<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>23</Numero_atto><Data_atto>2019-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO - 09421760019</Beneficiario><Importo(euro)>903.2</Importo(euro)><UO_Proponente>VIGILANZA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE VIGILANZA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 23 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Alessandro Teppa</Responsabile></row>
<row _id="2"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>23</Numero_atto><Data_atto>2019-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO - 09421760019</Beneficiario><Importo(euro)>514.5</Importo(euro)><UO_Proponente>VIGILANZA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE VIGILANZA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 23 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Alessandro Teppa</Responsabile></row>
<row _id="3"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>21</Numero_atto><Data_atto>2019-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANCITEL S.P.A. - 01718201005</Beneficiario><Importo(euro)>1714.81</Importo(euro)><UO_Proponente>VIGILANZA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE VIGILANZA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 21 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Alessandro Teppa</Responsabile></row>
<row _id="4"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>543</Numero_atto><Data_atto>2018-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN GIOVANNI EVANGELISTA - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 543 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="5"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>543</Numero_atto><Data_atto>2018-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN GIOVANNI EVANGELISTA - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 543 DEL 2018</Norma><Modalita>CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="6"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>54</Numero_atto><Data_atto>2019-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ALP OVER 40 - 97739380018</Beneficiario><Importo(euro)>5052</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 54 DEL 2019</Norma><Modalita>2° ACCONTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="7"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4844.78</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="8"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4487.51</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="9"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1084.01</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="10"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4979.48</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="11"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5806.79</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="12"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - 85003030013</Beneficiario><Importo(euro)>6</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="13"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI BERNEZZO - 00479150047</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="14"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE - 04024090013</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="15"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - 01413960012</Beneficiario><Importo(euro)>9.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="16"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE - 9204622015</Beneficiario><Importo(euro)>8439.07</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="17"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE - 9204622015</Beneficiario><Importo(euro)>8439.07</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="18"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI NOLE POLIZIA MUNICIPALE - 01282670015</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="19"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI MONCALIERI CORPO DI POLIZIA LOCALE - 01577930017</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="20"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - 01199250158</Beneficiario><Importo(euro)>17.64</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="21"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI FIANO - 01742750019</Beneficiario><Importo(euro)>24.21</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="22"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI COASSOLO TORINESE - 01350940019</Beneficiario><Importo(euro)>6.04</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="23"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - 85003030013</Beneficiario><Importo(euro)>6</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="24"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI BORGOSESIA - 00210430021</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="25"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI CHIERI - 01131200014</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="26"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI MAPPANO - 11849730012</Beneficiario><Importo(euro)>16.92</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="27"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI COLLEGNO POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO VERBALI - 00524380011</Beneficiario><Importo(euro)>9.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="28"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA - 03901620017</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="29"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2019-07-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="30"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2019-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="31"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI BRESSO - 00935810150</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="32"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI VALLO TORINESE - 01399810017</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="33"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI VENARIA REALE - 01710650019</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="34"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI LEINI' POLIZIA MUNICIPALE - 01777400019</Beneficiario><Importo(euro)>11.72</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="35"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CORIO - 03802700017</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="36"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI BORGARO TORINESE CORPO DI POLIZIA LOCALE - 02274760012</Beneficiario><Importo(euro)>64.68</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="37"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE POLIZIA MUNICIPALE - 01126920014</Beneficiario><Importo(euro)>41.16</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="38"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI VOLPIANO - 01573560016</Beneficiario><Importo(euro)>11.76</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="39"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI CIRIE' POLIZIA LOCALE UFFICIO VERBALI - 02084870019</Beneficiario><Importo(euro)>82.6</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="40"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SAN MAURO POLIZIA LOCALE - 01113180010</Beneficiario><Importo(euro)>23.52</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="41"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SAN VITO - 01313600924</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="42"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2019-07-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2019-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1800</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="44"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 00514490010</Beneficiario><Importo(euro)>505.32</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="45"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - 03252770155</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="46"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI UTA - 80009610926</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="47"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO - 00135420099</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="48"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>536</Numero_atto><Data_atto>2019-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>681.1</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 536 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="49"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>350</Numero_atto><Data_atto>2019-07-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZO RIVA SINISTRA DELLA STURA - 00941300014</Beneficiario><Importo(euro)>47693.66</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 350 DEL 2019</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE QUOTA</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="50"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>251</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6066.68</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 251 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="51"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>252</Numero_atto><Data_atto>2019-05-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3545.66</Importo(euro)><UO_Proponente>TERRITORIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE TERRITORIO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 252 DEL 2019</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="52"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2019-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC - 00592830012</Beneficiario><Importo(euro)>210</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="53"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2019-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 92002400015</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="54"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2019-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC - 00592830012</Beneficiario><Importo(euro)>1790</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="55"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>287</Numero_atto><Data_atto>2019-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GIEMME DI DAGOSTINO SRL - 05641680011</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 287 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="56"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEL CIRIACESE  E DEL BASSO CANAVESE - 9204622015</Beneficiario><Importo(euro)>8439.07</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="57"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE - 9204622015</Beneficiario><Importo(euro)>8439.07</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="58"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2019-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE - 9204622015</Beneficiario><Importo(euro)>8439.07</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="59"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>232</Numero_atto><Data_atto>2019-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ALP OVER 40 - 97739380018</Beneficiario><Importo(euro)>842</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 232 DEL 2019</Norma><Modalita>SALDO FINANZIAMENTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="60"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>347</Numero_atto><Data_atto>2019-07-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - 92051910013</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 347 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="61"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>451</Numero_atto><Data_atto>2019-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI ANDEZENO - 01950080018</Beneficiario><Importo(euro)>5.88</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 451 DEL 2019</Norma><Modalita>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="62"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>536</Numero_atto><Data_atto>2019-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>EDITRICE SIFIC - 00205740426</Beneficiario><Importo(euro)>1490</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 536 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="63"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>536</Numero_atto><Data_atto>2019-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>294.9</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 536 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="64"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>536</Numero_atto><Data_atto>2019-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>152</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 536 DEL 2019</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="65"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2019-07-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>U.S.D. CASELLE CALCIO - 073879300014</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="66"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>375</Numero_atto><Data_atto>2019-07-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>U.S.D. CASELLE CALCIO - 073879300014</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 375 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="67"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>558</Numero_atto><Data_atto>2019-10-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - 09521810961</Beneficiario><Importo(euro)>1393.34</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 558 DEL 2019</Norma><Modalita>MERCATO ELETTRONICO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="68"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2019-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIONE COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>8800</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2019</Norma><Modalita>LOTTA BIOLOGICA ZANZARE</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="69"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>358</Numero_atto><Data_atto>2019-07-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE BORGARO TORINESE - 83000090015</Beneficiario><Importo(euro)>110750</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 358 DEL 2019</Norma><Modalita>COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="70"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>598</Numero_atto><Data_atto>2019-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE NOLE CANAVESE - 01282670015</Beneficiario><Importo(euro)>178171</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 598 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="71"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>363</Numero_atto><Data_atto>2019-07-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>28000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 363 DEL 2019</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="72"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>64</Numero_atto><Data_atto>2022-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNICEF - 01561920586</Beneficiario><Importo(euro)>1485</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 64 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="73"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>390</Numero_atto><Data_atto>2019-08-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO DI BACINO 16 - 08867800016</Beneficiario><Importo(euro)>18901.35</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 390 DEL 2019</Norma><Modalita>QUOTA PARTECIPAZIONE</Modalita><Responsabile>Mauro Castrale</Responsabile></row>
