<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG 99487987D3 CUP E62H22000800006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA "IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027, SALVO RINNOVO (CIG B74F4168D1) - DETERMINA A CONTRARRE (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.370,20)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/08/2027. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE  ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE  E DELL’ AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2025. AGGIUDICAZIONE  E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE). EURO 4.209,00 CIG B770FA7C78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO “SCATTI DIVERSAMENTE UNICI!” NELL’AMBITO DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE – PROROGA SCADENZA AL 20 LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CIG 862234040F). PROROGA TECNICA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA TRAFFIC SRL FINO AL SUBENTRO DELLA NUOVA GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA PRIMA NOTTE BIANCA" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE  MJN COMMUNITY SRL SEMPLIFICATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA "IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 20.888,20 IVA COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER "REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE – REALIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN DESTRA IDRAULICA SCOLO FOSSA STORTA - POS 607/2025.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 16.551,02 - NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 8.500,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.897,05 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. B77D0B901C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL' INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - AGOSTO 2025 PARI AD EURO  35.910,00 =.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94  - NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALL'INCREMENTO DEL FONDO DOPO LA NOTA OPERATIVA DELLA RGS" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 523/2025. EURO 330,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 178 DEL 11.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 869,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2024 - 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 18,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA 318,66. CIG B772D7334E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48). LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 59.276,00  A FAVORE DEL VENDITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/07/2025-30/06/2028 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 31.668,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER "REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA -  RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 177 DEL 12.03.2024 E D.D. 354 DEL 15.05.2025 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL  E ALLA REGIONE DEL VENETO (NO CIG)  - CUP E61B17000170004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI TREVIGIANFIDI SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI COFIDI VENETO SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 4.418,47 IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA ACQUISTO DI  BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE) EURO 3.045,14. TOTALE EURO 7.463,61  CUP E65F22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI". IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.853,09. CUP E62H22000800006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA FACCHIN PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DINANZI ALLA CURIA MERCATORUM PER LA MEDIAZIONE N. 252/25/GP E IMPEGNO PER INDENNITÀ RELATIVA AL PRIMO INCONTRO. EURO 4.270,40.=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO “ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (BANDO PROT. N. 68262/2023)” PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI PRESSO IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3501,16 (IVA ESCLUSA) CIG: B79C0D78C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "BONOTTO-MOGLIANO VENETO" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART 14-QUATER, COMMA 1 DELLA L. 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246, ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 5.918,22 IVA/C – CIG B7A7D5553B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI  IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA  UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: B799C8824C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA.  EURO 4.418,47. CIG NON NECESSARIO CUP E65F22000100001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO  STADIO COMUNALE "A. PANISI".  EURO 1.853,09. CIG NON NECESSARIO. CUP E62H22000800006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2046,00 (IVA ESCLUSA) CIG: B79BE1C7EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI LIBRAM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B7A8CE8F65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024 - CUP E67H24001170004. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 75.182,41 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 500,00= (IVA COMPRESA). CIG: B7B64DE6DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 2.430,00. NO CIG CUP E69J24001090004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DI UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R: 11/2004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA: SOCIETÀ RIVALUTA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B7CA5A4CC4    EURO 8.902,95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A  UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 27.424,24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI ASFALTATURA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.  5537369 EURO 29.436,16 IVA COMPRESA CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.708,00 IVA/C – CIG B7CE966725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 2.007,37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ CON STUDIO PROFESSIONALE A SUSEGANA (TV) PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA. EURO 26.099,22 CIG B7CD8F234C CUP E65G25000020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. EURO 1.827,36  CIG NON NECESSARIO  - CUP E69J24001090004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO  ALL'ING. PAOLO BERGAMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A VEDELAGO (TV) CIG B7CD7FFAC2 EURO 10.657,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA D.G.C. N. 214/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARIEL S.R.L.. EURO 7.295,60=  CIG B7D858A117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE -  . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 135.555,30 IVA COMPRESA. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” AFFIDATI A IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 103.822,00 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.955,00=. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG: B581335CDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA CIG B7EE7A47D4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI  PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 561/2025 - ANNO 2025 PARI AD EURO 2.750,00 IVA C. (NO CIG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025 PER EURO 20.525,06= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER EURO 10.575,80 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SOVAC SRL - CIG: B70FCC7CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INTEGRAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88 - CIG B715BB96D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DI POVEGLIANO (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.  5554840 EURO 8.495,88 ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. IMPORTO EURO 258,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE A SEGUITO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 ASSUNTO CON DD 525/2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1.256,62 - NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA “VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUN-ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00=. CIG: B7FB8AF9CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 805,20 = (IVA COMPRESA). CIG: B7FBBDFB2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DET. 521/2025 PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 290,00. NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA SUE351/21 E SUCC. VARIANTE (COD. SUAP0957). PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MODIFICA AL SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA ROSSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG    B7F37DDB7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 14/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.  CIG B6162668D7. CUP E62D25000020004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’AVVIO E L’ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALL’O.E. FONDAZIONE PIME ONLUS - CIG B7F7A8F569. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 250,00).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO TOTALE € 6.769,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2025 - MESE DI SETTEMBRE.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONCERTO PARTE DEL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.850,00= (IVA COMPRESA). CIG: B8097685B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2025. EURO 8.401,42.=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG. B7FB88AB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. IMPEGNO DI EURO 17.847,50. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS &amp; SERVICES DI ROMA AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI EURO 3.624,94 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 948 DEL 12.12.2023. CIG ZF63D3CA17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 206 DEL 21/03/2025 E DETERMINA N. 778 DEL 19/08/2025 RELATIVE A RIMBORSI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,00=.  AGOSTO 2025. CIG: B810E5059B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 – 28.02.2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA CDS S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 26.833,90 CIG B7D1B8B892</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590,40=. AGOSTO – SETTEMBRE 2025. CIG: B810FC5969.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE ANNO 2025 EURO 22.856,00. CIG B6347A7A8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 20.000,00 CIG ZA13637B72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,00 =.  PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER  IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA", A FAVORE DI VERITAS S.P.A.,  PER EURO 200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE” ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO – QUINTO STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CASINI MURARO ASSOCIATI CON SEDE A PADOVA PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 24.410,74 CIG B8125F6985 - CUP E65F22000080001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO "PROGETTO MEDIA.AZIONE" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A "LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64 (C.I.G. B29B751B6A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE INTESTATE FORMATO 11X23 E FOGLI DI CARTA PERGAMENA A3. IMPEGNO DI SPESA 940,00 IVA ESCLUSA. CIG B816AABC6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DUPLICE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI” E SUL “PUBBLICO IMPIEGO E CONNESSI PROFILI DI RESPONSABILITA’" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "QUANTE STORIE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= CIG B8250D4B91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL RUGBY “M. QUAGGIA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DENIS PENZO DELLO STUDIO DESTRUCTURA CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. IMPEGNO DI EURO 9.767,50 CIG B811AF440A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.583,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO  B81A21CCDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186  CIG DERIVATO B819F9CCB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI COMPRESO  IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B5E04E9CA5  CUP E64J24000460007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SUBENTRO POD IT001E32178242, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" PER 12 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00(IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A46D638</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN IMPIANTO  LED WALL  OUTDOOR DIGITALE ALLA DITTA AM SYSTEM  S.R.L. CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) CIG B82ACC7C90 EURO 24.766,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN.  IMPEGNO SPESA DI EURO 1.545,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO, PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.569,40.CUP E61B21004600004. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASY PC SRL (C.F. E P.IVA 03226510273). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.126,34 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 364/2025 DEL 22.08.2025, AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>STATO CIVILE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNIURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE “COUNTDOWN” SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. CON SEDE A MELZO (MI) IMPEGNO DI EURO 15.030,40.  