTI NON USUFRUITI MENSA ANZIANI A SEGUITO DI RICOVERO IN STRUTTURA ASSISTENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z4C1DF6430.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – 2° PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE FINO AL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A ICI IMU TASI E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD - OVEST DI PONTE SAN PIETRO DENOMINATO "GULP!: ADOLESCENTI SULLE NUVOLETTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2017-31.12.2021. MANCATA AGGIUDICAZIONE – CIG: ZE91D8FDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "BARBABLÙ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLIOFESTIVAL 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. QUOTA "D" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2017 - CIG Z201D07A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI - AFFIDAMENTO - COD CIG ZF31DE40E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE DI ALLEGGERIMENTO PIANTE PARCO VIA DEL MULINO - AFFIDAMENTO INTERVENTO - COD CIG Z011DCBB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ERBACEO, ARBUSTIVO ED ARBOREO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2017 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - CIG ZEA1D6D05D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  ALUNNA RESIDENTE A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATA "TIERRA - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE AVVERSO ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI , RATTI, PICCIONI, ETC” – BIENNIO 2017 - 2018 - COD CIG . Z771D9F8A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDA OSCURANTE PRESSO LA VERANDA UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO - COD CIG ZCC1DD1CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS - PER TRASPORTO DI UNO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA CON SEDE IN BERGAMO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIRAE) – LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LA STRUTTURA "SAN GIOVANNI XXIII" DI CURTATONE (MN) - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO  - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA DELLA PESA A PONTE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - COD. CIG ZCA1D7424C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STROARDINARIA SIGILLATURA DEI COLMI DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO PER INFILTRAZIONI D’ACQUA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D &amp; P S.R.L. VIA AMBURGO N. 9 – 24049 VERDELLINO (BG) - COD CIG Z8F1D6BEB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE  DI SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "BARBABLU'" IN DATA 11 MARZO 2017 - CIG Z161D2A943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE PER L’ ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERIODO 01.01.2017-31.12.2021. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' - SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ED ALTRE OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' NELLE VIE DE GASPERI E VIA GEMELLI - CONFERMA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO NISSAN CABSTAR TARGA EJ872TR - COD CIG ZEF1D68D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA MATRICOLA NUMERO 10 – 2200 - COD. CIG Z8E1D7236B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA - SEGNALETICA VERTICAEL ED ORIZZONTALE ED ALTRE OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITA'  NELLE VIE DE GASPERI E VIA GEMELLI - AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA ESPLORATIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E NDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERIODO 01.04.2017-31.12.2021-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI – CIG: ZE91D8FDFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITÀ E DELL’ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE – OPERE COMPLEMENTARI – SISTEMAZIONE VIABILITÀ" - AFFIADMENTO ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI PERIODO 2017 – 2018 - COD CIG Z821CA41CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA (COMUNE DI TREVIGLIO) DELLA QUOTA DI ADESIONE DI SPETTANZA DEL COMUNE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA ESPLORATIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2017 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE E SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. PRIMO BIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SECONDO CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA ESPLORATIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIO ALLOGGIO IN VIA ALDO MORO, 68 AL SIG. BEHROUZI NIA MOHASEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANO VIA DEL MULINO - AFFIDAMENTO INTERVENTO - COD CIG N. Z981D2FE4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPOSTO, NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DALLA SOCIETA' ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLA COCIETA' ARCENE IMMOBILI IN LIQUIDAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PERTAGLIA PER COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE A.N.A. SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 CASSONETTI PORTARIFIUTI DA 1100 LITRI CADAUNO CARELLATI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RINVENUTA SUL TERRITORIO E NEI CESTINI PUBBLICI A FAVORE DELLA SOCIETA G.ECO S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO V.LE C. BATTISTI N. 8 - COD. CIG Z1F1CF3944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - PRIMO BIMESTRE 2017 - CIG 694072102A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL  "SERVIZI DI BASE"  ANNO 2017 - CIG Z711CF7D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DEL COMUNE DI GRASSOBBIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2017 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNEBRI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO DEL VENTO " LA RAGAZZA CHE NON VOLEVA INGINOCCHIARSI" IN DATA 26 GENNAIO 2017 E LETTURE TEATRALI  "LA FORESTA DEI GIUSTI" IN DATA 28 GENNAIO 2017- CIG Z861CEA19A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. ROBERTO GIOVANNI PAGLIARO A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI COMUN NUOVO PER IL PERIODO DAL 23 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA CHE VERRA’ COSTITUITA DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE ANNUALE 2016 DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA ESPLORATIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. CIG:6596140.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - AFFIDAMENTO - COD CIG ZE01C817B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 REGISTRI PROVVISORI PER UNIONI CIVILI ANNO 2017. CIG  Z221CA4D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PRESSO UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO RAGIONERIA. CIG 6835299B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DERATTIZZAZIONE VIA DEL MULINO COD. CIG Z541CBAAF8 - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SENSO-MOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA  PERIODO SETT-DIC 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICORRITURA DELLA GRONDA EDIFICIO BIBLIOTECA A FAVORE - AFFIDAMENTO - COD. CIG ZEF1CC203E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME MESSO COMUNALE - CIG Z271CBA9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO - COD. CIG Z581CC3069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PERIODO 01.01.2017-31.12.2021 - CIG 6596140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER “RIPARTIZIONE SPESE UTENZE COMUNALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI" PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MUSICA IN CRESCENDO" PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "ARCENE IERI OGGI E DOMANI" ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO. PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRIENNALE FOTOSTAMPATORE 2017/2020 - CIG Z841CB2F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE DI CISERANO PER TRASPORTO DI UNO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA CON SEDE IN BERGAMO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A - 2^ ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE  A.S. 2015/2016   PER ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI LURANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE IN DATA 17 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI  - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA DI VOLANTINI PUBBLICITARI PER ATTIVITÀ CULTURALI E BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI. CIG Z231CB1093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A. - CODICE CIG Z2C1CB3747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF - IMEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETA' SPORTIVE ARCENESI - PERIODO 11/04/2016 - 14/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO - COD. CIG ZAB1C7F4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - TERZA RATA DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DICEMBRE 2016 - COD. CIG Z011CB1232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA SOCIETA' HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSA DA N.C.T. S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PERIODO 2017 – 2018 - COD. CIG ZC51C97939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE - COD. CIG. ZAF1CB0258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSA DA VITALI GIACOBBE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA ALLA TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI - CODICE CIG 6871716F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - CODICE CIG Z8F1CAFE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DENOMINATO NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO ALLA BDAP (BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) NEL FORMATO XBRL CIG: ZF61CBA792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE FINO AL 31.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, DR.SSA DANIELA BOTTELLI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C - AREA AFFARI GENERALI, CON DECORRENZA DAL 1° FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SECCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA DEL VETRO E BARATTOLAME A FAVORE DELLA SOCIETA G.ECO S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO V.LE C. BATTISTI N. 8 - COD. CIG ZF41C93C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO AUTOMEZZO CABSTAR TARGATO EJ872TR E PASSAGGIO DI PROPRIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' DI LEASING RCI BANQUE ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C - AREA AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA NEW UTILITY SERVICE (NUS) ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO, ALLA DATA DEL 31/12/2016, DEGLI INVENTARI, CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DI CONCILIAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z951C4CCDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2015 - 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DI TELESOCCORSO DELL’IMPIANTO ASCENSORE COMPLESSO APPARTAMENTI – BAR A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI DI FILAGO - COD. CIG Z7F1C76B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI IN VIA GRANDI ED IN CORSO EUROPA” - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z481C6EAE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG 6882321EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DR. ALESSANDRO CREMASCHI IN SENO AL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) IN QUALITA’ DI COMPONENTE SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMNISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - CODICE CIG ZC11C71550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI E ACCESSORI DEI MEZZI COMUNALI - CODICE CIG ZD91C6F19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITÀ E DELL’ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE, OPERE COMPLEMENTARI, SISTEMAZIONE VIABILITÀ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE DEL FONDO FAMIGLIA - CASA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI N. 1 FAMIGLIA IN CONDIZIONI DI SOFFERENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE A FAVORE DEL SIG.  Z.K. - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TV MONITOR PER UFFICIO TECNICO - CIG Z9E1C62869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DEFANGATORE E ALLUNGAMENTO CANNA FUMARIA - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. 68920847A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO AUTOMEZZO CABSTAR TARGATO EJ872TR E PASSAGGIO DI PROPRIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' DI LEASING RCI BANQUE ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CIG Z4C1C6ECF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG 6890906B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 LETTORE TESSERE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA - AGGIUDICAZIONE -  CODICE CIG. 6889703AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIRAE) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SITO A CASTEL ROZZONE-  ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SITA IN CARAVAGGIO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO E POSTURALE - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA NOTIZIARIO "ARCENE IERI, OGGI, DOMANI" EDIZIONE N. 2 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" – PRIMA QUOTA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – PERIODO 01.01.2017- 31.12.2021.CIG: 6596140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO DAL 1° AGOSTO 2016 AL 30 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG N. 6866886D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE IN DOTAZIONE MANOVALANZA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE -  CODICE CIG 6879104035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI (IMPIANTI ELETTRICI) - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG . 68585942D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA  SEZ. I, N. 172/2010 R.G. - PROPOSTO DA COSTRUZIONI SAN MICHELE S.R.L.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARIO VIVIANI E DELL'AVV. MAURO BALLERINI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO MINI ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA TORAZZO –  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORI E RELATIVO RESPONSABILE E MEDICO COMPETENTE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE  NELL' ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE  TASSA ISCRIZIONE  E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA CALENDARIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO E TRASPORTO FOTOCOPIATRICI XEROX  GIUNTE A SCADENZA CONTRATTUALE DI NOLEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETA' SPORTIVE ARCENESI - PERIODO 01/01/2016 - 10/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI BURATTINI "E VISSERO FELICI E CONTENTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE DEL FONDO FAMIGLIA - CASA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI N. 1 FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI SOFFERENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER RIMBORSO  ONERE FINANZIARIO  SOSTENUTO DAL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL FUNZIONAMENTO  DEL CENTRO PER L'IMPIEGO  DI VIA CAVOUR, 4 - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE - CIG Z671C0B320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO  SCUOLA PRIMARIA- CIGZ061A74524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE RELATIVO AI MAGGIORI ONERI DEL BONUS ELETTRICO E GAS ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGRAMMA “MENTE LOCALE 2016 - 2017” - ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z791C16294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI A ICI IMU TASI E TARI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PERIODO 2016 - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PASTI NON USUFRUITI MENSA ANZIANI A SEGUITO DI DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER “RIPARTIZIONE SPESE UTENZE COMUNALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 2016 COD CIG 6837369763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 TECA PER DEFIBRILLATORE DA INTERNI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI - CODICE CIG 68394382C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO OTTOBRE 2016 - OPERE ELETTRICHE - CODICE CIG 6858015502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PONTE IN LEGNO PRESSO IL PARCO DELLE BANDIERE - COD. CIG 68541141CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FERRAMENTA PATRIMONIO - A FAVORE DELLA DITTA HOBBY MARKET CANEVISIO CODICE CIG 6835832305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C - AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI - CIG Z631BC1881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 06 PC ED LCD INCLUSA GARANZIA PER ANNI UNO - CIG Z601BA3F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE - CIG Z731BC14F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO E CHIUSURA CONTRATTI  DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PAIZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGESTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA N. 02 FOTOCOPIATORI 7830 WC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA ED UFFICIO TECNICO. CIG ZD41BD67E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE  PRIMUS E PRIMUS-C   -  CIG ZF31BB31B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR NON MULTIMEDIALE LG - CIG Z1E1BA3EF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DEL TERRITORIO DI ARCENE - COD. CIG 683453330D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE  RELATIVO AGLI ANNI 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI OKI ML 3391 ECO - CIG Z641BA3E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE PER OMESSA E TARDIVA REGISTRAZIONE ATTO MODIFICATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE  FUNZIONAMENTO  COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO-  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE  PER UFFICI COMUNALI - CIG ZF01BA3EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 LICENZE MICROSOFT  OFFICE PROFESSIONAL 2016 - LICENZA ESD - WIN - ALL LANGUAGES - 269 - 16805 - CIG Z4F1BA3E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO.INTEGRAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI FASE 2. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO E POSTURALE - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 CIG ZAE1BA8914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT 2017 - CIG ZD71BA3ED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ARX-GS ARCENE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - SALDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA MORETTI SABRINA PER APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA (TRANSAZIONE) INERENTE LA DEFINIZIONE BONARIA DEL CONTENZIOSO TRA LA STESSA ED IL COMUNE DI ARCENE + ALTRI (TRIBUNALE BERGAMO - RG N. 1199/2013 - SENTENZA N. 190/2015) (T.R.A.P. MILANO - RG N. 1411/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI GIUGNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE  - COD. CIG X4319F06F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DA AUTOSERVIZI FERRARIOBUS. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVVOCATO PETRETTI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PLUVIALI SISTEMAZIONE CIOTTOLI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – FORNITURA MATERIALE EDILE PER PATRIMONIO – ASFALTO A FREDDO - AGGIUDICAZIONE - COD CIG 6828727BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE COMPONENTISTICHE IDRAULICHE A FAVORE DELLA DITTA TERMIIDRAULICA DI PASSERA ALBERTO CON SEDE IN ARCENE (BG) VIA DON MINZONI N. 23 - COD. CIG. 6826402D20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FABBRO COMUNALI -  DITTA ZAMBELLI ENZO - CODICE CIG 68313375A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GIOVANI PERIODO OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI E DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 REGISTRI UNIONI CIVILI - CIG Z971B67E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO AXA 20761929 SINISTRO 5139199013685 DEL 03.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - SECONDA RATA AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LA STRUTTURA SAN MICHELE DI BERGAMO. PERIODO 9 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE DELL’AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI AL XV CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ORGANIZZATO DALL’ANUSCA SUL TEMA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO. CODICE CIG N. Z5F1B588DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLATICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI SUBITI DALLA SIG.RA MORETTI SABRINA IN SEGUITO AD ALLAGAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 42 CORSO EUROPA - CAUSA N.12395/06 SENTENZA N.222/11 - PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA TASSA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO CONICO IN ACCIAIO INCIDENTATO SITO IN VIA VOLTA TARGA N. 5220 - AFFIDAMENTO A ENEL SOLE - CODICE CIG. X8119F06FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPURGO DI FOSSE IMHOFF PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "UNIONE EUROPEA" - AGGIUDICAZIONE - COD CIG X2619F06F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AGGIUDICAZIONE -  COD. CIG XA919F06FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER IL CIVICO CIMITERO - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG. XF919F06FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG Z691B41ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI  E PERIODICI. PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO SUL BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DEL MERCATO SETTIMANALE. PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO SUL BURL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER COLLEGAMENTO TRA L’APPLICATIVO MAKE2WIN E IL PROGRAMMA DI CONTABILITA’ DI SICRAWEB PER L’EMISSIONE AUTOMATICA DI MANDATI E REVERSALI RELATIVI AGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI-CIG: Z1F1B43ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE INFORMATICHE DI BACKUP - CIG ZB71B3F41E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILE - CIG Z9A1B3F32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNI 2017-2018: ALL-RISK PATRIMONIO (CIG ZA417D0022), RCT/O (CIG ZA117D004E), INFORTUNI (CIG Z9317D0074), TUTELA LEGALE (CIG Z7A17D0094), RCA/ARD (CIG ZD917D00B1), KASKO (CIG Z1517D00CF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI DAL TITOLO "...E VISSERO FELICI E CONTENTI" - CIG Z921B1EA57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI  "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO". CIG ZA21AD136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COLTIVARE CULTURA, CULTURA CONDIVISA PER UNA CITTADINANZA  ATTIVA". IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MURALES "LASCIA UN SEGNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO "ARCENE IERI OGGI DOMANI" CODICE CIG Z401B09F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE DEL SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 - CIG Z951B05A23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI AD ASSUMERE INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPRAR PRESSO IL COMUNE DI LEVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE  DEMUSCAZIONE – DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE A FAVORE DELLE DITTA IPEST S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO IN VIA A. CRIPPA N. 1 - COD. CIG X7619F06F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 7 MODULI ROSSI DIAMETRO 200 A LED PER LANTERNE SEMAFORICHE - CODICE CIG. X4E19F06F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AREA GIOVANI DENOMINATO "CITTADINANZA ATTIVA 2016".