<row _id="74"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>694</Numero_atto><Data_atto>2019-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CASELLE TORINESE - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>5970.98</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 694 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="75"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>694</Numero_atto><Data_atto>2019-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CASELLE TORINESE - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>50</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 694 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="76"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>525</Numero_atto><Data_atto>2019-10-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE  CASELLE VOLLEY  - 07629370011</Beneficiario><Importo(euro)>-248.38</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 525 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="77"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>51</Numero_atto><Data_atto>2020-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE  - 92006350018</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 51 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="78"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2019-07-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANPI - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>440</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="79"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TERRA TERRA - 97737430013</Beneficiario><Importo(euro)>850</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO INCARICO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="80"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2020-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SOGET SPA - 01807790686</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO INCARICO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="81"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2020-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SOGET SPA - 01807790686</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO INCARICO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="82"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>131</Numero_atto><Data_atto>2020-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE  - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 131 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="83"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>169</Numero_atto><Data_atto>2020-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 169 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="84"><Anno>2018</Anno><Numero_atto>322</Numero_atto><Data_atto>2019-07-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UISP COMITATO DI CIRIE' SETTIMO CHIVASSO - 11404180017</Beneficiario><Importo(euro)>1678</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 322 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="85"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>181</Numero_atto><Data_atto>2020-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CONSORZIO DI BACINO 16 - 08867800016</Beneficiario><Importo(euro)>195801.92</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 181 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="86"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>197</Numero_atto><Data_atto>2020-04-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>13938.05</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 197 DEL 2020</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="87"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>211</Numero_atto><Data_atto>2020-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. - 01037050018</Beneficiario><Importo(euro)>536.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 211 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="88"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2020-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE LA FORGIA - 9202610010</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="89"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2020-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="90"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2020-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2020</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="91"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>210</Numero_atto><Data_atto>2020-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE LA FORGIA - 9202610010</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 210 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="92"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>235</Numero_atto><Data_atto>2020-05-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>U.S.D. CASELLE CALCIO - 073879300014</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 235 DEL 2020</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Ernesto Rognone</Responsabile></row>
<row _id="93"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>255</Numero_atto><Data_atto>2020-06-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>M.T. SPA - 02638260402</Beneficiario><Importo(euro)>3835.68</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 255 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="94"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>255</Numero_atto><Data_atto>2020-06-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>M.T. SPA - 02638260402</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 255 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="95"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>254</Numero_atto><Data_atto>2020-06-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>30000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 254 DEL 2020</Norma><Modalita>GARA APERTA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="96"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>428</Numero_atto><Data_atto>2019-08-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE HOMO LUDENS - 92053450018</Beneficiario><Importo(euro)>115.16</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 428 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="97"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>130</Numero_atto><Data_atto>2020-03-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. - 01037050018</Beneficiario><Importo(euro)>578.28</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 130 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="98"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>149</Numero_atto><Data_atto>2020-03-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>S.I.M.I. SAS - 08008490156</Beneficiario><Importo(euro)>744.2</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 149 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="99"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2020-06-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CASELLE TORINESE - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>2500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="100"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>44</Numero_atto><Data_atto>2020-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CIRCOLO FOTOGRAFICO SILVIA SALES - 92043180014</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 44 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="101"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2020-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5343.99</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2020</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13 DEL 09/01/1989</Modalita><Responsabile>Giorgio Bertolino</Responsabile></row>
<row _id="102"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2020-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>5500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="103"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2020-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO - 07387930014</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="104"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>369</Numero_atto><Data_atto>2020-09-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>860</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 369 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="105"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>275</Numero_atto><Data_atto>2020-06-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COMMERCIANTI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 275 DEL 2020</Norma><Modalita>NORMATIVA RIQUALIFICAZIONE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="106"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>359</Numero_atto><Data_atto>2020-08-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL - 01037050018</Beneficiario><Importo(euro)>902.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 359 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="107"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>624</Numero_atto><Data_atto>2019-11-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CASELLE TORINESE - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>13000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 624 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="108"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>395</Numero_atto><Data_atto>2020-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>-4934.21</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 395 DEL 2020</Norma><Modalita>PIANO DI RIQUALIFICAZIONE MISURE COVID</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="109"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>189</Numero_atto><Data_atto>2020-04-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>26666.67</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 189 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="110"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>109</Numero_atto><Data_atto>2020-03-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TERRA TERRA - 977377430013</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 109 DEL 2020</Norma><Modalita>ASSEGNAZIONE INCARICO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="111"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>391</Numero_atto><Data_atto>2020-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4962.04</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 391 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="112"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>398</Numero_atto><Data_atto>2020-09-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 398 DEL 2020</Norma><Modalita>COMUNE ASSOCIATO</Modalita><Responsabile>Ernesto Rognone</Responsabile></row>
<row _id="113"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>393</Numero_atto><Data_atto>2020-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*EDILEVRA S.N.C. - 07827320016</Beneficiario><Importo(euro)>7076</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 393 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="114"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>399</Numero_atto><Data_atto>2020-09-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ENDEKA SERVICES - 10868960013</Beneficiario><Importo(euro)>3806</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 399 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="115"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2020-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3333</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2020</Norma><Modalita>FONDO EMERGENZE ISTITUZIONALI STATALI PER BIBLIOTECHE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="116"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2020-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3333</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2020</Norma><Modalita>FONDO EMERGENZE ISTITUZIONALI STATALI PER BIBLIOTECHE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="117"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>256</Numero_atto><Data_atto>2020-06-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PUNTO EINAUDI EDITORE - 00702214001</Beneficiario><Importo(euro)>4900</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 256 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="118"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>401</Numero_atto><Data_atto>2020-09-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>VIRANO MAURIZIO - 09178880010</Beneficiario><Importo(euro)>3335.9</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 401 DEL 2020</Norma><Modalita>FONDO EMERGENZE ISTITUZIONALI STATALI PER BIBLIOTECHE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="119"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>332</Numero_atto><Data_atto>2020-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PUCIU BOOKS - 0790460016</Beneficiario><Importo(euro)>4900</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 332 DEL 2020</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="120"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2020-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1202.53</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID MEPA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="121"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2020-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>1202.53</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID MEPA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="122"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2020-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - 09521810961</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2020</Norma><Modalita>ADESIONE AL MEPA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="123"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>532</Numero_atto><Data_atto>2020-12-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>2200</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 532 DEL 2020</Norma><Modalita>GARA APERTA NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="124"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2020-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="125"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>546</Numero_atto><Data_atto>2020-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PRAGMOS CONSULTING S.R.L. - 07792970019</Beneficiario><Importo(euro)>3050</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 546 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="126"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>562</Numero_atto><Data_atto>2020-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*BOSCHIS CONTRACT SRL - 11411020016</Beneficiario><Importo(euro)>1118.74</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 562 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="127"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>563</Numero_atto><Data_atto>2020-12-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MUNICIPIA S.P.A. - 01973900838</Beneficiario><Importo(euro)>6087.8</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 563 DEL 2020</Norma><Modalita>AFFID DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="128"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>573</Numero_atto><Data_atto>2020-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 573 DEL 2020</Norma><Modalita>LRGGE REGIONALE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="129"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>538</Numero_atto><Data_atto>2020-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>-682.48</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 538 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="130"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>476</Numero_atto><Data_atto>2020-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 476 DEL 2020</Norma><Modalita>PIANO DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="131"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>567</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>2250</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 567 DEL 2020</Norma><Modalita>NORMATIVA STATO COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="132"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>567</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>27000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 567 DEL 2020</Norma><Modalita>NORMATIVA STATO COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="133"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>567</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>27000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 567 DEL 2020</Norma><Modalita>NORMATIVA STATO COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="134"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>565</Numero_atto><Data_atto>2020-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>24300</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 565 DEL 2020</Norma><Modalita>NORMATIVA STATALE COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="135"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2020-01-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE  CASELLE VOLLEY  - 07629370011</Beneficiario><Importo(euro)>2440</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="136"><Anno>2019</Anno><Numero_atto>624</Numero_atto><Data_atto>2019-11-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CASELLE TORINESE - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 624 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="137"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>599</Numero_atto><Data_atto>2020-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 599 DEL 2020</Norma><Modalita>PIANO FORMATIVO ISTRUZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="138"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>583</Numero_atto><Data_atto>2020-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>60573.7</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 583 DEL 2020</Norma><Modalita>FONDI STATALI</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="139"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>583</Numero_atto><Data_atto>2020-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 583 DEL 2020</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="140"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>22</Numero_atto><Data_atto>2021-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO - 07387930014</Beneficiario><Importo(euro)>17250</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 22 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="141"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>77</Numero_atto><Data_atto>2021-02-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0.6</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 77 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="142"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2021-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DITTA SILBE DI GARIS GIUSEPPE - 05332030013</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="143"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>132</Numero_atto><Data_atto>2021-03-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DITTA SILBE DI GARIS GIUSEPPE - 05332030013</Beneficiario><Importo(euro)>109.15</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 132 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="144"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2021-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>350</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="145"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>135</Numero_atto><Data_atto>2021-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>S.I.M.I. SAS - 08008490156</Beneficiario><Importo(euro)>744.2</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 135 DEL 2021</Norma><Modalita>STAMPANTI NOLEGGIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="146"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>136</Numero_atto><Data_atto>2021-03-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>14259.27</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 136 DEL 2021</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="147"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>159</Numero_atto><Data_atto>2021-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO - 07387930014</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 159 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ernesto Rognone</Responsabile></row>
<row _id="148"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>6330</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA GARA A INVITO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="149"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>20000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA GARA APERTA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="150"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>800</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA GARA A INVITO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="151"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>2200</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA GARA APERTA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="152"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="153"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>161</Numero_atto><Data_atto>2021-03-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SOGET SPA - 01807790686</Beneficiario><Importo(euro)>4000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 161 DEL 2021</Norma><Modalita>RIPETIZIONE CONTRATTO PRECEDENTE GARA APERTA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="154"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>160</Numero_atto><Data_atto>2021-03-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>80</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 160 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="155"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>173</Numero_atto><Data_atto>2021-04-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - 07937540016</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 173 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Ernesto Rognone</Responsabile></row>
<row _id="156"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>187</Numero_atto><Data_atto>2021-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO DI BACINO 16 - 08867800016</Beneficiario><Importo(euro)>193363.92</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 187 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE ENTE CONSORZIATO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="157"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2021-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>23000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2021</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="158"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>176</Numero_atto><Data_atto>2021-04-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 176 DEL 2021</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE COVID</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="159"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>28733.06</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="160"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>85487.57</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="161"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>200</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>48301.52</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 200 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="162"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>112187.41</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="163"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>53</Numero_atto><Data_atto>2022-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>29922.27</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 53 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="164"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>288577.54</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="165"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>176390.13</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="166"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>24212.59</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="167"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>59539.17</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="168"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>199</Numero_atto><Data_atto>2021-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>35326.57</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 199 DEL 2021</Norma><Modalita>CAUSALE PREVISTA NEL CONTRATTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="169"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>205</Numero_atto><Data_atto>2021-04-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* ENI SPA. DIVISIONE GAS &amp; POWER - 00905811006</Beneficiario><Importo(euro)>1220</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 205 DEL 2021</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="170"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2021-02-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. - 06423240727</Beneficiario><Importo(euro)>268.4</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2021</Norma><Modalita>ACQUISTO DIRETTO MEPA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="171"><Anno>2020</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2020-11-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY - 07629370011</Beneficiario><Importo(euro)>980</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2020</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="172"><Anno>2017</Anno><Numero_atto>99</Numero_atto><Data_atto>2019-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SINAPSI - 92050070017L</Beneficiario><Importo(euro)>1619</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 99 DEL 2019</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Maria Teresa Petrini</Responsabile></row>
<row _id="173"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>213</Numero_atto><Data_atto>2021-04-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 213 DEL 2021</Norma><Modalita>INTEGRAZIONE ECONOMICA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="174"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>229</Numero_atto><Data_atto>2021-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO DI BACINO 16 - 08867800016</Beneficiario><Importo(euro)>24502</Importo(euro)><UO_Proponente>LAVORI PUBBLICI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE LAVORI PUBBLICI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 229 DEL 2021</Norma><Modalita>QUOTA DOVUTA</Modalita><Responsabile>Ernesto Rognone</Responsabile></row>
<row _id="175"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>263</Numero_atto><Data_atto>2021-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO - 11060010011</Beneficiario><Importo(euro)>5831.09</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 263 DEL 2021</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="176"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>545</Numero_atto><Data_atto>2020-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>301.95</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 545 DEL 2020</Norma><Modalita>CONV CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="177"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>152</Numero_atto><Data_atto>2021-03-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>201.3</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 152 DEL 2021</Norma><Modalita>CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="178"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2021-05-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>533.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="179"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2021-05-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>838.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="180"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2021-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE LANCILLOTTO - 09723650017</Beneficiario><Importo(euro)>52078.95</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="181"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>283</Numero_atto><Data_atto>2021-05-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COOPERATIVA SOCIALE LANCILLOTTO - 09723650017</Beneficiario><Importo(euro)>22151.75</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 283 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="182"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>329</Numero_atto><Data_atto>2021-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4900</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 329 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="183"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>330</Numero_atto><Data_atto>2021-07-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4900</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 330 DEL 2021</Norma><Modalita>COTTIMO FIDUCIARIO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="184"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>428</Numero_atto><Data_atto>2021-09-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>549</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 428 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="185"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>437</Numero_atto><Data_atto>2021-10-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1708</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 437 DEL 2021</Norma><Modalita>MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="186"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>708</Numero_atto><Data_atto>2022-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>8891.82</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 708 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="187"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2021-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="188"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>455</Numero_atto><Data_atto>2021-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 455 DEL 2021</Norma><Modalita>PROCEDURA GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="189"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>547</Numero_atto><Data_atto>2021-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 547 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="190"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>544</Numero_atto><Data_atto>2021-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 544 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="191"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>535</Numero_atto><Data_atto>2021-11-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1930</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 535 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="192"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>518</Numero_atto><Data_atto>2021-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 518 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDMANETO PROCEDURA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="193"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>551</Numero_atto><Data_atto>2021-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 551 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="194"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>585</Numero_atto><Data_atto>2021-11-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 585 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="195"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>604</Numero_atto><Data_atto>2021-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>958</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 604 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="196"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>604</Numero_atto><Data_atto>2021-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>2300</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 604 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="197"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>620</Numero_atto><Data_atto>2021-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. - 00592830012</Beneficiario><Importo(euro)>1051.9</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 