CIG B8406FBEB3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 – ANNO 2025 – 2026 – 2027. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’RTI STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL E PROPONTI SRL PER € 85.167,07 - CIG: B82005809F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9  - CUP E61B17000170004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.  MODIFICA IMPORTO DEI CONTRATTI CON LA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL  PER LAVORI AGGIUNTIVI (EURO 8.150,82 CIG B6162668D7) E CON IL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO PER SPESE TECNICHE (EURO 915,00 CIG B6478644EC). IMPEGNO TOTALE DI EURO 9.065,82 CUP E62D25000020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. EURO 7.072,64 IVA 10% COMPRESA - CIG B833C709E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4" DI 6 WORKSTATION HP- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ IM DIRECT S.R.L. (P.IVA 12054110965) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.857,20 IVA COMPRESA - CIG PRINCIPALE B3314D37D8 E CIG DERIVATO B829B89207</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA’ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA EURO 2.319,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 2.343,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02  CIG B8367824DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA MANUTENZIONE DELLA PARETE OVEST E L'’INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA BIO CLIMATICA : IMPEGNO DI EURO 49.028,38 CIG B849D9025B - .IMPEGNO  A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE  EURO 49.063,38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDRAULIC THERM DI PAOLO MENONCELLO CON SEDE A PREGANZIOL. IMPEGNO DI EURO 6.466,00 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5638887. CIG B8543D5819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE MANUALI PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE. VARIAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA 286,00. CIG B8291F5A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” -  APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL N. 1 PER EURO 141.416,51  IVA C. CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELLO SPORT” . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG B857ACF655.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE CON FRONTESPIZIO INTESTATO E RACCOGLITORE AD ANELLI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,60 (IVA ESCLUSA) CIG: B85BDE311F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B8650C4671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE EURO 8.621,18 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z403CEC896 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TOSAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 659,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG: B8598DD3A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VETA SYSTEM SRL CON SEDE A MEOLO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.295,92 CIG B863F4456E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,60=. OTTOBRE 2025. CIG: B810FC5969.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PER LIMITAZIONI AL TRAFFICO “NO CAT” STAGIONE 2025-2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B84A7E5912.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI ACER E ITALIA IUS. EURO 310.00.=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.760,77= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B87C15904F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ING. ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) PER EURO 30.124,09 IVA COMPRESA - CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307 E AUTORIZZAZIONE SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VERITAS SPA - RINNOVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ANAGRAFE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, FACCHINAGGIO E TRASPORTO PLICHI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL”. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.597,20= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B887E48A02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2026. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01 (IVA INCLUSA). SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITO IN PIAZZA DONATORI SANGUE: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. EURO 1.186.38 (IVA INCLUSA). TOTALE SPESA EURO 3.305,39. CUP E67H24002080004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL (P.IVA 03691340271) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 10.370,00 IVA 22% INCLUSA CIG B86B843ECC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.368,00=. C.I.G. B8614E5E31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (P.IVA 03364480263) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 803,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B889423328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2. MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E  IMPEGNO DI EURO 365.033,46 DITTA COLETTO SRL CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.488,11 A FAVORE RTI MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.477,90 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 389.999,47 CUP E61B170001700004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CIG 9827917DA9.  CUP E61B170001700004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO”   PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 =.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE CONNETTORE PAGOPA PER IL PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (CODICE FISCALE 06188330150 E P.IVA N. 02066400405). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 IVA 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C (P.IVA 02496890266) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 3.977,20 IVA 22% INCLUSA - CIG B88E9DAF14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO.  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI COORDINMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5653228.  EURO 1.903,20 IVA COMPRESA  CUP E67H24002080004 CIG B8685087F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE IMPEGNO DI EURO 31.020,00 IVA C.  CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, ALLA DITTA SEONET ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B8BF97CBB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 696,42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 61.845,80 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 61.880,80 CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.464,00 IVA/C - CIG B8D5611467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. CIG B8B5FE6D73 CUP E65F22000080001 EURO 4.733,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =.  PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =.  PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA DATI PER COLLEGAMENTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE – CONFERMA DEL FORNITORE DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG B8E48FB9E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TOTALE € 995,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1470 DEL 28/10/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.138,47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO “SPAZIO B – BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO” DI CARLA XODO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.150,00= CIG: B8CFD9B455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.11.2025 -01.12.2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO 03.11.2025 - 03.12.2025. CIG: B581335CDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA IDENTIFICATIVO DEL TERRITORIO ALLA “ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.420,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG. B8B8D0E114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. DET. N. 166/2024. PRESA D’ATTO DI CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DI REKEEP SPA IN FAVORE DI TECKAL  S.R.L. E MODIFICA CAPITOLO IMPUTAZIONE PER EURO 3.019,50 BILANCIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 – COPERTE PER L’ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B8EE66D779.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG: B7FB88AB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 6.027,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL’ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” E RIVOLTO GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.220,00=. CIG: B8E92D39FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEI PAGAMENTI” ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE. CIG B8D78647A9 CUP E65F22000080001 EURO 9.150,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO (PROGETTO MONTESSORI AGE) ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO “PATTI DI COMUNITA’ PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025” NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 5.514,40 IVA 22% INCLUSA - CIG: B8EB8EEC0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE TM9 LOTTO UNICO VODAFONE ITALIA SPA. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.801,63 (IVA COMPRESA). CIG B90CAFD71F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GATTO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPECIALISTICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5748923- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.620,05 - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - DITTA BOXXAPPS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 (IVA INCLUSA). CIG: B90C85FE36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE 2025/2027 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI “NELSON MANDELA” E “MARTA MINERBI” PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00 IVA C. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA BARBIERO “EX CENTRO GIOVANI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, LA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 3.0. . IMPEGNO DI EURO 19.666,40 CIG B931D43014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.107,30= (IVA COMPRESA). CIG  B92783E266</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 2.012,39 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B926862BF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.210,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B938353993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) – CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU – PNRR M1.C1 – INV. 1.2. SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.  DISIMPEGNO SOMME  NELL' ANNO DI COMPETENZA PER SLITTAMENTO TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI. € 170.805,99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO  A COPERTURA DEL  PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN  PIAZZA DEI CADUTI PER IL PERIODO: 28.11.2025 – 12.01.2026. IMPEGNO DI EURO 2.600,00 CIG B923728C78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B9470138E1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 874,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,00 =.  PERIODO DICEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO DICEMBRE 2025 CIG: B581335CDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2025 EURO 1.342,00 IVA/C – CIG B9609218E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TERMOCONVETTORE A TORRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B8B057AF1D. IMPEGNO DI SPESA DI 89,00 (IVA ESCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 8998/2025. EURO 8.655,50 CIG  B9643998E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 469,70 IVA/C – CIG B9609E3900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 931,55 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO  8.850,00  IVA INCLUSA - CIG  946942618B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 813,08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 113,22 (IVA INCLUSA) CIG B985D96F26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "BONOTTO-MOGLIANO VENETO" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO AZIENDALE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO ONERI E OBBLIGHI DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT PER RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA  S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 (IVA COMPRESA). CIG B9520C69FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.682,72 (IVA COMPRESA) CIG B9676B12DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 26062/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B9888CA629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO  PROMOSSO CON PROT. 40792/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B988B376A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. CIG B86B843ECC ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 625,90=. CIG B99A10570E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 884,00 (IVA ESENTE) - CIG B998485236.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.842,60 (IVA INCLUSA) - CIG B97D78A0B5. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.800,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC – CIG B98DDA2A11. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.927,26, COMPENSAZIONE PENALI EX ART. 155 CCI PER EURO 56.530,03 E LIQUIDAZIONE DI EURO 84.403,05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1038 DEL 13/11/2025   FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B8EB8EEC0F- ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI  VM VERSO NUOVI HOST. DITTA INCARICATA EASYP SRL - CIG.   B98DFF5515  - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO €. 