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA COMUNALE - COPIE ECCEDENTI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGENTE DI POLIZIA LOCALE  ZAMBELLINI YURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 12/0/2016 E RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DALLA SOCIETA' HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" - ACCONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2016 - OPERE ELETTRICHE - CODICE CIG XC619F06F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI FASE 2. ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE COMPONENTISTICHE IDRAULICHE A FAVORE DELLA DITTA TERMIIDRAULICA DI PASSERA ALBERTO CON SEDE IN ARCENE (BG) VIA DON MINZONI N. 23 - COD. CIG. X9319F06F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA  DELLA NOCE RENATO &amp; C. S.N.C. VIA ADUA N. 12 – CREMA (CR) CODICE CIG X3819F06EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LASTRE IN MARMO DI CARRARA PER LOCULI CIMITERO A FAVORE DELLA DITTA S.R.L. VIALE ARTIGIANATO N. 29 – 24049 VERDELLO (BG) - CODICE CIG. X9E19F06F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CODICE CIG X780F7B1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA AI CANONI ENFITEUTICI DOVUTI DAI SIGG. SALA CLAUDIA E ANGELO - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA RESIDENZIALE SITA IN ABITATO DI ARCENE ALLA VIA M.MERISI - ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ACQUISITO - ACCERTAMENTO DELL'INTROITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA ROSSONI DI ROSSONI DAVIDE &amp; C. S.N.C.VIA DON MINZONI N. 6 – 24047 TREVIGLIO (BG) COD. CIG XBB19F06EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  MESSA IN SICUREZZA DELL’IMBOCCO DELLA TOMBINATURA DELLA ROGGIA CODA COLLEONESCA RAMO ARCENE IN VIA VERDI - COD CIG XBD189BB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOX ANTINCENDIO - CODICE CIG. XE319F06EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIANCADA PER L'INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DALLA SOCIETA' HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA IDRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN DALMINE VIA BASTONE N. 5 - COD. CIG XEE19F06F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. CON SEDE IN BOLTIERE PER REALIZZAZIONE TOMBA INTERRATA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - COD. CIG. N. X6B19F06F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PATRIMONIO - COD. CIG N. X1B19F06F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO  MATERIALE DI CONSUMO - CIG ZF11A7F82D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z3C1A6F68D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPORTINSIEME 2016". CIG ZC81A0DA33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEAS PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICOPER PRESENTAZIONE PROGETTO DI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO SINFONICO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ROCK' IN PARK 2016" IN DATA 29 - 30 GIUGNO 01 - 02 - 03 - 04 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE - CRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "UNA VACANZA PER TUTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGOR COMPLESSO MASCIADRI - EDIFICIO POSTE” - CODICE CIG XB019F06E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO LINEA TELEFONICA CENTRALE ANTINTRUSIONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI “LA MADONNINA” INSTALLAZIONE DI FILTRO CENTRALE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COMBINATORE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 3VI ELETTRA S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO – VIA UGO LA MALFA N. 16 - COD. CIG X6019F06EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESA EDILE F.LLI GATTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - OPERE ELETTRICHE - CODICE CIG XD819F06E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - REALIZZAZIONE DI GOMMA ANTITRAUMA - CODICE CIG. X0519F06E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE - CODICE CIG X5519F06E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO  CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ARX-GS ARCENE STAGIONE SPORTIVA 2016/17. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE TRENNIO 2016 - 2018.  CIG N. ZDD1A3F719.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI PNEUMATICI E ACCESSORI DEI MEZZI COMUNALI - CODICE CIG X45189BB19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2016"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ENFITEUTICI E/O LIVELLARI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2015 E 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO SCHERMA AL COMITATO GENITORI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO RESIDUO MENSA ANZIANI A CAUSA DI DECESSO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI PER EVENTI CULTURALI - 2^ SEMESTRE 2016 - CIG Z6919FFE76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 1 POSIZIONE DI DOTECOMUNE 2016. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II..ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE BENEMERITI - DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IN DATA 02/06/2016 - CIG Z6219F414E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A. - CODICE CIG X2D19F06E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE DA FABBRO COMUNALI -  DITTA ZAMBELLI ENZO - CODICE CIG X1D189BB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DEI PLESSI COMUNALI PERIODO 2016 - 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG X9016832B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MAGGIO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE - COD. CIG X7D19F06E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO SINFONICO IN DATA 2/6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE ANNO 2016 ALLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE MOSAICO PER PRESENTAZIONE PROGETTO DI LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA DOTECOMUNE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI (TARI) E TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITA' A.S. 2014/2015 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. CIG Z3919DA348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. QUOTA "D" - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO SINFONICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA - CIG ZAD19DA32C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ONLINE SUL NUOVO CODICE APPALTI - DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ALLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - RATA APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 DEFRIBRILLATORE HEARTSTART HS1 COMPLETO - CODICE CIG XE5189BB15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO DENOMINATO "SCOPRIAMO TALENTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2016" CIG ZEB19A30CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2016 CIG Z6F19C6189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - RETTIFICA E RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - COD CIG N. 0023883CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000, CON INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, CON DECORRENZA DAL 16 MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA DA 5 KW A SERVIZIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - COD. CIG. N. XB2189BB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TENDA ALLA VENEZIANA PER UFFICIO ANAGRAFE - COD CIG X8A189BB11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI E APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UN IMMOBILE - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA PER GLI ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTE SPORT STAGIONE SPORTIVA 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLIOFESTIVAL 2016".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000, CON INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI “RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000, CON INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI “RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 2016 - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE C1.4 DENOMINATO "GEOMETRIE VERDI" - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRIMO SEMESTRE 2016. CIG ZDA183EF9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E LEGATURE DELIBERE E DETERMINE ANNO 2015 - CIG Z45195048A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA A FAVORE DELLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO - COD. CIG X62189BB12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA PRESSO LA STRUTTURA SAN MICHELE DI BERGAMO. PERIODO 8 APRILE - 8 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA NEW UTILITY SERVICE (NUS) ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO, ALLA DATA DEL 31/12/2015, DEGLI INVENTARI, CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, REALIZZAZIONE MODELLI IN FILE .XML PER INVIO TELEMATICO DATI ALLA CORTE DEI CONTI, A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000, CON INCARICO A CONTRATTO, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, E PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI “RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALIQUOTA DEL 15% A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNI 2012-2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER ISTITUTO COMPRENSIVO MODELLO XEROX  WC 7530 REM  - DURATA CONTRATTO TRIENNALE  01/04/2016  - 31/03/2019 - CIG Z78186A4DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CRICCHETTO DI CHIUSURA PORTELLONE POSTERIORE PRESSA - COMPATTATORE DEL CARTONE PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA - COD. CIG X07189BB0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA APPLICATIVA E SISTEMISTICA AI PROGRAMMI MAGGIOLI. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018". CIG. ZA21936560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ARCENESI.ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO". ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE "DONNE A TEMPO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ACCONTO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMESCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO NUOVI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 - CIG Z4E19252C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E FREQUENTANTI  LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI TREVIGLIO. A.S. 2015/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. CIG. 6482393FEA.DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG N.X2F189BB0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO PERIODO 2015 – 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO N. 68 - 70 - SUPERCONDOMINIO ARCENE 2 VIA A. MORO 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZA218F3D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIODO 2016 - 2018 - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE DR. MARCELLO VALBONESI ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATA "TIERRA - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIU' UMANO" - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - ANNO 2016- CIG ZD618D3344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE SCUOLABUS ED AUTOVETTURE MESSO. PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "DONNE A TEMPO". CIG. ZDA18DFE52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI COMPONENTE, ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA CHE VERRANNO COSTITUITE DAI COMUNI DI CISERANO E SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PERIDO 2016 – 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG XB816832B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE  CIGZEC18A492D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA LINEA ADSL E TASTIERA NUMERICA PER APPARECCHIO PO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP S.P.A. CODICI CIG. XCF189BB09 - XA7189BB0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG. 6482393FEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG X5D16832B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO RESIDUO MENSA ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI "RICOGNIZIONE,VERIFICA E CATALOGAZIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI ISCRITTE O DA ISCRIVERSI AL DEMANIO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO CORSO NUOTO STUDENTI SCUOLA MEDIA E SUPERIORI ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - PRIMO BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICIALI D'ANAGRAFE -  ANNO 2016.  CIG ZE3189BF72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ONERI SIAE DERIVANTI  DALL'ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE  DI SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF41856C2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA'  IVA  2016 E DICHIARAZIONI FISCALI IVA  ED  IRAP - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA71846830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA VENDITA TERRENI COMUNALI SU QUOTIDIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA FRAZIONE ORGANICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG X6E151CE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOSTAMPATORE RISOGRAPHEZ200 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE - ANNO 2016 CIG ZCC18262AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA  PROPOSTO DALLA VITALI S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VIVIANI PER COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI COMUN NUOVO PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30.06.2016 DELL'AFFIDAMENTO AD ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TOSAERBA PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG XE016832B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PACCHETTO N. 3000 SMS PER SOLLECITI REFEZIONE SCOLASTICA - APPLICAZIONE SCHOOL.NET EVOLUTION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO "VIAGGIO AD AUSCHWITZ A/R". CIG Z8717EB769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE ANNUALE 2015 DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO PER A.D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 2009-2010-2011 E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2012 - RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE DA POLONI ANTONIO E FRATELLI S.R.L. A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA RENDITA CATASTALE DI IMMOBILE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: A) GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO; B) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; C) - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO COMUNALE ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - CODICE CIG XAD16832B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DEPOSITO E ROTTAMAZIONE VEICOLI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. CON SEDE IN BOLTIERE PER FORNITURA LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - COD. CIG. N. X0D16832B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 2015 - 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI 2015 - 2017 - COD. CIG. X8516832B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. CON SEDE IN BOLTIERE LAVORI ALLA FOGNATURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E MANUTENZIONE AGLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E COMPLESSO MASCIADRI CORPO D CODICE CIG. N. XA216832AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LÒOCALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME MESSO COMUNALE - CIG Z3117CA263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2015 / 2016 - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVA ARX-GS ARCENE - STAGIONE SPORTIVA 2015/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI POGNANO. ANNO SCOLASTICO 2015/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO N. 4367684/00 CONCESSO IL 19.06.2001 DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - AGGIORNAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE E CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTO IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE DI ASSICURAZIONE 2016: ALL-RISK PATRIMONIO CIG ZA417D0022, RCT/O CIG ZA117D004E, INFORTUNI CIG Z9317D0074, TUTELA LEGALE CIG Z7A17D0094, RCA/ARD CIG ZD917D00B1, KASKO CIG Z1517D00CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO . ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA PENSIONATI ED ANZIANI DI ARCENE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DANZANTE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). LIQUIDAZIONE PRECONSUNTIVO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE). LIQUIDAZIONE PRECONSUNTIVO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI). LIQUIDAZIONE PRECONSUNTIVO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019". DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  - CIG Z2C17AA528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DELLA SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITÀ E DELL’ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. XD516832B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: A) GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO; B) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; C) - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG 65234801FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MASSA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE PERIODO 2015 – 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG X0216832AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 CODICE CIG X2A16832AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE  DOTE SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH ANNO 2015 - CODICE CIG X7A16832AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2015 / 2016 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG XE716832A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE CABREI PRESSO MIDA INFORMATICA - CIG Z58178F3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER RIPARAZIONE MONTASCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AFRICA 2000 PER PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE  IDROELETTRICA COMUNITA' DI DUNGU - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO SECONDO ACCONTO PARI AL SALDO RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMPLESSO MASCIADRI ANNO 2015 - COD. CIG XF216832A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. X5216832AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ED ADESIONE PROMOSSO DAI SIGNORI  VINICIO CASERI, LUIGIA CASERI E BRUNO ROVELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD AVVOCATO DI FIDUCIA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'OASI DEL CANE DI PAGANELLI P. E P. S.A.S. VIA DELLE BRUGAROLE N. 100 24041 GRIGNANO DI BREMBATE (BG) PER SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2015 CIG XCA16832AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO C. CONSONNI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO N. 4367684/00 CONCESSO IL 19.06.2001 DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI E DIPENDENTI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019. CIG ZD71735C50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DELLA MINORE F.A. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETÀ SPORTIVE PER STAGIONE SPORTIVA 2015/16 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO  TRE FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO VARIABILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEI SETTORI GIOVANILI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ARCENESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI E BIGLIETTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI  - COPIE ECCEDENTI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.CIG. 6482393FEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO / PREVIDENZIALE: PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04 - INTEGRAZIONE - CIG: ZFA174A757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SENSO - MOTORIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/16 CIG Z441746F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.CIG Z83176399D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI  CIG. Z9A175EE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, PER MOBILITÀ INTERNA, DELLA DIPENDENTE SIG.RA ARNOLDI NAZARENA, CAT. C, “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DELL’AREA AFFARI GENERALI PER IL PERIODO DAL 14 DICEMBRE 2015 AL 13 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO AXA 20761929 SINISTRO 5139199013361 DEL 11.