620 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="198"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>619</Numero_atto><Data_atto>2021-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TECNICAL 2 SRL - 04426850014</Beneficiario><Importo(euro)>1494.5</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 619 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="199"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>645</Numero_atto><Data_atto>2021-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6087.8</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 645 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="200"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>639</Numero_atto><Data_atto>2021-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - 09521810961</Beneficiario><Importo(euro)>1544.52</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 639 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="201"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>638</Numero_atto><Data_atto>2021-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RUSSO ANGELO - 09524460012</Beneficiario><Importo(euro)>7105.28</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 638 DEL 2021</Norma><Modalita>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE  CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="202"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>638</Numero_atto><Data_atto>2021-12-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RUSSO ANGELO - 09524460012</Beneficiario><Importo(euro)>7105.28</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 638 DEL 2021</Norma><Modalita>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="203"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>651</Numero_atto><Data_atto>2021-12-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PRAGMOS CONSULTING S.R.L. - 07792970019</Beneficiario><Importo(euro)>3050</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 651 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="204"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>670</Numero_atto><Data_atto>2021-12-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RUSSO ANGELO - 09524460012</Beneficiario><Importo(euro)>7105.28</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 670 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="205"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>670</Numero_atto><Data_atto>2021-12-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>RUSSO ANGELO - 09524460012</Beneficiario><Importo(euro)>7105.28</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 670 DEL 2021</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="206"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>677</Numero_atto><Data_atto>2021-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>25500</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 677 DEL 2021</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="207"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>678</Numero_atto><Data_atto>2021-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>29922.27</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 678 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="208"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>405</Numero_atto><Data_atto>2021-09-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 405 DEL 2021</Norma><Modalita>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="209"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>541</Numero_atto><Data_atto>2021-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 541 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="210"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>541</Numero_atto><Data_atto>2021-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>18000</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 541 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="211"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>541</Numero_atto><Data_atto>2021-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 541 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="212"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>648</Numero_atto><Data_atto>2021-12-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EV. - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>25000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 648 DEL 2021</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTO - REGOLAMENTO CONCESSIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ARTT. 4 E 18</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="213"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>684</Numero_atto><Data_atto>2021-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>11729.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 684 DEL 2021</Norma><Modalita>DELEGA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="214"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>684</Numero_atto><Data_atto>2021-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>11729.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 684 DEL 2021</Norma><Modalita>DELEGA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="215"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>522</Numero_atto><Data_atto>2021-11-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>22142.44</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 522 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="216"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>596</Numero_atto><Data_atto>2021-12-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>21308.63</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 596 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="217"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>624</Numero_atto><Data_atto>2021-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6138.3</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 624 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="218"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>629</Numero_atto><Data_atto>2021-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>39540.74</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 629 DEL 2021</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="219"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI - 9999999999999999</Beneficiario><Importo(euro)>469.89</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDMAENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="220"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI - 9999999999999999</Beneficiario><Importo(euro)>2130.11</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="221"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1814.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="222"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1814.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>1814.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="224"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>425.17</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="225"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>425.17</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>17</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>425.17</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 17 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="227"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="228"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>14000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="229"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="230"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="231"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>26</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 26 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="232"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>32</Numero_atto><Data_atto>2022-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA, INNOVAZIONE DI SADINA RAMA - 92056680017</Beneficiario><Importo(euro)>1650</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 32 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="233"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>34</Numero_atto><Data_atto>2022-02-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>1930</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 34 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="234"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>42</Numero_atto><Data_atto>2022-02-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>958</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 42 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="235"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2022-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>197.64</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2022</Norma><Modalita>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SU MEPA</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="236"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2022-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA, INNOVAZIONE DI SADINA RAMA - 92056680017</Beneficiario><Importo(euro)>700</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="237"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>56</Numero_atto><Data_atto>2022-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>3300</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 56 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="238"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>73</Numero_atto><Data_atto>2022-02-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>426270.06</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 73 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="239"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2022-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>1646.4</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2022</Norma><Modalita>CONVENZIONI CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="240"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2022-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>2469.54</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2022</Norma><Modalita>CONVENZIONI CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="241"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2022-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>2469.54</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2022</Norma><Modalita>CONVENZIONI CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="242"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>151</Numero_atto><Data_atto>2022-04-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 151 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="243"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>158</Numero_atto><Data_atto>2022-04-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 158 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="244"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>191</Numero_atto><Data_atto>2022-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 191 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="245"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>202</Numero_atto><Data_atto>2022-05-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>2072.88</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 202 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="246"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>111</Numero_atto><Data_atto>2022-03-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4800.1</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 111 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="247"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>224</Numero_atto><Data_atto>2022-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>17474.97</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 224 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO ECONOMICO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="248"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>228</Numero_atto><Data_atto>2022-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>15546.63</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 228 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="249"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>179</Numero_atto><Data_atto>2022-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.A.T.-AZIEN.AUTONOL.TORINO - 07490100018</Beneficiario><Importo(euro)>3064.43</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 179 DEL 2022</Norma><Modalita>AIUTO DI STATO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="250"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>242</Numero_atto><Data_atto>2022-05-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>48594.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 242 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="251"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>242</Numero_atto><Data_atto>2022-05-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>68293.38</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 242 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="252"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2022-02-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>610</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="253"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>225</Numero_atto><Data_atto>2022-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 225 DEL 2022</Norma><Modalita>PROCEDURA AFFIDAMENTO GARA APERTA NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="254"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>226</Numero_atto><Data_atto>2022-05-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COMMERCIANTI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>2552</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 226 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="255"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2022-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CANON ITALIA SPA - 11723840150</Beneficiario><Importo(euro)>535.14</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2022</Norma><Modalita>CONVENZIONI CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="256"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>256</Numero_atto><Data_atto>2022-05-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CENTRO ANZIANI CASELLE - 92006350018</Beneficiario><Importo(euro)>2940</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 256 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="257"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>276</Numero_atto><Data_atto>2022-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>3150</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 276 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="258"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2022-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - 92005970014</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="259"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2022-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE ROSSA MAPPANO - 01019341005</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="260"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2022-06-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CROCE VERDE SEZIONE BORGARO - CASELLE - 05248350018</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="261"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>298</Numero_atto><Data_atto>2022-06-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 298 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="262"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>308</Numero_atto><Data_atto>2022-06-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANPI - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>1082.35</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 308 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="263"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>318</Numero_atto><Data_atto>2022-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNICEF - 01561920586</Beneficiario><Importo(euro)>1485</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 318 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="264"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>325</Numero_atto><Data_atto>2022-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO DI BACINO 16 - 08867800016</Beneficiario><Importo(euro)>8737.83</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 325 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="265"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>321</Numero_atto><Data_atto>2022-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 321 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="266"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>327</Numero_atto><Data_atto>2022-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 01907990012</Beneficiario><Importo(euro)>2150</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 327 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="267"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2022-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2022</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="268"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>396</Numero_atto><Data_atto>2022-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>400</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 396 DEL 2022</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="269"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>397</Numero_atto><Data_atto>2022-08-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>32322.49</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 397 DEL 2022</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="270"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>353</Numero_atto><Data_atto>2022-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC - 94082040018</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 353 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="271"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>333</Numero_atto><Data_atto>2022-06-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>1136</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 333 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="272"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2022-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="273"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2022-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA, INNOVAZIONE DI SADINA RAMA - 92056680017</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="274"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>417</Numero_atto><Data_atto>2022-08-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LA STELLA POLARE S.C.A.R.L. - 09804550011</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 417 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="275"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>423</Numero_atto><Data_atto>2022-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 423 DEL 2022</Norma><Modalita>SOVVENZIONE</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="276"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2022-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>33.94</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="277"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2022-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>407.34</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="278"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>444</Numero_atto><Data_atto>2022-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>407.34</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 444 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="279"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>452</Numero_atto><Data_atto>2022-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>533.94</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 452 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="280"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>452</Numero_atto><Data_atto>2022-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ITD SOLUTION SPA - 10184840154</Beneficiario><Importo(euro)>582.48</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 452 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="281"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>482</Numero_atto><Data_atto>2022-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - 02973040963</Beneficiario><Importo(euro)>127.17</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 482 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="282"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2022-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2022</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="283"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>481</Numero_atto><Data_atto>2022-09-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 481 DEL 2022</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="284"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>463</Numero_atto><Data_atto>2022-09-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY - 07629370011</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 463 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="285"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2022-10-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>546.08</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="286"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>560</Numero_atto><Data_atto>2022-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GATTIGLIA MARIO - GTTMRA60M04L219S</Beneficiario><Importo(euro)>-396.55</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 560 DEL 2022</Norma><Modalita>IRAP</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="287"><Anno>2021</Anno><Numero_atto>560</Numero_atto><Data_atto>2022-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GATTIGLIA MARIO - GTTMRA60M04L219S</Beneficiario><Importo(euro)>-79.31</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 560 DEL 2022</Norma><Modalita>IRAP</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="288"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>560</Numero_atto><Data_atto>2022-10-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>GATTIGLIA MARIO - GTTMRA60M04L219S</Beneficiario><Importo(euro)>183.85</Importo(euro)><UO_Proponente>STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 560 DEL 2022</Norma><Modalita>IRAP</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="289"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>587</Numero_atto><Data_atto>2022-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LIBERA ASSOCIAZIONECOMMERCIANTI ED ARTIGIANI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 587 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="290"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>597</Numero_atto><Data_atto>2022-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 597 DEL 2022</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="291"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>596</Numero_atto><Data_atto>2022-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 596 DEL 2022</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="292"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>586</Numero_atto><Data_atto>2022-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>14650</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 586 DEL 2022</Norma><Modalita>SOVVENZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="293"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>613</Numero_atto><Data_atto>2022-11-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 613 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="294"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>622</Numero_atto><Data_atto>2022-11-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC - 94082040018</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 622 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="295"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>654</Numero_atto><Data_atto>2022-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>8300</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 654 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="296"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>654</Numero_atto><Data_atto>2022-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>1250</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 654 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="297"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>648</Numero_atto><Data_atto>2022-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 648 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="298"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>642</Numero_atto><Data_atto>2022-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>23333.33</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 642 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="299"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>593</Numero_atto><Data_atto>2022-11-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TIM S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>518.85</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 593 DEL 2022</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="300"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>105</Numero_atto><Data_atto>2024-02-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 105 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>344</Numero_atto><Data_atto>2026-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>584.34</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 344 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="302"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2024-03-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ANAC</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="303"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>751</Numero_atto><Data_atto>2022-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI - 11383150015</Beneficiario><Importo(euro)>10540.04</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 751 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO NAZIONALE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="304"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2024-03-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ANAC</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="305"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>329</Numero_atto><Data_atto>2024-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1754</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 329 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="306"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>695</Numero_atto><Data_atto>2022-12-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>8000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 695 DEL 2022</Norma><Modalita>PROCEDURA APERTA GARA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="307"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>684</Numero_atto><Data_atto>2022-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>9091.24</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 684 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="308"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>686</Numero_atto><Data_atto>2022-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>6950.67</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 686 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="309"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>705</Numero_atto><Data_atto>2022-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>-43824.75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 705 DEL 2022</Norma><Modalita>ISTANZA IN BASE A REQUISITI DELIBERAZIONE CONSIGLIO C.LE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="310"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>705</Numero_atto><Data_atto>2022-12-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>-24462.62</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 705 DEL 2022</Norma><Modalita>ISTANZA IN BASE A REQUISITI DELIBERA CONSIGLIO C.LE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="311"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>713</Numero_atto><Data_atto>2022-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 713 DEL 2022</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="312"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>710</Numero_atto><Data_atto>2022-12-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC - 94082040018</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 710 DEL 2022</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="313"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>751</Numero_atto><Data_atto>2022-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI - 11383150015</Beneficiario><Importo(euro)>4952.92</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 751 DEL 2022</Norma><Modalita>COFINANZIAMENTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="314"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>768</Numero_atto><Data_atto>2022-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>2801</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 768 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="315"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>768</Numero_atto><Data_atto>2022-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI - 11383150015</Beneficiario><Importo(euro)>2800.99</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 768 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="316"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>768</Numero_atto><Data_atto>2022-12-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>21003.47</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 768 DEL 2022</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="317"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>749</Numero_atto><Data_atto>2022-12-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>53720.06</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 749 DEL 2022</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO FONDI PER SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="318"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2023-02-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COMMERCIANTI - 07613620017</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="319"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>167</Numero_atto><Data_atto>2024-03-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>1705.22</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 167 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ANAC</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="320"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>338</Numero_atto><Data_atto>2024-06-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>11709.39</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 338 DEL 2024</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>342</Numero_atto><Data_atto>2026-05-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1703.22</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 342 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>812</Numero_atto><Data_atto>2025-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI CONTRIBUENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>74743.8</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 812 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Narciso Beatrice</Responsabile></row>
<row _id="323"><Anno>2022</Anno><Numero_atto>290</Numero_atto><Data_atto>2022-06-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3049.1</Importo(euro)><UO_Proponente>Urbanistica - Edilizia Pubblica</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 290 DEL 2022</Norma><Modalita>EROGAZIONE FONDO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="324"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>134</Numero_atto><Data_atto>2022-03-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CANON ITALIA SPA - 11723840150</Beneficiario><Importo(euro)>535.14</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 134 DEL 2022</Norma><Modalita>CONVENZIONI CONSIP</Modalita><Responsabile>Mario De Leo</Responsabile></row>