6.087,80 IVA/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "OLME" ED IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI EURO 8.599,54 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5893270. CIG B99AA9D1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DALLA DITTA CDD S.N.C. E PER EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. EURO 8.254,24 .= CIG B99373DBED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DI RINNOVO BIENNIO 2026/2027 FINO AL 31/12/2027 – CIG A037BD575D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 785,00 (IVA ESCLUSA) CIG B991379829</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE.  AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 8.281,36 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B99BDD7F90. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,90 IVA INCLUSA– CIG B9A93BD34F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO SUL QUOTIDIANO DIGITALE "IL TERRAGLIO"- DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 CIG B98ED715C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. EURO 60.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.544,55 ONERI E IVA COMPRESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI LAVORO SOCIALE, PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, LO STATO CIVILE ITALIANO E CIRCOLARI DI ENTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.726,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA UNI EN 1176:2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA C. ATTIVAZIONE FPV - CIG B98E54AB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”. AFFIDAMENTO SERVIZI DI: AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO  AL D.LGS. 36/2023 E AL PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE DELLA PRATICA SCIA E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO. IMPORTO EURO 12.053,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B91F5D9785 CUP E64H17000480004. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER L’IMPORTO DI EURO 12.053,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO PER EURO 5.000,00 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026 - DITTA CNT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.890,00 (IVA INCLUSA) CIG B9C12C3806.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 89 UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2026 AL 28/02/2027.  CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B9AFF65A88, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 288.639,56 (IVA INCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CONTROLLO SU STRADA DEI TACHIGRAFI DIGITALI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.128,78 (IVA INCLUSA) - CIG B9B0978ACA. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 10.035,34 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 10.093,44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. DI MARCO PANELLA &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,67 (IVA INCLUSA) - CIG B9AFF136DE. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 1.813,58 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 1.824,09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO DSG SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - PERIODO 2026 - 2027 - 2028. CIG B96ADD42EC. EURO 15.228,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/01/2028 – 31/19/2029. DITTA INCARICATA MAG SPA  - CIG B98EA8085D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026 CIG: B581335CDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2025-31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B9AEF8F911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.005,00=. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DEL CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” . ANNO 2025 EURO 1.700,00 IVA/ESENTE - CIG B98E862917.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ R-STRUCT ENGINEERING SRL PER EURO 132.054,26 CIG: B91C557FDA, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00, ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 399.965,00 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2026 PER EURO 400.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026 COME PREVISTO DALL' ART. 5 CSA E  IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.300,43 IVA/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI       ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE  LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE  COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CANONE EURO 33.469,36 I/C . CIG 8850223B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82 - CIG. B7FB88AB44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107  - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO €. 427  IVA/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.866,00 =.  PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.904,00 IVA INCLUSA– CIG B9B75B904B – ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG: B4E4E1F6C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N.10 PONTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXPIN SRL E ATTIVAZIONE FPV PER EURO 155.199,13 CIG: B91491014D, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (C.I.G. 9410407186) PERIODO 01/02/2026 – 31/07/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - PROROGA POLIZZA N. 114183910 CIG A037A1DC42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO MEDIANTE RDO N. 5805515 NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO € 93.708,66 IVA C; (COMPRENSIVI DELL’IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC; E PER FUNZIONI TECNICHE) - ATTIVAZIONE FPV. - CIG B9607FA578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 11.813,58 IVA COMPRESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMPLESSIVI EURO 1.800,00. ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE.  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DET.NI N.  681/2024, DET. 953/2024 . ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2026. EURO 43.188,00 + €. 35,00 IVA COMPRESA. CIG B9C11D1054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO  12.587,58. CIG: B9AE74D88A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - EURO 2.927,55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027 (CIG B8614E5E31) - IMPEGNO  DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.026,35)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027 (CIG B74F4168D1) - IMPEGNO  DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.179,02)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,00 =.  PERIODO DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG B88546F15F) - IMPEGNI DI SPESA (EURO 286.721,50) E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (EURO 3.097,55)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG: B88546F15F). PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 24.