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - RATA DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CONSULENZA / INTERMEDIAZIONE): AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 01.12.2015 - 31.01.2020 - AGGIUDICAZIONE - CIG: Z57175DD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO / PREVIDENZIALE: PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04 - AGGIUDICAZIONE - CIG: ZFA174A757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTATORI PER ENERGIA ELETTRICA DA 5 KW A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DA 3,3 KW PER POMPE SOMMERSE VASCA VOLANO DI VIA DELLA CASCINA MALPAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  PROPOSTO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZ. TREVIGLIO N. 103/2011 EMESSA IL 22/11/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PETRAGLIA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE IN DATA 12/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI DI VIA G.VERDI - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED ALTRE OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO UNICO PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CONSULENZA / INTERMEDIAZIONE): AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 01.12.2015 - 31.01.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: Z57175DD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.100 IN DATA 26 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (A.S.E.). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. DI BRESCIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER RECUPERO SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI. PRESA D'ATTO ACCORDO TRANSATTIVO . IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO CORSO  NUOTO STUDENTI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE  ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA CALENDARIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO / PREVIDENZIALE: PREDISPOSIZIONE MODELLI PA04 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA174A757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO MENSA ANZIANI  A SEGUITO DI DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI : CORPO  MUSICALE  F. POLONI DI ARCENE, AMB  GERA D'ADDA DI ARCENE, GRUPPO I.DE.A.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI TREVIGLIO PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E FREQUENTANTI LE SCUOLE  PRIMARIE DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MATERNITA' FACOLTATIVA DELL'ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA GIASSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CENTRI DIURNO DISABILI (C.D.D.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO “MENTE LOCALE MODULI FORMATIVI 2015 – 2016” – ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z0C16DE174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  - CIG ZEE1714D23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL ROZZONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER NOLEGGIO E ASSISTENZA  TECNICA DI  FOTOSTAMPATORE RISOGRAPH EZ 200 IN DOTAZIONE  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PONTIROLO NUOVO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PRESTATA AD UN MINORE RESIDENTE AD ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AVV. GIUSEPPINA NISOLI PER L'INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DAL SIG. FALCONI VITTORIO E DALLA SIG.RA LOCHIS ELISABETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA PER L'INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DALLA SOCIETA' N.C.T. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FABIO CORRADI - AVV. MASSIMILIANO GIONCADA PER L'INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DALLA SOCIETA' LOGICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDIL ALLME S.R.L.  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO P.C. N. 02/2007 DEL 12/01/2007 A FAVORE DI EDILQUATTRO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILCOSTRUZIONI D. &amp; P. S.R.L. CON SEDE IN BOLTIERE PER FORNITURA LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - COD. CIG. N. X6F16832A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL COSTRUZIONI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CODICE CIG XBF16832A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU.) - TASSA RIFIUTI (TARI): RIMBORSO E RIVERSAMENTO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI ARCENE DA PARTE DI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO DENOMINATO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO SCHERMA" NELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019. APPROVAZIONE REPORT E VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA ENTRATA PER VENDITA RAME DISMESSO DALLA COPERTURA DISSESTATA DEL LOTTO 6 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO PRIMO ACCONTO ALLE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMPLESSO MASCIADRI ANNO 2015 - COD. CIG XDF151CE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL COMPLESSO MASCIADRI A FAVORE DELL'ASL DI BERGAMO CON SEDE IN VIA GALLICCIOLI N. 4 - 24121 BERGAMO - COD. CIG N. X9716832A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI - TASI: RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (TERRITORIO) DI FORNITURA DI PLANIMETRIE RASTER DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE DEL COMUNE DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO N. 68 - 70 - SUPERCONDOMINIO ARCENE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.CIG: X6416832A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO 1/1/16 - 31/12/19 -CIG 6433715592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2015 / 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI - TASI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, DA PRESTARE A FAVORE DEL COMUNE DI ARCENE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. 6376396071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI GINNASTICA POSTURALE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO “LE COMPETENZE AMBIENTALI SUL TERRITORIO” - DIPENDENTE ARCH. ROBERTO PAGLIARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019. DETRMINAZIONE A CONTRATTARE. CODICE CIG. 6433715592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE RELATIVI AI MAGGIORI ONERI DEL BONUS ELETTRICO E GAS ANNO 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIGNORA MORETTI SABRINA CONTRO IL COMUNE DI ARCENE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA NISOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA PROPOSTO CONTRO IL COMUNE DI ARCENE DAI SIGNORI GIOVANNI PONTI, GIUSEPPE PONTI, ANGELA ROZZONI E ANN BROCKLESBY - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER  MANIFESTAZIONE "GH'ERA ONA OLTA"  - ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO TEATRO OFFICINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RINNOVO CONVENZIONE CRI - COMITATO LOCALE DI  TREVIGLIO E GERADADDA  PER SERVIZIO TRASPORTO OSPEDALIERO - PERIODO 1/1/2015-31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI - TASI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, DA PRESTARE A FAVORE DEL COMUNE DI ARCENE: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG. 6376396071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA - COD. CIG X0C151CE9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA GIOCO PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI - COD. CIG X34151CE9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2011 E 2013: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ENI SPA E PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CAUSA DONEDA NICOLETTA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI ARCENE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI GINNASTICA POSTURALE NON FREQUENTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO AL " XIV CONVEGNO  REGIONALE DELLA LOMBARDIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO DEL COMPUTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SITO A CASTEL ROZZONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER CONVENZIONE  SERVIZIO TRASPORTO DISABILI  PERIODO 1/7/2015 - 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO E POSTURALE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. CIG Z5616472E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPRODUZIONE DIGITALIZZATA DI MAPPE CATASTALI E DISEGNI - COLLABORAZIONE CON  L'ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO. CIG X84151CE9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE PER NUOVO COLLEGAMENTO UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA “C. CONSONNI - CODICE CIG. X5C151CE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI "RICOGNIZIONE,VERIFICA E CATALOGAZIONE DELLE PROPRIETA' COMUNALI ISCRITTE O DA ISCRIVERSI AL DEMANIO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) " LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR CIG. 5989608CDF. EROGAZIONE CONTRIBUTO FISSO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE - RATA AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D' OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA, PLASTICA E LATTINE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP SPA - CODICE CIG. X01151CE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE N. 5201 VIA LA PIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PERIODO 2015 - 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUTOFFICINA LANCENI GIUSEPPE S.N.C. VIA SUARDI N. 27 - 24040 ARCENE (BG) - COD CIG X0A134D2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" - SALDO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA TEMPORANEA INFORTUNI PER CORSI DI GINNASTICA - STAGIONE SPORTIVA 2015/16 - CIG ZEE15E6490.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA - CIG ZD615DF62A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA- CIG  Z0A15EAA7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO CON SEDE IN CASTEL ROZZONE ANNO 2015 - COD. CIG X79151CE95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIE VARIE PERIODO 2015 - 2017 CODICE CIG. X29151CE97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2019. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI - TASI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, DA PRESTARE A FAVORE DEL COMUNE DI ARCENE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DEL DISCIPLINARE DI GARA - CIG. 6376396071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NON LUOGO A LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO AXA 20761929 SINISTRO 5139199012686 DEL 02.08.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, PER MOBILITÀ INTERNA, DELLA DIPENDENTE SIG.RA FIORETTI MARIA PIA, CAT. C, ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL PERIODO DAL 07 SETTEMBRE 2015 AL 06 LUGLIO 2016 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DA “EDUCATORE PROFESSIONALE” A “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DR. MARCELLO VALBONESI IN SENO AL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) IN QUALITA’ DI COMPONENTE SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMNISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA VOLANTINI "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI VERDELLO  A.S. 2015/2016 - CIG Z2515B3395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DA FABBRO COD. CIG. XC9151CE93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 2015 – 2017- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG X1E151CE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO 2015 - 2017 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG X96151CE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA N. 68467129 SU PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT ARCA-SINTEL CONCERNENTE "INCARICO RECUPERO TRIBUTI COMUNALI - PERIODO 2015/2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2014 DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO DELL'EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z1D15A7A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AREA GIOVANI DENOMINATO "CITTADINANZA ATTIVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - AUTO MESSI E SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE WC5638FTC IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI" DI ARCENE E FOTOCOPIATORE 7120 S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONIMICI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA DA 5 KW A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO DELLE BANDIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO IPDA ( INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO). ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. COD. CIG. 630952940B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO – PALAZZETTO – SPOGLIATOI DEL TENNIS DI VIA G. VERDI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG XA1151CE94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. N. 135 DEL 30 GIUGNO 2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ED ALTRI MEZZI ESTINGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI URBANI - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE WEB COMUNALE. CIG. Z1D154FC16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CONTATORE IDRICO DA 2" A SERVIZIO DEGLI ORTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG. ATIA MOATAZ MOHAMED MOHAMED - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE N. 5706 PARCO VIA S.G. BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI “RICOGNIZIONE, VERIFICA E CATALOGAZIONE DELLE PROPRIETÀ COMUNALI ISCRITTE O DA ISCRIVERSI AL DEMANIO COMUNALE” – AVVIO DELLA PROCEDURA - INVITO A MANIFESTARE L’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2015"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE INZIATIVA DENOMINATA "CAMPUS 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI ARCENE PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2019. APPROVAZIONE REPORT E VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . CIG Z3D156493F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE PERIODO 2015 – 2017 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA ROSSONI DI ROSSONI DAVIDE &amp; C. S.N.C.VIA DON MINZONI N. 6 – 24047 TREVIGLIO (BG) COD. CIG XDD134D2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL 267/2000, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, CON DECORRENZA DAL 16 LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE - DETERMINA A CONTRARRE - COD. CIG. 630952940B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 1° E 2° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA DIDATTICA PER I RAGAZZI ISCRITTI AL CAMPUS 2015  PRESSO IL FRUTTETO TAKE AWAY "I CASALI"  - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB21537EA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CAMPUS ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG ZF71535765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2019. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  - CODICE CIG ZF0151E5D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO 01/04/2015 - 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PERIODO 01/04/2015 - 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PERIO 01/04/2015 - 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BILIOTECARI BERGAMESCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWATRE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI ED ALTRI MEZZI ESTINGUENTI PERIODO 2015 - 2017 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG X15134D2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA  "ROCK IN' PARK 2015" IN DATA 25/26/27 E 28 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI: GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. ZC414F59BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z921522B9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI CONTRIBUTO  ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 1/8/2015 - 31/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GIOVANI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI - CIG ZFA1516B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO  ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" - ACCONTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE RELATIVI AI MAGGIORI ONERI DEL BONUS ELETTRICO E GAS ANNO 2010 - 2011- 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DEI MACCHINARI DISMESSI UTILIZZATI PRESSO L'EX CENTRO DI FISIOTERAPIA "LA MADONNINA" - PRESA D'ATTO VERBALE D' ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVA SISTEMISTICA AI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. CIG. Z5B122B77A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI DI VIA G.VERDI - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED ALTRE OPERE COMPLEMENTARI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG XE8134D2E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL TUEL 267/2000, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1, E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI "RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - APRILE - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DELLA "COSTITUZIONE ITALIANA"  PER DICIOTTENNI ARCENESI - CIG Z1114BC5C4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA -   PRIMAVERA 2015 - CIG Z2A145CE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "PIANURA DA SCOPRIRE" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA - COD. CIG XA11158119 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIBLIOFESTIVAL 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE FRANCO POLONI DI ARCENE PER "CONCERTO D'ESTATE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL SETTIMANALE "GIORNALE DI TREVIGLIO"  DI  AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MACCHINARI DISMESSI PER TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE - CIG Z9D146CE93 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z1D1495F4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 BUONO DI INTERVENTO TECNICO SAGA - MAGGIOLI. SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG. Z2B14B6BB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE RAG. FRANCA CORTI - CAT. D - POSIZ. ECON. D.3 - PROFILO PROFESSIONALE: “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - AREA SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 16 MAGGIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DEI MACCHINARI DISMESSI UTILIZZATI PRESSO L 'EX CENTRO DI FISIOTERAPIA "LA MADONNINA" - APPROVAZIONE BANDO  D'ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI DI VIA G.VERDI - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED ALTRE OPERE COMPLEMENTARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 2015 - 2017 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG X65134D2E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITA' A.S. 2013/2014 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2015 -  CIG -Z481440E3D - Z9B1456D11 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI DI VIA G.VERDI - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED ALTRE OPERE COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VERDI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PERIODO (2015 - 2017) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG X4F134D2D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO (PERIODO 2015 - 2017) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG XAA134D2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO PERIODO 2015 - 2017 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG XB5134D2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FABBRO DEL PATRIMONIO - PERIODO 2015 - 2017 - COD. CIG. X5A134D2DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - PNEUMATICI - PERIODO 2015 - 2017 - COD. CIG X3D134D2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  E  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -  RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONCA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PROGRAMMA AGGIUNTIVO - CIG. Z9F14516E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - COD. CIG XB5134D2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' G.ECO S.R.L. CON SEDE A TREVIGLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO DI FORMAZIONE  PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DALL'ANUTEL  IN DATA  6 E 7 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PROPOSTO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATO "LEGGETEVI FORTE - INTERVENTI DI ANIMAZIONE  E PROMOZIONE DEL LIBRO  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE DENOMINATA "TIERRA - NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO N. 68 - 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZF313F479A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 BUONO DI INTERVENTO TECNICO SAGA- MAGGIOLI. CIG. ZC013FE766.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI DI AREA VASTA - ESITO NEGATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE PERIODO 2015 - 2017 - COD. CIG XF11158117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 2015 - 2017 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI DI FILAGO - COD. CIG XD2134D2DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO WI FI PIAZZA SAN MICHELE E PIAZZA CIVILTA' CONTADINA - COD. CIG XA11158119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PLESSI COMUNALI PERIODO 2015 - 2016 - COD. CIG X32134D2DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, SIG. YURI ZAMBELLINI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN QUALITA' DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE, CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA -   PRIMAVERA 2015 - CIG Z8F139331E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SOFTWARE AGGIUNTIVO AL PROGRAMMA DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA GESTIONE DELLA MENSA DIPENDENTI E MENSA ANZIANI - CIG Z8713CE127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME' PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2015. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4913B0690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) E A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MATERNITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA GIASSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DELLA MINORE F.A.  - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2015 - 2017 COD. CIG. X51115811B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE AGGIUNTIVO AL PROGRAMMA DI CONTABILITA'. CIG Z4013ACC40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PRIMO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PRIMO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" DI CARAVAGGIO - PRIMO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA POZZO ADIBITO AD IMPIANTO A SCAMBIO TERMICO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX MASCIADRI. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA POZZO CENTRO SPORTIVO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORIALI CENTRO DIURNO PER ANZIANI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA A FAVORE DELLA DITTA ZANETTI ARTURO &amp; C. S.R.L.SEBERG S.R.L .DI SORISOLE - COD. CIG X79115811A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE K.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA FEBBRAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIE VARIE PERIODO 2015 - 2017 CODICE CIG. XC91158118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'OASI DEL CANE DI PAGANELLI P. E P. S.A.S. VIA DELLE BRUGAROLE N. 100 24041 GRIGNANO DI BREMBATE (BG) PER SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014 - CODICE C.I.G. X1E1158116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA MACCHINE RASAERBA E ATTREZZATURE VARIE PERIODO 2015 - 2017 - COD. CIG X131158110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI 2015 - 2017 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA COD. CIG.X3B115810F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PER UFFICI COMUNALI - CIG Z4713662AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 2015 CODICE CIG. X27134D2D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMTIVI. ANNO 2015 - CIG Z2712B3CBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE PAGAMENTO RETTA SCUOLABUS A.S. 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2016 - CIG ZD712C313E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTENITORI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANI - COD CIG X251158103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BACHECA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA A FAVORE DELLA DITTA SEBERG S.R.L .DI CURNO - COD. CIG XDB115810B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO P.C. N. 02/2007 DEL 12/01/2007 A FAVORE DI EDILQUATTRO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE - 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA  DAL TITOLO "LUCIS IN FUNDO"  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO CORSO DI NUOTO RAGAZZI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO 2015 - AGGIORNAMENTO  - CIG ZDE131B024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CANCELLERIA - CIG Z3412DE2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO PRELIEVI NON USUFRUITI A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL CENTRO PRELIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014. ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL  DIGITA.COMUNE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZDD12FE212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO DI RISERVA SITO IN VIA TORRAZZO N. 2 AL SIG. ATIA MOATAZ MOHAMED MOHAMED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNLAE CON ANNESSO BAR. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LEZIONE STORICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FILO DI ARIANNA  IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG. ZB112DC2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2016 - CIG ZD712C313E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2014 - 2015 - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "BAMBINI" IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014  -APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE COD. CIG XD30F7B1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ZENCA EUFEMIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ANUSCA GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PIANO GENERALE DEL TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELL’UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COMPETENZA COMUNE DI ARCENE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIGITALIZZAZIONE  APPUNTI DATTILOSCRITTI DA DON GINO CORTESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCENE PER SOSTITUZIONE AUSILI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COD. CIG XD30F7B1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO E POSTURALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MOTOCARRO A FAVORE DELLA DITTA MOTOR 3000 DI VERDELLINO CODICE C.I.G. X08115810A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) KOINONIA DI BERGAMO. PERIODO 27 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO  - DETERMINA A CONTRARRE COD. CIG.XB3115810C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. CIG Z96126109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "ARCENE IERI OGGI DOMANI" INVERNO 2015 - CIG ZB712636EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME MESSO COMUNALE - CIG Z05126DEA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TASSA ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA DEL SONATORE AVIS, AIDO, ADOMO - PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA". PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI ED INVITI CONCERTO. CODICE CIG Z70125FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO E DI RIBILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - COPIE ECCEDENTI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. CIG. ZCA125344E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 21 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/15 A FAVORE DI RESIDENTI ARCENESI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A MORENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI C.SO EUROPA E VIA SUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4ERNALE 2014 – 2015 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA COD. CIG.XD01158105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA DELLA NOCE RENATO DI CREMA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.B. POZZI CON SEDE IN PONTIROLO NUOVO PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PATRIMONIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TREVIELETTRA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PLESSI COMUNALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - OPERE ELETTRICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE PRESSO SEDE D' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMA INFORMATIVO  AFFIDATA ALL'ING.  FERRANDI FLAVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. PER MATERIALE VARIO PATRIMONIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TREVIELETTRA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PLESSI COMUNALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  - ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SEGUENTI DITTE: ECOTIME S.R.L. - ZAMBELLI ENZO - PASSERA ALBERTO - ELETTRAUTO NODARI EUGENIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) E A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA  D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA .CODICE CIG: X301158109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI PER VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE E.H.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE E.O.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE M. E. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE M.G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE SOCIETÀ SPORTIVE  ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MATERNITA' FACOLTATIVA  DELL'ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA GIASSI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE ML3391 ECO 24 AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE ZD611FD019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI DESTINATI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA"- CODICE CIG Z28120D31B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNUALE CORPO MUSICALE DI ARCENE "FRANCO POLONI", GRUPPO I.DE.A.A., ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO GERA D'ADDA DI ARCENE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI AUTOCARRO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO BG A96409 NUMERO TELAIO WV2ZZZ70ZNHD0774” - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PONTI S.R.L. CON SEDE IN ARCENE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - COD. CIG XF81158104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA COD. CIG. X1A11580FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SERVIZIO DI TELEFONIA E LINEE DATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  PER CORSI DI GINNASTICA POSTURALE (PILATES, STRETCHING, MOBILITA' ARTICOLARE) STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SENSO-MOTORIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO  2014/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO BERGAMASCO CENTRO STUDI E RICERCHE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RESTAURO "UFFICIO PATRIOTI DI BERGAMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO E SECONDO CORSO DI NUOTO RAGAZZI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNI 2014/2015 - CIG Z6E1173F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CENTRALINO TELEFONICO ED ACCESSORI PER IL PALAZZO COMUNALE - FORNITURA DI N.25 APPARECCHI TELEFONICI  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO; MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI;  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E RILEGATURA REGISTRI DI  STATO CIVILE - UFFICIO ANAGRAFE CIG 1D116D50A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICO ECONOMICA EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUNMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ARCENE - PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA - ALLA SIG.RA EUFEMIA ZENCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z7511AE777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z0511C70D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VISITA FISCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER FORNITURA E STAMPA CALENDARIO 2015 - CIG ZE4117729B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "SAGA SALSA " -AIDA TEATRO IN DATA 16/11/2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CIG X760FDADC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO "COMMERCIALE" SITI IN PIAZZA DEL DONATORE AVIS, AIDO, ADMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. INERENTI GLI INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI C1.3 "LA FORNACE" E C1.4 "GEOMETRIE VERDI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA BERAKAH ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER FERRAMENTA E MINUTERIE VARIE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CENTRALINO TELEFONICO ED ACCESSORI PER IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 SERVIZIO TRAMITE CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER IMPIANTO DI SCAMBIO TERMICO DA N.1 POZZO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX MASCIADRI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE  "LETTURE RADIOCOMICHE  DEI FRATELLI MARX" IN DATA 8/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI VIA A. MORO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA "IL PORTALE DEL TECNICO PUBBLICO LOMBARDO" E DA "ITALIA NOSTRA ONLUS" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA. D.LGS.09.04.2008 N. 81 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOSINI GROUP PER SISTEMAZIONE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA CODICE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  (ERP) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE  "SQUASC - STORIE DE PURA" A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE "ASSOCIAZIONE LABORATORIO TEATRO OFFICINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ARCENE-PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA ALLA DR.SSA ILARIA UBIALI AD USO STUDIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 - DETERMINA A CONTRARRE COD. CIG. X9D1158100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 21 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA DEI PLESSI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIA VERDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014  -APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI COD. CIG XD30F7B1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2014 - 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG X780F7B1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO LOCALE BAR. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE RAG. FRANCA CORTI - CAT. D - POSIZ. ECON. D.3 - PROFILO PROFESSIONALE: “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - AREA SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 27 OTTOBRE 2014 AL 15 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "PAPA GIOVANNI XXIII" - SALDO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA  FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOSTAMPATORE RISOGRAPH EZ 200 IN DOTAZIONE  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI DESTINATI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA" CODICE CIG Z13114B134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI - SEZIONE DI VERDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI PERSONALE A.T.A. - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2014 - 2015 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - COD. CIG X780F7B1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014 - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - CONFERMA DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE  M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INDIVIDUALE E.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE AVA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE E RIABILITATIVE PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO, OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER PAGAMENTO PRELIEVI NON USUFRUITI C/O IL CENTRO PRELIEVI DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO LUGLIO 2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD. CIG XEF0D89050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CENTRALINO TELEFONICO ED ACCESSORI PER IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PRESSA INGOMBRANTI STAZIONE ECOLOGICA A FAVORE DELLA DITTA  LOCATELLI EUROCONTAINERS DI COLOGNO AL SERIO (BG)CODICE CIG X330F7B1E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LOCAZIONE LOCALI DI PRORPIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - COD. CIG XD30F7B1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 31/12/2013 RELATIVA AD ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PER UFFICIO COMUNALI. CIG X810FDADCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI  CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA" - CIG XA90FDADCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE  - CONFERIMENTO DI INCARICO INTERNO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE INTEGRATIVA ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE/ACCODAMENTO, FORNITURA DOCUMENTARIA, INTERPRESTITO, SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA DI COMOETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "PIANURA DA SCOPRIRE" ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PRANZO SOCIALE IN OCCASIONE DELL'AUTUNNO  STAGIONE D'ARGENTO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CONSONNI DI ARCENE PER PROGETTO DENOMINATO: A SCUOLA IN MOVIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE NEI CONFRONTI DI "AUTOSERVIZI FERRARIOBUS" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA STRUMENTALE ANNOSCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DI  SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'OSI DEL CANE DI PAGANELLI P. E P. S.A.S. VIA DELLE BRUGAROLE N. 100 24041 GRIGNANO DI BREMBATE (BG) PER SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014 - CODICE C.I.G. X280F7B1DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA PRE CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A PROFESSIONISTA DA UTLIZZARE PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO E GINNASTICA POSTURALE. ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA - PROPOSTO DALLE SOCIETÀ “ARCENE INFRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” E “ARCENE IMMOBILI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI COMUNALI ALLA SOCIETA' G.S.I. SECURITY GROUP S.R.L - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE E LIQUIDAZIONE   POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA - ASSITECA SPA PER CORSI GINNASTICA STAGIONE SPORTIVA 20014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE ARREDI " MORBIDI" PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LENZUOLINI MEDICI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".  CIG X4E0FDADC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ARCENE - PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA - AL SIG. ARMANDO ZICHICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA CIVILE EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SU RICORSO FERRARIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA- PROPOSTO DALLA SOCIETÀ “EDIL ALL.ME. S.R.L.” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA DELLA CIOVILTA' CONTADINA N. 19 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LUGLIO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - COD. CIG XD30F7B1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI A FAVORE DELLA SOCIETA G.ECO S.R.L. CON SEDE IN TREVIGLIO V.LE C. BATTISTI N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2013 DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CAMPUS  2014  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUALE DI ADESIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA LOGA SRL A LOGA &amp; GOISIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA  "CAMPUS SCUOLA 2014" ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MARY POPPINS  PER COORDINAMENTO  ATTIVITÀ DIDATTICA E RICREATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI EMBLEMATICI "ALLA SCOPERTA...DOLCE DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 13.06.2014 AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDIIN ARCENE. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO "COMMERCIALE" SITI IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO  CIVILE ANNO 2015 -  CODICE CIG X9E0FDADC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO P.C. N. 02/2007 DEL 12/01/2007 A FAVORE DI EDILQUATTRO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE - 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO 2014 - 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  PER INIZIATIVA "PROGETTO WEB".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO  ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE E FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DELLA MINORE F.A. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO. PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. F. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA ROSSONI DI TREVIGLIO ANNO 2014 PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COD. CIG XA00F7B1D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ITALIANE DA ESPORRE SUGLI EDIFICI PUBBLICI. CIG ZD30FB37E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI RELATIVI AL CONCERTO ORGANIZZATO PER IL 22 GIUGNO " CONCERTO D'INIZIO ESTATE" - CIG Z1F0FB3866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "ARCENE IERI OGGI DOMANI" -  CIG Z200FB39A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIBLIOFESTIVAL 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE I.C.I., I.M.U., T.A.R.S.U. E T.A.R.E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO. ANNO 2014 E 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA". CIG  Z9A0FB83B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA APPLICATIVA SISTEMISTICA "SICRA WEB". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI GIORNALIERI DI INTERVENTO - TECNICI "SAGA MAGGIOLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 247 DEL 03/12/2013 CONCERNENTE "ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. CIG Z330F7450B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2014"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO. CODICE CIG Z880F56FC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25-5-2014. MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELL'ENTE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA - RICORSO I.C.I. ATI DONEDA. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 318 DEL 30/12/2013 PER ERRONEA IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LIQUIDAZIONE ACCONTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICOINCROCIO FRA LE VIE CARDUCCI, VOLTA E CORSO EUROPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG XF00F7B1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z230F73DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI N. 2 CAMPI DA TENNIS IN TERRA ROSSA - PRESA ATTO DI GARA DESERTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.G.A. SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - COD. CIG XEF0D89050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CICLO ANNUALE DI CORSI ON-LINE RELATIVO AL “PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE” DALLA SOCIETÀ SOLUZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA L’ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI ARCENE PER ORGANIZZAZIONE "CONCERTO D'ESTATE 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO PER INTERVENTI TECNICI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PAPA GIOVANNI XIII INCROCIO VIA MANZONI/ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, N. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CODICE CIG ZB10F37BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MATERNITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA GIASSI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ROCK IN' PARK 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTINSIEME 2014 -  CIG Z6D0F26BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - COD. CIG XEF0D89050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02  PERSONAL COMPUTER  PER L'UFF. SEGRETERIA E PER L'UFFICIO ANAGRAFE.  CIG Z8A0F2B925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRI CON IMPORTI INFERIORI ALLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE INCARICATI PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI".  PERIODO 01/09/2014 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA  - CIG Z440F18DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MODELLI XLM DEL CONTO PATRIMONIO, PROSPETTO CONCILIAZIONE ENTRATE, PROSPETTO CONICLIAZIONE USCITE E CONTO ECONOMICO PER INVIO TELEMATICO DEI DATI D.M. 09.05.2006 A CORTE DEI CONTI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2014 - CIG ZF00F1119F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGETTO SONAR DELL'I.N.P.D.A.P.- STANDARD PA04 - VERSIONE 21D - ANNO 2014. CIG Z860F11372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI "GINNASTICA DI MANTENIMENTO" E "GINNASTICA POSTURALE (PILATES, STRETCHING, MOBILITA' ARTICOLARE)".  PERIODO: SETTEMBRE 2014-GIUGNO 2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE QUINQUENNALE  ( 2014/2019)  N. 02  FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE XEROX WC7830 PER UFFICIO SEGRETERIA ED UFFICIO TECNICO  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EURIOPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25-5-2014. MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI N. 2 CAMPI DA TENNIS IN TERRA ROSSA - DETERMINA A CONTRARRE - COD. CIG X1C0D8904F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELL’UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ PER IL PERIODO DAL 5 MAGGIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DELLA MINORE F.A. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO. PERIODO 01/01/2014 - 30/062014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA". PERIODO MARZO  - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. PERIODO MARZO - DICEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO DENOMINATO  "SCOPRIAMO TALENTI" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE NEI CONFRONTI DI "AUTOSERVIZI FERRARIOBUS" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SOFTWARE PERIODO 01/01/2014-31/12/2016 - CIG Z370EEBF99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITA'  A.S. 2012/2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE - CIG Z0E0EEA7CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE PER "REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII" - ACCONTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z580EDA548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGE MULTISPORTIVI 2014. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA E CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO FASCICOLI COSTITUZIONI CODICE CIG Z9D0EBB03E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SFIGMOMANOMETRO MANUALE  CON  FONENDO PER CENTRO PRELIEVI "LA MADONNINA". CODICE CIG Z340ED5BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2014 - CIG Z650ECBG77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI  DESTINATI AL  CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA". CODICE CIG Z1F0EDA59E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO. CODICE CIG Z740EACA8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROMOSSA DA LEGAMBIENTE BASSA BERGAMASCA DAL TITOLO: FESTA PER L'AMBIENTE - L'ARCOBALENO DI NOE'  ANIMALI, ALBERI, AMBIENTE, TERRITORIO E PERSONE - 1 E 3 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LUDOBUS GIOCHINGIRO" PREVISTA PER VENERDI' 25 APRILE  - COOP. SOCIALE ALCHIMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO  A FAVORE DI ANCI  - ROMA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MANIFESTI UFFICIO ELETTORALE E RILEGATURA LISTE DI LEVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA COERENZA E INVIO TELEMATICO MUD 2014 (ANNO DI RIFERIMENTO 2013) A FAVORE DI GAIA ECOSERVIZI S.C. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2014". CODICE CIG ZF10ECBDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, N. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", CAT. C - AREA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z230EC556A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE DI GIUNTA, CONSIGLIO E DETERMINE ANNO 2013 - CODICE CIG ZAE0E7AE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CODICE CIG ZF00E7DE89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE SANITARIO -  CODICE CIG Z930EAB28C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOSINI GROUP PER SISTEMAZIONE CONTROLLO ACCESSI STAZIONE ECOLOGICA CODICE CIG X6C0D8904D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - ART. 65 E 66 E D. LGS. 26 MARZO 2001 N. 155 - ART 74. CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E DI MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - PERIODO DAL 31 MARZO 2014 AL 30 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IN NOME DELLA MADRE" IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA LACRIMAZIONE DELLA MADONNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA POZZO CENTRO SPORTIVO. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA POZZO AD USO IGIENICO SANITARIO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX MASCIADRI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DELL’AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DT837DZ  - CIG Z7B0E859EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD ATTIVITA' COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGE MULTISPORTIVI ANNO 2014 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DELLA DIPENDENTE MAZZA ADRIANA PRESSO L'UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA, CON DECORRENZA DAL 1 APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SECONDO CORSO DI NUOTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA-SUPERIORE E ADULTI - CODICE CIG ZE40DF89B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI  INIZIATIVE CULTURALI. CODICE CIG Z6E0E12321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE "PAROLE DI TANGO" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) LIQUIDAZIONE SALDO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - LIQUIDAZIONE SALDO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTAZIONE DA ENERGIA ELETTRICA, SCUOLA ELEMENTARE "UNIONE EUROPEA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI  “SPURGO DELLA FOGNATURA” PRESSO I MINI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA TORRAZZO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG X390D89048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA SAN MICHELE N. 3 ALLA SOCIETA' O.S.I.O.F. DI TREVIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CODICE CIG XBC0D8904B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO E DI RIABILITAZIONE FISICA LA MADONNINA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA" - I BIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO - I BIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2013 E REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2013 -CIG ZF70DA9C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA DITTA  FIDELITAS S.P.A. APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO ISPETTIVO DI ZONA TRAMITE COLLEGAMENTO CON COMBINATORE TELEFONICO DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2014 AL 28 FEBBRAIO 2014 COD. CIG. X110D89049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA   ANNO 2014 -  CIG Z580DDC445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PRORPIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZA60DACFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRIMO CORSO DI NUOTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA-SUPERIORE E ADULTI - CODICE CIG N. Z980DB0FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON-LINE  INTEGRATO + SPL - AGGIORNAMENTO NORMATIVO EE.LL- ANNO 2014 -CIG Z370DAA22D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ORGANIZZATO DALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - CIG N. ZF30DB0DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNEBRI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DAL TITOLO "GIORGIO PERLASCA. L'UOMO DEL SILENZIO. UN UOMO GIUSTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FISIOTERAPISTA  PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOLINE INFISSI S.N.C. PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEMORIA AGGIUNTIVA SERVER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SEMAFORO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OROBICA GREEN PER MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SFIATO BAGNI LATO VIA DONIZZETTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO PER DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARIO DA TAVOLO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.B. POZZI PER FORNITURE DI MATERIALE IDRAULICO PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER FERRAMENTA E MINUTERIE VARIE ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA BERAKAH PER INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI MATERIALE PER OPERE DA TINTEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRANDI LOC CASCINA BERLOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO SI ARCENE PER RESTAURO DELL'ORGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE OPERE DA GIARDINIERE ACQUISTO NUOVA TAGLIASIEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E LASTRE EPR LOCULI CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASL PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. CON SEDE IN ARCENE VIA C.C COLOMBO N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA RAGIONERIA E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNUALE SOCIETÀ SPORTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALIQUOTA DEL 15% A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE L. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI VIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE  "GIUDIZIO DI STIMA"  AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. BIANCHI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AREA SERVIZI FINANZIARI A CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. CON SEDE IN FILAGO (BG) VIA E. FERMI N. 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" - PERIODO 01/01/2014 - 31/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO - GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013 / 2014 – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE ECCEDENZA RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25/2/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNI ISCRITTI PRESSO LE SCUOLE  PRIMARIE DI TREVIGLIO E RESIDENTI AD ARCENE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CEDOLE LIBRARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO "VOGLIA DI APPRENDERE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORIALI E SPURGO FOGNATURA DEL CENTRO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "BASE" SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "BASE" SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADM A FAVORE DELLA MINORE F.A. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI GRASSOBBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE PER CONCERTO DI NATALE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TORRAZZO N. 2 IN DEROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE NEI CONFRONTI DI "AUTOSERVIZI FERRARIOBUS" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TREVIELETTRA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - OPERE ELETTRICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBOGNI MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) E A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINIRI) - IMPEGNO DI SPESA PRECONSUNTIVO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CAF" DI ROMANO DI LOMBARDIA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI GINNASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE ED ISCRITTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VERDELLO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z930CC245E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AREA DI SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1°GENNAIO-30 GIUGNO 2013 - DETERMINAZIONE N. 202 DEL 9/09/2013 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° LUGLIO-30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO LA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 SETTEMBRE 2013 N.X/677 RECANTE "OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N.1425/2011 ED ALLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3345/2012 - OMISSIS " - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VIVIANI MARIO PER INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CORSO NUOTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI E ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 187 DEL 07/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO T.A.R.E.S. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z460CAD2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESENZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO DON GIOVANNI MARTINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RINFRESCO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE, PER VOLONTARI ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIO SU AREE PUBLICHE - AUTORIZZAZIONE CAMBIO POSTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VESTIARIO PERSONALE OPERAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA  SUI CONTRATTI PUBBLICI PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI  - IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI AL TAR BRESCIA PROMOSSO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA OROBICA SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 132 DEL 19/12/2006 E DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE D'ESAME, NONCHE' PER MOTIVO AGGIUNTO PER L'ANNULLAMENTO NOTA RESPONSABILE AREA3TERRITORIO PROT. N. 3036 DEL 16/04/2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. VIVIANI MARIO PER LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO  ANNO 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIGNORA MORETTI SABRINA CONTRO IL COMUNE DI ARCENE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA NISOLI PER INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SENSO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA  AS. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PIANO GENERALE DEL TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE  "COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILZIO CON VALENZA SOVRA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO  "ARCENE IERI OGGI DOMANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: ADEGUAMENTO DEL PREZZO  E SPESE GESTIONE CONTRATTI  WC7428 - WC5632 STC - WC5222 - WC7120 - WC5222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA DELLA NOCE RENATO DI CREMA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA E COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.S.U. (LAVORATORI SIOCIALMENTE UTILI) - APPROVAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBOGNI PER SISTEMAZIONE PORFIDO AL MONUMENTO DEI CADUTI E SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI MARCIAPIEDI DI CORSO EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI GINNASTICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E MATERIALE INFERMIERISTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE INVERTER PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI DI CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRANZO SOCIALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI GINNASTICA DOLCE E POLIZZA ASSICURATIVA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2011 "SE INVESTI SUL FUTURO CI GUADAGNI DI SICURO" - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA LA LUMACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE CORPO MUSICALE "FRANCO POLONI " DI ARCENE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE URBANA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA FISICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE "OOUU P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO" - LIQUIDAZIOEN INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (S.F.A.) A FAVORE DEL SIG. LO RE SEBASTIANO - SOSPENSIONE  INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA COPERTURE ASSICURATIVE - PERIODO 1/10/2013 - 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - PROGETTO: "RIDURRE IL DISAGIO E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII - SALDO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ARX FOOTBALL CLUB DI ARCENE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2013. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO. 01/07/2013 - 31/12/2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. CON SEDE IN ARCENE VIA C. COLOMBO N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.V.A. PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE E OSPEDALIERE 1/7/2013 - 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CON VALENZA SOVRA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI 2006-2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA DITTA PRICE SERVICE SRL DI VERDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE "OO.UU. P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.M.U. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA DITTA PRICE SERVICE S.R.L. DI VERDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2013"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A LEGAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. DI BRESCIA NEI CONFRONTI  DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER RECUPERO SPESE ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA DA 50 KW AL CENTRO SPORTIVO PER AREA FESTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE A FAVORE DELLA DITTA Q8 DI REGGIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI PER GLI ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E RICREATIVA DENOMINATA "CAMPUS SCUOLA 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LOCOMOTIVA GIOVANILE" PER REALIZZAZIONE ROCK IN' PARK 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E MATERIALE INFERMIERISTICO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI: ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE, RAGIONERIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CONSONNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE DI CONSIGLIO, GIUNTA, E DETERMINE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: 01/07/2013 - 31/12/2013. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DELLA DIPENDENTE STANCHERIS DANIELA PRESSO IL COMUNE DI BREMBATE CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO FISIOTERAPISTA SUPPLENTE DA ASSEGNARE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE PER ROCK IN PARK E CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  "CODICE DEI CONTRATTI  PUBBLICI COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA" MAGGIOLI EDITORE PER UFFICIO CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 1/6/2013 - 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGETTO SONAR DELL'I.N.P.D.A.P.- STANDARD PA04 - VERSIONE 21D - ANNO 2013. CIG Z7F0A5CE5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  PERIODO 01/07/2013 31/12/2013. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA PATRIZIA GIASSI A PARTECIPARE, IN QUALITA' DI MEMBRO ESPERTO, AI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE INDETTO DA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (CENTRO SPORTIVO E PLESSI SCOLASTICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA PLESSI COMUNALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS A FAVORE DELLA OFFICINA ROSSONI DI TREVIGLIO PER L'ANNO 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE E UNITÀ INTERNE A FAVORE DELLA DITTA G.B. POZZI DI PONTIROLO NUOVO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  AL COMITATO GENITORI  DI ARCENE A SUPPORTO  DELLE ATTIVITÀ D'ISTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITÀ, A.S. 11/12 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ISTAT PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MENSA SCOLASTICA PER RICHIESTA ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SECONDO CORSO DI NUOTO PER ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE REGISTRI DI  LEVA E CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTIME S.R.L. PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A FAVORE DELLA DITTA TENNIS CAMBRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO FISIOTERAPISTA SUPPLENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI PER FORNITURA LASTRE LOCULI CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESSERE PER DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA AGLI ULTRA 70ENNI E FAMIGLIE CON PIÙ DI TRE FIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE OPERE DA FABBRO DEL PATRIMONIO ANNI 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2012 DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA SAGA - GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - DEL MODULO CENSED PER LA GESTIONE FASI FINALI DEL CENSIMENTO 2011 E DUE GIORNATE DI ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - OPERE ELETTRICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ANNI 2013 E 2014 ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROMOSSA DA LEGAMABIENTE  BASSA BERGAMASCA DAL TITOLO : "FESTA PER L'AMBIENTE  - L'ARCOBALENO DI NOE' ANIMALI, ALBERI, AMBIENTE, TERRITORIO E PERSONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MODELLI XLM DEL CONTO PATRIMONIO, PROSPETTO CONCILIAZIONE ENTRATE, PROSPETTO CONICLIAZIONE USCITE E CONTO ECONOMICO PER INVIO TELEMATICO DEI DATI D.M. 09.05.2006 A CORTE DEI CONTI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2013 - CIG. Z670A10E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DEL RETICOLO IDRICO MINORE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: 01/07/2013 - 31/12/2013. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTIO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA S FAVORE DELLA DITTA FGS PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBOGNI PER SGOMBERO MANTO NEVOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO DON COSTANTE ZANCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PRESSA CARTA STAZIONE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DENOMINATO: "QUANDO FACCIO, APPRENDO. ESTRARRE INTELLIGENZA DAL FARE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI – SEZIONE DI VERDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ELETTRAUTO - AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO PER GLI ANNO 2013 E 2014 ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LENZUOLINI MEDICI PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER STESURA FRAZIONAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS N. 42 - PRIMA FASE DI INTERVENTO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2011 "PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI" - CONSEGNA PAES - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA'  FASE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBOGNI PER SISTEMAZIONE VIA GRANDI DELLE FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASSERA ALBERTO PER LAVOR DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE E FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA ORARI PER PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMP'EGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTO MULTIMEDIALE SERATA INFORMATIVA PER I RAGAZZI DICIOTTENNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "SOS EMERGENZA DIPENDENZA" ALL'ASSOCIAZIONE AMICI NUOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA COERENZA MUD 2012 ALLA SOCIETA' GAIA ECOSERVIZI DI BERGAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII - ACCONTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO P.C. N. 02/2007 A FAVORE DI EDILQUATTRO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERRATI, DELLA VIABILITÀ E DELL’ARREDO URBANO IN CORSO EUROPA E VIALE SUARDI IN ARCENE - AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI PASTO MENSA ANZIANI A DOMICILIO A SEGUITO DI DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS N. 42 - PRIMA FASE DI INTERVENTO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER QUOTA ADESIONE  COORDINAMENTO PROVINCIALE  PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "PIANURA DA SCOPRIRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ANZIANI E PENSIONATI DI ARCENE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE : "GIORNATA DELL'OSTEROPOROSI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLA LOCALE SCUOLA PRIMARIA ORGANIZZATI  DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO  DI ARCENE, A.S. 12/13 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SECCHI PER RACCOLTA PORTA A PORTA UMIDO A FAVORE DELLA DITTA COMAP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RASAERBA HONDA HRX A FAVORE DELLA DITTA POMA MARIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIVILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBOGNI PER REALIZZAZIONE TOMBA INTERRATA AL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (S.F.A.) A FAVORE DEL SIG. LO RE SEBASTIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI 2013 - 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LOCAZIONE LECALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE POZZO PER SCAMBIO TERMICO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE EX MASCIADRI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE POZZO CENTRO SPORTIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA E ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "STAGE MULTISPORTIVI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGE MULTISPORTIVI 2013. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA E CONFERIMETNO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVIGLIO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE URBANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO  2013  IN FAVORE DI S.A.B.B. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO E DI RIABILITAZIONE FISICA "LA MADONNINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA C. CONSONNI LATO SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SECONDA RATA DEL PAGAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA SAN MICHELE N. 2 - ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1. LIQUIDAZIONE SALDO PER CESSIONE AREE A  POLETTI/SCAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1. LIQUIDAZIONE SALDO PER CESSIONE AREE A DONZELLI/ROZZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PRESSA INGOMBRANTI STAZIONE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZINI ERMINIO PER MANUTENZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS E MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERSPESE DI CARBURANTE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MOTOR 3000 DI VERDELLINO E RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIANA PER LEASING MOTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER AUTISTI SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA". ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) DI SPIRANO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI A.T.A. - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LASER FISIOTERAPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 12/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO PER ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CAF" DI ROMANO DI LOMBARDIA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI  DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA  EROGATE NELL'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA SAN MICHELE N.3 ALLA SOCIETA' O.S.I.O.F. S.R.L. DI TREVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DLLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA-ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PE FORNITURA CARBURANTE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2013 - 31 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGE MULTISPORTIVI 2013 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BLOCCHETTI RICEVUTE CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: A) GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO; B) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI; C) - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI DALMINE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 N. 81. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FINARDI ALFIO PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO MASCIADRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER GESTIONE DEL CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO  E DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITI IN PIAZZA SAN MICHELE N.3 - ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI . ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITÀ INTERNET ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE INCARICATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2012 E REDAZIONE CONTO PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2012 - CIG Z5308A5078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INVIO AGLI ELETTORI ISCRITTI A.I.R.E. DELLE CARTOLINE-AVVISO PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ANUTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  PROPOSTO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZ. TREVIGLIO N. 103/2011 EMESSA IL 22/11/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. PETRAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZI BERAKAH COOPERATIVA SOCIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PICCOLE OPERE EDILI, PICCOLE OPERE ECOLOGICHE ED AMBIENTALI  - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  MATERIALE INFERMIERISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA SAN MICHELE N.3 AD USO COMMERCIALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTABILITA'  I.V.A.  E DICHIARAZIONI FISCALI   I.V.A.  ED  I.R.A.P.  RELATIVE AL TRIENNIO 2013-2015 - CIG Z1B082C87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DR.SSA LAURA RIZZI A SVOLGERE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI ALME' E VILLA D'ALME'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON-LINE  INTEGRATO + SPL - AGGIORNAMENTO NORMATIVO EE.LL- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° OTTOBRE 2012 - 31 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TORNATA ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI - 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - PERIODO DAL 2 GENNAIO AL 25 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE EDILI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PROT. N. 6274 DEL 19/09/2011 PER ESECUZIONE OPERE NELL'AMBITO DEL P.I.I VIA LEOPARDI E IMMOBILI MASCIADRI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DEI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA (OPERE LETTERA B ACCORDO BONARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVA  SISTEMISTICA E PASSAGGIO DEI PROGRAMMI DA CLIENT/SERVER/SICRA AD ASP/INTERNET/WEB. PERIODO: 01/01/2013-31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE VERDE CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE FINARDI ALFIO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO CIMITERO DI CORSO EUROPA - GIARDINO DELLA MEMORIA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA -  PROPOSTO DA GRISOLIA/SORTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CONCESSIONE PROT. N. 5436 DEL 09/08/2012 E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1414/12 DEL 4.9.2012 NELLA PARTE DI QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI AREA DI SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. DI BRESCIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER RECUPERO SPESE ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE INVERNO 2012, CALENDARIO 2013, BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI E VOLANTINI PUBBLICITARI PER LE INIZIATIVE INVERNO-PRIMAVERA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO ARCENE - STAGIONE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIBLOFESTIVAL 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO VIA C. CANTU N. 7 - 24043 CARAVAGGIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SOGNEGNO AFFITTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE PER RIQUALIFICA IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ACCESSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE LOMBARDIA PER INDEBITA EROGAZIONE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI MESE NOVEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA ARX FOOTBALL CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER PUBBLICAZIONE SUL BURL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI GINNASTICA. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO VIA C. CANTU N. 7 - 24043 CARAVAGGIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE PAGAMENTO RETTA SCUOLABUS A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 12/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA - OPERATORE ECOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DELL'ATTORE ANTONIO ROSTI AL CONCERTO DI NATALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIGURE PROFESSIONALI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MENSA ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SISTEMI INFORMATIVI ING. FERRANDI FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. APPROVAZIONE SESTO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOPBILI COMUNALI. PERIODO: 01/01/2013-31/12/2014. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: 01/01/2013-31/12/2014. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ED AUTOVETTURE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OSTETRICO ED INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARD DISK ESTERNO 500GB PER UFFICIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DEL DIPENDENTE SIG. PALUMBO NICOLA PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "IL FONDO E LA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA" - DIPENDENTE PASIN ENRICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA S.A.B.B. S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO MYO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A CARATTERE SOLIDARISTICO  ADMO E GASSOSI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO PER OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL COSTRUZIONE D. &amp; P. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOSINI GROUP S.R.L. PER RIPARAZIONE SBARRA ALLA STAZIONE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA - MANUBRI IN PLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE PER CONCERTO DI NATALE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PIANO GENERALE DI TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INERENTI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  PROT. N. 6959  DEL 27/09/2011 A FAVORE DI CONDOMINIO PARTIGIANI AMMINISTRATORE ISENI BARBARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2011 "PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI" - CONSEGNA PAES - LIQUIDAZIONE COMPENSI A SOCIETA' FASE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PANETTONI DESTINATI AGLI ANZIANI DI ARCENE ULTRASETTANTACINQUENNI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MOTOCARRO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: 01/01/2013-31/12/2014. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD AUTORIMESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA EDK EDITORE  A MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO D.I.A. PROT. N. 1601 DEL 04/03/2011 A FAVORE DEL SIG. POLETTI EMILIO  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  PROPOSTO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZ. TREVIGLIO N. 103/2011 EMESSA IL 22/11/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. PETRAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "ATTIVITÀ SENSO-MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA" - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA MESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA - OPERATORE ECOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 3O SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA - MODULO VERDELLO - TRATTO T1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO COMPENSI AI RILEVATORI INCARICATI PER IL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO I.DE.A.A. E ALL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE CENTRO SVILUPPO DELLA GERA D'ADDA ANNO 2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2013-31/12/2014. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2012 - FESTA DELL'UNITÀ D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA F.LLI GATTI S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OROBICA GREEN PER MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2013 DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' GPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE LAVORI EX STRADA STATALE 42 - VARIANTE ALL'ABITATO DI ARCENE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. NISOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POMA MARIO PER FORNITURA DI RASAERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO VIA C. CANTU N. 7 - 24043 CARAVAGGIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO VIA PRADELLA N. 12 - 24021 ALBINO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CAF" DI ROMANO DI LOMBARDIA - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE E RIMBORSO CEDOLE PER ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE ED ISCRITTI IN ALTRA SCUOLA - A.S. 12/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE  DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA DI TREVIGLIO. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ARCENE - PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO RIEL CLEANING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 12/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVVISO RELATIVO ALL'INDIZIONE DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO ETERO-FAMILIARE DI MINORE - PERIODO SETTEMBRE 2012 / SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI CARAVAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI UFFICIO TECNICO ORGANIZZATI DA ITALIA NOSTRA ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DA "AUTOSERVIZI FERRARIOBUS". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. M.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE RUOLO ANNUALITA' 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE CICLOVIE ESISTENTI E STUDIO DI FATTIBILITA' NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTATORE ALIMENTAZIONE CASA DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTATORE ACQUA CASA DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA "PPA GIOVANNI XXIII" - SALDO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. G. B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALFAST PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI VIA SMS PER GLI ISCRITTI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2012"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A LEGAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA TEMPORANEA CORSI DI GINNASTICA ADULTI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO. OPERE ELETRICHE. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE 247 DEL 30.08.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, PISTA CICLO-PEDONALE VIA GRANDI, REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE C1.3 DENOMINATO "LA FORNACE" - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA ATLETICA ESTRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI MOTOCARRO ECOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L. PER MANUTENZIONE MACCHINA TRACCIALINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD INSEGNANTE PER CORSO DI "LINGUA INGLESE". PERODO: OTTOBRE 2012/MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO PER GLI ULTRASESSANTENNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRI CON IMPORTI INFERIORI ALLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI DI CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO VIA C. CANTU N. 7 - 24043 CARAVAGGIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OROBICA GREEN PER RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRAUTO NODARI EUGENIO PER MANUTENZIONE AI MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S. 42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE EDILI. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER MOTIVI D'URGENZA ALLOGGIO DI RISERVA DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. L.G. E SIG.RA P.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO AD INSEGNANTE DA UTILIZZARE PER CORSO DI "LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNO OSIO VIA C. COLOMBO N. 21/E – 24046 OSIO SOTTO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DANY VIA PRESOLANA N. 6 – 24040 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO MASCIADRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE C.P.I. AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E ISCRITTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI TREVIGLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANCENI GIUSEPPE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.B. POZZI PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KF SOLUZIONI INFORMATICHE VIA SILVIO PELLICO N. 16 – 24040 PONTIROLO NUOVO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA DI BERTOLA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA MANZONI GIOVANNI DI FONTANELLA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA ROGGIA VIA GRANDI CON VIDEO ISPEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI S.R.L. PER FORNITURA LASTRE PER LOCULI CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOSINI GROUP S.R.L. PER RIPARAZIONE SBARRA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DEL RETICOLO IDRICO MINORE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ESTATE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. V. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO 10^ EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE PER RESTAURO CONFESSIONALE LIGNEO DELLA CHIESA PARROCCHIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE  INIZIATIVA DENOMINATA "GIORNATA DEL DIABETE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.V.A. PER TRASPORTO DISABILI ARCENESI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE O SOCIO/EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE CICLOVIE ESISTENTI E STUDIO DI FATTIBILITÀ NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALIQUOTA DEL 15% A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI GINNASTICA DOLCE (GRUPPO B). PERIODO: 01/09/2012 - 30/06/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI A.T.A. - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA. DECRETO LEGISLATIVO  09.04.2008 N. 81 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA E RICREATVA DENOMINATA " CAMPUS SCUOLA 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MOBILFERRO S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG.RA V. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE QUINTO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S.42 PRIMA FASE DI INTERVENTO -  OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI GINNASTICA DOLCE (GRUPPO A). PERIODO: 01/09/2012 - 30/06/2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO A FAVORE DELLA DITTA FIDELITAS S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALFAST PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L.PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ABITATIVA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEMOWEB AVANZATO - PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTRAVERSO COLLEGAMENTO COMBINATORE TELEFONICO ALLA DITTA FIDELITAS CON SEDE IN BERGAMO VIA A. DEPRETIS N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - P.D.S. 