<row _id="325"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2023-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CANON ITALIA SPA - 11723840150</Beneficiario><Importo(euro)>535.76</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="326"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>19</Numero_atto><Data_atto>2023-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CANON ITALIA SPA - 11723840150</Beneficiario><Importo(euro)>803.64</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 19 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="327"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2023-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA-UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="328"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2023-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA-UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="329"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>67</Numero_atto><Data_atto>2023-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL - 02971560046</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 67 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO GARA APERTA-UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="330"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>66</Numero_atto><Data_atto>2023-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MYO S.P.A. - 03222970406</Beneficiario><Importo(euro)>2105.81</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 66 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="331"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>55</Numero_atto><Data_atto>2023-02-15</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*MAGGIOLI SPA - 02066400405</Beneficiario><Importo(euro)>75</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 55 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="332"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>70</Numero_atto><Data_atto>2023-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA, INNOVAZIONE DI SADINA RAMA - 92056680017</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 70 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="333"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2023-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>21500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2023</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="334"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>170</Numero_atto><Data_atto>2023-03-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>8500</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 170 DEL 2023</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="335"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>198</Numero_atto><Data_atto>2023-03-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 198 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="336"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>227</Numero_atto><Data_atto>2023-04-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 227 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="337"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>245</Numero_atto><Data_atto>2023-04-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 245 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="338"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2023-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TIM S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>35.8</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="339"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>278</Numero_atto><Data_atto>2023-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*TIM S.P.A. - 00488410010</Beneficiario><Importo(euro)>545.35</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 278 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="340"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2023-05-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="341"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>284</Numero_atto><Data_atto>2023-05-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. - 02104860909</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 284 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO TRAMITE GARA APERTA NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="342"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>294</Numero_atto><Data_atto>2023-05-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. - 01469790990</Beneficiario><Importo(euro)>82</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 294 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="343"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>301</Numero_atto><Data_atto>2023-05-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 301 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="344"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>304</Numero_atto><Data_atto>2023-05-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - 95018840017</Beneficiario><Importo(euro)>660</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 304 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUZIONE ANAC</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="345"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>312</Numero_atto><Data_atto>2023-05-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>2937.42</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 312 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="346"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>319</Numero_atto><Data_atto>2023-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO INCONTRO CASELLE - 92006350018</Beneficiario><Importo(euro)>3300</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 319 DEL 2023</Norma><Modalita>BENEFICIO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="347"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>320</Numero_atto><Data_atto>2023-05-29</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - 09521810961</Beneficiario><Importo(euro)>1603.08</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 320 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="348"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>324</Numero_atto><Data_atto>2023-05-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 324 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="349"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2023-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>63262.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="350"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>367</Numero_atto><Data_atto>2023-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>77876.62</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 367 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="351"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>414</Numero_atto><Data_atto>2023-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*LA STELLA POLARE ONLUS - 92046390016</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SPORT</UO_Proponente><UO_Responsabile>SPORT</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 414 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="352"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>422</Numero_atto><Data_atto>2023-07-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04023060041</Beneficiario><Importo(euro)>14650</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 422 DEL 2023</Norma><Modalita>AFFIDAMENO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="353"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>419</Numero_atto><Data_atto>2023-07-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" - 10537670019</Beneficiario><Importo(euro)>3500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 419 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="354"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>466</Numero_atto><Data_atto>2023-08-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>63125.3</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 466 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO FONDO SOLIDAERITA' COMUNALE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="355"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>478</Numero_atto><Data_atto>2023-08-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>15394.74</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 478 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE 2021/2022</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="356"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>386</Numero_atto><Data_atto>2023-06-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>2865</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 386 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="357"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>487</Numero_atto><Data_atto>2023-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EV. - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 487 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="358"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2023-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="359"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>486</Numero_atto><Data_atto>2023-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' SEDE CASELLE - 92033080018</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 486 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="360"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>489</Numero_atto><Data_atto>2023-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANPI - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 489 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="361"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>488</Numero_atto><Data_atto>2023-08-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE ANPI - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 488 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="362"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>500</Numero_atto><Data_atto>2023-08-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE LA STELLA POLARE - 92046390016</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>SPORT</UO_Proponente><UO_Responsabile>SPORT</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 500 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="363"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>525</Numero_atto><Data_atto>2023-08-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>3855.19</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 525 DEL 2023</Norma><Modalita>TRAFERIMENTO RIMBORSO "EMERGENZE ABITATIVE" 2022</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="364"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>525</Numero_atto><Data_atto>2023-08-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>10599.86</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 525 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO RIMBORSO EMERGENZE ABITATIVE 2023</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="365"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>538</Numero_atto><Data_atto>2023-09-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANPI COMITATO PROVINCIALE TORINO - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>600</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE EDILIZIA PRIVATA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 538 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Giorgio Fusetti</Responsabile></row>
<row _id="366"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>546</Numero_atto><Data_atto>2023-09-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 546 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO FONDI SOSTEGNO SPESE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="367"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>555</Numero_atto><Data_atto>2023-09-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>13914.98</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 555 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="368"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>565</Numero_atto><Data_atto>2023-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>3545.16</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 565 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO SOMME</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="369"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>565</Numero_atto><Data_atto>2023-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>954.84</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 565 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO SOMME</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="370"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>565</Numero_atto><Data_atto>2023-09-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>151.4</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 565 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO SOMME</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="371"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>569</Numero_atto><Data_atto>2023-09-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04023060041</Beneficiario><Importo(euro)>3650</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 569 DEL 2023</Norma><Modalita>GARA PROCEDURA APERTA NET</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="372"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>512</Numero_atto><Data_atto>2023-08-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>7429.38</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 512 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="373"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>618</Numero_atto><Data_atto>2023-10-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>9276.54</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 618 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="374"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>659</Numero_atto><Data_atto>2023-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANPI COMITATO PROVINCIALE TORINO - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>200</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 659 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="375"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>656</Numero_atto><Data_atto>2023-10-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 656 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="376"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>684</Numero_atto><Data_atto>2023-10-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 684 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="377"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>710</Numero_atto><Data_atto>2023-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>7000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 710 DEL 2023</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET 2020</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="378"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>725</Numero_atto><Data_atto>2023-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 725 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="379"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>752</Numero_atto><Data_atto>2023-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>20951.61</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 752 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="380"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>747</Numero_atto><Data_atto>2023-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EV. - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>284</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 747 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="381"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>289</Numero_atto><Data_atto>2024-05-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CENTRO