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =. PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,60=. OTTOBRE 2025. CIG: B810FC5969.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO DICEMBRE 2025 CIG: B581335CDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,00 =. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO DETERMINE SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER  L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026 CIG: B581335CDD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.005,00=. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA NEI RAPPORTI CON LA DITTA INWIT S.P.A.. EURO 3.350,80=  CIG B9647B3B60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2026 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B9F5E71204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 IVA COMPRESA - CIG BA01DB6934</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2026 – NO CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>:AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI BANDO 1.3.1 “PIATTAFORMA  DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51J25004130006 – CIG BA10AB3AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA "L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE -  IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2026-2028. DITTA INCARICATA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. IMPORTO DI SPESA EURO  4.545,00 IVA AL 10% ESCLUSA  - CIG  BA1F36F9D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 =.  GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB  WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG BA2FBBA3CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA ALL'AVV. MARCO ANTONIOL DELLO STUDIO LEGALE BUCCI PER RISCONTRO NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025 . EURO 1.448,18=  CIG BA2798615D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA - CIG BA34D777A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 22407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112.  - RETTIFICA DETERMINA 1043/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE - SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNI 2026-2027 EURO 2.684,00 IVA/C – CIG BA350425B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2026. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER  EURO 21.913,05 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.048,57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SPORT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2026, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6780,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO  7916955DEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/02/2026 SUL TEMA "CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCUALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO AL NOTAIO NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.835,50 ONERI E IVA COMPRESI (CIG BA26A1968A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD N.  505/2025 PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE STUDIO FERRARINI PER SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 CIG B767E3DC9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026. EURO 2.353,84. (NO CIG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. SPESA A RIMBORSO PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00= IVA INCLUSA. CIG BA64A665E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00.= IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA VM DAL DATACENTER DELL’INFRASTRUTTURA INTERNA AL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E  IMPEGNO DI SPESA PER EURO  2.318,00 IVA/C – CIG BA57AF349F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO PERIODICO VEICOLI TARGATI GW116EC E GW117EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B3667824DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 03/12/2025 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “NONSOLOVERDE SCS ONLUS”. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,00= IVA INCLUSA. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. CIG BA68D5A647.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE ED ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 954,94 CIG: BA68439DB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA: EVIDENZIATORI, PILE STILO E MINI-STILO, CUCITRICI, POST-IT, SCADENZARI, COPERTINE MULTICOLOR, NASTRO ADESIVO, PORTAPROGETTI, CARTA, PASTELLI, PENNARELLI, PORTAPENNE. IMPEGNO DI SPESA 1399,78 IVA ESCLUSA. CIG BA6623B09D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO "ARLES PANISI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A VILLORBA. IMPEGNO DI EURO 4.880,00 CIG BA78A27470</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO "LA MANUTENZIONE STRADALE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. MARCO SEMENZATO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 60,00. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LILLIPUT” DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 31.08.2031. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EURO 1.687.143,15 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 97,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A – TRIENNIO 2026-2028. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA INCLUSA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO BIENNALE ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI FINO AL 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00  IVA COMPRESA. CIG: BA4D32F2D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.008,00=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GENNAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.739,00=. CIG. BA71FCAE58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 2570/2025 DI COMPETENZA ANNO 2026 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 SUBIMPEGNO 2572/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI E AGGIORNATO NELL'ANAGRAFICA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.  915 DEL 03/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 21.373,96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2026 – 31.05.2026. IMPEGNO DI EURO 20.652,16 CIG BA98AFE9E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/1990 DEL SETTORE 2  NEI PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N.  12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2026 PER € 4.849,60 (SPESE GENERALI, CPA E IVA COMPRESE) - CIG: BA6EB55465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 18.04.2026 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00: "STRADE  ED AREE DI USO PUBBLICO. DALLA ACQUISIZIONE ALLA MANUTENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEQUENZIALE". IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE. EURO 400,00. CIG NON NECESSARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DELL’ACCESSO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE PER L’UFFICIO TRIBUTI. ATTIVAZIONE SERVIZIO, CANONE ANNI 2026-2027-2028 E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.198,00 IVA/C - CIG BA6E685BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 85.180,17 (IVA COMPRESA) - CIG BA9AE8F395</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FV DA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI  49.