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DITTA TEBESCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S. 42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE EDILI. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN CIANCIANA (AG): TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO PER DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ESPOSIZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUMINARIE FESTA MADONNA DEL PIANTO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ROSSONI DAVIDE DI TREVIGLIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZINI ERMINIO PER OPERE SOSTITUZIONE PENEUMATICI MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA VOLTA VIA LURANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FALEGNAME PLESSI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI MOBILI PASSERA GEOM. PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA MANZONI GIOVANNI DI FONTANELLA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLALOCATELLI S.R.L. PER FCORNITURA DI MATERIALE PER FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA BERGAMO-TREVIGLIO-MILANO. SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER STESURA FRAZIONAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI  LA  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  DELLA LOMBARDIA AVENTE AD OGGETTO  IL RECUPERO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO RIEL CLEANING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. P. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIBLOFESTIVAL 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA METERNA PAPA GIOVANNI XXIII DI ARCENE - PROGETTO: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII - ACCONTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - PROGETTO: RIDURRE IL DISAGIO E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO FORMATIVO DENOMINATO "COSTRUIRE CITTADINANZA ATTIVA - DALLA RESPONSABILITÀ ALLA LEGALITÀ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI GESTIONE E FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD INSEGNANTI DA UTILIZZARE PER N. 2 GRUPPI DI CORSI DI "GINNASTICA DOLCE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. L. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL CORPO MUSICALE "F. POLONI DI ARCENE" - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - POS. ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1 - AREA "SERVIZI FINANZIARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA VINCITORE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N.1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D - AREA "SERVIZI FINANZIARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DI ARCENE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' D'ISTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PRGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOCOMOTIVA GIOVANILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "ROCKIN' PARK" 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITÀ, A.S. 10/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESONERO SERVIZIO PASTI E MENSA MINORE N.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE BASSA BERGAMASCA DAL TITOLO "L'ARCOBALENO DI NOE'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME PLESSI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI MOBILI PASSERA GEOM. PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PROT. N. 6274 DEL 19/09/2011 PER ESECUZIONE OPERE NELL'AMBITO DEL P.I.I VIA LEOPARDI E IMMOBILI MASCIADRI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DEI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AIUTIAMOLI A VIVERE PONS AUREOLI ONLUS PER PROGETTO "VACANZA RISANAMENTO  BAMBINI BIELORUSSI". ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO PER DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2011 DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2012" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO TRASPORTO PER IL CORSO DI NUOTO DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUDAZIONE DI SPESA PER LA RELATIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 - 2^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU IL NUOVO GIORNALE DI BERGAMO DELL'AVVISO ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO PER DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE C1.4 DENOMINATO "GEOMETRIE VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPENSA  "I DECRETI DI SEMPLIFICAZIONE, LIBERALIZZAZIONE, RIORDINO FISCALE E MILLE PROROGHE"-  UFFICIO COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 10/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PRESSO CORPORATE EXPRESS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER VISITA FISCALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO MAGRIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI UFFICIO TECNICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO DEI PLESSI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA BERGAMO N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE. DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 N. 81. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE RAG. ANTONELLA PILENGA - ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI - CAT. D - PROFILO PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - PROROGA PERIODO 1 MAGGIO/30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE E TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DR. GABRIELE TIBALDINI - PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E NOLEGGIO  FOTOCOPIATORE XEROX  5632 STC PER UFFICIO TECNICO - PERIODO 2012/2014- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER E MONITOR PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RELATIVA REGISTAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE PIANURA DA SCOPRIRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE  TRATTO URBANO DELLA EX S.S. 42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE ELETTRICHE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA EX S.S. 42 PRIMA FASE DI INTERVENTO - OPERE EDILI.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CORRI... SALTA... LANCIA... 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA BERGAMO-TREVIGLIO-MILANO. LIQUIDAZIONE NOTAIO PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO PER OPERE DA FABBRO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI  FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI -  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG.RA T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI MARONE S.N.C. PER MOTORI ELETTRIC TAPPARELLE SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA DELLE PRESTAZIONI DI "GESTIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA" DI VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.B. POZZI PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA - OPERATORE ECOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DEI PLESSI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA TREVIELETTRA DI TREVIGLIO VIA U. LA MALFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE POZZO CENTRO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE POZZO PER SCAMBIO TERMICO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE EX MASCIADRI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS42. PRIMA FASE DI INTERVENTO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS42 - 1^ FASE DI INTERVENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 - I PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE. PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONI COMPENSI ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.A.B.B. S.P.A. DEI SERVIZI AMBIENTALI PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER INIZIATIVE AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE COMPENZO ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "REFENISTOLA" IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE RADIE RESCH DI NEMBRO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DAL TITOLO: SCAMPIA. VOLTI CHE INTERROGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SIG.RA V. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA EX S.S.N°42. PRIMA FASE DI INTERVENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO NONCHÈ DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  ANNO 2012. D.LGS 9.04.2008 N. 81. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZO PER SCAMBIO TERMICO PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX MASCIADRI. IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA RIVOLTELLA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO QUADRIENNALE DI ASSISTENZA APPLICATIVA SISTEMISTICA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE PAGAMENTO SCUOLABUS A. S. 2011-2012 - INTEGRAZIONE NOMINATVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE DI BERGAMO PROPOSTO DALLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. PETRAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFERMIERISTICO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI PER LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. PERIODO: 1/01/2012-31/12/2014. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE, A.S. 11/12 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 11/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MOBILITA' ABITATIVA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MARY POPPINS PER I SERVIZI OFFERTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DA "AUTOSERVIZI FERRARIOBUS". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEPOSITO COMPARSA CONCLUSIONALE E MEMORIA DI REPLICA - RICORSO FERRARIOBUS CORTE D'APPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GRANDI LOCALITA' CASCINA BERLOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESEDI  REGISTRAZIONE PER COMODATO D'USO - CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1 LOTTO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GRANDI LOCALITA' CASCINA BERLOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI GINNASTICA ADULTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA MESSO E SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI RILEVATORI ED ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO RELATIVI AL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) SPIRANO. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) "LA GABBIANELLA". ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: FEBBRAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - AREA "SERVIZI FINANZIARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA BERGAMO-TREVIGLIO-MILANO. LIQUIDAZIONE SALDO PER CESSIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2011 "PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS 42. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -  MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CORPORATE EXPRESS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI CENTRO ANZIANI "LA MADONNINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA "RISORSE E VINCOLI DI BILANCIO 2012 ALLA LUCE DEL DECRETO MONTI" - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO INVERNALE ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DEL "RETICOLO IDRICO MINORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESISONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL "PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA" DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SVOLGIMENTO 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE L. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALFAST PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SECCHI RACCOLTA UMIDO A FAVORE DELLA DITTA COMAP CON SEDE IN BAGNATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA PER MONTAGGIO RADIATORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER SERVIZI E FORNITURE- SERVIZIO DI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONE E T.O.S.A.P. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SACCHI A FAVORE DELLA SOCIETA' S.A.B.B. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE E FESTA MADONNA DEL PIANTO ANNO 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS 42 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PREVENTIVO VIDEO ISPEZIONE TRATTO DI FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE ED ESAMI MEDICI. D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA'AREA FINANZIARIA " RISORSE E VINCOLI DI BILANCIO 2012 ALLA LUCE DEL DECRETO MONTI " - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI  GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA BERGAMO N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE INVERNO 2011, CALENDARIO COMUNALE 2012 E INIZIATIVE DI PRIMAVERA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE POSTE ITALIANE E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SEGNATURA CAMPO DA CALCIO E SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PRATICHE PENDENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MAGLIETTE PER PARTECIPANTI AI GRUPPI DI CAMMINO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERL'INTERVENTO DELL'ATTORE ANTONIO ROSTI AL CONCERTO DI NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATORE XEROX 7120S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA E ASSISTENZA/NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX WC5638 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPORTO UNITARIO CONTRIBUTO CONCESSORIO IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA DELLE PRESTAZIONI DI "GESTIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA" DI VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IDRAULICO PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2009 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE SENSORI ALLARME BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER INIZIATIVE AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI SUBITI DALLA SIG.RA MORETTI SABRINA IN SEGUITO AD ALLAGAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 42 CORSO EUROPA - CAUSA N. 12395/06 SENTENZA N. 222/11 - LIQUIDAZIONE DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINEA COM S.R.L. (EX COGEME INFORMATICA S.R.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA E DEI CONTRATTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MENSA ANZIANI E DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE FISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ACCESSORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO PER DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA MESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP PER IL PERIODO DALL'1/1/2012 - 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE VERBALE E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO-CONCERTO CON IL MAESTRO ANTONIO BRENA E L'ORCHESTRA DA CAMERA BAROCCA DI BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DITTA TEBESCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 11/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNEBRI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SIG. L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO E DI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA DENOMINATO "LA MADONNINA". IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA DITTA MANZONI GIOVANNI DI FONTANELLA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO PER OPERE DA FABBRO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERINTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA FOSSA SOTTOPASSO DI VIA PONTIROLO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN COMUNE DI ALBINO (BG) VIA CAVE N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA RIEL CLEANING  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO LOCATI GIOVANNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SAGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIGURE PROFESSIONALI CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI GINNASTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESENZIONE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO I.DE.A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DALMINE  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE DELLA T.O.S.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE PRIMARIE" A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE ASSEGNI DI VIAGGIO STUDENTI A.S. 11/12 - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA RIVOLTELLA PER FORNITURA DI FERRAMENTA PER PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO CENTRA LE DI TREVIGLIO PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER OPERE IN FERRO E LEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER ACQUISTO PANETTONI  DESTINATI AGLI ANZIANI DI ARCENE ULTRASETTANTACINQUENNI  IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CENA  VOLONTARI  ARCENESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOLIDARISTICO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SALDO PRECONSUNTIVO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) PER MINORE R.F. RESIDENTE AD ARCENE - LIQUIDAZIONE PRECONSUNTIVO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA  - 1° LOTTO. APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME PLESSI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA TREVIELETTRA CON SEDE IN TREVIGLIO VIA UGO LA MALFA N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI DI REALIZZAZIONE DI SCARICO ACQUE DA INFILTRAZIONE DI FALDA ALLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA DI BERTOLA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAMBELLI ENZO PER OPERE DA FABBRO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2012 - VADEMECUM PROFESSIONALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC - UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE  PER CONTO DEL COMUNE DI ARCENE- ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE FORNITORE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DENOMINATI "UFFICIO COMMERCIO" E " VIGILARE SULLA STRADA" DI MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - VARIAZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINA NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.A.B.B. S.P.A. PER SERVIZIO CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-SPAZZAMENTO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA BERGAMO N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ARCENE SEZIONE DI BERGAMO CONTRIBUTO PER UTILIZZO VOLONTARI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO NONCHÈ DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. D.LGS 9.04.2008 N.81. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE.  D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFERMIERISTICO, OSTETRICO E DI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA DENOMINATO "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS.42 -  APPROVAZIONE PREVENTIVO PER  VIDEO ISPEZIONE TRATTO DI FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA TORRAZZO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALE D'ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CADITOIE PER PARCHEGGIO FERMATA TRENO IN SEGUITO A FURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE AULE AL PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. CON SEDE IN FILAGO (BG) VIA E. FERMI N. 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD INSEGNANTE PER CORSO DI "LINGUA INGLESE". PERIODO: NOVEMBRE 2011/MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN COMUNE DI ALBINO (BG) VIA CAVE N. 12 PER MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATLETICA ESTRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO CIF COMUNALE DI VERDELLO PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "CUORE DI DONNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER CERTIFICATO DI  COLLAUDO STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORI  WC 5632 STC E WC7428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRANDI LOCALITÀ CASCINA BERLOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO STATISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CESARE CONSONNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - FESTA DELL'UNITÀ D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ARCENE - PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE RAG. ANTONELLA PILENGA - ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI - CAT. D - PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA PER ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 03 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI: ANAGRAFE, RAGIONERIA E POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO AD INSEGNANTE DA UTILIZZARE PER CORSO DI "LINGUA INGLESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DR. GRABRIELE TIBALDINI - CAT. D - POSIZ. ECON. D.4 - PROFILO PROFESSIONALE: "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - AREA SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DALL'1 NOVEMBRE 2011 AL 30 APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE INTERBIBLIO, PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE BRESADOLA DI ARCENE PER ESPOSIZIONE MICOLOGICA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA T.A.R. BRESCIA N. 884/11 - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER STESURA PIANO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2009 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE E RIMBORSO CEDOLE PER ALUNNO RESIDENTE AD ARCENE E ISCRITTO IN ALTRA SCUOLA - A.S. 11/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ED ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO  MATERIALE INFERMIERISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVE RASAERBA PER PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RIMOZIONE RAME DA CAPPELLE PRIVATE IN SEGUITO A FURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN COMUNE DI ALBINO (BG) VIA CAVE N. 12 PER MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI PLESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLE AULE AL PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI ARCENE PER RESTAURO CAMPANE E MANUTENZIONE CAMPANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) - PERIODO: AGOSTO - DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - I QUADRIMESTRE 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE BASSA BERGAMASCA PER INIZIATIVA DENOMINATA "L'ARCOBALENO DI NOE'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DALLE LEGGI N. 148/2011, 111/2011 E 106/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIASSUNZIONE - RICORSO FERRARIOBUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRE FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° APRILE - 30 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLSTICA DISABILI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA  PER UFFICI COMUNALI - RIEL CLEANING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA "PAPA GIOVANNI XXIII" - SALDO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARCENE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO  PER GLI ULTRASESSANTENNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO 2011  OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA DOLCE SETTEMBRE 2011- GIUGNO 2012- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL - P.R.A. ANNO 2011 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE  CENTRO SVILUPPO  DELLA GERA D'ADDA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER POLIZZA ASSICURATIVA  TEMPORANEA  CORSI DI GINNASTICA ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU NOVITA' TRIBUTARIE E FISCALI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE  PER LO STUDIO DEL TORRENTE MORLETTA. LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE A FAVORE DEL COMUNE DI LEVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS42 - LIQUIDAZIONE CONSULENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN ARCENE-  PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI LITE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.M.E.