INCONTRO CASELLE - 92006350018</Beneficiario><Importo(euro)>3640</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 289 DEL 2024</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="382"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>736</Numero_atto><Data_atto>2023-11-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>4638.44</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 736 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="383"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>798</Numero_atto><Data_atto>2023-12-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>511.47</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 798 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="384"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>818</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>* CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>3265</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 818 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="385"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>816</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>14732.25</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 816 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="386"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>817</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>14015.65</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 817 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="387"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>815</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>16666.67</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 815 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO  - CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="388"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>815</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>7333.33</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 815 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO  - CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="389"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>815</Numero_atto><Data_atto>2023-12-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 83003710015</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 815 DEL 2023</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO  - CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="390"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>830</Numero_atto><Data_atto>2023-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA - 12782290014</Beneficiario><Importo(euro)>14015.66</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 830 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="391"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>828</Numero_atto><Data_atto>2023-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3075.16</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 828 DEL 2023</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="392"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>834</Numero_atto><Data_atto>2023-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>75000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 834 DEL 2023</Norma><Modalita>DA BILANCIO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="393"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>843</Numero_atto><Data_atto>2023-12-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>439.33</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 843 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="394"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>841</Numero_atto><Data_atto>2023-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 841 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="395"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>839</Numero_atto><Data_atto>2023-12-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE - 07892350013</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 839 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE CASELLESE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="396"><Anno>2023</Anno><Numero_atto>856</Numero_atto><Data_atto>2023-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ANPI COMITATO PROVINCIALE TORINO - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>138.8</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 856 DEL 2023</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="397"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>7</Numero_atto><Data_atto>2024-01-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5547.81</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 7 DEL 2024</Norma><Modalita>EROGAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="398"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>10</Numero_atto><Data_atto>2024-01-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 10 DEL 2024</Norma><Modalita>GARA APERTA UNIONE NET</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="399"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>22</Numero_atto><Data_atto>2024-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA - 12782290014</Beneficiario><Importo(euro)>14732.25</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 22 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="400"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2024-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CASELLE TORINESE - 01614790010</Beneficiario><Importo(euro)>149.06</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2024</Norma><Modalita>AGEVOLAZIONI DA BILANCIO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="401"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2024-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI CASELLE TORINESE - 01614790010</Beneficiario><Importo(euro)>2980.94</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2024</Norma><Modalita>AGEVOLAZIONI DA BILANCIO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="402"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>52</Numero_atto><Data_atto>2024-01-31</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>1979.61</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 52 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="403"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>69</Numero_atto><Data_atto>2024-02-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>439624</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 69 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE ANNO 2024</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="404"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>72</Numero_atto><Data_atto>2024-02-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>34935.84</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 72 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE 2022/2023</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="405"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>461</Numero_atto><Data_atto>2024-08-06</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>11000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 461 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="406"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>413</Numero_atto><Data_atto>2024-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>950.25</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 413 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="407"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>421</Numero_atto><Data_atto>2024-07-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1875.86</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 421 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="408"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>456</Numero_atto><Data_atto>2024-08-01</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 456 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="409"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>487</Numero_atto><Data_atto>2024-08-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE - 92033080018</Beneficiario><Importo(euro)>1300</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 487 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="410"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>494</Numero_atto><Data_atto>2024-08-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 494 DEL 2024</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="411"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>459</Numero_atto><Data_atto>2024-08-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE DEL LYS - 08560000013</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE STAFF - AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 459 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="412"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>526</Numero_atto><Data_atto>2024-09-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1077.5</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 526 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="413"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>41</Numero_atto><Data_atto>2024-01-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 01907990012</Beneficiario><Importo(euro)>149.06</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 41 DEL 2024</Norma><Modalita>AGEVOLAZIONI DA BILANCIO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="414"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>569</Numero_atto><Data_atto>2024-10-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 01907990012</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>BIBLIOTECA</UO_Proponente><UO_Responsabile>BIBLIOTECA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 569 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Marisa Grella</Responsabile></row>
<row _id="415"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>779</Numero_atto><Data_atto>2024-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*AGENZIA TERRITORIALE CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO - 00499000016</Beneficiario><Importo(euro)>2383.23</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 779 DEL 2024</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE 2020 (2019)</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="416"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>707</Numero_atto><Data_atto>2024-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5854.53</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 707 DEL 2024</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="417"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>799</Numero_atto><Data_atto>2024-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 799 DEL 2024</Norma><Modalita>CONVENZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="418"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>810</Numero_atto><Data_atto>2024-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>65883.7</Importo(euro)><UO_Proponente>FINANZE</UO_Proponente><UO_Responsabile>FINANZE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 810 DEL 2024</Norma><Modalita>BANDO</Modalita><Responsabile>Celestina Olivetti</Responsabile></row>
<row _id="419"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>778</Numero_atto><Data_atto>2024-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>756</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 778 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="420"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>818</Numero_atto><Data_atto>2024-12-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>50781.57</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 818 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO SOMMA</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="421"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>842</Numero_atto><Data_atto>2024-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 842 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="422"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>851</Numero_atto><Data_atto>2024-12-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>32053.65</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 851 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="423"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>872</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CITTA' DI VENARIA REALE - 01710650019</Beneficiario><Importo(euro)>765.99</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 872 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="424"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>872</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - 01126920014</Beneficiario><Importo(euro)>453.51</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 872 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="425"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>872</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI MAPPANO - 11849730012</Beneficiario><Importo(euro)>108.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 872 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="426"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>872</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*COMUNE DI CHIERI - 01131200014</Beneficiario><Importo(euro)>108.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 872 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="427"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>869</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>787.5</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 869 DEL 2024</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO SOMMA</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="428"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>870</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>945</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 870 DEL 2024</Norma><Modalita>TRAFERIMENTO SOMMA</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="429"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>871</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>13260.45</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 871 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="430"><Anno>2024</Anno><Numero_atto>871</Numero_atto><Data_atto>2024-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA - 12782290014</Beneficiario><Importo(euro)>13260.45</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 871 DEL 2024</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Di Monte Pietrantonio</Responsabile></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>35</Numero_atto><Data_atto>2025-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - 01907990012</Beneficiario><Importo(euro)>2000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 35 DEL 2025</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>84</Numero_atto><Data_atto>2025-02-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>TESORO DELLO STATO - 80226730580</Beneficiario><Importo(euro)>4520.53</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 84 DEL 2025</Norma><Modalita>TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>89</Numero_atto><Data_atto>2025-02-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZIO AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 89 DEL 2025</Norma><Modalita>ART. 26 COMMA 2 D.LGS 33/2013</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>114</Numero_atto><Data_atto>2025-02-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>3150</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 114 DEL 2025</Norma><Modalita>IMPEGNO/LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>108</Numero_atto><Data_atto>2025-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>436338</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 108 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>239</Numero_atto><Data_atto>2025-04-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIDO SRL - 09141440017</Beneficiario><Importo(euro)>5460</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 239 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>243</Numero_atto><Data_atto>2025-04-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>1200</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 243 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>259</Numero_atto><Data_atto>2025-04-24</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>17479.07</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 259 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>267</Numero_atto><Data_atto>2025-04-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.M.S. ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO - SEZIONE DI CASELLE - 92032730019</Beneficiario><Importo(euro)>1000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZIO AFFARI GENERALI</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZIO AFFARI GENERALI</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 267 DEL 2025</Norma><Modalita>ATTI DI CONCESSIONE (ART. 26, C. 2, D.LGS. N. 33/2013 ART. 27, CC. 1 E 2, D.LGS. N. 33/2013)</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>297</Numero_atto><Data_atto>2025-05-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>3150</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 297 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI,CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>286</Numero_atto><Data_atto>2025-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 286 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>382</Numero_atto><Data_atto>2025-06-19</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CAT.COM S.C.R.L. - CENTRO ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO - 08004260017</Beneficiario><Importo(euro)>6656</Importo(euro)><UO_Proponente>COMMERCIO</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 382 DEL 2025</Norma><Modalita>AFFIDAMENTO DIRETTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>418</Numero_atto><Data_atto>2025-07-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>96558.99</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 418 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>387</Numero_atto><Data_atto>2025-06-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CIS CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1511</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 387 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>447</Numero_atto><Data_atto>2025-07-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>MINISTERO INTERNO - 97420690584</Beneficiario><Importo(euro)>5452.3</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 447 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CINQUE PER MILLE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>428</Numero_atto><Data_atto>2025-07-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>150</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 428 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>178</Numero_atto><Data_atto>2025-03-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>2809.59</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 178 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI - ATTI DI CONCESSIONE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>280</Numero_atto><Data_atto>2025-05-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 280 DEL 2025</Norma><Modalita>ATTI DI CONCESSIONE (ART. 26, C. 2, D.LGS. N. 33/2013 ART. 27, CC. 1 E 2, D.LGS. N. 33/2013)</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>193</Numero_atto><Data_atto>2025-03-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA - 04385410016</Beneficiario><Importo(euro)>32053.65</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 193 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO REGIONALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>148</Numero_atto><Data_atto>2025-03-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>O.R.S.O. S.C.S. - ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE S.C.S. - 05338190019</Beneficiario><Importo(euro)>17479.07</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 148 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI - ATTI DI CONCESSIONE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2025-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BARBABIRBE DI CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>13260.45</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO STATALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>119</Numero_atto><Data_atto>2025-02-25</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA - 12782290014</Beneficiario><Importo(euro)>13260.45</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 119 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO STATALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>106</Numero_atto><Data_atto>2025-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>9594.43</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 106 DEL 2025</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>144</Numero_atto><Data_atto>2025-03-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>10000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 144 DEL 2025</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>460</Numero_atto><Data_atto>2025-07-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*DIVERSI FORNITORI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>452.06</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 460 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>470</Numero_atto><Data_atto>2025-07-30</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 470 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>624</Numero_atto><Data_atto>2025-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>55733.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 624 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>623</Numero_atto><Data_atto>2025-10-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 623 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI  ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>614</Numero_atto><Data_atto>2025-10-14</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*S.I.A.E. - 00987061009</Beneficiario><Importo(euro)>121.38</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 614 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>578</Numero_atto><Data_atto>2025-10-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OMISSIS OMISSIS - OMISSIS</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 578 DEL 2025</Norma><Modalita>TARIFFA AGEVOLATA</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>606</Numero_atto><Data_atto>2025-10-10</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>15000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 606 DEL 2025</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ,VANTAGGI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>631</Numero_atto><Data_atto>2025-10-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>250</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 631 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>681</Numero_atto><Data_atto>2025-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*AGENZIA TERRITORIALE CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO (EX ATC TORINO) - 00499000016</Beneficiario><Importo(euro)>2597.65</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 681 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE QUOTA</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>682</Numero_atto><Data_atto>2025-11-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 682 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>683</Numero_atto><Data_atto>2025-11-05</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 683 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>710</Numero_atto><Data_atto>2025-11-13</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 710 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>723</Numero_atto><Data_atto>2025-11-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>24579.4</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 723 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>731</Numero_atto><Data_atto>2025-11-20</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>96558.8</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 731 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>765</Numero_atto><Data_atto>2025-11-28</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - 92045950018</Beneficiario><Importo(euro)>6000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 765 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>782</Numero_atto><Data_atto>2025-12-04</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE - 80171270012</Beneficiario><Importo(euro)>81.36</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 782 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>798</Numero_atto><Data_atto>2025-12-09</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI UTENTI - 0000000000000000</Beneficiario><Importo(euro)>15747.82</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 798 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO MINISTERILAE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>748</Numero_atto><Data_atto>2025-11-26</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>1897.75</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 748 DEL 2025</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>705</Numero_atto><Data_atto>2025-11-11</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>DIVERSI - 9999999999999999</Beneficiario><Importo(euro)>16000</Importo(euro)><UO_Proponente>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 705 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO ASLO- AVVISO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>871</Numero_atto><Data_atto>2025-12-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>19800</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 871 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>825</Numero_atto><Data_atto>2025-12-12</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>31933.26</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 825 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>842</Numero_atto><Data_atto>2025-12-16</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3335.92</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 842 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>853</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>1350</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 853 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>850</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA - 92007420018</Beneficiario><Importo(euro)>3407.97</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 850 DEL 2025</Norma><Modalita>CONCESSIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>851</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>COMUNE DI MAPPANO - 11849730012</Beneficiario><Importo(euro)>400.48</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 851 DEL 2025</Norma><Modalita>CEDOLE LIBRARIE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>585</Numero_atto><Data_atto>2025-10-08</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>OMISSIS OMISSIS - OMISSIS</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 585 DEL 2025</Norma><Modalita>TARIFFA AGEVOLATA</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>692</Numero_atto><Data_atto>2025-11-07</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 692 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO STATALE</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>855</Numero_atto><Data_atto>2025-12-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>5820</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 855 DEL 2025</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Valvo Daniela</Responsabile></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>11</Numero_atto><Data_atto>2026-01-23</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA - 09982170012</Beneficiario><Importo(euro)>4500</Importo(euro)><UO_Proponente>CULTURA</UO_Proponente><UO_Responsabile>AREA TECNICA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 11 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTI</Modalita><Responsabile>Matteo Tricarico</Responsabile></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Numero_atto>9</Numero_atto><Data_atto>2026-01-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>551.25</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 9 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>27</Numero_atto><Data_atto>2026-01-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>CIS CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>10219.33</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 27 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>116</Numero_atto><Data_atto>2026-02-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>436927</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 116 DEL 2026</Norma><Modalita>TRASFERIMENTO QUOTA</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>163</Numero_atto><Data_atto>2026-02-27</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>5000</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 163 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>216</Numero_atto><Data_atto>2026-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>1227.5</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 216 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>217</Numero_atto><Data_atto>2026-03-18</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - 04777140015</Beneficiario><Importo(euro)>2783.91</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 217 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>262</Numero_atto><Data_atto>2026-04-02</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>7480</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 262 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>10057.45</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>377.9</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="493"><Anno>2027</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>12068.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="494"><Anno>2027</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>453.48</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="495"><Anno>2028</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>12068.94</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="496"><Anno>2028</Anno><Numero_atto>268</Numero_atto><Data_atto>2026-04-03</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>*CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 07233850010</Beneficiario><Importo(euro)>453.48</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 268 DEL 2026</Norma><Modalita>CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>292</Numero_atto><Data_atto>2026-04-17</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>3295.92</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 292 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>299</Numero_atto><Data_atto>2026-04-21</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>omesso in base all'art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013</Beneficiario><Importo(euro)>0</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 299 DEL 2026</Norma><Modalita>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>301</Numero_atto><Data_atto>2026-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>BARBABIRBE DI CERRATO CRISTIANA - 10575930010</Beneficiario><Importo(euro)>11682.9</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 301 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Numero_atto>301</Numero_atto><Data_atto>2026-04-22</Data_atto><Tipo_atto>DETERMINAZIONE</Tipo_atto><Beneficiario>IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA - 12782290014</Beneficiario><Importo(euro)>11682.9</Importo(euro)><UO_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Proponente><UO_Responsabile>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</UO_Responsabile><Norma>DETERMINA N. 301 DEL 2026</Norma><Modalita>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Modalita><Responsabile>Beatrice Teppa</Responsabile></row>
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