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2026 - CIG BA9B0D1091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3347,00 (IVA ESCLUSA) CIG: BA9995B441</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E DI GESTIONE ON LINE DI POSTA IN USCITA MEDIANTE PORTALE - PERIODO 01/03/2026 – 29/02/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/03/2028 – 28/02/2030. IMPORTO DI SPESA EURO 90.035,00 IVA NON DOVUTA E INCLUSO CONTRIBUTO ANAC - POSTE ITALIANE SPA - CIG BA759657F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2 A INT. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 05/08/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 01/09/2025 PER AGGIORNAMENTO CODICE FORNITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE NEO ASSUNTO, ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.600,00 IVA ESENTE - CIG BA6E6DC383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA'  ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 201,30 IVA C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 17 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 58025,00  (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027. CIG PRINCIPALE B620749A75 - CIG DERIVATO BAA2D95648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B98DDA2A11. APPROVAZIONE CONTABILITA’ SERVIZI. SUBIMPEGNO A FAVORE DITTA SUPAPPALTATRICE PER PAGAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 119 DLGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2026. EURO 10.000,00.=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.200,00.=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "MARCACONTABILE 2026 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2026 EURO 120,00. IVA INCLUSA. CIG BABF9D126D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.974,45 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA) CIG BABE272917.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE, SCHEDE UFFICIO NOTIFICHE E CARTELLINE COLORATE DI CARTA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6654,80 (IVA ESCLUSA) CIG: BAC07B7A92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLO STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. AFFIDAMENTO INCARICO A VENICE PLAN S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IMPEGNO DI EURO 4.440,80 CIG BA84493B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 59.995,21  (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE B5B9C6DF75 - CIG DERIVATO BAF19225B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'IPAB ISRAA CON L'IPAB APPIANI TURAZZA. CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN ENEA - ENTE EDUCAZIONE ASSISTENZA C.F. 80007210265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO EXTRA CANONE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DELLA FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PER EURO 3.500,00 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASSEVERAZIONI, S.C.I.A. ANTINCENDIO E RINNOVI PERIODICI DI CONFORMITÀ RELATIVI A  DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG BAD4ECA396 IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 27.680,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 64.851,57 IVA COMPRESA CIG BA6D347AA5. IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. SPESA TOTALE EURO  64.886,57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO ALLA RASSEGNA DI LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BADB1DD5CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2025 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 188.224,15 DI CUI EURO 564,67 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE – CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP. IMPEGNO DI EURO 3.806,40 CIG BAA3A7EDA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO IN ACQUA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO DI INQUINAMENTO ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.610,40 IVA/C – CIG BB05C10DBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2026. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.301,51 IVA/C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AMBIENTE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/200. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CAFFE’ ALZHEIMER”. D.G.C. N. 60 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00 =.  PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB08A886A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - MAGGIO 2026. IMPEGNO EURO 2.573,00=. CIG. BB07FE4EB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.914,00 =.  PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB083CC7F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 5 (VENETO)" CIG PRINCIPALE: B762D8F863 CIG DERIVATO: BB06549A1C DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/26 AL 30/04/27. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLICITARIE, REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ANNUALE  COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZA E STAMPA DEL NOTIZIARIO ISTITUZIONALE - PERIODO 2026 – 2029. IMPORTO DI SPESA EURO 37.856,00 IVA AL 4% -   CIG BAFE5563D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA, PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2029 (C.I.G. Z843A53065)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PIATTAFORMA IN SAAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 4.948,00=. CIG. BB1E174399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DELL' ACCOGLIENZA A CARATTERE D'URGENZA DEL SOGG. 20059 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV). APRILE - MAGGIO 2026.CIG BB0A8F30B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2" DI 10 PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 400 G9 WINDOWS. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.465,20 IVA 22% COMPRESA - CIG DERIVATO BB0F2FFBA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 37.093,34 CIG BB223572B0 CUP E69J26000170004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER, TIMBRI PERSONALIZZATI E TONER. IMPEGNO DI SPESA 722,10 IVA ESCLUSA. CIG BB270B28A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL  SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 71  DEL D.LGS.VO 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC ANTICIPATO PER CONTO DELL'ENTE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DI EURO 410,00..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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