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPES EPER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER  ORGANIZZAZIONE "AUTUNNO STAGIONE D'ARGENTO OVVERO UNA CITTADINANZA IN DIALOGO" ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA BERGAMO N. 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PRESSO CIMITERO PER INUMAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO A FAVORE DELLA DITTA FIDELITAS S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA BERGAMO-TREVIGLIO-MILANO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE  RELAZIONE  SULLE RISERVE PRESENTATE DALL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POMPA SOTTOPASSAGGIO PER PONTIROLO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME PLESSI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA TREVIELETTRA CON SEDE IN TREVIGLIO VIA UGO LA MALFA N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO TERRITORIO COMUNALE DITTA ZAMBELLI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI TINTEGGIATURA ALLA PARETE DEL BAR PRESSO L'EDIFICIO "MASCIADRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DA FALEGNAME PLESSI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI MOBILI PASSERA GEOM. PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CONSUNTIVO AL 31/7/2011 -  REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MENSA ANZIANI - CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA EFFETTUATE DAI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA - ANAGRAFE - P.L. E ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO FOTOCOPIATRICE 7428R - UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CAMPUS SCUOLA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  - EDK EDITORE SRL E CORPORATE EXPRESS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) - LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. APPROVAZIONE 2° SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNI RESIDENTI AD ARCENE E ISCRITTI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI TREVIGLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL LUTTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO OASI GERUNDO S.R.L.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA NISOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.V.A. PER TRASPORTO DISABILI ARCENESI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE O SOCIO/EDUCATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI MINI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>'INTERVENTO RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "EX MAGAZZINO VIA MATTEOTTI" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA E RICREATIVA DENOMINATA "CAMPUS SCUOLA 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ADESIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI - BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL CORPO MUSICALE "F. POLONI" DI ARCENE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RENDEZ VOUS A TREVIGLIO VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TREVIGLIO CENTRALEE DEL SISTEMA DI TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA URBANA E TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DIME PER SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARIEGGIATORE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALFAST PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA MINI ALLOGGI VIA TORRAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA - DALMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI PERSONALE A.T.A. - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GATTI S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER SISTEMAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) PERIODO: MAGGIO - DICEMBRE 2011 PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI. PERIODO: 01/08/2011 - 31/07/2015. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARTI AMMALORATE GIOCHI LUDICI PRESSO I PARCHI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA 1° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MACCHINA TRACCIALINEE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE  - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.A.B.B. S.P.A. DEI SERVIZI AMBIENTALI PER IL TRIENNIO 2011 – 2013 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGE MULTISPORTIVI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA 1° LOTTO. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA BERGAMO-TREVIGLIO-MILANO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POMPA SOTTOPASSAGGIO PER PONTIROLO NUOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI PRESSO RIEL CLEANING SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE AD AUTORIMESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DI CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORI MEDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DELL'AREA DI DALMINE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LENZUOLINI MEDICI PER CENTRO DI FISIOTERAPIA "LA MADONNINA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO FORMATIVO DENOMINATO "COSTRUIRE CITTADINANZA ATTIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BIBLOFESTIVAL"- ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA E MESSA A NORMA FORO E CANNA FUMARIA PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TORRAZZO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2011" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO DI ADESIONE  E RELATIVA LIQUIDAZIONE A LEGAMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO: 01/08/2011-31/07/2015. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2011 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DI SERVIZI INTEGRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA  "STAGE MULTISPORTIVI 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI  LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO CIMITERO DI VIALE SUARDI - IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE URGENTE IN CORSO D'OPERA SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI (LATO VIALE SUARDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. M.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DITTA TEBESCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPORTINSIEME 2011" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE FIGC  CAMPO DI CALCIO (A 11 GIOCATORI) IN SABBIA CALCAREA - CAMPO (A 11 GIOCATORI) IN ERBA E CAMPO CALCETTO A 5 PRESSO PALAZZETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE - 1° LOTTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI.  PERIODO: 01/08/2011 - 31/07/2015. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA - OPERATORE ECOLOGICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA TRACCIALINEE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. CON SEDE IN FILAGO (BG) VIA E. FERMI N. 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA LANZINI ERMINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA DELLE PRESTAZIONI DI "GESTIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA" DI VIA DEL GAGGIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO MACCHINE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER L'UNIVERSITÀ, A.S. 2009/2010 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO CENTRO DI FISIOTERAPIA "LA MADONNINA" ERRONEAMENTE PAGATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANTICIPATE DA ACQUIRENTE IMMOBILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO PER ORGANIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE -  1° LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A - QUOTA 'C' - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PRIMAVERA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CORRI, SALTA, LANCIA 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO: 1/8/2011 - 31/7/2015. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU "L'ECO DI BERGAMO" DI AVVISO D'ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TREVIGLIO CENTRALE E DEL SISTEMA DI TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA URBANA E TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  MATERIALE VARIO PRESSO MAGRIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE MENSA MINORE M. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. CONFERIMENTO INCARICO PER STESURA FRAZIONAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI  ORGANIZZAZIONE REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALIQUOTA DEL 15% A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE AD USO "SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE" SITO IN PIAZZA DELLA CIVILTA' CONTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA 1° LOTTO. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO CIMITERO DI VIALE SUARDI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI (LATO VIALE SUARDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. Z .K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO EDK EDITORE SRL  E CORPORATE EXPRESS SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TORNATA REFERENDARIA DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - PERIODO DAL 26 APRILE 2011 AL 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA E SPEDIZIONE LETTERA INFORMATIVA E BOLLETTINI POSTALI PER INCASSO E RENDICONTAZIONE I.C.I. - ANNI 2011 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER A.S.L.PROVINCIA DI BERGAMO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGRAMANDI GAETANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PORTE DI INGRESSO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "UNIONE EUROPEA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SANGALETTI GIUSEPPE CON SEDE IN ARCENE VIA SUARDI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BERAKAH PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER SERVIZIO PULIZIA DAL MANTO NEVOSO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE (CONDONO EDILIZIO) - EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DA PARTE DEL PERSOMALE DELL'UFFICIO TECNICO DELLE ISTANZE PERVENUTE - LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI FISIOTERAPIA "LA MADONNINA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' D SUPPORTO AL REDIGENDO PIANO DI GOPVERNO DEL TERRITORIO - RECUPERO VIABILISTICO FUNZIONALE DI CORSO EUROPA E VIALE SUARDI - AFFIDAMENTO CONSULENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA DI NUOVO VASO WATER PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI STUDIO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.P.R. 05.10.2010 N. 207. IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "RISORGIMENTO: LE RADICI E LE ALI" PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. PRESA D'ATTO VERBALE N. 2 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1° GENNAIO-31 MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A SITO WEB PER AGGIORNAMENTO PERSONALE IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE - MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE "LA POLIZIA GIUDIZIARIA, MINORI E PROCEDURE OPERATIVE", ORGANIZZATO DAL CORPO POLIZIA LOCALE CONSORZIO ISOLA BERGAMASCA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZATE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA MATTEOTTI (ZONA EX MAGAZZINO COMUNALE) - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA VITALI S.P.A. E DELLA REGIONE LOMBARDIA E PRESENTAZIONE APPELLO INCIDENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE PER ULTERIORI ATTIVITA' DIFENSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI  SERVIZI RISTORATIVI  SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DI DIPENDENTE COMUNALE AD ALTRA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO: 01/08/2011 - 31/07/2015. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PER MITIVI D'URGENA DI ALLOGGIO DI RISERVA DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA ED UFFICIO TECNICO  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO PER CENTRO DI RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA "LA MADONNINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FAX  UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - UFFICIO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO A FAVORE DELLA DITTA FIDELITAS S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE POZZO CENTRO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA C.CONSONNI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE INCROCIO FRA LE VIE MANZONI E PAPA GIOVANNI XXIII - FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU VIA MANZONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE DIGITALE KONICA  MINOLTA 162 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PRATICHE PENDENTI AVV. PETRAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA ALDO MORO, 70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA ALDO MORO, 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA C. CONSONNI" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO ENERGIA DEI PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE  PONS. AUREOLI ONLUS PER  PROGETTO "VACANZA RISANAMENTO - BAMBINI BIELORUSSI" - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA 1° LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA CONDOTTE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "ATTVITA' SENSO - MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA" E "ATTIVITA' MOTORIA PRIME ELEMENTARI" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO A 5 PRESSO IL PALAZZETTO COPERTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA F.I.G.C. - L.N.D. VIA PITTERI N. 95/2 - 20134 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO NUOVE LASTRE IN MARMO AI LOCULI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ROSSONI DAVIDE DI TREVIGLIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. CASCINA NUOVA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO - TRATTO T1. LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD RAIL LUNGO IL TRATTO SUD DELLA VARIANTE ALLA EX STRADA SS.42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA RIEL CLEANING SRL ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA   PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'. PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT PRESSO IL CENTRO COMUNALE " LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER C.D.D. (CENTRO DIURNO DISABILI) - I SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A.D.M. (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) PER MINORE R.F. RESIDENTE AD ARCENE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FONDO SOCIALE D'AMBITO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMA-GIOVANI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARY POPPINS PER I SERVIZI OFFERTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE FORNITURE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE F. POLONI DI ARCENE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - PROGETTO: "RIDURRE IL DISAGIO E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE - II QUADRIMESTRE 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA "PAPA GIOVANNI XXIII" - ACCONTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. DENOMINATO CASCINA NUOVA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. Z. K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICA DELLO SPORT RPESSO IL CENTRO COMUNALE "LA MADONNINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE PRESSO I MINI ALLOGGI DI VIA A. MORO A FAVORE DELLA DITTA C.S.C. S.R.L. CON SEDE IN FONTANELLA (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALESTRA E BIBLIOTECA. APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " IL SOSTEGNO IN SITUAZIONI  DI PRONTO INTERVENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI NUOTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL BOGNI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE BENI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "GIORNATA DELL'OSTEOPOROSI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DI NOVE MESI, DAL 1/4/2011 AL 31/12/2011, DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',  DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E  DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CON LA SOCIETÀ I.C.A. "IMPOSTE COMUNALI AFFINI" S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA IMPOSTA DI REGISTRO - RISOLUZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNA RESIDENTE AD ARCENE E ISCRITTA PRESSO ALTRA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA B.G. IDROTERMOSANITARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2011. D.LGS 9.04.2008 N. 81. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TERRA ROSSA CAMPI DA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.A.B.B. S.P.A. DEI SERVIZI AMBIENTALI PER IL TRIENNIO 2011 - 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA LE VIE MANZONI E PAPA GIOVANNI XXIII - FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU VIA MANZONI" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE. D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POMPA PER ACQUE LURIDE E DI FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2010 DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTEIMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VARIANTE ALL'ABITATO DI ARCENE - TRATTO IV SUB.B" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE AREA 3 - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2013 - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. 1° LOTTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER L'ANNO 2011 CONVENZIONE AFFIDAMENTO RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI STIPULATA CON EQUITALIA ESATRI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "VARIANTE ALL'ABITATO DI ARCENE - TRATTO IV SUB B" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERMINALE ELETTRONICO PESA PRESSO STAZIONE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO FERMATA FERROVIARIA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO DAL 1 DICCEMBRE 2010 AL 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DELL'AREA 3 - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - EDK EDITORE E CORPORATE EXPRESS ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN PARALLELO ALLA RETE SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA - IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE AREA 3 - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE COMUNALI E SCUOLABUS - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE ED AREE ADIACENTI" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DELL'AREA 3 - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN PARALLELO ALLA RETE SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA - IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZI0NE ANNO 2011 IN MATERIA TRIBUTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' "CASACHIARA" DI VERDELLO - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  ED ASSISTENZA N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI: RAGIONERIA, POLIZIA LOCALE ED ANAGRAFE -  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO  AI SERVIZI INFORMATIVI  ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  CENTRO PER L'IMPIEGO  DI TREVIGLIO - ANNO 2011 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOSTAMPATORE  RISOGRAPH EZ 200 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCENE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE ED AREE ADIACENTI" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL - P.R.A. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI E A.N.I.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONA FISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ONERI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO ACCESSI E SBARRA PRESSO L'AREA ECOLOGICA DI VIA DEL GAGGIOLO - PRESA ATTO DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALE DI SFIORO ROGGIA BREMBILLA MODULO VERDELLO TRATTO T1. LIQUIDAZIONE ACCONTO POLETTI/SCAINI PER CESSIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DENOMINATA "LA MAGIA DELLO STUDIO" - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE "PIANO CIMITERIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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